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老師這個(gè)67題攤銷的不是967.36*10%=96.376嗎
葉慧老師
??|
提問時(shí)間:06/18 22:03
#稅務(wù)師#
同學(xué)你好,2017年度應(yīng)攤銷的未實(shí)現(xiàn)融資收益的金額=(4000-967.36)×10%=303.26(萬元),2017年12月31日長期應(yīng)收款的賬面價(jià)值=(4000-800)-(967.36-303.26)=2535.90(萬元)
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老師這個(gè)第9題什么題眼,題目問的啥我理解成利潤變動(dòng)率除以銷量變動(dòng)率了
小敏敏老師
??|
提問時(shí)間:06/18 14:58
#稅務(wù)師#
你好,同學(xué),請(qǐng)稍等,稍后發(fā)你。
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您好請(qǐng)問下現(xiàn)金流量表中經(jīng)營性現(xiàn)金流負(fù)數(shù)是怎么回事
郭老師
??|
提問時(shí)間:06/18 19:12
#稅務(wù)師#
你好 支付的大于收到的了
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老師您好!我單位申報(bào)2020年顯示是小微企業(yè)印花稅有減半,怎么在申報(bào)2021年的就不是小微企業(yè)沒減免呢
文文老師
??|
提問時(shí)間:06/18 14:25
#稅務(wù)師#
...
?閱讀? 6832
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您好老師,圖片題目答案為A,我想跟老師學(xué)習(xí),如果注明的是“允許免征和抵扣稅額遞減額”的分錄是什么
稅法老師
??|
提問時(shí)間:02/04 12:40
#稅務(wù)師#
“免抵退稅不得免征和抵扣稅額抵減額”的分錄: 借:主營業(yè)務(wù)成本(紅字) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)(紅字)
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老師,發(fā)工資的時(shí)候,走審批,老總批語:一個(gè)人工資讓先不發(fā),我沒看到,就一起發(fā)了,老總說我要付法律責(zé)任,是這樣嗎?
高輝老師
??|
提問時(shí)間:06/18 19:50
#稅務(wù)師#
你好,你們有復(fù)核盾嗎
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老師,小規(guī)模納稅人開一個(gè)點(diǎn)和三個(gè)點(diǎn)的專票和普票有什么區(qū)別,記賬和報(bào)稅有什么區(qū)別,對(duì)于購買方來說有什么影響
東老師
??|
提問時(shí)間:06/19 06:17
#稅務(wù)師#
您好,如果購買方是一般納稅人,那么取得專票可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,取得普票則無法抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 對(duì)應(yīng)銷售方做賬來說開專票和普票做賬是沒有區(qū)別的
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老師,個(gè)體戶與個(gè)人去稅務(wù)局代開20萬的勞務(wù)發(fā)票有什么區(qū)別,分別怎么計(jì)算稅金,匯算清繳怎么計(jì)算
宋生老師
??|
提問時(shí)間:06/18 15:23
#稅務(wù)師#
你好,個(gè)體戶要看他是小規(guī)模還是一般納稅人。然后個(gè)稅的話要看有多少利潤。 個(gè)人去代開,就得看當(dāng)?shù)厥亲屇愦鄞贿€是給你核定,這個(gè)也很確定。每個(gè)地方不一樣。
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老師這個(gè)b答案不懂,工程物資不屬于在建工程嗎
小菲老師
??|
提問時(shí)間:06/18 16:00
#稅務(wù)師#
同學(xué),你好 B是計(jì)提的減值準(zhǔn)備
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老師,增值稅中,委托代銷收到全部或者部分貨款,我理解的意思是收到了全部貨款,就發(fā)生全部貨款的增值稅納稅義務(wù);如果是部分收款,那收到的該部分發(fā)生增值稅納稅義務(wù)。 我的理解對(duì)么
益華老師
??|
提問時(shí)間:07/29 11:01
#稅務(wù)師#
您好,對(duì)的,您的這個(gè)是沒錯(cuò)的
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老師這個(gè)平均收現(xiàn)期怎么算,最后面信用期滿后20天付款不懂了
小朵老師
??|
提問時(shí)間:06/18 15:02
#稅務(wù)師#
同學(xué),你好 平均收現(xiàn)期=10*40%+20*30%+30*20%+50*10%=21天,信用期滿20天,就是在信用期30天的基礎(chǔ)上加上20天。 很高興可以幫到你,覺得回答可以的話麻煩給與好評(píng),謝謝
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老師,2023年的加油票做到2024年,怎么做賬,今年申報(bào)的匯算清繳用處理這一塊嗎
郭老師
??|
提問時(shí)間:05/17 05:31
#稅務(wù)師#
借利潤分配未分配利潤貸銀行存匯算清繳納稅調(diào)減
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老師,小規(guī)模納稅人銷項(xiàng)發(fā)票開一個(gè)點(diǎn)的專票,納稅申報(bào)時(shí)怎么申報(bào),計(jì)稅依據(jù)里沒有一個(gè)點(diǎn)的征收率呢
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:06/18 16:30
#稅務(wù)師#
在主表第2行填報(bào),在減免稅明細(xì)表的2-4列填減免的2%
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這個(gè) 單位變動(dòng)成本怎么算出來的?可以給下 解題公式嗎?
