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開票加收稅點(diǎn)怎么算?老師
東老師
??|
提問時(shí)間:01/05 19:48
#稅務(wù)#
開票加收稅點(diǎn)計(jì)算,關(guān)鍵是明確不含稅金額、稅率及加收稅點(diǎn)比例。以下為計(jì)算方法及示例: - 計(jì)算加收稅點(diǎn)后的金額:加收稅點(diǎn)后金額=不含稅金額×(1 + 加收稅點(diǎn)比例)。比如,不含稅金額100元,加收3個(gè)稅點(diǎn),結(jié)果為100×(1 + 3%) = 103元。 - 計(jì)算開票金額:若按加收稅點(diǎn)后金額開票,且已知稅率,開票金額(含稅)=加收稅點(diǎn)后金額×(1 + 稅率)。假設(shè)稅率13%,加收稅點(diǎn)后金額103元,開票金額為103×(1 + 13%) = 116.39元。 - 驗(yàn)證加收稅點(diǎn)合理性:對比加收稅點(diǎn)前后稅額差異,確保符合預(yù)期。如前例,原稅額100×13% = 13元,加收稅點(diǎn)后稅額116.39÷(1 + 13%)×13%≈13.39元,增加稅額與加收稅點(diǎn)對應(yīng)金額相符。
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小規(guī)模出租房子,成本率60%,其余是管理費(fèi)用,利潤0.02正常嗎。財(cái)務(wù)公司做的
東老師
??|
提問時(shí)間:01/05 19:48
#稅務(wù)#
你好,這個(gè)并沒有固定標(biāo)準(zhǔn)的
?閱讀? 7
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老師,請問在8月銷售開票5000元,8月結(jié)轉(zhuǎn)成本4000元,到11月重新開具5000元,到12月紅沖8月發(fā)票5000元,那成本這邊應(yīng)該跟著怎么處理的嗎?
波德老師
??|
提問時(shí)間:01/05 19:46
#稅務(wù)#
你好,成本如果當(dāng)時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)的對就不用管了。
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因收入達(dá)到500萬,政府獎(jiǎng)勵(lì)給企業(yè)10萬元,這個(gè)10萬元,是否要繳納增值稅
小菲老師
??|
提問時(shí)間:01/05 19:41
#稅務(wù)#
同學(xué),你好 不需要繳納增值稅的
?閱讀? 10
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老師,如果改成個(gè)體戶我們的運(yùn)營成本其實(shí)并不會(huì)增高,只是換了一種更加合理合規(guī)的方式去走我們目前的模式對吧?個(gè)體戶是一年兩百萬的開票額嗎?超出兩百萬是5個(gè)點(diǎn)減半2.5個(gè)點(diǎn)嗎?
琦禎異寶
??|
提問時(shí)間:01/05 19:40
#稅務(wù)#
您好,不是開票額,個(gè)體是年度應(yīng)納稅所得額200萬以內(nèi)減半收個(gè)稅,稅率是要查表的
?閱讀? 9
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從國家取得土地使用權(quán)時(shí),并沒有取得專票,也沒有抵扣,那現(xiàn)在要轉(zhuǎn)讓土地使用權(quán),要收入全額計(jì)稅嗎?
琦禎異寶
??|
提問時(shí)間:01/05 19:39
#稅務(wù)#
您好,很高興為您解答,請稍等
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從國家購買的土地,再轉(zhuǎn)讓給其他公司,需要交什么稅
鐘存老師
??|
提問時(shí)間:01/05 19:31
#稅務(wù)#
轉(zhuǎn)讓土地使用權(quán)需要繳納增值稅,增值稅附加,印花稅,土地增值稅,企業(yè)所得稅,水利建設(shè)基金
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公司汽車上的保險(xiǎn),需要交印花稅嗎
小菲老師
??|
提問時(shí)間:01/05 19:30
#稅務(wù)#
同學(xué),你好 不需要的
?閱讀? 13
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老師,貿(mào)易公司,印花稅是按不含稅銷售收入交還是按主營業(yè)務(wù)收入加主營業(yè)務(wù)成本(購入價(jià)加運(yùn)輸費(fèi))合計(jì)交稅?
暖暖老師
??|
提問時(shí)間:01/05 19:23
#稅務(wù)#
你好,是兩者合計(jì)金額繳納的
?閱讀? 7
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老師,房產(chǎn)稅的政策是什么,比如說一棟房子可能既從價(jià)又從租嗎
波德老師
??|
提問時(shí)間:01/05 19:21
#稅務(wù)#
您好,一棟房子好幾層,有的層出租了就從住租賃計(jì)征,單位自用部分就從價(jià)計(jì)征。
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老師,你好,單位車款有發(fā)票低開現(xiàn)象,比如收進(jìn)來10萬,開票9.8萬,差額0.2萬,怎么進(jìn)行賬務(wù)處理?
琦禎異寶
??|
提問時(shí)間:01/05 19:16
#稅務(wù)#
您好,記其他應(yīng)付款,摘要寫幫客戶買配件,下次付采購款里把這個(gè)沖平
?閱讀? 17
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小規(guī)模季度不超30萬,是不是只交城建稅,教育費(fèi)附加和地方教育費(fèi)附加免征?(我們是按季度報(bào)增值稅的小規(guī)模,開的都是5%租金發(fā)票)
小菲老師
??|
提問時(shí)間:01/05 19:11
#稅務(wù)#
同學(xué),你好 嗯嗯,是的
?閱讀? 12
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增值稅填寫申報(bào)表時(shí)出現(xiàn)提示歸集為發(fā)票數(shù)據(jù)里面填的都是發(fā)票收入嗎?無票收入在哪填
聽風(fēng)老師
??|
提問時(shí)間:01/05 19:10
#稅務(wù)#
申報(bào)表上面,有一列就是無票收入的,直接填那里就可以了。
?閱讀? 12
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個(gè)稅問題,今年24年5月份取得的初級(jí)會(huì)計(jì)證,屬于繼續(xù)教育可以扣除對吧,,那我現(xiàn)在在12月份可以申請一次性全部扣除3600嗎?
