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5.居民納稅人楊學(xué)東2019年1月至12月取得工資薪金收入120000元,個(gè)人文字作品手稿原件公開拍賣(競價(jià))收入8000元;同時(shí),又在A國取得投資紅利收入10000元。該納稅人已按A國稅法規(guī)定,繳納了個(gè)人所得稅2500元。 要求:計(jì)算楊學(xué)東在中國需補(bǔ)繳的個(gè)人所得稅稅款。
暖暖老師
??|
提問時(shí)間:04/19 08:52
#稅務(wù)#
應(yīng)納稅所得額的計(jì)算 120000-60000+8000*(1-20%)=66400 應(yīng)交個(gè)人所得稅 66400*10%-2520=4120 國外所得應(yīng)交10000*20%=2000不需要補(bǔ)交個(gè)人所得稅 計(jì)算楊學(xué)東在中國需補(bǔ)繳的個(gè)人所得稅稅款。 4120+0=4120
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一般會計(jì)準(zhǔn)則下,去年入賬發(fā)票重復(fù),今年怎么調(diào)整
小敏敏老師
??|
提問時(shí)間:05/27 11:14
#稅務(wù)#
你好,同學(xué),涉及損益的通過以前年度損益調(diào)整。不涉及的,直接沖銷。
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固定資產(chǎn)折舊年限標(biāo)準(zhǔn)
易 老師
??|
提問時(shí)間:07/24 18:14
#稅務(wù)#
同學(xué)您好, 同學(xué)您好,折舊 參考文件第六十條:除國務(wù)院財(cái)政、稅務(wù)主管部門另有規(guī)定外,固定資產(chǎn)計(jì)算折舊的最低年限如下: 1、房屋、建筑物,為20年;? 2、飛機(jī)、火車、輪船、機(jī)器、機(jī)械和其他生產(chǎn)設(shè)備,為10年;? 3、 與生產(chǎn)經(jīng)營活動有關(guān)的器具、工具、家具等,為5年; 4、飛機(jī)、火車、輪船以外的運(yùn)輸工具,為4年; 5、電子設(shè)備,為3年。 年折舊率 = (1 - 預(yù)計(jì)凈殘值率)÷ 預(yù)計(jì)使用壽命(年)× 100% 月折舊額 = 固定資產(chǎn)原價(jià)× 年折舊率 ÷ 12
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物業(yè)公司,小規(guī)模,收的房租和管理費(fèi)這些是按什么稅目來申報(bào)增值稅
文文老師
??|
提問時(shí)間:06/06 17:17
#稅務(wù)#
房租和管理費(fèi)按現(xiàn)代服務(wù)申報(bào)
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您好,請問拼多多因?yàn)椴顑r(jià),運(yùn)費(fèi)補(bǔ)給客戶的小額款項(xiàng)計(jì)入什么科目呢
文文老師
??|
提問時(shí)間:06/06 17:38
#稅務(wù)#
可計(jì)入銷售費(fèi)用-運(yùn)輸費(fèi)
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老師能給解釋下嗎,車輛購買的時(shí)候不就應(yīng)該交車船稅嗎?
文文老師
??|
提問時(shí)間:04/24 16:49
#稅務(wù)#
不是購買時(shí)候,是持有期間交,一般交保險(xiǎn)時(shí),交車船稅
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甲企業(yè)為居民企業(yè),2022年發(fā)生部分經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)如下: (1)全年實(shí)現(xiàn)銷售產(chǎn)品收入8000萬元。 (2)實(shí)發(fā)合理工資、薪金總額2000 萬元,發(fā)生職工福利費(fèi) 300萬元,職工教育經(jīng)費(fèi) 60萬元,工會經(jīng)費(fèi) 24 萬元。 (3) 符合條件的廣告費(fèi)支出 1500 萬元。 (4)與生產(chǎn)經(jīng)營有關(guān)的業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出50萬元。 (5)支付市場監(jiān)督管理部門行政罰款 6萬元,繳納稅收滯納金 1萬元,直接捐贈給貧困地 區(qū)小學(xué)14萬元。 (6)預(yù)繳企業(yè)所得稅稅款 33萬元,城市維護(hù)建設(shè)稅和教育費(fèi)附加 36 萬元,房產(chǎn)稅5萬元, 城鎮(zhèn)土地使用稅3萬元。 己知:職工福利費(fèi)支出,職工教育經(jīng)費(fèi)支出,撥繳的工會經(jīng)費(fèi)分別不超過工資、薪金總額的14%、 8%和 2%的部分,淮子扣除。廣告費(fèi)和業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)支出,不超過當(dāng)年銷售(營業(yè))收入15%的部分,淮子扣除。業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出按照發(fā)生額的 60%扣除,但最高不得超過當(dāng)年銷售收入的5%
小默老師
??|
提問時(shí)間:06/23 22:12
#稅務(wù)#
你好同學(xué),咨詢什么問題
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銀行賬戶被凍結(jié),然后對公網(wǎng)銀丟失,是獨(dú)資企業(yè),法人股東都是同一個(gè)人,法人出事,現(xiàn)在已經(jīng)都解決了,罰金和刑期都已經(jīng)結(jié)束了,現(xiàn)在公司變更了法人,股東沒變更,還是出事的那個(gè)人,請問銀行能變更法人,解凍嗎
小鎖老師
??|
提問時(shí)間:06/06 21:24
#稅務(wù)#
您好,這個(gè)的話,是可以變更的,變更后解凍
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請問,公司出售使用過的舊車,開發(fā)票的時(shí)候,開票內(nèi)容是不是就這樣寫就行?
