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老師麻煩問一下,這個(gè)營業(yè)收入是怎么算出來的,這個(gè)主營業(yè)務(wù)應(yīng)該記多少
小林老師
??|
提問時(shí)間:05/04 12:54
#事業(yè)單位#
你好,是根據(jù)對(duì)應(yīng)每筆銷售明細(xì)計(jì)算得出的。圖片是匯總數(shù)據(jù)
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事業(yè)單位經(jīng)營收入和經(jīng)營預(yù)算收入 某事業(yè)單位2020年發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù): 開展經(jīng)營活動(dòng)實(shí)現(xiàn)一筆經(jīng)營收入13200元,款項(xiàng)尚未收到。數(shù)日后,收到了該項(xiàng)經(jīng)營收入 13200元,款項(xiàng)已存入開戶銀行。年末,“經(jīng)營收入”科目的本年發(fā)生額為86600元,將其 轉(zhuǎn)入“本期盈余”科目;“經(jīng)營預(yù)算收入”科目的本年發(fā)生額為91200元,將其轉(zhuǎn)入“經(jīng) 營結(jié)余”科目。暫不考慮增值稅業(yè)務(wù)。要求:根據(jù)以上經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù),為該事業(yè)單位編制有關(guān)的會(huì)計(jì)分錄。 分財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)和預(yù)算會(huì)計(jì)
樸老師
??|
提問時(shí)間:04/22 14:17
#事業(yè)單位#
財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)分錄 1.開展經(jīng)營活動(dòng)實(shí)現(xiàn)經(jīng)營收入,但款項(xiàng)尚未收到:借:應(yīng)收賬款 13,200貸:經(jīng)營收入 13,200 2.數(shù)日后收到經(jīng)營收入款項(xiàng)并存入銀行:借:銀行存款 13,200貸:應(yīng)收賬款 13,200 3.年末將“經(jīng)營收入”科目的本年發(fā)生額轉(zhuǎn)入“本期盈余”科目:借:經(jīng)營收入 86,600貸:本期盈余 86,600 預(yù)算會(huì)計(jì)分錄 1.開展經(jīng)營活動(dòng)實(shí)現(xiàn)經(jīng)營預(yù)算收入(預(yù)算會(huì)計(jì)通常不記錄應(yīng)收賬款,而是直接記錄收入與現(xiàn)金流入):借:資金結(jié)存 - 貨幣資金 13,200貸:經(jīng)營預(yù)算收入 13,200 2.數(shù)日后收到經(jīng)營收入款項(xiàng)(此步驟在預(yù)算會(huì)計(jì)中通常不再記錄,因?yàn)橐言诘谝徊街杏涗浟爽F(xiàn)金流入):(預(yù)算會(huì)計(jì)在此步驟無分錄) 3.年末將“經(jīng)營預(yù)算收入”科目的本年發(fā)生額轉(zhuǎn)入“經(jīng)營結(jié)余”科目:借:經(jīng)營預(yù)算收入 91,200貸:經(jīng)營結(jié)余 91,200
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老師,事業(yè)單位,上繳上年度上級(jí)補(bǔ)助收入,會(huì)計(jì)分錄,應(yīng)該怎么寫
柯南老師
??|
提問時(shí)間:01/10 13:51
#事業(yè)單位#
你好 正在解答 請(qǐng)稍后
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事業(yè)單位決算報(bào)表里02表填了使用非政府撥款結(jié)余就不能填結(jié)余分配了嗎
王小達(dá)老師
??|
提問時(shí)間:01/31 09:14
#事業(yè)單位#
您稍等 仔細(xì)看一下您的問題
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老師 發(fā)票單位 和小票不一致是不是不行?
一鳴老師
??|
提問時(shí)間:02/02 16:57
#事業(yè)單位#
至少開票金額要一致
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老師您好,行政事業(yè)單位年報(bào)的資產(chǎn)數(shù)額需要和財(cái)務(wù)的賬務(wù)系統(tǒng)數(shù)額相一致還是應(yīng)該和財(cái)務(wù)的會(huì)計(jì)核算系統(tǒng)資產(chǎn)數(shù)額相一致呢?
