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我們是行政事業(yè)單位,財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)為負(fù),這個(gè)要怎么看啊
耿老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:08/25 15:59
#事業(yè)單位#
財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)出現(xiàn)負(fù)數(shù)是什么原因? 財(cái)政撥款給多少花多少,還能出現(xiàn)負(fù)數(shù)?這不太正常,一般又這幾種情況,你對(duì)照檢查一下 第一種情況,做了事開(kāi)了票,錢(qián)沒(méi)付完,全部記支出了。 第二種情況,單位使用其他資金付款,卻誤記了財(cái)政支出。 第三種情況,單位占用償還性資金列支出,導(dǎo)致支出大于收入。 財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)出現(xiàn)負(fù)數(shù)是什么原因? 事業(yè)結(jié)余為何為負(fù)數(shù)? ①事業(yè)結(jié)余的核算內(nèi)容。事業(yè)結(jié)余是指事業(yè)單位在一定期間除經(jīng)營(yíng)收支外各項(xiàng)收支相抵后的余額。用公式表示為: 事業(yè)結(jié)余=(財(cái)政補(bǔ)助收入十上級(jí)補(bǔ)助收入十附屬單位繳款十事業(yè)收入十其他收入)一(撥出經(jīng)費(fèi)十事業(yè)支出十上繳上級(jí)支出十非經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)負(fù)擔(dān)的銷售稅金十對(duì)附屬單位補(bǔ)助) ②主要賬務(wù)處理。事業(yè)單位應(yīng)設(shè)置“事業(yè)結(jié)余”科目,核算事業(yè)結(jié)余及結(jié)轉(zhuǎn)情況。年度終了轉(zhuǎn)賬后,該科目應(yīng)無(wú)余額。會(huì)計(jì)期末,應(yīng)將除經(jīng)營(yíng)收支類、專款收支類和結(jié)轉(zhuǎn)自籌基建以外的收支類科目余額轉(zhuǎn)入“事業(yè)結(jié)余”科目。年度終了,將“事業(yè)結(jié)余”科目余額轉(zhuǎn)入“結(jié)余分配”科目。 如果出現(xiàn)負(fù)數(shù),說(shuō)明你在記賬的時(shí)候可能出現(xiàn)兩個(gè)錯(cuò)誤,一個(gè)是將有些收入未計(jì)入事業(yè)結(jié)余內(nèi),另一個(gè)錯(cuò)誤是將應(yīng)該在其他科目支出的費(fèi)用,記錄在事業(yè)結(jié)余中。當(dāng)然還有一個(gè)可能就是你們的領(lǐng)導(dǎo)花錢(qián)太厲害了,這樣就需要你將一些支出劃在其他會(huì)計(jì)科目里。
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非同級(jí)財(cái)政撥款剩余資金要結(jié)轉(zhuǎn)到明年使用?請(qǐng)問(wèn)怎么做分錄?預(yù)算會(huì)計(jì)已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)到本年收支結(jié)轉(zhuǎn)了,做支出后怎么在非財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)體現(xiàn)呢?
耿老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:09/09 22:16
#事業(yè)單位#
你好!在預(yù)算會(huì)計(jì)中,非同級(jí)財(cái)政撥款剩余資金要結(jié)轉(zhuǎn)到明年使用,可以通過(guò)以下分錄體現(xiàn): 1. 首先,將本年的非同級(jí)財(cái)政撥款剩余資金從“本年收支結(jié)轉(zhuǎn)”科目轉(zhuǎn)入“非財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)”科目。分錄如下: 借:本年收支結(jié)轉(zhuǎn) 貸:非財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn) 2. 明年使用時(shí),從“非財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)”科目轉(zhuǎn)出到相應(yīng)的支出科目。分錄如下: 借:相關(guān)支出科目 貸:非財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn) 這樣,非同級(jí)財(cái)政撥款剩余資金就從本年結(jié)轉(zhuǎn)到明年,并在明年的支出中得到體現(xiàn)。
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某事業(yè)單位已經(jīng)納入財(cái)政國(guó)庫(kù)集中支付改革。2022年全年財(cái)政授權(quán)支付預(yù)算指標(biāo)5000000元,當(dāng)年下達(dá)數(shù)4300000元,有700000萬(wàn)元截至年底尚未下達(dá) 財(cái)務(wù)預(yù)算會(huì)計(jì)分錄怎么做
樸老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:12/13 13:18
#事業(yè)單位#
同學(xué)你好 稍等我看下
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事業(yè)單位,作為業(yè)主承建一段高速互通路段,請(qǐng)問(wèn)前期設(shè)計(jì)費(fèi),工可費(fèi)這些費(fèi)用這么做分錄(財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)和預(yù)算會(huì)計(jì)分錄都要)?
