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老師:稅負3%,包括外地預(yù)繳的嗎?
一鳴老師
??|
提問時間:11/15 15:37
#建筑#
是的,就是那樣子的
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公司10月份開票10萬,預(yù)繳稅也交了,現(xiàn)在業(yè)主讓只開8萬,多交的稅金該如何處理,業(yè)主要求我們一定要發(fā)票和稅金一一對應(yīng)
郭老師
??|
提問時間:11/16 10:19
#建筑#
你好,那你這個業(yè)務(wù)一共是多少?
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轉(zhuǎn)固時點是投產(chǎn)日嗎
艷子老師
??|
提問時間:11/20 21:44
#建筑#
轉(zhuǎn)固日期是固定資產(chǎn)核算的資產(chǎn)轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn)的日期。轉(zhuǎn)固的意思是指購建或者生產(chǎn)的符合資本化條件的資產(chǎn)達到預(yù)定可使用或者可銷售狀態(tài),實操中,一般是說在建工程轉(zhuǎn)固,是企業(yè)將預(yù)備要作為固定資產(chǎn)核算的資產(chǎn)轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn)的過程。所以轉(zhuǎn)固日期是固定資產(chǎn)核算的資產(chǎn)轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn)的日期。
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老師如果記賬憑證比如員工預(yù)支工資后需要需要沖銷時需要再單獨寫一份紙質(zhì)版憑證嗎?憑證號是繼續(xù)依此類推還是按照之前員工預(yù)支的記賬憑證寫
樸老師
??|
提問時間:11/24 11:37
#建筑#
員工預(yù)支工資后,如果需要沖銷,不需要再單獨寫一份紙質(zhì)版憑證。 在電子記賬系統(tǒng)中,沖銷操作通常會生成一條記錄,標注為“沖銷”,并注明沖銷的原因和時間。在紙質(zhì)記賬系統(tǒng)中,可以在相關(guān)憑證的空白處注明沖銷的原因和時間,同時將該沖銷記錄附在原來的記賬憑證后面,以備查驗。 關(guān)于憑證號的問題,如果預(yù)支工資和沖銷操作是在同一個月份內(nèi)進行的,可以將沖銷操作視為對預(yù)支工資記賬憑證的修正,因此可以繼續(xù)使用原來的記賬憑證號。如果預(yù)支工資和沖銷操作不是在同一個月份內(nèi)進行的,或者在跨月預(yù)支工資的情況下,可以在沖銷操作的記賬憑證上注明預(yù)支工資的憑證號,以便核對和查驗。
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夠買工作服,公戶付了款給對方,我們還付了稅款,對方開少3元我們公司,對我們有影響嗎?
易 老師
??|
提問時間:11/25 10:22
#建筑#
學(xué)員朋友您好,您好,您的具體情況是什么,有些什么項目數(shù)據(jù)嗎?
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老師,材料供應(yīng)商提供的人工,發(fā)放的人工費要掛名字嗎?買材料,材料商出人工,費用是我們出
一鳴老師
??|
提問時間:12/15 17:28
#建筑#
不需要掛名字的,憑供應(yīng)商當然發(fā)票做賬
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施工單位跟下游單位一般納稅人簽的電梯采購合同,采購電梯收到的發(fā)票科目是搬運設(shè)備*乘客電梯13%,安裝電梯收到的發(fā)票科目是建筑服務(wù)*電梯安裝3%,我想問這樣科目和稅率是對的嗎,電梯安裝怎么是3%稅率呢
金金老師
??|
提問時間:12/16 15:34
#建筑#
您好,這個的話是對的,電梯可以按照安裝的簡易計稅
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老師,電力工程的一部分勞務(wù)分包,開進來的發(fā)票不管3%還是1%,只要稅目是建筑勞務(wù)就可以吧?
