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公司10月份開(kāi)票10萬(wàn),預(yù)繳稅也交了,現(xiàn)在業(yè)主讓只開(kāi)8萬(wàn),多交的稅金該如何處理,業(yè)主要求我們一定要發(fā)票和稅金一一對(duì)應(yīng)
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:11/16 10:19
#建筑#
你好,那你這個(gè)業(yè)務(wù)一共是多少?
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老師如果記賬憑證比如員工預(yù)支工資后需要需要沖銷時(shí)需要再單獨(dú)寫一份紙質(zhì)版憑證嗎?憑證號(hào)是繼續(xù)依此類推還是按照之前員工預(yù)支的記賬憑證寫
樸老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:11/24 11:37
#建筑#
員工預(yù)支工資后,如果需要沖銷,不需要再單獨(dú)寫一份紙質(zhì)版憑證。 在電子記賬系統(tǒng)中,沖銷操作通常會(huì)生成一條記錄,標(biāo)注為“沖銷”,并注明沖銷的原因和時(shí)間。在紙質(zhì)記賬系統(tǒng)中,可以在相關(guān)憑證的空白處注明沖銷的原因和時(shí)間,同時(shí)將該沖銷記錄附在原來(lái)的記賬憑證后面,以備查驗(yàn)。 關(guān)于憑證號(hào)的問(wèn)題,如果預(yù)支工資和沖銷操作是在同一個(gè)月份內(nèi)進(jìn)行的,可以將沖銷操作視為對(duì)預(yù)支工資記賬憑證的修正,因此可以繼續(xù)使用原來(lái)的記賬憑證號(hào)。如果預(yù)支工資和沖銷操作不是在同一個(gè)月份內(nèi)進(jìn)行的,或者在跨月預(yù)支工資的情況下,可以在沖銷操作的記賬憑證上注明預(yù)支工資的憑證號(hào),以便核對(duì)和查驗(yàn)。
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老師,材料供應(yīng)商提供的人工,發(fā)放的人工費(fèi)要掛名字嗎?買材料,材料商出人工,費(fèi)用是我們出
一鳴老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:12/15 17:28
#建筑#
不需要掛名字的,憑供應(yīng)商當(dāng)然發(fā)票做賬
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施工單位跟下游單位一般納稅人簽的電梯采購(gòu)合同,采購(gòu)電梯收到的發(fā)票科目是搬運(yùn)設(shè)備*乘客電梯13%,安裝電梯收到的發(fā)票科目是建筑服務(wù)*電梯安裝3%,我想問(wèn)這樣科目和稅率是對(duì)的嗎,電梯安裝怎么是3%稅率呢
金金老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:12/16 15:34
#建筑#
您好,這個(gè)的話是對(duì)的,電梯可以按照安裝的簡(jiǎn)易計(jì)稅
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老師,電力工程的一部分勞務(wù)分包,開(kāi)進(jìn)來(lái)的發(fā)票不管3%還是1%,只要稅目是建筑勞務(wù)就可以吧?
小天老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:12/17 11:41
#建筑#
您好,是的呢,3%放棄優(yōu)惠的稅率,2個(gè)稅率都是可以的
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2022年個(gè)稅,贍養(yǎng)老人,稅務(wù)讓調(diào)下夫妻個(gè)半,怎么調(diào)
宋老師2
??|
提問(wèn)時(shí)間:12/21 16:01
#建筑#
你好,這個(gè)你可以電話咨詢一下當(dāng)?shù)?2366。 因?yàn)檫@個(gè)是去年的,正常來(lái)說(shuō)是在匯算清繳的時(shí)候在填寫一下這個(gè)贍養(yǎng)老人的比例
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長(zhǎng)投股權(quán)投資,初始入賬價(jià)值和初始成本。怎么計(jì)算老是分不清
棉被老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:12/25 17:00
#建筑#
初始成本是我們買資產(chǎn)付出的成本 初始入賬價(jià)值肯定是公允價(jià)值 也可以是初始成本 范圍會(huì)更廣
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工程項(xiàng)目上制作的廣告牌計(jì)入什么科目
楊會(huì)計(jì)
??|
提問(wèn)時(shí)間:12/26 10:57
#建筑#
你好,工地上制作的廣告牌,可以計(jì)入工程施工—間接費(fèi)用核算
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老師,建筑商貿(mào)企業(yè)工具怎么入賬
小菲老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:12/28 17:50
#建筑#
同學(xué),你好 這個(gè)工具是做什么用的??自己使用還是出售?