樸老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:09/05 10:13
#事業(yè)單位#
事業(yè)單位的前期設(shè)計(jì)費(fèi)和工可費(fèi)(工程可行性研究報(bào)告編制費(fèi))可以計(jì)入 “在建工程” 科目,完工后結(jié)轉(zhuǎn)到 “固定資產(chǎn)” 科目。相關(guān)會(huì)計(jì)分錄如下(以下分錄僅為示例,具體會(huì)計(jì)科目可能因?qū)嶋H情況而有所不同): 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)分錄: 發(fā)生費(fèi)用時(shí): 借:在建工程 貸:銀行存款等科目 完工交付使用時(shí): 借:固定資產(chǎn) 貸:在建工程 預(yù)算會(huì)計(jì)分錄: 發(fā)生費(fèi)用時(shí): 借:事業(yè)支出 貸:資金結(jié)存 - 貨幣資金 完工交付使用時(shí):無(wú)預(yù)算會(huì)計(jì)分錄
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公立幼兒園采購(gòu)的辦公設(shè)備戶外器械那些有采購(gòu)合同,通過(guò)公開(kāi)招標(biāo)采購(gòu)的需要繳納印花稅?
小鎖老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:08/17 22:13
#事業(yè)單位#
您好,這個(gè)的話,是有貨物采購(gòu),以及這種辦公設(shè)備啊都有,通過(guò)公開(kāi)招標(biāo)采購(gòu)的需要繳納印花稅
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老師這個(gè)取得日期和會(huì)計(jì)憑證號(hào)是根據(jù)什么填寫(xiě)的?
小菲老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/19 15:13
#事業(yè)單位#
同學(xué),你好 取得日期一般是根據(jù)發(fā)票日期 會(huì)計(jì)憑證號(hào),一般自己設(shè)定
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殘疾人就業(yè)保障金可以零申報(bào)嗎?公司是每月個(gè)人所得稅申報(bào)時(shí)是一個(gè)人零工資申報(bào)的 但這個(gè)殘疾人保證金上年職工工資金額不能填0 這個(gè)該怎么申報(bào)呢
樸老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:07/14 16:22
#事業(yè)單位#
同學(xué)你好 殘保金需要根據(jù)單位的職工工資情況,職工人數(shù),安排殘疾人就業(yè)情況據(jù)實(shí)申報(bào),而不能隨意0申報(bào)的
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有什么事業(yè)單位國(guó)有固定資產(chǎn)管理的課程或者書(shū)籍或者資料可以學(xué)習(xí)嗎
樸老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/17 12:04
#事業(yè)單位#
同學(xué)你好 《固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)核算技能與案例》 《行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)管理實(shí)用手冊(cè)》
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老師!小規(guī)模納稅人1個(gè)季度去稅局申報(bào)一次,現(xiàn)在我上開(kāi)票系統(tǒng),他要我上報(bào)匯總,上報(bào)匯總需要時(shí)間點(diǎn)嗎,上報(bào)匯總完后,下一步需要怎么做
青老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:09/21 12:17
#事業(yè)單位#
你好; 在季末的次月15號(hào)之前 做操作完 ;
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普通合伙會(huì)計(jì)師事務(wù)所可以出稅審報(bào)告么?
