關閉
免費問答
問答首頁
話題廣場
精華問答
登錄
注冊
發(fā)現問答
分享他人的知識經驗
最新回答
熱門回答
類別:
全部
實務
稅務
初級職稱
中級職稱
CPA
稅務師
CMA
建筑
事業(yè)單位
財務軟件
Excel
老師,建筑商貿企業(yè)工具怎么入賬
小菲老師
??|
提問時間:12/28 17:50
#建筑#
同學,你好 這個工具是做什么用的??自己使用還是出售?
?閱讀? 476
?收藏? 2
繳納城鎮(zhèn)土地使用稅的會計分錄
東老師
??|
提問時間:01/15 09:15
#建筑#
借應交稅費應交城鎮(zhèn)土地使用稅 貸銀行存款
?閱讀? 476
?收藏? 2
2023年收到勞務普票,記在工程施工,沒有開發(fā)票,就沒有轉成本,可以留到2024年使用嗎?
東老師
??|
提問時間:01/29 09:56
#建筑#
你好,這個可以在2024年轉成本的
?閱讀? 476
?收藏? 2
企業(yè)自有施工工人工資和外包,勞務工資如何科目區(qū)分?
宋老師2
??|
提問時間:02/22 09:56
#建筑#
你好!外包的計入應付賬款,自己公司的計入應付職工薪酬
?閱讀? 476
?收藏? 2
老師 2024年的工資提前發(fā)給員工 分錄怎么做在2月份
小菲老師
??|
提問時間:02/22 09:54
#建筑#
同學,你好 借:管理費用 貸:應付職工薪酬 借:應付職工薪酬 貸:銀行存款
?閱讀? 476
?收藏? 2
一般納稅人,上個月開票,下月作廢了,在征期內怎樣繳稅
夢瑤老師
??|
提問時間:02/22 15:25
#建筑#
先正常申報交稅,下月再負數申報
?閱讀? 476
?收藏? 0
老師:我們簽了個合同,是專業(yè)分包。給甲方開票是9%的工程服務。我們外包給別的公司,他們給我們開的也是9個點的工程服務專票。這是不是屬于違法分包了。
樸老師
??|
提問時間:02/26 12:35
#建筑#
同學你好 你們全部分包給一家 公司就是違法分包
?閱讀? 476
?收藏? 0
工程企業(yè)買的石料計入原材料還是庫存商品、到底用哪個科目?工程企業(yè),這些石料都是用于工程
獨情
??|
提問時間:02/26 21:01
#建筑#
你好,工程企業(yè)購買的石料通常會被計入原材料科目,而不是庫存商品科目。原材料科目用于記錄企業(yè)購買用于生產加工的原材料和零部件,這些原材料將被直接用于生產過程中,而不需要經過加工或改變形態(tài)。石料作為施工中常用的原材料,會被視為原材料而記錄在原材料科目中。
?閱讀? 476
?收藏? 2
2022年度把分錄做返了,導至于所得稅的稅負率低,這塊要我們補所得稅,這塊在次年2024年做2023年匯算清繳時該如何調整呢?(是先把報表調整后更正申報后,再來做2023年度的匯算清繳嗎?
郭老師
??|
提問時間:02/27 11:39
#建筑#
直接在2024年調整就可以的,賬股處理做的2024年,然后你去修改匯算清交。
?閱讀? 476
?收藏? 0
老師好,我們公司是建筑行業(yè)一般納稅人。這邊有一個項目是簡易計稅的,我們開的發(fā)票是簡易計稅3%,那么項目那邊買材料開的是專票,拿來我們公司報賬,這能抵扣的嗎?
樸老師
??|
提問時間:02/29 11:17
#建筑#
同學你好 你是簡易計稅的收到專票不能抵扣
?閱讀? 476
?收藏? 2
建筑安裝類公司,有一趟線路(就是地上栽的電線桿子)可以掛光線之類的一趟線路,算固態(tài)資產?要出租,怎樣變成固定資產然后收取租賃費?
小菲老師
??|
提問時間:03/05 12:44
#建筑#
同學,你好 可以直接計入固定資產
?閱讀? 476
?收藏? 2
請問,房開企業(yè),規(guī)劃公示制作費入哪個明細科目?謝謝
小林老師
??|
提問時間:03/05 12:11
#建筑#
您好,可以計入間接費用
?閱讀? 476
?收藏? 2
我們公司租房子,房東交房產稅怎么交?房租一年6萬
郭老師
??|
提問時間:03/06 10:19
#建筑#
你好,這個是風都膠囊的房東,是企業(yè)還是個人,他個人的話給你開了發(fā)票。
?閱讀? 476
?收藏? 0
老師我們是建筑施工,如果我們開設計費算是其他業(yè)務收入還是主營業(yè)務收入
庚申老師
??|
提問時間:03/06 08:32
#建筑#
你們公司有設計的范圍就計入主營業(yè)務收入
?閱讀? 476
?收藏? 0
2月開跨市工程發(fā)票忘當月預交了,那能在三月預交嗎
庚申老師
??|
提問時間:03/07 09:24
#建筑#
可以的,沒問題的哈
?閱讀? 476
?收藏? 2
老師,你好!請問建筑勞務公司,支付工地工人的工資用什么會計科目?
易 老師
??|
提問時間:03/12 20:04
#建筑#
同學您好! 建筑勞務公司支付工地工人工資時,通常應使用“應付工資”科目進行歸集核算,并在月末將其分配轉入“工程施工——人工費”科目。這樣的會計處理有助于準確反映公司的勞務成本和人工費用,確保財務報表的準確性和合規(guī)性。
?閱讀? 476
?收藏? 2
老師,施工企業(yè)項目部購買的拌合站及地磅、試驗儀器、測量儀器,作為固定資產只在一個項目部使用,請問折舊時應分別記入什么明細科目?