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繳納城鎮(zhèn)土地使用稅的會(huì)計(jì)分錄
東老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/15 09:15
#建筑#
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交城鎮(zhèn)土地使用稅 貸銀行存款
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建筑工地一般納稅人購(gòu)買木方分錄買回含稅2萬(wàn),怎么寫分錄?
一鳴老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/15 09:03
#建筑#
借:原材料20000 貸:銀行存款20000
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2023年收到勞務(wù)普票,記在工程施工,沒(méi)有開(kāi)發(fā)票,就沒(méi)有轉(zhuǎn)成本,可以留到2024年使用嗎?
東老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/29 09:56
#建筑#
你好,這個(gè)可以在2024年轉(zhuǎn)成本的
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老師 2024年的工資提前發(fā)給員工 分錄怎么做在2月份
小菲老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:02/22 09:54
#建筑#
同學(xué),你好 借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付職工薪酬 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:銀行存款
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一般納稅人,上個(gè)月開(kāi)票,下月作廢了,在征期內(nèi)怎樣繳稅
夢(mèng)瑤老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:02/22 15:25
#建筑#
先正常申報(bào)交稅,下月再負(fù)數(shù)申報(bào)
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工程企業(yè)買的石料計(jì)入原材料還是庫(kù)存商品、到底用哪個(gè)科目?工程企業(yè),這些石料都是用于工程
獨(dú)情
??|
提問(wèn)時(shí)間:02/26 21:01
#建筑#
你好,工程企業(yè)購(gòu)買的石料通常會(huì)被計(jì)入原材料科目,而不是庫(kù)存商品科目。原材料科目用于記錄企業(yè)購(gòu)買用于生產(chǎn)加工的原材料和零部件,這些原材料將被直接用于生產(chǎn)過(guò)程中,而不需要經(jīng)過(guò)加工或改變形態(tài)。石料作為施工中常用的原材料,會(huì)被視為原材料而記錄在原材料科目中。
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2022年度把分錄做返了,導(dǎo)至于所得稅的稅負(fù)率低,這塊要我們補(bǔ)所得稅,這塊在次年2024年做2023年匯算清繳時(shí)該如何調(diào)整呢?(是先把報(bào)表調(diào)整后更正申報(bào)后,再來(lái)做2023年度的匯算清繳嗎?
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:02/27 11:39
#建筑#
直接在2024年調(diào)整就可以的,賬股處理做的2024年,然后你去修改匯算清交。
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建筑公司小規(guī)模納稅人剛簽了一個(gè)合同合同指定開(kāi)票如下,請(qǐng)問(wèn)公司是不是需要申請(qǐng)一般納稅人才能開(kāi)票?
小天老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:02/29 20:00
#建筑#
您好,是的9%專用發(fā)票只有一般人能開(kāi)的
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請(qǐng)問(wèn)公司發(fā)放工資和計(jì)提分錄?扣除社保
小天老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:03/04 16:54
#建筑#
您好,好的,全部分錄為 一、計(jì)提工資時(shí) (社保計(jì)提:?jiǎn)挝坏挠?jì)提,個(gè)人的不計(jì)提。) 1、計(jì)提工資 借:××費(fèi)用(管理/銷售等)-工資 (應(yīng)發(fā)工資-個(gè)稅系統(tǒng)申報(bào)數(shù)據(jù)) 貸:應(yīng)付職工薪酬——工資 2、計(jì)提社保(企業(yè)部分) 借:××費(fèi)用(管理/銷售等)-社保和公積金 貸:應(yīng)付職工薪酬——社保(單位) 二、發(fā)放工資時(shí) 1、發(fā)放工資 借:應(yīng)付職工薪酬——工資 貸:其他應(yīng)收款-社保(個(gè)人部分) 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 庫(kù)存現(xiàn)金/銀行存款 2、上交杜保 借:應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分+個(gè)人部分) 貸:庫(kù)存現(xiàn)金/銀行存款 3、上交個(gè)人所得稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 貸:銀行存款
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請(qǐng)問(wèn),房開(kāi)企業(yè),規(guī)劃公示制作費(fèi)入哪個(gè)明細(xì)科目?謝謝
小林老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:03/05 12:11
#建筑#
您好,可以計(jì)入間接費(fèi)用
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老師我們是建筑施工,如果我們開(kāi)設(shè)計(jì)費(fèi)算是其他業(yè)務(wù)收入還是主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
庚申老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:03/06 08:32
#建筑#
你們公司有設(shè)計(jì)的范圍就計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
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2月開(kāi)跨市工程發(fā)票忘當(dāng)月預(yù)交了,那能在三月預(yù)交嗎
庚申老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:03/07 09:24
#建筑#
可以的,沒(méi)問(wèn)題的哈
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個(gè)稅零申報(bào)且只申報(bào)法人一人,本月法人變更了,那下月個(gè)稅該如何操作繳納呢?
