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您好! 請(qǐng)問我司沒有取得產(chǎn)權(quán)證房屋對(duì)外出租,要繳納房產(chǎn)稅嗎?
郭老師
??|
提問時(shí)間:02/22 09:37
#稅務(wù)#
你好,這個(gè)是房東繳納的,如果你們單位不是房東的,不需要。
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老師,勞動(dòng)合同一次性辭退補(bǔ)償金不用交個(gè)稅的是嗎
文文老師
??|
提問時(shí)間:05/27 16:25
#稅務(wù)#
根據(jù)財(cái)政部、國家稅務(wù)總局《關(guān)于個(gè)人與用人單位解除取得的一次性補(bǔ)償收入征免問題的通知》(財(cái)稅【2001】157號(hào)):第1條規(guī)定:“個(gè)人因與用人單位解除勞動(dòng)關(guān)系而取得的一次性補(bǔ)償收入(包括用人單位發(fā)放的、生活補(bǔ)助費(fèi)和其他補(bǔ)助費(fèi)用),其收入在當(dāng)?shù)厣夏曷毠て骄べY3倍數(shù)額以內(nèi)的部分,免征個(gè)人所得稅;超過的部分按照《國家稅務(wù)總局關(guān)于個(gè)人因解除勞動(dòng)合同取得經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償金征收個(gè)人所得稅問題的通知》(國稅發(fā)【1999】178號(hào))的有關(guān)規(guī)定,計(jì)算征收個(gè)人所得稅?!?/a>
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老師,我公司想注銷,但是有個(gè)股東聯(lián)系不上了,要怎么注銷???老板跟股東,股份各占50%
宋生老師
??|
提問時(shí)間:05/27 11:02
#稅務(wù)#
你好!這個(gè)操作不了。找不到人,弄不了
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老師我匯算清繳的時(shí)候發(fā)現(xiàn)資產(chǎn)負(fù)債表和我導(dǎo)出來填的固定資產(chǎn)折舊明白表的資產(chǎn)原值不一致,上面顯示稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)低,我需要調(diào)嗎,我看見22年的匯算清繳之前會(huì)計(jì)做的也是不一致
小鎖老師
??|
提問時(shí)間:05/24 13:40
#稅務(wù)#
您好,這個(gè)的話是不需要調(diào)整的,不用
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請(qǐng)問老師在年報(bào)中填完兩個(gè)報(bào)表保存申報(bào)時(shí)出現(xiàn)一個(gè)提示,說營業(yè)收入本年累計(jì)金額應(yīng)為年初至期末累計(jì)數(shù),請(qǐng)確認(rèn)是否仍然申報(bào)?左下方有返回修改和繼續(xù)申報(bào)兩個(gè)選擇,然后點(diǎn)繼續(xù)申報(bào),出現(xiàn)框框讓寫累計(jì)金額說明?這是什么情況?檢查過了沒錯(cuò)的地方,
唐維文
??|
提問時(shí)間:04/13 17:04
#稅務(wù)#
你把截圖發(fā)給老師看一下呢
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財(cái)務(wù)報(bào)表中其他應(yīng)收賬款數(shù)據(jù)填錯(cuò),之前的已經(jīng)申報(bào)了,怎么辦
鄒剛得老師
??|
提問時(shí)間:05/22 15:34
#稅務(wù)#
你好,提供正確的報(bào)表,去做相應(yīng)更正
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23年入賬漏入一張預(yù)交的完稅憑證,能不能補(bǔ)在24年?
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:05/28 11:33
#稅務(wù)#
不可以的,需要調(diào)整23年的報(bào)表
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全電發(fā)票有單張開票限額嗎
王超老師
??|
提問時(shí)間:03/23 16:01
#稅務(wù)#
...