家權(quán)老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:09/04 10:46
#事業(yè)單位#
有稅務(wù)咨詢業(yè)務(wù)就可以出具
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老師請(qǐng)問(wèn)一下行政單位值班費(fèi)的部門(mén)預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目是哪個(gè)?
bullet 老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:12/15 10:52
#事業(yè)單位#
同學(xué)你好,這個(gè)值班費(fèi)的,算是津貼類的
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你好老師,請(qǐng)問(wèn)商貿(mào)行業(yè),公司內(nèi)賬不做那種記賬憑證的,一般情況下都要做那些工作。
小鎖老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/07 22:32
#事業(yè)單位#
您好,你們都不做嗎這個(gè)
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老師,資產(chǎn)負(fù)責(zé)表日后調(diào)整事項(xiàng),發(fā)現(xiàn)前期少提減值,這里為什么不調(diào)整當(dāng)期所得稅為啥納稅調(diào)整哪里減值要調(diào)增?
小林老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:09/06 13:22
#事業(yè)單位#
你好,因?yàn)檫@個(gè)是稅會(huì)差異,不影響應(yīng)納稅所得額,所以不調(diào)整應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交企業(yè)所得稅
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成為數(shù)電納稅人,注銷金稅盤(pán)怎么操作?剩余的空白發(fā)票要怎么處理?注銷后需要上交稅控盤(pán)嗎?
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:03/28 10:43
#事業(yè)單位#
你好,空白的發(fā)票是紙質(zhì)的嗎?如果是的話,在發(fā)票管理里面有一個(gè)未開(kāi)具發(fā)票在這里面作廢。
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這個(gè)圖片的雙分錄咋寫(xiě)啊
樸老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:09/27 11:13
#事業(yè)單位#
(1) 購(gòu)入甲材料,款項(xiàng)支付,材料未運(yùn)達(dá)時(shí): 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)分錄: 借:在途物品 10000 應(yīng)交增值稅 — 應(yīng)交稅金(進(jìn)項(xiàng)稅額)1300 貸:零余額賬戶用款額度 11300 10 日后材料驗(yàn)收入庫(kù): 借:庫(kù)存物品 10000 貸:在途物品 10000 預(yù)算會(huì)計(jì)分錄: 借:事業(yè)支出 11300 貸:資金結(jié)存 — 零余額賬戶用款額度 11300 (2) 購(gòu)入乙材料并驗(yàn)收入庫(kù): 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)分錄: 借:庫(kù)存物品 51000 應(yīng)交增值稅 — 應(yīng)交稅金(進(jìn)項(xiàng)稅額)6500 貸:銀行存款 57500 預(yù)算會(huì)計(jì)分錄: 借:事業(yè)支出 57500 貸:資金結(jié)存 — 貨幣資金 57500 (3) 購(gòu)入丙材料并驗(yàn)收入庫(kù): 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)分錄: 借:庫(kù)存物品 20400 應(yīng)交增值稅 — 應(yīng)交稅金(進(jìn)項(xiàng)稅額)2600 貸:銀行存款 23000 預(yù)算會(huì)計(jì)分錄: 借:經(jīng)營(yíng)支出 23000 貸:資金結(jié)存 — 貨幣資金 23000 (4) 領(lǐng)用甲材料: 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)分錄: 借:業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi)用 — 專業(yè)活動(dòng)費(fèi)用 10000 — 行政管理費(fèi)用 3000 — 后勤管理費(fèi)用 5000 經(jīng)營(yíng)費(fèi)用 2000 貸:庫(kù)存物品 20000 預(yù)算會(huì)計(jì)分錄:無(wú)(此業(yè)務(wù)不涉及預(yù)算會(huì)計(jì)核算) (5) 年終盤(pán)點(diǎn)發(fā)現(xiàn)乙材料短缺并處理: 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)分錄: 借:資產(chǎn)處置費(fèi)用 2000 貸:庫(kù)存物品 2000 預(yù)算會(huì)計(jì)分錄:無(wú)(此業(yè)務(wù)不涉及預(yù)算會(huì)計(jì)核算)
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關(guān)于員工差旅費(fèi)報(bào)銷指定的現(xiàn)金流,是歸類為支付給職工以及職工支付的現(xiàn)金還是指定為其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金?