金金老師
??|
提問時(shí)間:01/24 21:29
#事業(yè)單位#
n你好,這個(gè)是需要保持一致的
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國有獨(dú)資公司未分配利潤轉(zhuǎn)增實(shí)收資本的相關(guān)政策和具體分錄
李芬老師
??|
提問時(shí)間:05/24 12:43
#事業(yè)單位#
②從未分配利潤轉(zhuǎn)入實(shí)收資本的會(huì)計(jì)分錄: 借:利潤分配——未分配利潤 貸:實(shí)收資本 未分配利潤可以直接轉(zhuǎn)增實(shí)收資本。而且只要出具董事會(huì)決議,可直接至工商部門辦理營業(yè)執(zhí)照的變更手續(xù),無須通過驗(yàn)資程序。
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我想請(qǐng)問下,單位發(fā)績效工資代扣了職工的住房公積金,今年發(fā)現(xiàn)去年多繳了,單位多繳的部分從個(gè)人的工資里面扣除了,那從個(gè)人扣的這部分可以作為其他收入嗎?
郭老師
??|
提問時(shí)間:01/30 06:46
#事業(yè)單位#
你好不支付給個(gè)人了可以的
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老師您好,我們是公辦幼兒園,這是我們對(duì)外公布的資產(chǎn)負(fù)債表和決算表,您幫我看看我填寫的對(duì)嗎?
棉被老師
??|
提問時(shí)間:01/25 16:11
#事業(yè)單位#
你好 我看你這個(gè)沒什么問題的呀
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五險(xiǎn)一金交多少年可以享用
小菲老師
??|
提問時(shí)間:02/12 06:36
#事業(yè)單位#
同學(xué)你好 社保是需要繳納15年的 公積金沒有年限規(guī)定
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借業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi)用貸累計(jì)盈余什么意思
樸老師
??|
提問時(shí)間:07/08 06:29
#事業(yè)單位#
同學(xué)你好 費(fèi)用增加,累計(jì)盈余增加
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老師好!行政事業(yè)單位資產(chǎn)年報(bào)填資產(chǎn)負(fù)債表,填什么時(shí)間的資產(chǎn)負(fù)債表?
小小檸檬老師
??|
提問時(shí)間:01/30 21:27
#事業(yè)單位#
同學(xué)你好,年報(bào)按照12月末的“資產(chǎn)=負(fù)債+凈資產(chǎn)”的會(huì)計(jì)等式編排
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某行政單位2020年發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù): (1)購買一項(xiàng)不需安裝的固定資產(chǎn),確定的成本為36000元,款項(xiàng)尚未支付,固定資產(chǎn) 驗(yàn)收合格并投入使用。 (2)通過實(shí)有資金賬戶支付前期購買一項(xiàng)固定資產(chǎn)尚未支付的款項(xiàng)36000元。 要求:根據(jù)以上經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù),為該行政單位編制有關(guān)的會(huì)計(jì)分錄。暫不考慮增值稅業(yè)務(wù)。分財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)和預(yù)算會(huì)計(jì)
樸老師
??|
提問時(shí)間:04/15 16:14
#事業(yè)單位#
(1)購買一項(xiàng)不需安裝的固定資產(chǎn),確定的成本為36000元,款項(xiàng)尚未支付,固定資產(chǎn)驗(yàn)收合格并投入使用 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)分錄: 借:固定資產(chǎn) 36,000 貸:應(yīng)付賬款 36,000 預(yù)算會(huì)計(jì)分錄(由于不涉及財(cái)政撥款,預(yù)算會(huì)計(jì)不做處理): (此處不涉及預(yù)算會(huì)計(jì)分錄,因?yàn)橘Y金未涉及財(cái)政撥款或預(yù)算內(nèi)資金) (2)通過實(shí)有資金賬戶支付前期購買一項(xiàng)固定資產(chǎn)尚未支付的款項(xiàng)36000元 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)分錄: 借:應(yīng)付賬款 36,000 貸:銀行存款 36,000 預(yù)算會(huì)計(jì)分錄(假設(shè)該筆款項(xiàng)使用的是單位的自有資金,則需要進(jìn)行預(yù)算會(huì)計(jì)記錄): 借:行政支出 36,000 貸:資金結(jié)存-貨幣資金 36,000
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老師好!我門是行政事業(yè)單位,我第一次做年報(bào),問一下資產(chǎn)負(fù)債表是不是填12月份的?