王 老師
??|
提問時間:03/24 17:44
#建筑#
你好 借:工程施工-折舊費用-合同成本-工程項目 貸:累計折舊
?閱讀? 476
?收藏? 2
老師早上好!我收到了項目上彩鋼房的一張發(fā)票,這一筆賬務處理怎么寫,是不是還要攤銷,當月攤銷嗎,以前沒有遇到過,麻煩老師給我指導一下,非常感謝
陳陳陳老師
??|
提問時間:03/26 11:15
#建筑#
你好,這個發(fā)票是購進房屋嗎
?閱讀? 476
?收藏? 2
請問建筑企業(yè)的環(huán)保稅是怎么算的呢?
小菲老師
??|
提問時間:06/18 14:40
#建筑#
同學,你好 建筑企業(yè)應納環(huán)保稅的應稅項目包括廢氣、廢水、固體廢物等三個方面。 2. 確定環(huán)保稅的稅率:建筑企業(yè)應根據國家環(huán)境保護稅法規(guī)定,按照不同的應稅項目和不同的污染物排放量確定環(huán)保稅的稅率。 稅率會根據不同地區(qū)、不同行業(yè)的情況有所不同,建筑企業(yè)應當根據自身情況查詢相關稅率。 3. 計算環(huán)保稅的應納稅額:建筑企業(yè)應根據污染物排放量和相應的稅率,計算出環(huán)保稅的應納稅額。
?閱讀? 476
?收藏? 2
你好,我公司營業(yè)執(zhí)照上有經營潤滑油的銷售范圍,要開13%的數電專票,潤滑油的賦碼不能使用,請問是還需要添加什么經營范圍嗎?潤滑油不屬于?;?,是只需要添加“石油制品銷售”嗎?這個可以開通成品油模塊開票嗎?
小鎖老師
??|
提問時間:06/19 15:14
#建筑#
您好,這個的話只要是是石油制品銷售就可以
?閱讀? 476
?收藏? 2
老師你好,我想問一下你,我們有個工程做消防簽了兩個消防合同,是跟同一個公司簽,工程名是一樣的,只是合同號不一樣??梢院喜⒁黄鹚銌幔?/a>
宋生老師
??|
提問時間:09/14 16:10
#建筑#
你好!可以的,操作沒問題
?閱讀? 476
?收藏? 2
建筑公司項目上老板購買的酒有的專票,專票可以抵扣嗎?酒有的是送客戶領導了,有的是自己喝,也有普票,我這邊記業(yè)務招待費,還是福利費呢
宋生老師
??|
提問時間:09/24 15:49
#建筑#
你好,這個是不可以抵扣的。給自己喝的就是福利費,給外面的人喝的就入業(yè)務招待費。
?閱讀? 476
?收藏? 2
老師,請教建筑工程賬務成本的明細科目設置問題?
宋生老師
??|
提問時間:09/24 15:42
#建筑#
你好,你的問題具體是什么呢?
?閱讀? 476
?收藏? 2
小規(guī)模納稅人,收到一張專票怎么做賬呢
家權老師
??|
提問時間:09/27 16:54
#建筑#
直接視同普票做賬就行
?閱讀? 476
?收藏? 2
老師連續(xù)不超500萬12個月,周期怎么算
小鎖老師
??|
提問時間:10/02 17:18
#建筑#
您好,這個的話,是按照開票,從第一次開票開始,12個月算,然后再12個月,這樣一起來
?閱讀? 476
?收藏? 2
電子稅務局預交稅款銷售額填的含稅還是不含稅的
小菲老師
??|
提問時間:07/11 11:07
#建筑#
同學,你好 是不含稅的
?閱讀? 475
?收藏? 0
老師 我們施工分包這種 收到柴油發(fā)票報銷 符合實際嗎?可以用嗎
郭老師
??|
提問時間:08/26 12:56
#建筑#
你好 機械上用的可以的
?閱讀? 475
?收藏? 0
支付**老板代發(fā)工資,另外收取的管理費及稅金是老板私賬收的,怎么做賬呢?
劉艷紅老師
??|
提問時間:09/23 16:21
#建筑#
您好, 借:其他應付款 貸:銀行存款
?閱讀? 475
?收藏? 2
老師,裝修行業(yè)的盈虧平衡點應該怎么算呢,我在網上查了有幾種說法,一種是固定成本/(總毛利率-員工提成比率),一種是固定成本/(1-變動成本/銷售收入),哪個說法對呢,或者有其他辦法嗎?第二種方法我用了
宋生老師
??|
提問時間:09/24 14:21
#建筑#
第一個老師沒有見過,第二個才是書上的。
?閱讀? 475
?收藏? 2
老師這個月暫估成本費用,等到下個月成本票都來了怎么做賬,是把之前的暫估紅沖做一個正確的馬,這樣對企業(yè)所得稅沒有影響吧
家權老師
??|
提問時間:09/26 11:56
#建筑#
支付貨款 借:應付賬款—結算戶-供應商 貸:銀行存款 暫估入庫 借;庫存商品/原材料/成本費用 貸:應付賬款-估價-供應商 不含稅 正常結轉銷售成本 借:主營業(yè)務成本 貸:庫存商品 發(fā)票到后沖暫估 借:應付賬款-估價-供應商 庫存商品/原材料/成本費用(暫估差額) 應交稅費-增值稅-進項(一般納稅人) 貸:應付賬款—結算戶-供應商 價稅合計
?閱讀? 475
?收藏? 2
上一頁
1
...
496
497
498
499
500
下一頁
速問速答
沒有找到問題?直接來提問