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例題】王某是我國公民在甲公司工作,獨(dú)生子育有兩個小孩,兩個小孩在上小學(xué)階段。2019年取得工資收入80 000元,在某大學(xué)授課取得收入40 000元,出版著作一部,取得稿酬60 000元,轉(zhuǎn)讓商標(biāo)使用權(quán),取得特許權(quán)使用費(fèi)收入20 000元。已知:王某個人每月繳納“三險一金”1200元,父母年滿60周歲,每個月還房屋貸款3000元,假設(shè)無其他扣除項(xiàng)目,計(jì)算王某本年應(yīng)繳納的個人所得稅,并寫出相應(yīng)的會計(jì)分錄。我算了下不用交個稅
廖君老師
??|
提問時間:05/26 13:12
#稅務(wù)#
您好!很高興為您解答,請稍等
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老師,計(jì)提工資的時候包含了社保個人承擔(dān)的部分還有個稅,做匯算清繳的時候填寫A105050時的工資薪金支出需要把社保還有個稅給扣除嗎,還是按照計(jì)提的填寫
微微老師
??|
提問時間:05/28 09:19
#稅務(wù)#
您好,按照計(jì)提的填寫
?閱讀? 11016
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我在電子稅務(wù)平臺抵扣類勾選這里,查詢到有勾選的票。但是我發(fā)現(xiàn)里面有些票他與本公司的業(yè)務(wù)主營范圍不符,這種票可以直接勾選進(jìn)去嗎?還有這是上一年11,12月份的。
bamboo老師
??|
提問時間:05/22 16:19
#稅務(wù)#
您好 請問業(yè)務(wù)是單位之間實(shí)際發(fā)生的嗎
?閱讀? 11016
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看看這個題
Monkey老師
??|
提問時間:04/19 10:30
#稅務(wù)#
同學(xué)你好,請稍等一下,正在為你解答
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2.某化工廠(增值稅般納稅6月銷售高檔化妝品收入80萬元,銷售民用洗滌靈收入10萬元。以上收入均不含增值稅。高檔化妝品消費(fèi)稅稅率為15%,試計(jì)算該廠應(yīng) 繳納的消費(fèi)稅。
鄒剛得老師
??|
提問時間:05/07 15:36
#稅務(wù)#
你好,計(jì)算該廠應(yīng)繳納的消費(fèi)稅=80萬*15%
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老師,這種醫(yī)院的收據(jù),蓋有財(cái)政部監(jiān)制章,屬于發(fā)票嗎,可以稅前扣除嗎
郭老師
??|
提問時間:04/25 17:40
#稅務(wù)#
這個是財(cái)政局監(jiān)制的票據(jù),和普通發(fā)票是一樣用的。
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個體戶職工工資占收入比例多少合適
宋生老師
??|
提問時間:05/22 14:36
#稅務(wù)#
你好,這個沒有固定的,一般10%~20%之間差不多。
?閱讀? 11013
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請問個人所得稅計(jì)算表中的本月應(yīng)納稅所得額怎么算
廖君老師
??|
提問時間:04/13 10:51
#稅務(wù)#
您好,本月應(yīng)納稅所得額=應(yīng)付工資 -5000生計(jì)費(fèi)-個人負(fù)擔(dān)五險一金-專項(xiàng)附加扣除。這樣理解行么
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一般納稅人可以開簡易征收的普票嗎?
波德老師
??|
提問時間:06/08 17:31
#稅務(wù)#
同學(xué)你好,一般納稅人可以開簡易征收的普票
?閱讀? 11012
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老師,發(fā)票規(guī)檔時查詢里面有加油的數(shù)電票,這個需要規(guī)檔嗎。
小鎖老師
??|
提問時間:06/08 14:43
#稅務(wù)#
您好,這個是需要?dú)w檔的,要
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老師,在做公司股權(quán)變更需要修改公司章程嗎?