姜再斌 老師
??|
提問時(shí)間:06/19 00:22
#稅務(wù)師#
同學(xué),你好,能不能把本題的全部內(nèi)容上傳上來。
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。數(shù)個(gè)委托代理人共同行使代理權(quán)的,如果其中一人或者數(shù)人未與其他委托代理人協(xié)商,所實(shí)施的行為侵害被代理人權(quán)益的,由實(shí)施行為的委托代理人承擔(dān)民事責(zé)任。 數(shù)個(gè)委托代理人共同行使代理權(quán)的,如果其中一人所實(shí)施的行為侵害被代理人權(quán)益的,由實(shí)施行為的委托代理人承擔(dān)民事責(zé)任 這兩句話第一句是對(duì)的,第二句話錯(cuò)哪了
鄒鄒老師
??|
提問時(shí)間:07/28 18:13
#稅務(wù)師#
同學(xué)你好,數(shù)個(gè)委托代理人共同行使代理權(quán),其中一人或者數(shù)人未與其他委托代理人協(xié)商,擅自行使代理權(quán)的,按無權(quán)代理或者表見代理處理。
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老師您好,麻煩問下契稅里面有個(gè)青苗補(bǔ)償費(fèi)是什么意思?
劉艷紅老師
??|
提問時(shí)間:06/18 20:47
#稅務(wù)師#
您好, 就是小區(qū)里面的一些樹之類的
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老師,小規(guī)模納稅人銷項(xiàng)開了一個(gè)點(diǎn)的材料票和三個(gè)點(diǎn)的材料票怎么記賬,怎么報(bào)稅
劉艷紅老師
??|
提問時(shí)間:06/18 15:25
#稅務(wù)師#
您好, 總開票超過30W嗎,開的是專票還是普票
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老師,小規(guī)模納稅人開了一個(gè)點(diǎn)的材料票怎么寫分錄
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:06/18 15:38
#稅務(wù)師#
小規(guī)模收入 主營業(yè)務(wù)收入=收款金額÷(1+1%) 增值稅=收款金額÷(1+1%)*0.01 借:應(yīng)收賬款/銀行存款 貸:其他業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 借:應(yīng)收賬款/銀行存款 如果季末減免稅結(jié)轉(zhuǎn)實(shí)際免除的稅: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸:營業(yè)外收入-稅費(fèi)減免
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股權(quán)轉(zhuǎn)移 公司股權(quán)轉(zhuǎn)移-溢價(jià)轉(zhuǎn)讓 A轉(zhuǎn)讓方 B受讓方 原始股50萬,有未分配利潤5萬 合同股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議簽字55萬轉(zhuǎn)讓,轉(zhuǎn)讓稅款費(fèi)用已付現(xiàn)金跟公司沒有關(guān)系了現(xiàn)在工商那邊都變更完畢了?,F(xiàn)在就是賬務(wù)要怎么處理。計(jì)劃讓新股東的投資款轉(zhuǎn)到公司賬戶上處理。通過公司的銀行賬戶然后轉(zhuǎn)給出讓方。 這分錄應(yīng)該怎么做才是對(duì)的。金額要怎么轉(zhuǎn)要轉(zhuǎn)多少才是對(duì)的?麻煩列下分錄和分錄的金額?