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老師:收到一批銷售部門員工工作服,按需求發(fā)放,因?yàn)槭翘厥庑袠I(yè),工作服作為勞保用品發(fā)放,現(xiàn)在工作服己送到,能入到商品庫存-備用物質(zhì)?等有需要時(shí)轉(zhuǎn)從商品庫存轉(zhuǎn)出
小鎖老師
??|
提問時(shí)間:05/25 10:52
#稅務(wù)#
您好,這個(gè)的話是可以計(jì)入到商品庫存的,這個(gè)是可以
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建筑服務(wù)全額開票差額征稅:例如100萬的工程我有30萬分包款,我開100萬全額專票稅款3萬給甲方抵扣,但我交稅是按(100-30)x0.03=2.1交稅,3萬-2.1萬=0.7萬,這0.7萬差額怎么解釋,好像國家吃虧了,理解不了,請(qǐng)幫忙理一下,謝謝
bamboo老師
??|
提問時(shí)間:06/22 22:20
#稅務(wù)#
您好 30萬發(fā)票 分包方開票的時(shí)候繳稅了 您收到了就可以扣除30對(duì)應(yīng)的稅額 國家沒有吃虧啊 3萬-2.1萬=0.7萬不是0.7吧
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公司成立時(shí)注冊資本100萬沒有實(shí)繳,經(jīng)營期間向股東借款有100萬多,現(xiàn)將其中的100萬借款轉(zhuǎn)為實(shí)收資本,印花稅當(dāng)時(shí)繳納還是季度申報(bào)的時(shí)候繳納
廖君老師
??|
提問時(shí)間:05/25 10:57
#稅務(wù)#
您好,當(dāng)月或季度繳都可以。另外我們還是先還給股東,股東再轉(zhuǎn)款且備注“投資款”,這樣才能驗(yàn)資的,以后會(huì)不會(huì)有驗(yàn)資需求要先規(guī)范準(zhǔn)備好
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老師,你好,請(qǐng)問出版方把稿費(fèi)直接打給了公司,這樣公司這邊算銷售嗎
meizi老師
??|
提問時(shí)間:05/25 17:07
#稅務(wù)#
你好; 這個(gè)是公司的稿酬嗎 ? 會(huì)記入其他業(yè)務(wù)收入的
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一般納稅人供應(yīng)商?8個(gè)點(diǎn)的稅,我們給下游?幾點(diǎn)才不得虧呢
劉艷紅老師
??|
提問時(shí)間:05/26 16:21
#稅務(wù)#
您好, 差不多給到這個(gè)點(diǎn)吧
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計(jì)算承包經(jīng)營個(gè)稅的時(shí)候,用調(diào)整前的利潤還是調(diào)整后的,題目中用的是調(diào)整前的?
小鎖老師
??|
提問時(shí)間:04/29 14:36
#稅務(wù)#
您好,請(qǐng)問一下有題目嗎
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2023年的個(gè)人所得稅還可以修改嗎?
郭老師
??|
提問時(shí)間:05/25 07:27
#稅務(wù)#
你好,修改預(yù)繳嗎?沒有做會(huì)算清剿的可以。
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我們公司有攜程等開具的員工乘坐飛機(jī)的電子普通發(fā)票,發(fā)票名頭為個(gè)人,企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)需調(diào)增,我們領(lǐng)導(dǎo)說讓我調(diào)到職工福利費(fèi),請(qǐng)問老師是否可以?如果我通過調(diào)表不調(diào)賬的方式調(diào)到福利費(fèi),是否涉及到個(gè)人所得稅
冉老師
??|
提問時(shí)間:05/22 17:18
#稅務(wù)#
你好,同學(xué) 福利費(fèi)是可以的,同學(xué) 不涉及個(gè)人所得稅的
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你好老師,請(qǐng)問是所有的預(yù)付卡之類的發(fā)票開的都是不征稅的不?加油的預(yù)付卡發(fā)票也是嗎?那我先入這筆預(yù)付卡,后續(xù)要怎么沖呢?下次去加油或是購物的話對(duì)方還會(huì)繼續(xù)開票嗎?
東老師
??|
提問時(shí)間:05/21 09:32
#稅務(wù)#
你好,像加油費(fèi)的,而且加油的時(shí)候憑借這個(gè)小票報(bào)銷就可以。
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7.資源稅的納稅環(huán)節(jié)有(?)。 A開采時(shí) B.移送使用時(shí) C.生產(chǎn)銷售時(shí) D.發(fā)貨時(shí)
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:04/24 22:57
#稅務(wù)#
A開采時(shí) B.移送使用時(shí) C.生產(chǎn)銷售時(shí) 1.納稅人直接銷售。在銷售環(huán)節(jié)納稅; 2.納稅人自用的,在自用移送環(huán)節(jié)納稅; 3.銷售鐵精礦,但其入選的原礦因特殊原因,沒有繳納資源稅的在鐵精礦銷售環(huán)節(jié)繳納資源稅。
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請(qǐng)問一般納稅人建筑公司土方勞務(wù)增值稅稅率是多少?開票代碼是什么?
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:05/25 17:15
#稅務(wù)#
就是開其他建筑服務(wù)的稅目
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今天是房土二稅申報(bào)的最后一天,如果今天沒有申報(bào),有什么后果呢?