小小檸檬老師
??|
提問時(shí)間:01/30 21:14
#事業(yè)單位#
同學(xué)你好,是填12月份的
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老師,請(qǐng)問如果非財(cái)政撥款結(jié)余資金被財(cái)政收回,財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)、預(yù)算會(huì)計(jì)又分別如何做賬呢
樸老師
??|
提問時(shí)間:08/08 11:04
#事業(yè)單位#
非財(cái)政撥款結(jié)余是指行政事業(yè)單位除財(cái)政撥款收支、經(jīng)營收支以外的各非同級(jí)財(cái)政撥款專項(xiàng)資金的調(diào)整、結(jié)轉(zhuǎn)和滾存情況。如果非財(cái)政撥款結(jié)余資金被財(cái)政收回,財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)應(yīng)借記“累計(jì)盈余”科目,貸記“銀行存款”科目;預(yù)算會(huì)計(jì)應(yīng)借記“財(cái)政撥款結(jié)余——?dú)w集上繳”科目,貸記“資金結(jié)存——貨幣資金”科目
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資產(chǎn)總額是什么意思
紫藤老師
??|
提問時(shí)間:05/28 20:18
#事業(yè)單位#
你好,資產(chǎn)總額是指企業(yè)資產(chǎn)負(fù)債表的資產(chǎn)總計(jì)項(xiàng)
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收到客戶外幣預(yù)收款,需要在外管系統(tǒng)申報(bào)貿(mào)易信貸報(bào)告嗎?未能在30天出口貨物
小路老師
??|
提問時(shí)間:01/24 15:29
#事業(yè)單位#
您好,預(yù)收后,30天以上不能進(jìn)出口的,30天內(nèi)需在外管局系統(tǒng)做報(bào)告
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老師,行政事業(yè)單位收到財(cái)政局下?lián)艿母臄U(kuò)建候車廳專項(xiàng)資金100萬,本次用了50萬,會(huì)計(jì)分錄怎么做
一鳴老師
??|
提問時(shí)間:08/12 16:49
#事業(yè)單位#
借:銀行存款100 貸:財(cái)政撥款收入100 借:在建工程50 貸:銀行存款50
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老師事業(yè)單位高中學(xué)校食堂承包給餐飲公司,學(xué)校應(yīng)該如何建賬做賬?
樸老師
??|
提問時(shí)間:02/28 10:06
#事業(yè)單位#
同學(xué)你好 學(xué)校不建賬
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老師您好!我請(qǐng)教一下:醫(yī)院用醫(yī)療風(fēng)險(xiǎn)基金承擔(dān)糾紛病人的醫(yī)療費(fèi),借:專用基金-醫(yī)療風(fēng)險(xiǎn)基金 貸:應(yīng)收賬款-欠費(fèi)病人,這種情況需做預(yù)算不?
棉被老師
??|
提問時(shí)間:01/29 10:11
#事業(yè)單位#
你好 一般是要做的哈
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請(qǐng)問老師,這個(gè)省財(cái)政廳,和本級(jí)財(cái)務(wù)管理部門是兩個(gè)級(jí)別嗎?為什么金額不一樣呢?
羅雯老師
??|
提問時(shí)間:08/25 15:54
#事業(yè)單位#
你好,是的,省財(cái)政廳和本級(jí)財(cái)務(wù)管理部門是兩個(gè)級(jí)別。
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老師,年末結(jié)賬后,財(cái)政應(yīng)返還額度有余額、又被財(cái)政收回了,下年年初期初余額錄入不平,請(qǐng)問資金結(jié)存零余額賬戶用款額度和財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)基本支出人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)、財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目支出之間可以調(diào)劑嗎?
穆易老師
??|
提問時(shí)間:01/17 00:52
#事業(yè)單位#
你好,收到財(cái)政應(yīng)返還額度的時(shí)候 借 財(cái)政應(yīng)返還額度貸 財(cái)政撥款收入財(cái)政收回去的時(shí)候 借 財(cái)政撥款收入貸 財(cái)政應(yīng)返還額度
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現(xiàn)在有個(gè)網(wǎng)球協(xié)會(huì),需要開1萬-2萬塊錢的發(fā)票,需要在研究方面開發(fā)票,你說開什么名頭合適呢?
