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老師,申請(qǐng)營(yíng)業(yè)執(zhí)照時(shí),股東證照類(lèi)型選錯(cuò)了,錯(cuò)選成企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照了,怎么改?
Corrine老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:07/03 17:41
#事業(yè)單位#
同學(xué)您好, 預(yù)審階段,未通過(guò)審核前可點(diǎn)編輯進(jìn)行修改。如果已經(jīng)審核通過(guò),那就只能打電話或?qū)憘€(gè)撤銷(xiāo)申請(qǐng)去工商局辦理撤銷(xiāo)申報(bào)。 然后再重新填報(bào)。通過(guò)就不能直接修改,要打工商局電話聯(lián)系那邊的工作人員申請(qǐng)駁回原申報(bào)資料。才可以作更改。一般你在初次申請(qǐng)那里也有駁回原資料的電話。去當(dāng)初辦營(yíng)業(yè)執(zhí)照的行政管理局,明確告知工作人員,名字寫(xiě)錯(cuò)了,要求重新核發(fā)準(zhǔn)確的營(yíng)業(yè)執(zhí)照。去的時(shí)候攜帶營(yíng)業(yè)執(zhí)照正副本和身份證原件,工作人員可以從內(nèi)網(wǎng)查詢(xún)到該營(yíng)業(yè)執(zhí)照上的負(fù)責(zé)人的身份證號(hào)碼等相關(guān)信息。只要號(hào)碼一致,可以辦理注銷(xiāo)登記。另外,也可以去工商所找當(dāng)時(shí)辦照的登記人員辦理勘誤登記,讓登記人員將名字改過(guò)來(lái)。
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某事業(yè)單位單位實(shí)行國(guó)庫(kù)集中支付制度,財(cái)政直接支付工資,工資計(jì)算如下表: 要求:根據(jù)以上經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù),為該事業(yè)單位編制有關(guān)的會(huì)計(jì)分錄。分財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)和預(yù)算會(huì)計(jì)
樸老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/15 19:21
#事業(yè)單位#
老師正在計(jì)算中,請(qǐng)同學(xué)耐心等待哦
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公司去年每個(gè)月都去銀行貸款,貸了好多次,這些貸款時(shí)間不同,金額不同,利率不同,怎么用表格的形式計(jì)提每次的利息
庚申老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:02/13 09:29
#事業(yè)單位#
按每個(gè)不同的還款期貸款的本金和利率計(jì)算利息就是了。都列出來(lái)
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老師,我們給生態(tài)環(huán)境中心開(kāi)票,他們可以要專(zhuān)票嗎
文文老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:12/22 11:42
#事業(yè)單位#
若對(duì)方是一般納稅人,可以要專(zhuān)票
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員工社保本月停保,停保日期選多久呢?比如現(xiàn)在是10月20號(hào),只給她買(mǎi)9月的社保,10月不買(mǎi)了。謝謝老師
金金老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:10/20 16:45
#事業(yè)單位#
您好,停保日期要選擇在每月25號(hào)之前
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因?yàn)槿藛T新增,財(cái)政給人員工資福利不夠,出納將住房公積金當(dāng)作工資發(fā)給員工,在財(cái)政撥款收入上工資這一塊就不夠支出。這個(gè)時(shí)候我賬要怎么調(diào)整。公用經(jīng)費(fèi)來(lái)轉(zhuǎn)工資發(fā)放?在做收入,需要怎么調(diào)整賬目,要不然人員經(jīng)費(fèi)不夠支出。
金金老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:02/05 15:58
#事業(yè)單位#
您好,這個(gè)的話,上邊本身是工費(fèi)嗎還是
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行政單位為履職發(fā)生水費(fèi)、電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)等各項(xiàng)辦公費(fèi)用1850元,款項(xiàng)通過(guò)實(shí)有資金賬戶支付。借業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi)用,貸方用什么
王璐璐老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/29 17:43
#事業(yè)單位#
你好,貸財(cái)政撥款收入
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2024小微企業(yè)所得稅5%,沒(méi)有減半了嗎
劉艷紅老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/14 20:20
#事業(yè)單位#
您好, 利潤(rùn)300萬(wàn)內(nèi)是按5%的
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事業(yè)單位計(jì)提壞賬準(zhǔn)備分錄
金金老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:07/16 11:39
#事業(yè)單位#
您好,這個(gè)是 借 資產(chǎn)減值損失 貸 壞賬準(zhǔn)備
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如果要用現(xiàn)金支票取5萬(wàn)元,備注該怎樣填合適
艷子老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/25 12:34
#事業(yè)單位#
您好,備注備用金就可以了
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稅務(wù)局在那里修改法人電話呢
樸老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/25 10:20
#事業(yè)單位#
1.登錄電子稅務(wù)局網(wǎng)站或APP,在“我的信息”模塊中找到“納稅人信息”,點(diǎn)擊“基本信息維護(hù)”。 2.在“基本信息”頁(yè)面中,選擇“法人代表人姓名”,將其修改為新的手機(jī)號(hào)碼。 3.確認(rèn)無(wú)誤后提交申請(qǐng)并等待審核結(jié)果即可。
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老師這里的其他應(yīng)收款放這里是啥意思?