文文老師
??|
提問時(shí)間:05/27 09:28
#稅務(wù)#
會(huì)按逾期申報(bào),滯納金,影響企業(yè)納稅信用
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你好,如果同時(shí)是2個(gè)公司的辦稅員,在電子稅務(wù)局身份切換界面,如何直接切換另一個(gè)單位
劉艷紅老師
??|
提問時(shí)間:05/26 17:07
#稅務(wù)#
您好, 在我的賬戶里面切換不同的公司就可以
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老師,新公司法人7月1日成立的公司是否還需要監(jiān)事?
東老師
??|
提問時(shí)間:05/24 10:28
#稅務(wù)#
你好,監(jiān)事肯定還是需要的。
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老師,請(qǐng)問我們?nèi)ツ曩I了一個(gè)固定資產(chǎn),匯算清繳要做加速折舊,請(qǐng)問加速折舊表上要考慮殘值嗎?要怎么填呢
廖君老師
??|
提問時(shí)間:05/25 12:58
#稅務(wù)#
您好,不考慮殘值 的 第一年:A105080表 在資產(chǎn)折舊、攤銷情況及納稅調(diào)整明細(xì)表填寫: 帳載金額:就是按照會(huì)計(jì)的核算來填寫,原值、本年折舊、累計(jì)折舊(第1 2 3列) 稅收金額:按照稅法的規(guī)定來填寫,資產(chǎn)計(jì)稅基礎(chǔ),折舊,和累計(jì)折舊 (第4 5 8列都是原值) 同時(shí)第10欄500萬以下設(shè)備器具一次性扣除 一樣填寫
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進(jìn)口增值稅不是要征嗎?那為什么不加上呢?
廖君老師
??|
提問時(shí)間:04/27 14:12
#稅務(wù)#
下午好啊。車輛購置稅計(jì)算依據(jù) 是 購買應(yīng)稅車輛而支付給銷售方的全部價(jià)款,不包括增值稅稅款。征收增值稅和車購稅的計(jì)算依據(jù)不是一回事哈
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公司借個(gè)人款,利息有限制嗎,一般是多少
宋生老師
??|
提問時(shí)間:05/27 17:13
#稅務(wù)#
你好這個(gè)你要稅前扣除的話,就不能超過同期銀行貸款利率。
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公司一直都是法人一個(gè)人,沒有發(fā)工資這些,年底有幾萬利潤,但是還有應(yīng)收賬款二十多萬。這樣的話法人需不需要繳稅
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:05/26 10:18
#稅務(wù)#
不分紅就不交個(gè)稅的。有利潤就得申報(bào)所得稅5%
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老師,研發(fā)租房能進(jìn)研發(fā)費(fèi)用嗎
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:05/25 16:33
#稅務(wù)#
跟研發(fā)項(xiàng)目相關(guān)的費(fèi)用就可以計(jì)入
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2.乙汽車制造廠為增值稅一般納稅人,2019年5月銷售10輛出廠價(jià)為每輛100-000元(不含稅),用10輛B型號(hào)小汽!公司貨款1-500-000元,B型號(hào)小汽車的平均售價(jià)為每輛:含稅),最高售價(jià)為每輛125-000(不含稅)。小汽車消費(fèi)和要求:對(duì)乙汽車制造廠上述業(yè)務(wù)進(jìn)行賬務(wù)處理。
羅雯老師
??|
提問時(shí)間:06/22 07:56
#稅務(wù)#
你好 銷售 借,銀行存款1130000 貸,主營業(yè)務(wù)收入1000000 貸,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增130000 借,稅金及附加90000 貸,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交消費(fèi)稅90000 抵債 借,應(yīng)付賬款1500000 貸,主營業(yè)務(wù)收入1200000 貸,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增156000 貸,營業(yè)外收入144000 借,稅金及附加112500 貸,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交消費(fèi)稅112500
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去年付給個(gè)人的勞務(wù)費(fèi)已經(jīng)付款沒有發(fā)票,掛賬其他應(yīng)付款怎么處理
文文老師
??|
提問時(shí)間:05/22 08:58
#稅務(wù)#
沒有發(fā)票,可以正常做賬,影響的是不能所得稅稅前扣除,匯算清繳時(shí)要調(diào)增
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企業(yè)所得稅超過300萬按多少稅率交
宋生老師
??|
提問時(shí)間:05/27 10:27
#稅務(wù)#
你好這個(gè)是按25%來交。
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