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企業(yè)所得稅匯算清繳申請退稅 顯示先交清稅款 在申請退稅 現(xiàn)在稅款已扣 需要重新申報嗎 之前申報了
小菲老師
??|
提問時間:05/22 09:40
#稅務#
同學,你好 不需要的
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請問這個電子稅務局剛在稅務局開通開具發(fā)票業(yè)務,登錄時候顯示身份認證失效是怎么回事?
樸老師
??|
提問時間:06/08 21:38
#稅務#
同學你好 授權(quán)成為開票員了嗎
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老師,登入電子稅務局提示:未查詢到您與該企業(yè)的關(guān)聯(lián)關(guān)系信息,是什么原因呀?之前在電子稅務局綁定過的
易 老師
??|
提問時間:06/07 13:34
#稅務#
你好; 請確認下是不是忘記實名認證了 和授權(quán)給你了
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2023年9月成立的公司,到12月份沒業(yè)務,企業(yè)所得稅年度申報表該怎么申報
文文老師
??|
提問時間:05/26 11:16
#稅務#
按財務報表數(shù)據(jù) 直接填寫
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老師請問去做稅務報到要做哪些準備?應該注意哪些點?
郭老師
??|
提問時間:06/09 07:25
#稅務#
稅務登記電子稅務局就可以辦理 需要備案企業(yè)制度 準備好了這個就可以 其他的都是自己填寫就行
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老師,開了一家酒水店,開業(yè)當天送給嘉賓的伴手禮計入什么科目
家權(quán)老師
??|
提問時間:05/25 14:37
#稅務#
那些費用計入業(yè)務招待費
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老師好,去年3月有一張專票忘了勾選,但是當時做賬了,現(xiàn)在6月才發(fā)現(xiàn),怎么處理?
小鎖老師
??|
提問時間:06/09 11:06
#稅務#
您好,這個的話,當時是價稅合計做進去了,啊
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老師67題稅率不應該是1%嗎
廖君老師
??|
提問時間:07/31 23:04
#稅務#
您好,題說不考慮減免政策嘛188000/1.03*0.03+1200/1.03*0.02
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老師,我公司與子公司23年有咨詢服務的交易 都是居民企業(yè),查賬征收,請問母子公司2個公司,企業(yè)所得稅年報,需要爸媽報關(guān)聯(lián)交易嗎
東老師
??|
提問時間:05/27 16:45
#稅務#
你好,關(guān)聯(lián)交易這個表格是需要填寫的。
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老師好!我有收到進項票沒有勾選,我在賬套里面做的待認證進項稅,那申報表申報的里面也要填寫待認證嗎?我不知道我是小白一個。
家權(quán)老師
??|
提問時間:05/25 11:01
#稅務#
你好,這個不需要體現(xiàn)在申報表,勾選了才申報
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老師:股東每月領(lǐng)工資了按工資薪金扣個稅,年底分紅要上20%個稅,這個年底分紅不跟工資薪金一起匯算清繳吧
廖君老師
??|
提問時間:06/08 22:57
#稅務#
您好,是的,不是綜合所得,不合并
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您好,請問一下個人所得稅的7項專項扣除,可以每月按規(guī)定的標準申報扣除嗎?還是說只能在年度匯算清繳時按照規(guī)定申報扣除呀?
郭老師
??|
提問時間:04/29 11:39
#稅務#
可以的,可以按月扣除的
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老師,應付職工薪酬計提400發(fā)放350,但是匯算的時候已經(jīng)把剩余50發(fā)放了,還需要在匯算時納稅調(diào)增嗎
小菲老師
??|
提問時間:06/09 09:43
#稅務#
同學,你好 不需要的
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老師您好,想問下,個人名下有一個核定征收的個體戶,同時還是一個有限公司的合伙人,請問這個需要做經(jīng)營所得的匯算清繳嗎?
樸老師
??|
提問時間:04/20 12:24
#稅務#
同學你好 這個需要做的
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老師,去年一張發(fā)票沒有開,有業(yè)務招待費,匯算清繳的時候業(yè)務招待費是不是要全部調(diào)增
小鎖老師
??|
提問時間:05/26 22:17
#稅務#
您好,這個是需要全部的,這個
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老師,購買茶葉送客戶,摘要怎么寫?
家權(quán)老師
??|
提問時間:05/25 09:26
#稅務#
摘要就寫買茶葉送客戶
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老師,賣汽車的是開什么發(fā)票?