王小達(dá)老師
??|
提問時(shí)間:01/30 10:53
#事業(yè)單位#
學(xué)員,您好 ,可以開*文化體育服務(wù)*某某費(fèi) 。
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購買人才網(wǎng)會(huì)員,怎么掛賬,金額比較小,300元
艷子老師
??|
提問時(shí)間:02/06 14:36
#事業(yè)單位#
您好, 計(jì)入管理費(fèi)用-辦公費(fèi)就可以了
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老師根據(jù)這個(gè)工資表和保險(xiǎn)金我怎么做分錄呢?把數(shù)能都給我寫出來嗎?謝謝
大侯老師
??|
提問時(shí)間:01/25 17:01
#事業(yè)單位#
同學(xué)你好,分錄較長,數(shù)據(jù)較多,稍后做好發(fā)給你。另外,提示一下,圖片最好把個(gè)人信息隱藏掉。
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老師你好,我單位是事業(yè)單位,因出租國有資產(chǎn)產(chǎn)生租賃收入,租賃收入全額上繳國庫非稅收入,之前分錄是: 收到租金時(shí): 借:銀行存款 貸:應(yīng)繳財(cái)政款 上繳國庫非稅收入時(shí): 借:應(yīng)繳財(cái)政款 貸:銀行存款 目前稅局通知要求要做為單位收入繳納增值稅與企業(yè)所得稅,印花稅,請(qǐng)問我的會(huì)計(jì)分錄要如何做了,稅金方面我是稅金及附加科目還是用所得稅費(fèi)用,新手會(huì)計(jì),不太懂,請(qǐng)老師回答時(shí)能詳細(xì)點(diǎn),謝謝!
青老師
??|
提問時(shí)間:07/06 17:09
#事業(yè)單位#
事業(yè)單位計(jì)提稅金的會(huì)計(jì)分錄: 借:經(jīng)營支出 貸:應(yīng)繳稅費(fèi) 期末,將本科目本期發(fā)生額轉(zhuǎn)入經(jīng)營結(jié)余, 借:經(jīng)營結(jié)余 貸:經(jīng)營支出
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老師這算幾張憑證?一張還是三張呢?
耿老師
??|
提問時(shí)間:01/24 11:38
#事業(yè)單位#
你好!這里是按3張計(jì)算的
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老師,我10月工資表扣了158的個(gè)稅,但是在個(gè)稅app上沒看到扣稅怎么回事
易 老師
??|
提問時(shí)間:11/13 15:01
#事業(yè)單位#
學(xué)員朋友您好,一般是網(wǎng)絡(luò)質(zhì)量引起數(shù)據(jù)還沒有更新,你可以改天再登錄看一下
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請(qǐng)問下,事業(yè)單位去年一筆費(fèi)用是專項(xiàng)支出,記入基本支出了,請(qǐng)問今年財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)和預(yù)算會(huì)計(jì)的會(huì)計(jì)分錄怎么處理啊,謝謝
小小霞老師
??|
提問時(shí)間:03/18 10:58
#事業(yè)單位#
你好,稍等我這邊看一下發(fā)給你的呢
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差額撥款單位,有自己的事業(yè)收入,它的非財(cái)政撥款結(jié)余哪些情況可以使用
易 老師
??|
提問時(shí)間:01/29 21:49
#事業(yè)單位#
差額撥款單位,即部分依靠財(cái)政撥款,部分依靠自身收入的組織,其非財(cái)政撥款結(jié)余主要來自于自身的事業(yè)收入或其他收入。這些收入的使用和管理需要遵循相關(guān)規(guī)定和制度。 根據(jù)《事業(yè)單位財(cái)務(wù)規(guī)則》,非財(cái)政撥款結(jié)余可以用于以下幾個(gè)方面: 用于彌補(bǔ)以后年度單位收支缺口。這是非財(cái)政撥款結(jié)余最主要的用途,即當(dāng)單位的收入不足以支付其支出時(shí),可以使用非財(cái)政撥款結(jié)余進(jìn)行彌補(bǔ)。 經(jīng)財(cái)政部門批準(zhǔn),用于其他符合規(guī)定的用途。這需要事先獲得財(cái)政部門的批準(zhǔn),確保資金的使用符合相關(guān)法規(guī)和制度。 按照規(guī)定提取職工福利基金。事業(yè)單位可以根據(jù)規(guī)定,按照非財(cái)政撥款結(jié)余的一定比例提取職工福利基金,用于職工的福利支出。 按照規(guī)定轉(zhuǎn)增資本公積。非財(cái)政撥款結(jié)余也可以按照規(guī)定轉(zhuǎn)增資本公積,但具體規(guī)定需要參照相關(guān)法規(guī)和制度。
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