東老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/23 15:52
#事業(yè)單位#
你好,就是把錢(qián)支付出去了,記賬的時(shí)候記到了其他應(yīng)收款借方
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老師好,請(qǐng)問(wèn)老師,孩子博士畢業(yè)財(cái)務(wù)管理專(zhuān)業(yè),現(xiàn)就業(yè)入職高校,一個(gè)是西南大學(xué)經(jīng)管學(xué)院會(huì)計(jì)專(zhuān)業(yè),可以做本專(zhuān)業(yè)研究。一個(gè)是西南財(cái)大投資系的資產(chǎn)評(píng)估專(zhuān)業(yè),要換專(zhuān)業(yè),怎么選?,謝謝急盼回答
暖暖老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/08 07:19
#事業(yè)單位#
你好,西南財(cái)大會(huì)計(jì)專(zhuān)業(yè)更貼近財(cái)務(wù)管理
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老師:預(yù)算一體化系統(tǒng)自動(dòng)生成的收入憑證財(cái)務(wù)是:借零余額賬戶用款額度、貸財(cái)政撥款/一般公共預(yù)算財(cái)政撥款;預(yù)算是資金結(jié)存/零余額賬戶用款額度、貸財(cái)政撥款預(yù)算收入/基本支出。我支出時(shí),自動(dòng)生成的機(jī)制憑證又是借業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi)、貸零余額賬戶用款額度。預(yù)算會(huì)計(jì)借行政支出-基金支出,貸資金結(jié)存-零余額。年末說(shuō)這筆錢(qián)是暫付款,要把財(cái)政撥款預(yù)算收入沖回,計(jì)入其他應(yīng)付應(yīng)收往來(lái),下一年額度再撥付,請(qǐng)問(wèn)如何做沖回的往來(lái)分錄???
立峰老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/16 20:32
#事業(yè)單位#
同學(xué)你好 1、把預(yù)算分錄沖回。 2、借財(cái)政撥款收入貸其他應(yīng)付款
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老師這個(gè)專(zhuān)用設(shè)備有時(shí)分不清的,記賬時(shí)記到通用設(shè)備里了,沒(méi)啥影響吧?
一鳴老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/20 15:37
#事業(yè)單位#
只要折舊年限正確就可以的
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固定資產(chǎn)記賬時(shí)沒(méi)記固定資產(chǎn),記成費(fèi)用了后面怎么補(bǔ)記?
王超老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/11 19:10
#事業(yè)單位#
你好 借:固定資產(chǎn) 貸:管理費(fèi)用等科目
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老師你好!想問(wèn)一下,企業(yè)網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬記錄可以刪嗎
冉老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:10/13 14:08
#事業(yè)單位#
你好,這個(gè)自己刪除不了的
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老師,請(qǐng)問(wèn)大型修繕工程款的部門(mén)支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)應(yīng)該放在31006大型修繕還是30213維修(護(hù))費(fèi)呢?還有有更好的科目可以放,麻煩老師指導(dǎo)一下
棉被老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/19 11:09
#事業(yè)單位#
你好 應(yīng)該放在31006大型修繕的哈
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A單位原有固定資產(chǎn)一棟樓,現(xiàn)將其中一層進(jìn)行室內(nèi)裝修,支付裝飾工程款怎么做賬?