劉艷紅老師
??|
提問時間:06/08 20:02
#稅務#
您好,這個開的是機動車發(fā)票
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外貿(mào)企業(yè)出口退稅:三月 四月已經(jīng)申報 增值稅進項發(fā)票勾選成抵扣勾選而不是退稅專用 沖紅重開進項退稅申報 會不會跳疑點
暖暖老師
??|
提問時間:06/08 18:52
#稅務#
你好這里不會出現(xiàn)
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我是小規(guī)模納稅人,請問老師工會經(jīng)費在電子稅務局如何繳費?我想通過銀聯(lián)繳費。
小鎖老師
??|
提問時間:06/08 14:50
#稅務#
您好,這個的話,申報繳費,那個電子稅務局稅費申報的地方可以
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老師,我們店面2019年的裝修款是老板在外省找來的,因為老板也屬于外省,現(xiàn)在后期都是慢慢支付這筆裝修款,付一筆他們才開一筆發(fā)票,好像他們當初沒有辦理外經(jīng)證呀,這種怎么處理
郭老師
??|
提問時間:06/09 10:45
#稅務#
你好,對方還能聯(lián)系上嗎?讓對方補上。
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老師你好,請問現(xiàn)在電子稅局報稅頁面更改掉了,現(xiàn)在都找不到社保申報,請問你們知道在哪里嗎
廖君老師
??|
提問時間:06/08 17:07
#稅務#
您好,還是: 我要辦稅-稅費申報及繳納-社保費申報
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老師營業(yè)稅金及附加 ~營業(yè)稅 是稅金及附加嗎
廖君老師
??|
提問時間:06/09 09:50
#稅務#
您好,是的,營業(yè)稅金及附加是營改增之前的老科目
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老師您好,我想知道我父親在工地上班,但是他沒有郵政銀行卡,恰好我有,工資大概幾萬的樣子,可以把工資打在我的卡上嗎?我看網(wǎng)上說到時候還要補稅,補稅了還能退嗎?
郭老師
??|
提問時間:07/28 19:27
#稅務#
可以 別申報你的個稅 申報你父親的 出一個委托書就可以
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老師,公司老板給客戶嫁女的隨禮紅包是計入管理費用-業(yè)務招待費還是銷售費用-業(yè)務招待費呀?
小鎖老師
??|
提問時間:06/08 15:52
#稅務#
您好,這個是屬于銷售費用的業(yè)務招待費的
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這幾題怎么看不懂啊
加菲貓老師
??|
提問時間:04/25 20:42
#稅務#
同學 你好 第一問 年終獎 可以單獨計稅或者并入綜合所得計稅。
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收購農(nóng)產(chǎn)品,因為是海產(chǎn)品路途中會損失水分,每次倉庫收貨都會比對方出庫時候重量少一些,對方按照我們實際入庫數(shù)量開發(fā)票,這樣就會比合同數(shù)量和金額少,會不會有問題?這金額有差價的合同發(fā)票可以同時入賬嗎?十幾萬的貨款差額幾千塊錢
廖君老師
??|
提問時間:05/25 15:24
#稅務#
您好,不會有問題,我們產(chǎn)品的特殊性,我們按實際的發(fā)票也就是實收的數(shù)量來入賬的,和合同有差異正常,合同上最好寫上一句,因產(chǎn)品性質(zhì),以實際到貨作為結(jié)算數(shù)量
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一般納稅人購買的汽車開具的專票可以抵扣增值稅嗎?
宋生老師
??|
提問時間:05/22 15:08
#稅務#
你好,可以的,可以抵扣。
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使用權(quán)資產(chǎn)折舊在匯算清繳時填寫在“資產(chǎn)折舊攤銷費嗎”
小鎖老師
??|
提問時間:05/22 17:52
#稅務#
您好,這個是需要的,要
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四月開的機動車發(fā)票今天紅充了,需要讓對方把之前開的機動車發(fā)票退回來么?
宋生老師
??|
提問時間:05/23 10:42
#稅務#
你好是的,你如果紅沖的話是需要退回的。
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符合小微企業(yè)報稅,是自動認定的呢?還是需要提供資料去申請備案?
郭老師
??|
提問時間:05/27 14:46
#稅務#
微利企業(yè),這個是系統(tǒng)自動認定的,不用申請。
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