金金老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:08/22 09:34
#事業(yè)單位#
您好,這個(gè)是屬于其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)
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企業(yè)收到*建筑服務(wù)*裝飾服務(wù)的發(fā)票可以用原材料入庫(kù)嗎?如果不能的話請(qǐng)問(wèn)該如何做分錄
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:08/26 09:40
#事業(yè)單位#
你好,你的意思是你收到了裝飾服務(wù)的要做原材料借原材料貸銀行存款嗎?如果是的話不可以的,實(shí)際業(yè)務(wù)是什么的?
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老師好,國(guó)企員工借款,公司可以直接取現(xiàn)金給個(gè)人嗎?還是轉(zhuǎn)賬?
劉艷紅老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:09/13 16:05
#事業(yè)單位#
您好,現(xiàn)金和轉(zhuǎn)賬都可以
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國(guó)企單位為了創(chuàng)收開(kāi)培訓(xùn)班,然后租場(chǎng)地,對(duì)方提供資質(zhì),單位給12萬(wàn)場(chǎng)地費(fèi),合同、發(fā)票、三方比價(jià)報(bào)價(jià)加營(yíng)業(yè)執(zhí)照,需要提供資質(zhì)入賬嗎?
bamboo老師
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提問(wèn)時(shí)間:08/17 06:32
#事業(yè)單位#
您好 入賬不需要提供資質(zhì)的哈 只要有合同 發(fā)票 付款回單就可以的
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取現(xiàn)出來(lái)或者說(shuō)轉(zhuǎn)法人這種備用金要用發(fā)票抵扣嗎?
家權(quán)老師
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提問(wèn)時(shí)間:10/17 11:58
#事業(yè)單位#
是的,需要憑發(fā)票沖賬的
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政府單位處置以現(xiàn)金以外的其他資產(chǎn)取得的長(zhǎng)期股權(quán)投資,采用成本法核算,處置凈收入全額上繳財(cái)政, 其財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)處理分錄如下: 借:資產(chǎn)處置費(fèi)用 貸:長(zhǎng)期股權(quán)投資 借:銀行存款 [實(shí)際取得價(jià)款] 貸:應(yīng)收股利 [尚未領(lǐng)取的現(xiàn)金股利或利潤(rùn)] 銀行存款等 [支付的相關(guān)稅費(fèi)] 應(yīng)繳財(cái)政款 [處置凈收入上繳財(cái)政] 請(qǐng)寫(xiě)出其預(yù)算會(huì)計(jì)處理分錄借貸方科目(只寫(xiě)一級(jí)科目) 借:() 貸:() 分錄金額是( )。請(qǐng)?zhí)钜韵逻x項(xiàng)字母在括號(hào)內(nèi): A 應(yīng)收股利 B 投資收益 C應(yīng)收股利與投資收益之和
樸老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:12/20 17:05
#事業(yè)單位#
同學(xué)你好 這個(gè)選擇BC
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你好!老師!在村集體經(jīng)濟(jì)聯(lián)合社中我們代收的土地流轉(zhuǎn)費(fèi)做賬務(wù)處理時(shí)借:銀行存款 貸:應(yīng)付款 土地流轉(zhuǎn)費(fèi) 在后期分別支付農(nóng)戶的時(shí)候該怎樣做賬務(wù)處理呢?
清風(fēng)老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:10/24 19:46
#事業(yè)單位#
借:應(yīng)付款 土地流轉(zhuǎn)費(fèi) 貸:銀行存款
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生育津貼怎么計(jì)算? 生育津貼與產(chǎn)假工資可以同時(shí)享受嗎?
悠然老師01
??|
提問(wèn)時(shí)間:11/09 19:46
#事業(yè)單位#
學(xué)員你好,不可以同時(shí)享受,是按照你們單位交的月平均基數(shù)*產(chǎn)假月數(shù)
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醫(yī)院為病人墊付的住院費(fèi)上級(jí)醫(yī)保部門(mén)撥款時(shí)給了一部分,問(wèn)剩余部分不給了當(dāng)期怎么記賬?
家權(quán)老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:08/30 11:58
#事業(yè)單位#
那個(gè)轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外支出-壞賬損失
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行政會(huì)計(jì)中,8月份一筆固定資產(chǎn)錯(cuò)記為業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi)用,在下一月如何調(diào)整記賬憑證?