廖君老師
??|
提問時(shí)間:06/18 14:16
#稅務(wù)師#
您好,轉(zhuǎn)讓款也不用通過公司,我們沒有分錄,這是股東的交易,與公司無關(guān)的,我們只是換了個(gè)老板
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33900的壞賬為什么要單獨(dú)算?不能直接
廖君老師
??|
提問時(shí)間:06/18 11:30
#稅務(wù)師#
您好,33900的壞賬對(duì)方破產(chǎn),無法收回,這是單筆就記入壞賬,因?yàn)槭谴_定的全額損失,不用合在一起按估計(jì)的比例來計(jì)提
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老師,項(xiàng)目上人員外出買材料發(fā)生的交通費(fèi)記到合同履約成本里的哪一項(xiàng)二級(jí)三級(jí)科目怎么寫
小小霞老師
??|
提問時(shí)間:05/18 17:18
#稅務(wù)師#
你好, 項(xiàng)目上人員外出買材料發(fā)生的交通費(fèi),在會(huì)計(jì)上通常會(huì)被歸類為與合同履約相關(guān)的間接費(fèi)用。為了準(zhǔn)確記錄這筆費(fèi)用,并在財(cái)務(wù)報(bào)表中反映其性質(zhì),你可以按照以下方式設(shè)置和記錄相關(guān)的二級(jí)和三級(jí)科目: 1.一級(jí)科目:合同履約成本 這是一個(gè)總括性的科目,用于歸集所有與合同履約直接相關(guān)的成本。 2. 二級(jí)科目:間接費(fèi)用 間接費(fèi)用通常包括那些不直接歸屬于特定生產(chǎn)或施工過程,但為合同履約所必需的費(fèi)用。這包括管理費(fèi)用、銷售費(fèi)用、研發(fā)費(fèi)用以及其他與合同履約相關(guān)的間接成本。 3. 三級(jí)科目:差旅費(fèi)用 在間接費(fèi)用下,可以進(jìn)一步設(shè)置三級(jí)科目來具體記錄不同類型的間接費(fèi)用。對(duì)于人員外出買材料發(fā)生的交通費(fèi),可以將其歸類為差旅費(fèi)用。這個(gè)三級(jí)科目將專門用于記錄與項(xiàng)目人員外出購買材料相關(guān)的交通費(fèi)用。 因此,具體的會(huì)計(jì)分錄可能如下: plaintext復(fù)制代碼 借:合同履約成本 - 間接費(fèi)用 - 差旅費(fèi)用 貸:銀行存款/現(xiàn)金 這樣,你就能夠清晰地將這筆費(fèi)用歸類到合同履約成本的適當(dāng)部分,并在財(cái)務(wù)報(bào)表中準(zhǔn)確地反映其性質(zhì)和金額。
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一般納稅人 去外地預(yù)繳了增值稅、教育費(fèi)附加、城建稅、地方教育費(fèi)附加、企業(yè)所得稅、地方水利建設(shè)基金 怎么做分錄呀 用預(yù)繳的增值稅去抵減銷項(xiàng)稅額 怎么做分錄
青老師
??|
提問時(shí)間:05/09 17:08
#稅務(wù)師#
你好; 借應(yīng)交稅費(fèi) -預(yù)繳增值稅- 城建稅 -教育費(fèi)附加- 地方教育費(fèi)附加- 企業(yè)所得稅- 水利基金 貸銀行存款 ; 結(jié)轉(zhuǎn) :借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅貸 應(yīng)交稅費(fèi) -預(yù)繳增值稅
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老師,小規(guī)模納稅人開三個(gè)點(diǎn)的專票怎么做分錄,怎么申報(bào)增值稅,對(duì)于購買方來說專票和普票有什么區(qū)別
廖君老師
??|
提問時(shí)間:06/19 06:16
#稅務(wù)師#
您好,小規(guī)模的專票在主表2行,普票在主表3行申報(bào), 2.購買方來說專票和普票的區(qū)別是一般人收到專票可以抵扣,普票不能抵扣
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老師好,我想問下,稅務(wù)師的涉稅實(shí)務(wù)會(huì)出完整版講義嗎?大概什么時(shí)候能出。像稅法二那種,方便打印裝訂。
廖君老師
??|
提問時(shí)間:06/18 22:29
#稅務(wù)師#
晚上好,這個(gè)您明天在學(xué)堂首頁咨詢?cè)诰€客服哈,答疑老師兼職的,學(xué)堂沒有給我們這個(gè)資源,只是陪朋友們做題,還請(qǐng)您原諒
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????2023年小規(guī)模企業(yè)新政策 季度開普票不超過30萬,免增值稅 季度開普票超過30萬,全額按1% 開專票按1% 政策有效期2023.1.1—2023.12.31
樸老師
??|
提問時(shí)間:01/10 11:50
#稅務(wù)師#
2023年小規(guī)模納稅人新政解讀: 1、專票或普票都按1%開票,專票可以放棄減免稅政策按3%開具。 2、季度超過30萬,全部按1%征稅(專票開具3個(gè)點(diǎn)除外)。 3、季度不超過30萬,普票部分減免。 執(zhí)行期:2023年1月1日-12月31月
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折舊少提,怎么匯算清繳
文文老師
??|
提問時(shí)間:05/17 14:27
#稅務(wù)師#
做調(diào)整分錄,同時(shí)按調(diào)整后金額填寫匯算
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兩個(gè)問題有什么區(qū)別? 為什么答案有點(diǎn)不太一樣?