小鎖老師
??|
提問時間:06/07 14:38
#稅務(wù)#
您好,這個是需要修改的哈
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母公司,子公司,孫公司這三個關(guān)聯(lián)公司之間有什么法律關(guān)系,利弊各是什么
謝謝老師
??|
提問時間:05/24 09:30
#稅務(wù)#
子公司是指一定比例以上的股份被另一公司持有或通過協(xié)議方式受到另一公司實(shí)際控制的公司。雖然子公司受母公司的控制,但在法律上,子公司仍是具有法人地位的獨(dú)立企業(yè)。它有自己的名稱和章程,并以自己的名義進(jìn)行業(yè)務(wù)活動,其財(cái)產(chǎn)與母公司的財(cái)產(chǎn)彼此獨(dú)立,對各自的債務(wù)各自負(fù)責(zé),互不連帶。 所以他們都是獨(dú)立法人,沒什么特別的,只有股權(quán)關(guān)系
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老師能通俗的給講講這個泵送是啥意思不,非泵送啥意思,還有自提嗎
小鎖老師
??|
提問時間:06/08 11:29
#稅務(wù)#
您好,請問一下有具體具體嗎
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求解答,感謝
廖君老師
??|
提問時間:05/02 14:46
#稅務(wù)#
下午好啊,是不是0啊,簡易計(jì)算不是應(yīng)納增值稅
?閱讀? 11009
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企業(yè)利潤600萬,怎樣籌劃不用繳納稅?詳細(xì)說下幾種方法
廖君老師
??|
提問時間:06/08 15:13
#稅務(wù)#
您好,1.本年有新購大額固定資產(chǎn)在匯繳時申報(bào)一次性扣除,稅法利潤就沒有了,不用交稅 2、收入:在無法進(jìn)行確認(rèn)的收入,可以推遲到下一年再確認(rèn)這些收入進(jìn)賬,但是要提前跟客戶說好,這些錢等到下一年在收取,等到收取的時候再開具發(fā)票就可以了。 3、成本:成本跟收入不一樣,盡量將成本都計(jì)入同一年內(nèi),不要拖到下一面,比如明年需要采購的公司物品,今年就可以提前先采購了。 4、費(fèi)用:利用費(fèi)用來進(jìn)行避稅的操作是最多的,因?yàn)橘M(fèi)用比較多,很多地方都可以用來進(jìn)行避稅。企業(yè)可以多找點(diǎn)發(fā)票來進(jìn)行報(bào)銷,還有改變資產(chǎn)的折舊攤銷年限,部分低價資產(chǎn)采購一次性計(jì)入費(fèi)用。 5、稅率:稅率是最常見的,比如將企業(yè)注冊到洼地園區(qū)內(nèi),或者申請高新技術(shù)企業(yè),這樣企業(yè)的稅率就可以從25%降至15%,是最大程度的避稅。
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上一年度研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除減免稅額怎么計(jì)算
樸老師
??|
提問時間:02/23 14:39
#稅務(wù)#
研發(fā)加計(jì)扣除所得稅減免是這樣算的:在按照規(guī)定據(jù)實(shí)扣除的基礎(chǔ)上,按照研究開發(fā)費(fèi)用的50%加計(jì)扣除
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老師早上好,請問是外幣賬戶有結(jié)匯的時候才用系統(tǒng)這個期末調(diào)匯嗎?
東老師
??|
提問時間:05/23 10:41
#稅務(wù)#
對,結(jié)匯的時候才會用到的。
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公賬上可以付房租給個人嗎,因?yàn)榉繓|是個人
小鎖老師
??|
提問時間:06/08 18:17
#稅務(wù)#
您好,這個是可以的,能
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同一個產(chǎn)品有很多個單價,數(shù)據(jù)透視表只能篩選出數(shù)量總數(shù),有沒有什么方法可以把數(shù)量,對應(yīng)的單價給匯總起來
小鎖老師
??|
提問時間:06/08 14:17
#稅務(wù)#
您好,這個的話,產(chǎn)品作為行列,然后數(shù)值列是單價,算出來后再求和
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沒有營業(yè)執(zhí)照的個人,開票了,需要去申報(bào)個稅嗎?怎么申報(bào)
劉艷紅老師
??|
提問時間:06/08 18:55
#稅務(wù)#
您好, 直接去稅務(wù)局代開就可以了
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老師,種植中藥材的季度開票開的免稅發(fā)票,季度金額超過30W,需要交增值稅嗎?