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:11/21 17:51
#事業(yè)單位#
借固定資產(chǎn),貸業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi)用。
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財(cái)政撥款結(jié)余和財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)區(qū)別?預(yù)算會(huì)計(jì)沖以前年度費(fèi)用使用哪個(gè)科目?
樸老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:09/01 09:35
#事業(yè)單位#
一、性質(zhì)的區(qū)別 財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)是指政府部門(mén)在一定時(shí)期內(nèi),根據(jù)國(guó)家預(yù)算和財(cái)政計(jì)劃,從國(guó)庫(kù)中撥付給各預(yù)算單位的資金,并由預(yù)算單位按照規(guī)定的適用范圍和開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn),安排使用并形成的各項(xiàng)結(jié)余資金。它是政府部門(mén)資金的重要來(lái)源,也是政府部門(mén)開(kāi)展各項(xiàng)工作的財(cái)力保障。 而財(cái)政撥款結(jié)余是指政府部門(mén)在一定時(shí)期內(nèi),根據(jù)國(guó)家預(yù)算和財(cái)政計(jì)劃,從國(guó)庫(kù)中撥付給各預(yù)算單位的資金,并由預(yù)算單位按照規(guī)定的適用范圍和開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn),安排使用后形成的各項(xiàng)結(jié)余資金,經(jīng)批準(zhǔn)后可以留待以后年度繼續(xù)使用。它是政府部門(mén)資金的重要組成部分,也是政府部門(mén)實(shí)現(xiàn)跨年度平衡和可持續(xù)發(fā)展的重要保障。 二、計(jì)算方法的區(qū)別 財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)的計(jì)算方法主要是根據(jù)財(cái)政部門(mén)核定的年度預(yù)算和用款計(jì)劃,以及預(yù)算單位實(shí)際用款進(jìn)度,按照規(guī)定的資金渠道和開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行撥付和結(jié)算。當(dāng)預(yù)算單位完成某項(xiàng)任務(wù)后,根據(jù)實(shí)際支出數(shù)和預(yù)算數(shù)進(jìn)行對(duì)比,計(jì)算出該項(xiàng)資金的結(jié)余數(shù),并轉(zhuǎn)入下一年度該項(xiàng)資金的結(jié)余科目中。 而財(cái)政撥款結(jié)余的計(jì)算方法主要是根據(jù)財(cái)政部門(mén)核定的年度預(yù)算和用款計(jì)劃,以及預(yù)算單位實(shí)際用款進(jìn)度,按照規(guī)定的資金渠道和開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行撥付和結(jié)算。當(dāng)預(yù)算單位完成某項(xiàng)任務(wù)后,根據(jù)實(shí)際支出數(shù)和預(yù)算數(shù)進(jìn)行對(duì)比,計(jì)算出該項(xiàng)資金的結(jié)余數(shù),經(jīng)批準(zhǔn)后可以留待以后年度繼續(xù)使用。下一年的結(jié)余數(shù)加上本年度的結(jié)余數(shù)即為該項(xiàng)資金的累計(jì)結(jié)余數(shù)。 三、適用范圍的區(qū)別 財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)的適用范圍主要是根據(jù)預(yù)算單位的任務(wù)和需要進(jìn)行安排,一般用于繼續(xù)執(zhí)行任務(wù)或進(jìn)行年終結(jié)算等。例如,某項(xiàng)工程需要連續(xù)幾年才能完成,那么每年度的結(jié)余資金就可以用于下一年的工程支出,以保證工程的連續(xù)性和完整性。 而財(cái)政撥款結(jié)余的適用范圍比較廣泛,可以用于各種需要持續(xù)投入的領(lǐng)域,如基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、教育、醫(yī)療、科技、環(huán)保等。此外,財(cái)政撥款結(jié)余還可以用于償還政府債務(wù)、補(bǔ)充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金等。 四、管理的區(qū)別 財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和財(cái)政撥款結(jié)余的管理也存在差異。