東老師
??|
提問時(shí)間:06/06 17:23
#稅務(wù)#
對,開票的時(shí)候這么寫就可以。
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在總分公司均虧損的情況下,企業(yè)所得稅年報(bào)總公司要包括分公司嗎
易 老師
??|
提問時(shí)間:05/19 17:07
#稅務(wù)#
學(xué)員您好,這種情況是要的。總分公司本來就是一家企業(yè)
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交完的增值稅可以,進(jìn)入企業(yè)所得稅的成本里嗎?
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:05/24 16:44
#稅務(wù)#
不可以的,那個(gè)不是成本
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我要下載一個(gè)一般納稅人證明 電子稅務(wù)局怎么查詢詳細(xì)的 四川老師回復(fù)
樸老師
??|
提問時(shí)間:06/03 11:44
#稅務(wù)#
1.訪問四川電子稅務(wù)局:訪問四川省電子稅務(wù)局的官方網(wǎng)站,可以通過搜索引擎輸入“四川電子稅務(wù)局”找到官方網(wǎng)站。 2.登錄電子稅務(wù)局:在網(wǎng)站首頁,找到并點(diǎn)擊“登錄”按鈕。輸入您的用戶名、密碼和驗(yàn)證碼,完成登錄。 3.查找一般納稅人證明:登錄成功后,在頁面上找到并點(diǎn)擊“涉稅查詢”或類似的選項(xiàng)。在涉稅查詢頁面,選擇“一般納稅人資格查詢”或相關(guān)的查詢選項(xiàng)。 4.輸入查詢信息:根據(jù)系統(tǒng)提示,輸入正確的納稅人識別號、納稅人名稱、驗(yàn)證碼等信息。點(diǎn)擊“提交”或“查詢”按鈕。 5.查看并下載一般納稅人證明:系統(tǒng)將根據(jù)您輸入的信息進(jìn)行查詢,并顯示查詢結(jié)果。如果您的企業(yè)是一般納稅人,您將能夠查看到一般納稅人資格信息證明。找到并點(diǎn)擊“下載”或“打印”按鈕,下載或打印一般納稅人證明。
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老師,我們有個(gè)零申報(bào)小規(guī)模納稅人,個(gè)稅零申報(bào),忘記報(bào)2月份個(gè)稅了,在報(bào)三月個(gè)稅的時(shí)候一起申報(bào)了罰了二百塊錢被稅務(wù)局,這對員工有影響嗎
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:05/25 08:30
#稅務(wù)#
那個(gè)對員工沒影響的
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企業(yè)所得稅年報(bào)報(bào)表顯示退稅12.36元,但是不想退稅,在“納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表”中應(yīng)該怎么填?
鄒剛得老師
??|
提問時(shí)間:05/27 09:38
#稅務(wù)#
你好,在“納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表”扣除類——其他欄次 填寫一個(gè)數(shù)據(jù),使得沒有退稅形成
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稅務(wù)送宣傳資料
易 老師
??|
提問時(shí)間:04/24 13:09
#稅務(wù)#
學(xué)員您好,您的問題具體是什么?有截圖嗎?
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請問老師,我接了一家賬,之前數(shù)據(jù)缺失無法考證了,現(xiàn)在賬上庫存67萬(實(shí)際0庫存),目前我每月是按開票收入的90%結(jié)轉(zhuǎn)成本,老板想注銷這家公司,問我還需要開多少票出去,拿多少進(jìn)項(xiàng)回來才能把庫存消化干凈,我應(yīng)該怎么算啊
廖君老師
??|
提問時(shí)間:05/27 15:28
#稅務(wù)#
您好,就是67萬元除90%=66.67萬,開這么多票出去就把庫存消化了
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速動比率高于行業(yè)均值說明了什么
玲老師
??|
提問時(shí)間:04/23 19:16
#稅務(wù)#
比率過高說明存在大量資金閑置或資產(chǎn)閑置的情況,除非企業(yè)因特殊原因而導(dǎo)致這樣的狀況,不然就說明企業(yè)資產(chǎn)使用效率較低,沒能合理地利用資產(chǎn),相應(yīng)的應(yīng)該處置閑置資產(chǎn),提高資產(chǎn)利用效率。
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最基本的稅務(wù)師成人自考??瓶梢詧?bào)考嗎
易 老師
??|
提問時(shí)間:06/01 20:03
#稅務(wù)#
你好,可以的, 沒問題
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個(gè)稅申報(bào)一直失敗,因?yàn)樯仙蟼€(gè)月申報(bào)數(shù)據(jù)發(fā)生變動,這該怎么辦
venus老師
??|
提問時(shí)間:04/13 15:20
#稅務(wù)#
同學(xué),你們從1月份數(shù)據(jù)一直調(diào)整到3月才可以
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左邊計(jì)算時(shí)為什么不需要加包裝物押金,而右邊的計(jì)算時(shí)需要加上包裝物租金和包裝物押金
bamboo老師
??|
提問時(shí)間:04/24 20:56
#稅務(wù)#
您好 《國家稅務(wù)總局關(guān)于加強(qiáng)增值稅征收管理若干問題的通知》(國稅發(fā)[1995]192號)規(guī)定:從1995年6月1日起,對銷售除啤酒,黃酒外的其他酒類產(chǎn)品而收取的包裝物押金,無論是否返還以及會計(jì)上如何核算,均應(yīng)并入當(dāng)期銷售額征稅.