小林老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/08 10:03
#事業(yè)單位#
您好,借長(zhǎng)期待攤費(fèi)用,貸銀行存款
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老師你好!我單位是非盈利醫(yī)院。以前會(huì)計(jì)沒(méi)有提固定資產(chǎn)折舊。她用的是“固定基金”這個(gè)科目。我現(xiàn)在是不是應(yīng)該把“固定基金”這個(gè)科目的金額全部轉(zhuǎn)到“非限定性?xún)糍Y產(chǎn)”科目。以前的沒(méi)提的折舊,我跨年提借“非限定性?xún)糍Y產(chǎn)”貸“累計(jì)折舊”剩下沒(méi)有提的我每個(gè)月提。
樸老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/22 15:35
#事業(yè)單位#
如果您的單位是固定資產(chǎn)折舊應(yīng)該計(jì)提但以前沒(méi)有計(jì)提折舊,那么現(xiàn)在需要補(bǔ)提折舊。對(duì)于“固定基金”科目的處理,需要根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行判斷。如果“固定基金”科目核算的是事業(yè)單位固定資產(chǎn)的原值,那么在補(bǔ)提折舊時(shí),可以將“固定基金”科目的余額全部轉(zhuǎn)入“非限定性?xún)糍Y產(chǎn)”科目,然后按照固定資產(chǎn)的折舊方法,逐月計(jì)提折舊。 對(duì)于以前未提折舊的處理,您可以選擇在某個(gè)時(shí)間點(diǎn)一次性補(bǔ)提,也可以選擇逐月分?jǐn)傃a(bǔ)提。如果選擇一次性補(bǔ)提,可以通過(guò)借記“非限定性?xún)糍Y產(chǎn)”科目,貸記“累計(jì)折舊”科目來(lái)處理。如果選擇逐月分?jǐn)傃a(bǔ)提,則需要在未來(lái)逐月按照固定資產(chǎn)的折舊方法計(jì)提折舊。
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食堂做賬,可以拿對(duì)方開(kāi)的銷(xiāo)售單作為原始憑證嗎?借:伙食支出 貸:應(yīng)付賬款,后面附銷(xiāo)售單
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/22 15:03
#事業(yè)單位#
你好,這個(gè)是職工食堂的嗎?如果是的話,做福利費(fèi)。
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資料:某事業(yè)單位2023年發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù): (1)購(gòu)入一項(xiàng)專(zhuān)利權(quán),用于專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng),價(jià)款為60000元,款項(xiàng)通過(guò)實(shí)有資金賬戶支付。 (2)為專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)自行研發(fā)一項(xiàng)專(zhuān)利技術(shù),研究階段發(fā)生支出500000元,開(kāi)發(fā)階段發(fā)生支出29000元,開(kāi)發(fā)階段的支出全部符合資本化條件,款項(xiàng)通過(guò)實(shí)有資金賬戶支付。在申請(qǐng)專(zhuān)利過(guò)程中發(fā)生的注冊(cè)費(fèi)200元,專(zhuān)利登記費(fèi)800元。 (3)接受捐贈(zèng)一項(xiàng)非專(zhuān)利技術(shù),該非專(zhuān)利技術(shù)的評(píng)估價(jià)為40000元,支付相關(guān)稅費(fèi)200元,款項(xiàng)通過(guò)實(shí)有資金賬戶支付。 (4)月末計(jì)提無(wú)形資產(chǎn)攤銷(xiāo)額,外購(gòu)專(zhuān)利權(quán)預(yù)計(jì)使用年限為10年,自行研發(fā)專(zhuān)利權(quán)預(yù)計(jì)使用年限為15年,接受捐贈(zèng)的非專(zhuān)利技術(shù)預(yù)計(jì)使用年限無(wú)法確定。 要求:根據(jù)以上經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù),為該事業(yè)單位編制有關(guān)的會(huì)計(jì)分錄。
樸老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/08 10:23
#事業(yè)單位#
借:無(wú)形資產(chǎn)——專(zhuān)利權(quán) 60000 貸:資金結(jié)存——貨幣資金 60000 借:研發(fā)支出——研究階段支出 500000 貸:資金結(jié)存——貨幣資金 500000 借:無(wú)形資產(chǎn)——專(zhuān)利技術(shù) 29000 借:無(wú)形資產(chǎn)——專(zhuān)利技術(shù) 1000 貸:研發(fā)支出——開(kāi)發(fā)階段支出 29000 貸:資金結(jié)存——貨幣資金 1000 借:無(wú)形資產(chǎn)——非專(zhuān)利技術(shù) 40000 借:其他費(fèi)用 200 貸:資金結(jié)存——貨幣資金 200 貸:捐贈(zèng)收入 40000 借:業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi)用——無(wú)形資產(chǎn)攤銷(xiāo) 500 (60000 / 10 / 12) 貸:無(wú)形資產(chǎn)累計(jì)攤銷(xiāo)——專(zhuān)利權(quán) 500 借:業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi)用——無(wú)形資產(chǎn)攤銷(xiāo) 161.11 (29100 / 15 / 12) 貸:無(wú)形資產(chǎn)累計(jì)攤銷(xiāo)——專(zhuān)利技術(shù) 161.11