小天老師
??|
提問時間:12/17 11:41
#建筑#
您好,是的呢,3%放棄優(yōu)惠的稅率,2個稅率都是可以的
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2022年個稅,贍養(yǎng)老人,稅務(wù)讓調(diào)下夫妻個半,怎么調(diào)
宋老師2
??|
提問時間:12/21 16:01
#建筑#
你好,這個你可以電話咨詢一下當?shù)?2366。 因為這個是去年的,正常來說是在匯算清繳的時候在填寫一下這個贍養(yǎng)老人的比例
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長投股權(quán)投資,初始入賬價值和初始成本。怎么計算老是分不清
棉被老師
??|
提問時間:12/25 17:00
#建筑#
初始成本是我們買資產(chǎn)付出的成本 初始入賬價值肯定是公允價值 也可以是初始成本 范圍會更廣
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工程項目上制作的廣告牌計入什么科目
楊會計
??|
提問時間:12/26 10:57
#建筑#
你好,工地上制作的廣告牌,可以計入工程施工—間接費用核算
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老師,建筑商貿(mào)企業(yè)工具怎么入賬
小菲老師
??|
提問時間:12/28 17:50
#建筑#
同學(xué),你好 這個工具是做什么用的??自己使用還是出售?
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繳納城鎮(zhèn)土地使用稅的會計分錄
東老師
??|
提問時間:01/15 09:15
#建筑#
借應(yīng)交稅費應(yīng)交城鎮(zhèn)土地使用稅 貸銀行存款
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建筑工地一般納稅人購買木方分錄買回含稅2萬,怎么寫分錄?
一鳴老師
??|
提問時間:01/15 09:03
#建筑#
借:原材料20000 貸:銀行存款20000
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2023年收到勞務(wù)普票,記在工程施工,沒有開發(fā)票,就沒有轉(zhuǎn)成本,可以留到2024年使用嗎?
東老師
??|
提問時間:01/29 09:56
#建筑#
你好,這個可以在2024年轉(zhuǎn)成本的
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老師 2024年的工資提前發(fā)給員工 分錄怎么做在2月份
小菲老師
??|
提問時間:02/22 09:54
#建筑#
同學(xué),你好 借:管理費用 貸:應(yīng)付職工薪酬 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:銀行存款
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一般納稅人,上個月開票,下月作廢了,在征期內(nèi)怎樣繳稅
夢瑤老師
??|
提問時間:02/22 15:25
#建筑#
先正常申報交稅,下月再負數(shù)申報
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工程企業(yè)買的石料計入原材料還是庫存商品、到底用哪個科目?工程企業(yè),這些石料都是用于工程
獨情
??|
提問時間:02/26 21:01
#建筑#
你好,工程企業(yè)購買的石料通常會被計入原材料科目,而不是庫存商品科目。原材料科目用于記錄企業(yè)購買用于生產(chǎn)加工的原材料和零部件,這些原材料將被直接用于生產(chǎn)過程中,而不需要經(jīng)過加工或改變形態(tài)。石料作為施工中常用的原材料,會被視為原材料而記錄在原材料科目中。
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2022年度把分錄做返了,導(dǎo)至于所得稅的稅負率低,這塊要我們補所得稅,這塊在次年2024年做2023年匯算清繳時該如何調(diào)整呢?(是先把報表調(diào)整后更正申報后,再來做2023年度的匯算清繳嗎?
郭老師
??|
提問時間:02/27 11:39
#建筑#
直接在2024年調(diào)整就可以的,賬股處理做的2024年,然后你去修改匯算清交。
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建筑公司小規(guī)模納稅人剛簽了一個合同合同指定開票如下,請問公司是不是需要申請一般納稅人才能開票?