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每個(gè)月工資申報(bào)公司沒有扣個(gè)稅,可以累計(jì)扣除嗎
劉艷紅老師
??|
提問時(shí)間:06/06 18:17
#稅務(wù)#
您好, 是沒有扣員工的個(gè)稅,是吧
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請郭老師答疑,甲公司是二手車租賃業(yè)務(wù)的小規(guī)模納稅人,也就是說購買二手車后再進(jìn)行出租, 比如購買進(jìn)來的一輛二手車發(fā)票價(jià)格是6萬元,老板出租時(shí)總是在購買價(jià)基礎(chǔ)上隨意再加上幾萬塊, 假如出租三年期,這輛車出租時(shí)每個(gè)月收取租金就按7.2萬元/36個(gè)月+7.2*0.99%(月利率)=2713元收取,請問郭老師這種情況下,甲公司按發(fā)票價(jià)格6萬元入固定資產(chǎn),按2713元確認(rèn)收入,有問題嗎?
郭老師
??|
提問時(shí)間:05/26 16:39
#稅務(wù)#
沒問題 但是發(fā)票最好按月開 不要提前開
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一般納稅人銷售用過的二手設(shè)備,應(yīng)該怎么開票?
郭老師
??|
提問時(shí)間:05/26 12:22
#稅務(wù)#
是做的固定資產(chǎn)嗎? 借固定資產(chǎn)清理 累計(jì)折舊, 貸,固定資產(chǎn), 借銀行存款 貸固定資產(chǎn)清理應(yīng)交稅費(fèi), 然后把固定資產(chǎn)清理余額結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收支。
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發(fā)票上寫"家具,定制辦公家具"可以嗎
劉艷紅老師
??|
提問時(shí)間:05/25 12:38
#稅務(wù)#
您好,可以的,這個(gè)沒問題
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老師是釀酒廠 把自己生產(chǎn)出來的酒 拿去會場 或推銷用的樣品(無償贈送)怎么來做分錄
宋生老師
??|
提問時(shí)間:05/27 11:59
#稅務(wù)#
你好!這個(gè)借銷售費(fèi)用,業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)貸,主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅。
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老師您好,我們是勞務(wù)公司,我們給甲方開票,甲方付款,我們再給農(nóng)民工發(fā)工資,這部分公司是不是算成本?用不用申報(bào)個(gè)稅,工會經(jīng)費(fèi)和參保金?
小林老師
??|
提問時(shí)間:04/25 10:29
#稅務(wù)#
您好,是的,您的理解非常正確,不需要申報(bào)個(gè)稅,工會經(jīng)費(fèi)和參保金
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老師好,我們小規(guī)模企業(yè)年報(bào)要填哪幾份表?
小菲老師
??|
提問時(shí)間:04/25 19:08
#稅務(wù)#
同學(xué),你好 你看項(xiàng)目,有你企業(yè)涉及的就需要填寫
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電子稅務(wù)局在哪里查所有開給我公司的發(fā)票,普票跟專票一起
宋生老師
??|
提問時(shí)間:05/24 09:20
#稅務(wù)#
你好,這個(gè)不一定全部都有了。你看在稅務(wù)數(shù)字賬戶的頁面中,您可以找到一個(gè)名為“發(fā)票查詢統(tǒng)計(jì)”的功能,點(diǎn)擊它后再選擇“全量發(fā)票查詢”。
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老師好,對公的銷售一定要有合同嗎?
郭老師
??|
提問時(shí)間:04/28 18:44
#稅務(wù)#
你好最好是有合同的
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想問一下老師這個(gè)題怎么計(jì)算
廖君老師
??|
提問時(shí)間:05/01 16:36
#稅務(wù)#
下午好啊,(68000+200000)*13%-100000*13%=21840,稅負(fù)21840/(68000+200000)=8.15%,退(68000+200000)*5.15%=13800軟件企業(yè)增值稅稅負(fù)超過3%的部分可以享受即征即退的稅收優(yōu)惠政策;
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