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老師,申請營業(yè)執(zhí)照時,股東證照類型選錯了,錯選成企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照了,怎么改?
Corrine老師
??|
提問時間:07/03 17:41
#事業(yè)單位#
同學您好, 預審階段,未通過審核前可點編輯進行修改。如果已經(jīng)審核通過,那就只能打電話或?qū)憘€撤銷申請去工商局辦理撤銷申報。 然后再重新填報。通過就不能直接修改,要打工商局電話聯(lián)系那邊的工作人員申請駁回原申報資料。才可以作更改。一般你在初次申請那里也有駁回原資料的電話。去當初辦營業(yè)執(zhí)照的行政管理局,明確告知工作人員,名字寫錯了,要求重新核發(fā)準確的營業(yè)執(zhí)照。去的時候攜帶營業(yè)執(zhí)照正副本和身份證原件,工作人員可以從內(nèi)網(wǎng)查詢到該營業(yè)執(zhí)照上的負責人的身份證號碼等相關(guān)信息。只要號碼一致,可以辦理注銷登記。另外,也可以去工商所找當時辦照的登記人員辦理勘誤登記,讓登記人員將名字改過來。
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某事業(yè)單位單位實行國庫集中支付制度,財政直接支付工資,工資計算如下表: 要求:根據(jù)以上經(jīng)濟業(yè)務(wù),為該事業(yè)單位編制有關(guān)的會計分錄。分財務(wù)會計和預算會計
樸老師
??|
提問時間:04/15 19:21
#事業(yè)單位#
老師正在計算中,請同學耐心等待哦
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公司去年每個月都去銀行貸款,貸了好多次,這些貸款時間不同,金額不同,利率不同,怎么用表格的形式計提每次的利息
庚申老師
??|
提問時間:02/13 09:29
#事業(yè)單位#
按每個不同的還款期貸款的本金和利率計算利息就是了。都列出來
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老師,我們給生態(tài)環(huán)境中心開票,他們可以要專票嗎
文文老師
??|
提問時間:12/22 11:42
#事業(yè)單位#
若對方是一般納稅人,可以要專票
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員工社保本月停保,停保日期選多久呢?比如現(xiàn)在是10月20號,只給她買9月的社保,10月不買了。謝謝老師
金金老師
??|
提問時間:10/20 16:45
#事業(yè)單位#
您好,停保日期要選擇在每月25號之前
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因為人員新增,財政給人員工資福利不夠,出納將住房公積金當作工資發(fā)給員工,在財政撥款收入上工資這一塊就不夠支出。這個時候我賬要怎么調(diào)整。公用經(jīng)費來轉(zhuǎn)工資發(fā)放?在做收入,需要怎么調(diào)整賬目,要不然人員經(jīng)費不夠支出。
金金老師
??|
提問時間:02/05 15:58
#事業(yè)單位#
您好,這個的話,上邊本身是工費嗎還是
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2024小微企業(yè)所得稅5%,沒有減半了嗎
劉艷紅老師
??|
提問時間:04/14 20:20
#事業(yè)單位#
您好, 利潤300萬內(nèi)是按5%的
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行政單位為履職發(fā)生水費、電費、物業(yè)管理費等各項辦公費用1850元,款項通過實有資金賬戶支付。借業(yè)務(wù)活動費用,貸方用什么
王璐璐老師
??|
提問時間:04/29 17:43
#事業(yè)單位#
你好,貸財政撥款收入
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如果要用現(xiàn)金支票取5萬元,備注該怎樣填合適
艷子老師
??|
提問時間:01/25 12:34
#事業(yè)單位#
您好,備注備用金就可以了
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事業(yè)單位計提壞賬準備分錄
金金老師
??|
提問時間:07/16 11:39
#事業(yè)單位#
您好,這個是 借 資產(chǎn)減值損失 貸 壞賬準備
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稅務(wù)局在那里修改法人電話呢
樸老師
??|
提問時間:01/25 10:20
#事業(yè)單位#
1.登錄電子稅務(wù)局網(wǎng)站或APP,在“我的信息”模塊中找到“納稅人信息”,點擊“基本信息維護”。 2.在“基本信息”頁面中,選擇“法人代表人姓名”,將其修改為新的手機號碼。 3.確認無誤后提交申請并等待審核結(jié)果即可。
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老師這里的其他應收款放這里是啥意思?