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收到社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)管理中心社會(huì)保險(xiǎn)基金的2024.01穩(wěn)崗返還怎么做賬
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:02/06 08:57
#事業(yè)單位#
借銀行存款,貸營(yíng)業(yè)外收入,政府補(bǔ)助
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行政單位為履職領(lǐng)用一批庫(kù)存物品,該批庫(kù)存物品的賬面余額為7820元。寫(xiě)出財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)和預(yù)算會(huì)計(jì)的會(huì)計(jì)分錄
何江何老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/29 13:02
#事業(yè)單位#
借庫(kù)存物品,帶財(cái)政撥款收入
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單位給交保險(xiǎn)卡被凍結(jié)了,一年沒(méi)給交保險(xiǎn)了, 單位交保險(xiǎn)卡要是解凍了,我可以要求單位把欠的一年保險(xiǎn)補(bǔ)交上么, 本人還是單位員工沒(méi)離職,
易 老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/01 15:42
#事業(yè)單位#
同學(xué)您好! 如果單位未為你繳納保險(xiǎn)導(dǎo)致保險(xiǎn)卡被凍結(jié),你有權(quán)要求單位補(bǔ)繳所欠的保險(xiǎn)費(fèi)。作為單位員工且未離職,你的保險(xiǎn)權(quán)益應(yīng)得到保障。建議與單位人事或財(cái)務(wù)部門(mén)溝通,明確要求補(bǔ)繳保險(xiǎn)費(fèi),并保留溝通記錄。
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老師?,F(xiàn)在個(gè)體戶專(zhuān)票稅率是1%還是3%,附加稅是減半征收嗎
一鳴老師
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提問(wèn)時(shí)間:12/16 15:11
#事業(yè)單位#
現(xiàn)在個(gè)體戶專(zhuān)票稅率是3%,附加稅是減半征收
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學(xué)校實(shí)習(xí)生去公司技術(shù)實(shí)習(xí),實(shí)習(xí)材料需公司蓋章 ,請(qǐng)問(wèn)蓋章之前要給哪個(gè)部門(mén),需核對(duì)什么?通過(guò)了才能蓋章吧
易 老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:03/31 19:29
#事業(yè)單位#
在學(xué)校實(shí)習(xí)生去公司技術(shù)實(shí)習(xí)的過(guò)程中,如果需要公司蓋章的實(shí)習(xí)材料,通常應(yīng)該首先提交給直接負(fù)責(zé)實(shí)習(xí)的部門(mén),比如技術(shù)部門(mén)或人力資源部門(mén)。這些部門(mén)會(huì)對(duì)實(shí)習(xí)生的實(shí)習(xí)表現(xiàn)、實(shí)習(xí)內(nèi)容和實(shí)習(xí)成果進(jìn)行初步審核。 在提交實(shí)習(xí)材料之前,實(shí)習(xí)生需要仔細(xì)核對(duì)材料的內(nèi)容,確保實(shí)習(xí)時(shí)間、實(shí)習(xí)內(nèi)容、實(shí)習(xí)成果等信息準(zhǔn)確無(wú)誤。此外,還需要注意材料的格式和排版,確保符合公司的要求。 一旦實(shí)習(xí)部門(mén)初步審核通過(guò),實(shí)習(xí)生可以將材料提交給公司的行政部門(mén)或法務(wù)部門(mén),這些部門(mén)通常會(huì)負(fù)責(zé)蓋章的具體事務(wù)。在蓋章之前,這些部門(mén)可能會(huì)再次核對(duì)實(shí)習(xí)材料,以確保信息的真實(shí)性和準(zhǔn)確性。
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核定信息里面的核定稅種重復(fù)并且日期不一樣怎么辦
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:03/13 15:02
#事業(yè)單位#
你好,他這個(gè)是一個(gè)開(kāi)始的時(shí)間,一個(gè)是結(jié)束的時(shí)間。
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你好老師,一般做社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站的會(huì)計(jì)工資是多少呢?