郭老師
??|
提問時間:05/24 12:35
#稅務(wù)#
你好,自己種植在銷售的,不管金額多少都不需要交。
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老師,我們公司是電商一般納稅人,平臺有補(bǔ)貼,開了6%的專票給平臺,報(bào)稅的時候銷項(xiàng)不能抵,這個怎么入賬?
耿老師
??|
提問時間:06/08 15:52
#稅務(wù)#
你好!你們是開票方嗎?一般納稅人還是小規(guī)模?
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市區(qū)的菜窖為什么不屬于呢?
venus老師
??|
提問時間:06/08 16:36
#稅務(wù)#
不屬于什么,你的具體問題是什么呢
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請問老師,2022年已經(jīng)抵扣的進(jìn)項(xiàng),2024年稅務(wù)局通知開票方?jīng)]有納稅,而且已經(jīng)注銷了,這種情況我們還需要補(bǔ)稅嗎?
家權(quán)老師
??|
提問時間:06/08 16:44
#稅務(wù)#
你們?nèi)〉眠M(jìn)項(xiàng)得轉(zhuǎn)出,所得稅做納稅調(diào)增
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老師請問一下,自然人獨(dú)資的有限責(zé)任公司,可以給法人發(fā)工資嗎?后面實(shí)現(xiàn)純利潤后法人拿走還需要交個稅嗎?
小鎖老師
??|
提問時間:06/08 16:08
#稅務(wù)#
您好,這個是可以的,能這發(fā)放,是需要交稅
?閱讀? 11003
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這個取得發(fā)票不做賬可以嗎
小林老師
??|
提問時間:06/08 21:04
#稅務(wù)#
你好,任何時候取得發(fā)票,與生產(chǎn)經(jīng)營相關(guān),都可以扣除
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公司為員工報(bào)銷的醫(yī)藥費(fèi)(當(dāng)然也給這個員工交的醫(yī)保了)計(jì)入什么會計(jì)科目?能稅前扣除嗎?
郭老師
??|
提問時間:06/08 20:25
#稅務(wù)#
管理費(fèi)用福利費(fèi) 不能抵扣
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請問老師,7.下面的圈2,為什么結(jié)息日90天之內(nèi)發(fā)生的應(yīng)收未收需要繳納增值稅,而超過90天不需要繳納。那么實(shí)際操作中都超過90天唄,實(shí)際收到再繳納(延期繳納更好呀?)
廖君老師
??|
提問時間:06/08 17:45
#稅務(wù)#
您好,是的,這是為了減少銀行的損失,好多逃貸款的 現(xiàn)在你應(yīng)該收這個利息,你們約定的結(jié)息時間是60天。那么就即便到了第60天,對方?jīng)]有把那個利息給你,你也是要交那個增值稅的。那如果說你們約定的結(jié)息就是超過了90天,就是周期是180天,那么這種時候就按照實(shí)際收到的時候繳納。
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老師,公司的車是2月租回來的,租賃費(fèi)也是5月開的發(fā)票。 2月開的油費(fèi)可以報(bào)銷?在2月經(jīng)報(bào)銷。
廖君老師
??|
提問時間:05/25 07:11
#稅務(wù)#
您好,可以的,我們實(shí)際的租賃就在2月,在2月就可以預(yù)提租賃費(fèi)(按月度是多少就計(jì)提多少,權(quán)責(zé)發(fā)生制) 借:管理費(fèi)用-租賃費(fèi) 貸:其他應(yīng)付款
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老師好,請問個人所得稅申報(bào)客戶端在電腦上面重新安裝之后,前面所有的申報(bào)記錄都沒有了,有什么辦法可以找到前面的所有申報(bào)記錄呀!
bamboo老師
??|
提問時間:06/08 13:34
#稅務(wù)#
您好 如果沒有備份過 找不回的哈 要重新錄入或者去稅務(wù)大廳開通功能 然后下載
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