東老師
??|
提問時間:01/23 15:52
#事業(yè)單位#
你好,就是把錢支付出去了,記賬的時候記到了其他應收款借方
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老師好,請問老師,孩子博士畢業(yè)財務(wù)管理專業(yè),現(xiàn)就業(yè)入職高校,一個是西南大學經(jīng)管學院會計專業(yè),可以做本專業(yè)研究。一個是西南財大投資系的資產(chǎn)評估專業(yè),要換專業(yè),怎么選?,謝謝急盼回答
暖暖老師
??|
提問時間:06/08 07:19
#事業(yè)單位#
你好,西南財大會計專業(yè)更貼近財務(wù)管理
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老師:預算一體化系統(tǒng)自動生成的收入憑證財務(wù)是:借零余額賬戶用款額度、貸財政撥款/一般公共預算財政撥款;預算是資金結(jié)存/零余額賬戶用款額度、貸財政撥款預算收入/基本支出。我支出時,自動生成的機制憑證又是借業(yè)務(wù)活動費、貸零余額賬戶用款額度。預算會計借行政支出-基金支出,貸資金結(jié)存-零余額。年末說這筆錢是暫付款,要把財政撥款預算收入沖回,計入其他應付應收往來,下一年額度再撥付,請問如何做沖回的往來分錄???
立峰老師
??|
提問時間:01/16 20:32
#事業(yè)單位#
同學你好 1、把預算分錄沖回。 2、借財政撥款收入貸其他應付款
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老師這個專用設(shè)備有時分不清的,記賬時記到通用設(shè)備里了,沒啥影響吧?
一鳴老師
??|
提問時間:01/20 15:37
#事業(yè)單位#
只要折舊年限正確就可以的
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固定資產(chǎn)記賬時沒記固定資產(chǎn),記成費用了后面怎么補記?
王超老師
??|
提問時間:01/11 19:10
#事業(yè)單位#
你好 借:固定資產(chǎn) 貸:管理費用等科目
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老師你好!想問一下,企業(yè)網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬記錄可以刪嗎
冉老師
??|
提問時間:10/13 14:08
#事業(yè)單位#
你好,這個自己刪除不了的
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老師,請問大型修繕工程款的部門支出經(jīng)濟分類應該放在31006大型修繕還是30213維修(護)費呢?還有有更好的科目可以放,麻煩老師指導一下
棉被老師
??|
提問時間:01/19 11:09
#事業(yè)單位#
你好 應該放在31006大型修繕的哈
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A單位原有固定資產(chǎn)一棟樓,現(xiàn)將其中一層進行室內(nèi)裝修,支付裝飾工程款怎么做賬?