朝朝老師
??|
提問時(shí)間:04/11 23:43
#稅務(wù)師#
親,一個(gè)是直接不得領(lǐng)用,另一個(gè)是知錯(cuò)不改情況下不得領(lǐng)用。這種題看看原條文的邏輯關(guān)系。嚴(yán)格說25題E選項(xiàng)是不嚴(yán)謹(jǐn)?shù)摹U?qǐng)參考以下條文: 一般納稅人如有下列情形之一者,不得領(lǐng)購使用增值稅專用發(fā)票: 1、會(huì)計(jì)核算不健全,即不能按會(huì)計(jì)制度和稅務(wù)機(jī)關(guān)的要求準(zhǔn)確核算銷項(xiàng)稅額、進(jìn)項(xiàng)稅額和應(yīng)納稅額者. 2、不能向稅務(wù)機(jī)關(guān)準(zhǔn)確提供有關(guān)增值稅計(jì)稅資料者. 3、有以下行為經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)責(zé)令限期改正而仍未改正者: (1)私自印制專用發(fā)票; (2)向個(gè)人或稅務(wù)機(jī)關(guān)以外的單位取得專用發(fā)票; (3)借用他人專用發(fā)票; (4)為他人代開專用發(fā)票; (5)未按規(guī)定的要求開具專用發(fā)票; (6)未按規(guī)定保管專用發(fā)票; (7)未按規(guī)定申報(bào)專用發(fā)票的購、用、存情況; (8)未按規(guī)定接受稅務(wù)機(jī)關(guān)的檢查.
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鋼材批發(fā)行業(yè)毛利率合理范圍是多少?
宋生老師
??|
提問時(shí)間:05/17 11:47
#稅務(wù)師#
貿(mào)易商的利潤范圍會(huì)小一些,約為5%~15%左右
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小規(guī)模納稅人進(jìn)口貨物,為什么是適用13%、9%稅率
樸老師
??|
提問時(shí)間:07/26 16:08
#稅務(wù)師#
進(jìn)口的稅率它是固定的,他不看你是一般納稅人還是小規(guī)模
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老師,個(gè)體戶增值稅和企業(yè)所得稅季度怎么計(jì)算
廖君老師
??|
提問時(shí)間:06/19 06:08
#稅務(wù)師#
您好,1.個(gè)體戶增值稅如果是查賬征收的跟一般人和小規(guī)模是一樣的,所得稅根據(jù)利潤總額來查以下表,現(xiàn)在還有優(yōu)惠減半:兩部門:個(gè)體戶年應(yīng)納稅所得額不超過200萬元部分,減半征收個(gè)稅 中新經(jīng)緯8月2日電 據(jù)財(cái)政部網(wǎng)站2日消息,財(cái)政部、稅務(wù)總局發(fā)布關(guān)于進(jìn)一步支持小微企業(yè)和個(gè)體工商戶發(fā)展有關(guān)稅費(fèi)政策的公告,其中提到,自2023年1月1日至2027年12月31日,對(duì)個(gè)體工商戶年應(yīng)納稅所得額不超過200萬元的部分,減半征收個(gè)人所得稅。 2.定期定額核定征收沒有超定額的情況下第季度增值稅和所得稅是一樣的,系統(tǒng)自動(dòng)申報(bào)自動(dòng) 扣款 個(gè)人所得稅稅率表(經(jīng)營所得適用) 級(jí)數(shù)應(yīng)納稅所得額(含稅)稅率(%)速算扣除數(shù) 1不超過30000元的部分 5 0 2超過30000元至90000元的部分10 1500 3超過90000元至300000元的部分20 10500 4超過300000元至500000元的部分30 40500 5超過500000元的部分35 65500
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