財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)的管理比較靈活,預(yù)算單位可以根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行調(diào)整。例如,如果某項(xiàng)任務(wù)的支出進(jìn)度比預(yù)期慢,那么預(yù)算單位可以將結(jié)余資金用于其他急需支出,以保證任務(wù)的順利完成。 而財(cái)政撥款結(jié)余的管理相對(duì)比較嚴(yán)格,需要經(jīng)過(guò)財(cái)政部門(mén)的審批才能使用。一般情況下,財(cái)政部門(mén)會(huì)根據(jù)預(yù)算單位的任務(wù)和需要進(jìn)行統(tǒng)籌安排,以保證資金的合理使用和最大效益。 綜上所述,財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和財(cái)政撥款結(jié)余都是政府部門(mén)取得財(cái)政撥款的重要表現(xiàn)形式,但它們?cè)谛再|(zhì)、計(jì)算方法和適用范圍等方面存在明顯的差異。在實(shí)際使用中,預(yù)算單位需要根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行合理安排和使用,以保障資金的合理使用和最大效益。同時(shí),財(cái)政部門(mén)也需要加強(qiáng)對(duì)財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和財(cái)政撥款結(jié)余的管理和監(jiān)督,確保資金的安全和合規(guī)使用。
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老師,以前年度庫(kù)存現(xiàn)金也是財(cái)政資金,本年度支出需要做預(yù)算嗎?
易 老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/21 12:09
#事業(yè)單位#
學(xué)員朋友您好,學(xué)員您好,這種情況是要的。確定預(yù)算科目和用途:根據(jù)以前年度庫(kù)存現(xiàn)金的使用情況和本年度的支出需求,確定預(yù)算科目和用途,并按照預(yù)算科目進(jìn)行分類和匯總。 制定預(yù)算方案:根據(jù)支出需求和預(yù)算科目,制定詳細(xì)的預(yù)算方案,包括預(yù)算金額、使用計(jì)劃、預(yù)期效益等方面的內(nèi)容。 報(bào)批和公示:將預(yù)算方案報(bào)送相關(guān)部門(mén)進(jìn)行審批,并在公示平臺(tái)上進(jìn)行公示,接受社會(huì)監(jiān)督。 執(zhí)行和監(jiān)督:按照批準(zhǔn)的預(yù)算方案進(jìn)行支出,并接受相關(guān)部門(mén)的監(jiān)督和檢查,確保資金使用的合法性和規(guī)范性。
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服裝公司生產(chǎn)民用防護(hù)服需要什么相關(guān)手續(xù)
文竹老師
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提問(wèn)時(shí)間:11/06 11:59
#事業(yè)單位#
你好,如果只是生產(chǎn)(OEM)只需辦理生產(chǎn)許可證即可,如果是生產(chǎn)自己的品牌還需要辦理產(chǎn)品注冊(cè)證。開(kāi)辦第三類醫(yī)療器械生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)企業(yè)要在省局辦理生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)企業(yè)許可證,生產(chǎn)第三類醫(yī)療器械要在國(guó)家局辦理生產(chǎn)注冊(cè)證書(shū)。
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請(qǐng)問(wèn)政府會(huì)計(jì)現(xiàn)在用預(yù)算一體化記賬,已經(jīng)沒(méi)有紙質(zhì)版的《授權(quán)支付到賬通知書(shū)》了,請(qǐng)問(wèn)進(jìn)入單位零余額賬戶的領(lǐng)額度用什么作為附件呢?或者不管支付時(shí)是財(cái)政零余額還是單位零余額賬戶,對(duì)應(yīng)的都選擇財(cái)政撥款收入呢?
一鳴老師
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提問(wèn)時(shí)間:09/13 10:23
#事業(yè)單位#
你好,不論是財(cái)政直接支付還是財(cái)政授權(quán)支付都是用財(cái)政撥款收入。
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沒(méi)有簽勞動(dòng)合同,但交了保險(xiǎn),如果被公司辭退如何維權(quán)?
小天老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/17 16:52
#事業(yè)單位#
您好,這個(gè)好事呀,直接去勞動(dòng)仲裁,沒(méi)有合同要付雙倍工資的
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