小林老師
??|
提問時間:01/08 10:03
#事業(yè)單位#
您好,借長期待攤費用,貸銀行存款
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老師你好!我單位是非盈利醫(yī)院。以前會計沒有提固定資產(chǎn)折舊。她用的是“固定基金”這個科目。我現(xiàn)在是不是應該把“固定基金”這個科目的金額全部轉(zhuǎn)到“非限定性凈資產(chǎn)”科目。以前的沒提的折舊,我跨年提借“非限定性凈資產(chǎn)”貸“累計折舊”剩下沒有提的我每個月提。
樸老師
??|
提問時間:01/22 15:35
#事業(yè)單位#
如果您的單位是固定資產(chǎn)折舊應該計提但以前沒有計提折舊,那么現(xiàn)在需要補提折舊。對于“固定基金”科目的處理,需要根據(jù)實際情況進行判斷。如果“固定基金”科目核算的是事業(yè)單位固定資產(chǎn)的原值,那么在補提折舊時,可以將“固定基金”科目的余額全部轉(zhuǎn)入“非限定性凈資產(chǎn)”科目,然后按照固定資產(chǎn)的折舊方法,逐月計提折舊。 對于以前未提折舊的處理,您可以選擇在某個時間點一次性補提,也可以選擇逐月分攤補提。如果選擇一次性補提,可以通過借記“非限定性凈資產(chǎn)”科目,貸記“累計折舊”科目來處理。如果選擇逐月分攤補提,則需要在未來逐月按照固定資產(chǎn)的折舊方法計提折舊。
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食堂做賬,可以拿對方開的銷售單作為原始憑證嗎?借:伙食支出 貸:應付賬款,后面附銷售單
郭老師
??|
提問時間:01/22 15:03
#事業(yè)單位#
你好,這個是職工食堂的嗎?如果是的話,做福利費。
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收到社會保險事業(yè)管理中心社會保險基金的2024.01穩(wěn)崗返還怎么做賬
郭老師
??|
提問時間:02/06 08:57
#事業(yè)單位#
借銀行存款,貸營業(yè)外收入,政府補助
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資料:某事業(yè)單位2023年發(fā)生如下經(jīng)濟業(yè)務(wù): (1)購入一項專利權(quán),用于專業(yè)業(yè)務(wù)活動,價款為60000元,款項通過實有資金賬戶支付。 (2)為專業(yè)業(yè)務(wù)活動自行研發(fā)一項專利技術(shù),研究階段發(fā)生支出500000元,開發(fā)階段發(fā)生支出29000元,開發(fā)階段的支出全部符合資本化條件,款項通過實有資金賬戶支付。在申請專利過程中發(fā)生的注冊費200元,專利登記費800元。 (3)接受捐贈一項非專利技術(shù),該非專利技術(shù)的評估價為40000元,支付相關(guān)稅費200元,款項通過實有資金賬戶支付。 (4)月末計提無形資產(chǎn)攤銷額,外購專利權(quán)預計使用年限為10年,自行研發(fā)專利權(quán)預計使用年限為15年,接受捐贈的非專利技術(shù)預計使用年限無法確定。 要求:根據(jù)以上經(jīng)濟業(yè)務(wù),為該事業(yè)單位編制有關(guān)的會計分錄。
樸老師
??|
提問時間:04/08 10:23
#事業(yè)單位#
借:無形資產(chǎn)——專利權(quán) 60000 貸:資金結(jié)存——貨幣資金 60000 借:研發(fā)支出——研究階段支出 500000 貸:資金結(jié)存——貨幣資金 500000 借:無形資產(chǎn)——專利技術(shù) 29000 借:無形資產(chǎn)——專利技術(shù) 1000 貸:研發(fā)支出——開發(fā)階段支出 29000 貸:資金結(jié)存——貨幣資金 1000 借:無形資產(chǎn)——非專利技術(shù) 40000 借:其他費用 200 貸:資金結(jié)存——貨幣資金 200 貸:捐贈收入 40000 借:業(yè)務(wù)活動費用——無形資產(chǎn)攤銷 500 (60000 / 10 / 12) 貸:無形資產(chǎn)累計攤銷——專利權(quán) 500 借:業(yè)務(wù)活動費用——無形資產(chǎn)攤銷 161.11 (29100 / 15 / 12) 貸:無形資產(chǎn)累計攤銷——專利技術(shù) 161.11
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行政單位為履職領(lǐng)用一批庫存物品,該批庫存物品的賬面余額為7820元。寫出財務(wù)會計和預算會計的會計分錄
何江何老師
??|
提問時間:04/29 13:02
#事業(yè)單位#
借庫存物品,帶財政撥款收入