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:03/11 17:37
#建筑#
你好,之前法人改成非正常,寫上離職時(shí)間,然后采集新發(fā)展。
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老師,你好!請(qǐng)問(wèn)建筑勞務(wù)公司,支付工地工人的工資用什么會(huì)計(jì)科目?
易 老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:03/12 20:04
#建筑#
同學(xué)您好! 建筑勞務(wù)公司支付工地工人工資時(shí),通常應(yīng)使用“應(yīng)付工資”科目進(jìn)行歸集核算,并在月末將其分配轉(zhuǎn)入“工程施工——人工費(fèi)”科目。這樣的會(huì)計(jì)處理有助于準(zhǔn)確反映公司的勞務(wù)成本和人工費(fèi)用,確保財(cái)務(wù)報(bào)表的準(zhǔn)確性和合規(guī)性。
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老師你好!新成立了一個(gè)個(gè)體工商戶,請(qǐng)問(wèn)需要納稅申報(bào)嗎,是賣建材的
易 老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:03/13 12:09
#建筑#
同學(xué)您好! 新成立的個(gè)體工商戶,無(wú)論經(jīng)營(yíng)何種業(yè)務(wù),都需要按照相關(guān)稅法規(guī)定進(jìn)行納稅申報(bào)。對(duì)于賣建材的個(gè)體工商戶,需要依法申報(bào)增值稅、所得稅等稅種,確保合規(guī)經(jīng)營(yíng)。建議及時(shí)了解并遵守稅收法規(guī),以免產(chǎn)生不必要的稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。
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老師我們是裝修公司,給甲方開(kāi)9%發(fā)票,現(xiàn)在采購(gòu)一批材料,供應(yīng)商開(kāi)13%發(fā)票,要求加 11%稅點(diǎn),怎么計(jì)算合不合適?
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:03/23 13:48
#建筑#
你好 沒(méi)有這個(gè)發(fā)票你們需要交的稅款 和11個(gè)點(diǎn)對(duì)比 哪個(gè)少哪個(gè)劃算
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老師,施工企業(yè)項(xiàng)目部購(gòu)買的拌合站及地磅、試驗(yàn)儀器、測(cè)量?jī)x器,作為固定資產(chǎn)只在一個(gè)項(xiàng)目部使用,請(qǐng)問(wèn)折舊時(shí)應(yīng)分別記入什么明細(xì)科目?
王 老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:03/24 17:44
#建筑#
你好 借:工程施工-折舊費(fèi)用-合同成本-工程項(xiàng)目 貸:累計(jì)折舊
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老師早上好!我收到了項(xiàng)目上彩鋼房的一張發(fā)票,這一筆賬務(wù)處理怎么寫,是不是還要攤銷,當(dāng)月攤銷嗎,以前沒(méi)有遇到過(guò),麻煩老師給我指導(dǎo)一下,非常感謝
陳陳陳老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:03/26 11:15
#建筑#
你好,這個(gè)發(fā)票是購(gòu)進(jìn)房屋嗎
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老師,請(qǐng)教建筑工程賬務(wù)成本的明細(xì)科目設(shè)置問(wèn)題?
宋生老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:09/24 15:42
#建筑#
你好,你的問(wèn)題具體是什么呢?
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老師這個(gè)月暫估成本費(fèi)用,等到下個(gè)月成本票都來(lái)了怎么做賬,是把之前的暫估紅沖做一個(gè)正確的馬,這樣對(duì)企業(yè)所得稅沒(méi)有影響吧
家權(quán)老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:09/26 11:56
#建筑#
支付貨款 借:應(yīng)付賬款—結(jié)算戶-供應(yīng)商 貸:銀行存款 暫估入庫(kù) 借;庫(kù)存商品/原材料/成本費(fèi)用 貸:應(yīng)付賬款-估價(jià)-供應(yīng)商 不含稅 正常結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:庫(kù)存商品 發(fā)票到后沖暫估 借:應(yīng)付賬款-估價(jià)-供應(yīng)商 庫(kù)存商品/原材料/成本費(fèi)用(暫估差額) 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)(一般納稅人) 貸:應(yīng)付賬款—結(jié)算戶-供應(yīng)商 價(jià)稅合計(jì)
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小規(guī)模納稅人,收到一張專票怎么做賬呢
家權(quán)老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:09/27 16:54
#建筑#
直接視同普票做賬就行
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