小天老師
??|
提問時間:02/29 20:00
#建筑#
您好,是的9%專用發(fā)票只有一般人能開的
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請問公司發(fā)放工資和計提分錄?扣除社保
小天老師
??|
提問時間:03/04 16:54
#建筑#
您好,好的,全部分錄為 一、計提工資時 (社保計提:單位的計提,個人的不計提。) 1、計提工資 借:××費用(管理/銷售等)-工資 (應(yīng)發(fā)工資-個稅系統(tǒng)申報數(shù)據(jù)) 貸:應(yīng)付職工薪酬——工資 2、計提社保(企業(yè)部分) 借:××費用(管理/銷售等)-社保和公積金 貸:應(yīng)付職工薪酬——社保(單位) 二、發(fā)放工資時 1、發(fā)放工資 借:應(yīng)付職工薪酬——工資 貸:其他應(yīng)收款-社保(個人部分) 應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅 庫存現(xiàn)金/銀行存款 2、上交杜保 借:應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分+個人部分) 貸:庫存現(xiàn)金/銀行存款 3、上交個人所得稅 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅 貸:銀行存款
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請問,房開企業(yè),規(guī)劃公示制作費入哪個明細科目?謝謝
小林老師
??|
提問時間:03/05 12:11
#建筑#
您好,可以計入間接費用
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老師我們是建筑施工,如果我們開設(shè)計費算是其他業(yè)務(wù)收入還是主營業(yè)務(wù)收入
庚申老師
??|
提問時間:03/06 08:32
#建筑#
你們公司有設(shè)計的范圍就計入主營業(yè)務(wù)收入
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2月開跨市工程發(fā)票忘當月預(yù)交了,那能在三月預(yù)交嗎
庚申老師
??|
提問時間:03/07 09:24
#建筑#
可以的,沒問題的哈
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個稅零申報且只申報法人一人,本月法人變更了,那下月個稅該如何操作繳納呢?
郭老師
??|
提問時間:03/11 17:37
#建筑#
你好,之前法人改成非正常,寫上離職時間,然后采集新發(fā)展。
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老師,你好!請問建筑勞務(wù)公司,支付工地工人的工資用什么會計科目?
易 老師
??|
提問時間:03/12 20:04
#建筑#
同學(xué)您好! 建筑勞務(wù)公司支付工地工人工資時,通常應(yīng)使用“應(yīng)付工資”科目進行歸集核算,并在月末將其分配轉(zhuǎn)入“工程施工——人工費”科目。這樣的會計處理有助于準確反映公司的勞務(wù)成本和人工費用,確保財務(wù)報表的準確性和合規(guī)性。
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老師,施工企業(yè)項目部購買的拌合站及地磅、試驗儀器、測量儀器,作為固定資產(chǎn)只在一個項目部使用,請問折舊時應(yīng)分別記入什么明細科目?
王 老師
??|
提問時間:03/24 17:44
#建筑#
你好 借:工程施工-折舊費用-合同成本-工程項目 貸:累計折舊
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老師早上好!我收到了項目上彩鋼房的一張發(fā)票,這一筆賬務(wù)處理怎么寫,是不是還要攤銷,當月攤銷嗎,以前沒有遇到過,麻煩老師給我指導(dǎo)一下,非常感謝
陳陳陳老師
??|
提問時間:03/26 11:15
#建筑#
你好,這個發(fā)票是購進房屋嗎
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老師,請教建筑工程賬務(wù)成本的明細科目設(shè)置問題?
宋生老師
??|
提問時間:09/24 15:42
#建筑#
你好,你的問題具體是什么呢?
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老師這個月暫估成本費用,等到下個月成本票都來了怎么做賬,是把之前的暫估紅沖做一個正確的馬,這樣對企業(yè)所得稅沒有影響吧
家權(quán)老師
??|
提問時間:09/26 11:56
#建筑#
支付貨款 借:應(yīng)付賬款—結(jié)算戶-供應(yīng)商 貸:銀行存款 暫估入庫 借;庫存商品/原材料/成本費用 貸:應(yīng)付賬款-估價-供應(yīng)商 不含稅 正常結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品 發(fā)票到后沖暫估 借:應(yīng)付賬款-估價-供應(yīng)商 庫存商品/原材料/成本費用(暫估差額) 應(yīng)交稅費-增值稅-進項(一般納稅人) 貸:應(yīng)付賬款—結(jié)算戶-供應(yīng)商 價稅合計
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