東老師
??|
提問時(shí)間:01/05 18:58
#稅務(wù)#
你好,沒問題,可以一次性扣除3600元
?閱讀? 8
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建筑小公司,之前未分配有點(diǎn)利潤,一年來也沒有活,一直計(jì)提工資等來沖減利潤,收入和成本都是0利潤是負(fù)的??梢詥?/a>
郭老師
??|
提問時(shí)間:01/05 18:51
#稅務(wù)#
可以的,可以這么做。
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營業(yè)賬簿印花稅的計(jì)稅依據(jù)是什么
劉艷紅老師
??|
提問時(shí)間:01/05 18:49
#稅務(wù)#
您好,這個(gè)是實(shí)收資本,資本公積金
?閱讀? 355
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實(shí)務(wù)中,預(yù)繳所得稅是直接按照賬面上的利潤總額計(jì)算嗎?然后每年的匯算清繳再調(diào)整?
小菲老師
??|
提問時(shí)間:01/05 18:42
#稅務(wù)#
同學(xué),你好 是的,是的
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老師,請問評(píng)估費(fèi)怎么開發(fā)票呢?編碼開哪個(gè)呢?
東老師
??|
提問時(shí)間:01/05 18:31
#稅務(wù)#
評(píng)估費(fèi)發(fā)票開具時(shí),稅收分類編碼應(yīng)選擇“鑒證咨詢服務(wù)”下的“其他鑒證服務(wù)”。
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我現(xiàn)在1月5日給員工上傳專項(xiàng)扣除和附加扣除信息后,再給員工報(bào)12月份工資薪資個(gè)稅,12月工資能生效吧。
劉艷紅老師
??|
提問時(shí)間:01/05 18:27
#稅務(wù)#
您好,時(shí)間選的是2024年的吧
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老師,自養(yǎng)的牛羊銷售免稅選哪個(gè)增值稅減免代碼
琦禎異寶
??|
提問時(shí)間:01/05 18:22
#稅務(wù)#
您好,回答內(nèi)容寫在草稿上,請看下圖
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老師,現(xiàn)在小規(guī)模納稅人報(bào)稅都是簡易確認(rèn)式報(bào)稅,還需要填減免表之類的嗎
劉艷紅老師
??|
提問時(shí)間:01/05 17:57
#稅務(wù)#
您好,現(xiàn)在新版的直接點(diǎn)提交就可以了
?閱讀? 15
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老師好,公司庫存多于賬面庫存,不是刻意為之,應(yīng)該是錄憑證錄錯(cuò)了,應(yīng)該怎么樣調(diào)整使得賬面庫存和實(shí)際庫存一致?謝謝
張慧婷老師
??|
提問時(shí)間:01/05 17:50
#稅務(wù)#
這個(gè)你需要找到核實(shí)情況,找到具體是那一筆的問題,才可以調(diào)賬的,還要備注說明,
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老師,我是A公司財(cái)務(wù),然后自己有個(gè)飯店(飯店法人是我) A公司來消費(fèi),開票給我,合理嗎?
劉艷紅老師
??|
提問時(shí)間:01/05 17:45
#稅務(wù)#
您好,合理,只要是真實(shí)的業(yè)務(wù)就可以
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老師您好 抵扣勾選認(rèn)證的發(fā)票在稅務(wù)局填報(bào)增值稅時(shí)不顯示進(jìn)項(xiàng)金額咋回事?
東老師
??|
提問時(shí)間:01/05 17:39
#稅務(wù)#
第一就是看你是否勾選成功了,第二,有可能就是系統(tǒng)的問題他沒帶出來
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我想問問,25.1月報(bào)24.12月的稅,什么時(shí)候到期
劉艷紅老師
??|
提問時(shí)間:01/05 17:34
#稅務(wù)#
您好,這個(gè)月15號(hào)到時(shí)間的
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企業(yè)所得稅有核定征收的嗎?法人企業(yè)
東老師
??|
提問時(shí)間:01/05 17:21
#稅務(wù)#
您好,基本上沒有的,都是查賬征收的
?閱讀? 17
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小規(guī)模納稅人,年底應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額有余額。應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理。
鐘存老師
??|
提問時(shí)間:01/05 17:19
#稅務(wù)#
如果是不需要繳納的增值稅 可以計(jì)入營業(yè)外收入
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不是很理解這兩個(gè)數(shù)字怎么不一樣
李樹河老師
??|
提問時(shí)間:01/05 17:15
#稅務(wù)#
這個(gè)涉及個(gè)稅調(diào)整問題
?閱讀? 256
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老師,支付遲延履行金,應(yīng)該計(jì)入什么科目
波德老師
??|
提問時(shí)間:01/05 17:05
#稅務(wù)#
您好,記入到營業(yè)外支出里
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老師小規(guī)模季度按按幾個(gè)點(diǎn)計(jì)算交企業(yè)所得稅呢
Helen老師
??|
提問時(shí)間:01/05 16:59
#稅務(wù)#
同學(xué)好,如果不是核定征收的,有利潤交所得稅,沒利潤不交所得稅
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