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單位給交保險卡被凍結(jié)了,一年沒給交保險了, 單位交保險卡要是解凍了,我可以要求單位把欠的一年保險補交上么, 本人還是單位員工沒離職,
易 老師
??|
提問時間:04/01 15:42
#事業(yè)單位#
同學您好! 如果單位未為你繳納保險導致保險卡被凍結(jié),你有權(quán)要求單位補繳所欠的保險費。作為單位員工且未離職,你的保險權(quán)益應得到保障。建議與單位人事或財務(wù)部門溝通,明確要求補繳保險費,并保留溝通記錄。
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老師?,F(xiàn)在個體戶專票稅率是1%還是3%,附加稅是減半征收嗎
一鳴老師
??|
提問時間:12/16 15:11
#事業(yè)單位#
現(xiàn)在個體戶專票稅率是3%,附加稅是減半征收
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學校實習生去公司技術(shù)實習,實習材料需公司蓋章 ,請問蓋章之前要給哪個部門,需核對什么?通過了才能蓋章吧
易 老師
??|
提問時間:03/31 19:29
#事業(yè)單位#
在學校實習生去公司技術(shù)實習的過程中,如果需要公司蓋章的實習材料,通常應該首先提交給直接負責實習的部門,比如技術(shù)部門或人力資源部門。這些部門會對實習生的實習表現(xiàn)、實習內(nèi)容和實習成果進行初步審核。 在提交實習材料之前,實習生需要仔細核對材料的內(nèi)容,確保實習時間、實習內(nèi)容、實習成果等信息準確無誤。此外,還需要注意材料的格式和排版,確保符合公司的要求。 一旦實習部門初步審核通過,實習生可以將材料提交給公司的行政部門或法務(wù)部門,這些部門通常會負責蓋章的具體事務(wù)。在蓋章之前,這些部門可能會再次核對實習材料,以確保信息的真實性和準確性。
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核定信息里面的核定稅種重復并且日期不一樣怎么辦
郭老師
??|
提問時間:03/13 15:02
#事業(yè)單位#
你好,他這個是一個開始的時間,一個是結(jié)束的時間。
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預提費用 某事業(yè)單位2020年發(fā)生如下經(jīng)濟業(yè)務(wù): (1)2020年9月收到省級科研項目經(jīng)費,按規(guī)定計提間接費用10000元。 (2)12月使用間接費4000元,款項通過銀行存款支付。 要求:根據(jù)以上經(jīng)濟業(yè)務(wù),為該行政單位編制有關(guān)的會計分錄。分財務(wù)會計和預算會計
樸老師
??|
提問時間:04/15 16:17
#事業(yè)單位#
一、財務(wù)會計分錄 1.2020年9月收到省級科研項目經(jīng)費,按規(guī)定計提間接費用10,000元 當事業(yè)單位收到科研項目經(jīng)費并計提間接費用時,需要記錄這一負債。 借:事業(yè)收入(或相關(guān)收入科目) 貸:預收賬款-間接費用 10,000 同時,計提間接費用作為費用類預提。 借:管理費用-間接費用 10,000 貸:應付賬款-間接費用 10,000 這里假設(shè)間接費用被歸類為管理費用,具體科目可能根據(jù)事業(yè)單位的實際情況和會計準則有所不同。 1.12月使用間接費4,000元,款項通過銀行存款支付 當實際支付間接費用時,應沖減之前的預提和應付賬款。 借:應付賬款-間接費用 4,000 貸:銀行存款 4,000 二、預算會計分錄 由于間接費用的計提和支付屬于事業(yè)單位的業(yè)務(wù)活動,并不直接涉及財政撥款收入或支出,因此預算會計通常不直接記錄這些交易。但是,如果間接費用的支付影響了預算內(nèi)的資金流動,預算會計可能需要記錄相關(guān)支出。 1.計提間接費用時(預算會計通常不做處理,因為只是計提,未實際支付) 2.支付間接費用時 如果間接費用的支付屬于預算內(nèi)的支出,預算會計需要記錄這一支出。 借:事業(yè)支出-間接費用 4,000 貸:資金結(jié)存-貨幣資金 4,000
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你好老師,一般做社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站的會計工資是多少呢?
小菲老師
??|
提問時間:07/05 12:35
#事業(yè)單位#
同學,你好這個沒有定數(shù),一般4000-8000
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