小菲老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:07/05 12:35
#事業(yè)單位#
同學(xué),你好這個(gè)沒(méi)有定數(shù),一般4000-8000
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預(yù)提費(fèi)用 某事業(yè)單位2020年發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù): (1)2020年9月收到省級(jí)科研項(xiàng)目經(jīng)費(fèi),按規(guī)定計(jì)提間接費(fèi)用10000元。 (2)12月使用間接費(fèi)4000元,款項(xiàng)通過(guò)銀行存款支付。 要求:根據(jù)以上經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù),為該行政單位編制有關(guān)的會(huì)計(jì)分錄。分財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)和預(yù)算會(huì)計(jì)
樸老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/15 16:17
#事業(yè)單位#
一、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)分錄 1.2020年9月收到省級(jí)科研項(xiàng)目經(jīng)費(fèi),按規(guī)定計(jì)提間接費(fèi)用10,000元 當(dāng)事業(yè)單位收到科研項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)并計(jì)提間接費(fèi)用時(shí),需要記錄這一負(fù)債。 借:事業(yè)收入(或相關(guān)收入科目) 貸:預(yù)收賬款-間接費(fèi)用 10,000 同時(shí),計(jì)提間接費(fèi)用作為費(fèi)用類(lèi)預(yù)提。 借:管理費(fèi)用-間接費(fèi)用 10,000 貸:應(yīng)付賬款-間接費(fèi)用 10,000 這里假設(shè)間接費(fèi)用被歸類(lèi)為管理費(fèi)用,具體科目可能根據(jù)事業(yè)單位的實(shí)際情況和會(huì)計(jì)準(zhǔn)則有所不同。 1.12月使用間接費(fèi)4,000元,款項(xiàng)通過(guò)銀行存款支付 當(dāng)實(shí)際支付間接費(fèi)用時(shí),應(yīng)沖減之前的預(yù)提和應(yīng)付賬款。 借:應(yīng)付賬款-間接費(fèi)用 4,000 貸:銀行存款 4,000 二、預(yù)算會(huì)計(jì)分錄 由于間接費(fèi)用的計(jì)提和支付屬于事業(yè)單位的業(yè)務(wù)活動(dòng),并不直接涉及財(cái)政撥款收入或支出,因此預(yù)算會(huì)計(jì)通常不直接記錄這些交易。但是,如果間接費(fèi)用的支付影響了預(yù)算內(nèi)的資金流動(dòng),預(yù)算會(huì)計(jì)可能需要記錄相關(guān)支出。 1.計(jì)提間接費(fèi)用時(shí)(預(yù)算會(huì)計(jì)通常不做處理,因?yàn)橹皇怯?jì)提,未實(shí)際支付) 2.支付間接費(fèi)用時(shí) 如果間接費(fèi)用的支付屬于預(yù)算內(nèi)的支出,預(yù)算會(huì)計(jì)需要記錄這一支出。 借:事業(yè)支出-間接費(fèi)用 4,000 貸:資金結(jié)存-貨幣資金 4,000
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