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老師,這個(gè)b選項(xiàng)不是混合銷售么
小林老師
??|
提問時(shí)間:09/25 17:55
#稅務(wù)師#
您好,這個(gè)業(yè)務(wù)是特別說明的,不按混合銷售
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境外個(gè)人,在境內(nèi)哪些所得可以扣除5000/月?
王雁鳴老師
??|
提問時(shí)間:09/24 22:11
#稅務(wù)師#
同學(xué)你好,根據(jù)總局2018年第56號(hào)公告規(guī)定,不管居民個(gè)人還是非居民個(gè)人取得工資、薪金所得,在每月扣繳時(shí)都可以享受5000元的基本減除費(fèi)用。也就是說,只要境外個(gè)人在境內(nèi)取得工資,都可以扣除5000元/月的。
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今年開票稅率是1%的能抵扣銷項(xiàng)嗎
王超老師
??|
提問時(shí)間:09/02 07:48
#稅務(wù)師#
是的,專票1%也是可以抵扣的
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房產(chǎn)中介人的傭金按什么申報(bào)個(gè)稅
易 老師
??|
提問時(shí)間:05/15 20:17
#稅務(wù)師#
學(xué)員朋友您好,如果屬于員工的傭金,屬于工資薪金,如果是其他人的話,屬于勞務(wù)報(bào)酬
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甲公司只生產(chǎn)乙產(chǎn)品, 2×22 年 12 月初在產(chǎn)品數(shù)量為零, 12 月份共投入原材料 50 000 元, 直接人工和制造費(fèi)用共計(jì) 30 000 元,乙產(chǎn)品需要經(jīng)過兩道加工工序,工時(shí)定額為 20 小時(shí),其 中第一道工序 12 小時(shí), 第二道工序 8 小時(shí),原材料在產(chǎn)品生產(chǎn)時(shí)陸續(xù)投入。 12 月末乙產(chǎn)品完工 330 件, 在產(chǎn)品 150 件,其中第一道工序 100 件,第二道工序 50 件。甲公司完工產(chǎn)品和在產(chǎn)品生產(chǎn)費(fèi)用采用約當(dāng) 產(chǎn)量法分配,各工序在產(chǎn)品完工百分比均為 50%。則甲公司 2×22 年 12 月份完工產(chǎn)品的單位產(chǎn)品成本是 ( )元/件。
朱朱老師
??|
提問時(shí)間:12/11 16:02
#稅務(wù)師#
您好 稍等 解答過程中
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老師,這個(gè)題怎么做的,完全不會(huì)
小默老師
??|
提問時(shí)間:09/09 17:10
#稅務(wù)師#
你好同學(xué) 1.稿酬預(yù)扣個(gè)稅=20*(1-20%)*70%*20%*10000 2.2021年應(yīng)交個(gè)稅=(20*(1-20%)*70%+9-1.2-6)*10000*10%-2520
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我的快遞到哪里了,一直沒有回應(yīng)
金金老師
??|
提問時(shí)間:07/10 22:06
#稅務(wù)師#
您好,您的學(xué)號(hào)多少,明天讓客服查一下
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企業(yè)成本費(fèi)用大于發(fā)票金額預(yù)警,需要怎么自查回復(fù)
樸老師
??|
提問時(shí)間:06/19 10:05
#稅務(wù)師#
同學(xué)你好 為啥成本大于收到的發(fā)票呢 有暫估成本嗎
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什么情況下開紅字發(fā)票
易 老師
??|
提問時(shí)間:06/17 14:49
#稅務(wù)師#
銷方申請(qǐng)開具紅字發(fā)票的流程? 1、前提條件 當(dāng)出現(xiàn)以下情況時(shí),應(yīng)由銷售方申請(qǐng)開具紅字專用發(fā)票: (1)因開票有誤購買方拒收專用發(fā)票的; (2)因開票有誤等原因尚未將專用發(fā)票交付購買方的. 值得注意的是,兩種條件下對(duì)應(yīng)的申請(qǐng)時(shí)限不同.因開票有誤購買方拒收的,銷售方須在專用發(fā)票認(rèn)證期限內(nèi)提出申請(qǐng);尚未交付的,銷售方須在開具有誤專用發(fā)票的次月內(nèi)提出申請(qǐng). 2、開具流程 (1)銷售方提交申請(qǐng)單 銷售方須在規(guī)定期限內(nèi)向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)填報(bào)《申請(qǐng)單》,并在《申請(qǐng)單》上填寫具體原因以及相對(duì)應(yīng)藍(lán)字專用發(fā)票的信息,同時(shí)提供由購買方出具的寫明拒收理由或由銷售方出具的寫明具體理由、錯(cuò)誤具體項(xiàng)目以及正確內(nèi)容的書面材料. (2)銷售方稅務(wù)機(jī)關(guān)開具通知單 銷售方稅務(wù)機(jī)關(guān)根據(jù)納稅人提交的申請(qǐng)單,審核后通過紅字增值稅專用發(fā)票通知單管理系統(tǒng)開具通知單. (3)銷售方開具紅字專用發(fā)票 銷售方憑購買方提供的《通知單》開具紅字專用發(fā)票,在防偽稅控系統(tǒng)中以銷項(xiàng)負(fù)數(shù)開具.紅字專用發(fā)票應(yīng)與《通知單》一一對(duì)應(yīng).
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受托方是工廠,代加工金銀首飾,工廠需要繳納消費(fèi)稅嗎
樸老師
??|
提問時(shí)間:10/19 16:09
#稅務(wù)師#
同學(xué)你好 這個(gè)帶料加工的金銀首飾,應(yīng)按受托方銷售同類金銀首飾的銷售價(jià)格確定計(jì)稅依據(jù)征收消費(fèi)稅。
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老師,這道題扣除項(xiàng)目金額咋算的啊,能分析一下繳納土地增值稅的步驟嗎。
范老師
??|
提問時(shí)間:10/09 08:51
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 1.房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)銷售新建房,準(zhǔn)予按照(為取得土地使用權(quán)所支付的金額+房地產(chǎn)開發(fā)成本)×20%進(jìn)行加計(jì)扣除。由題目可知,取得土地使用權(quán)所支付的金額=2600萬元,開發(fā)成本=5000萬元,開發(fā)費(fèi)用=608萬元,從事房地產(chǎn)開發(fā)的企業(yè)可加計(jì)扣除20%費(fèi)用=(2600+5000)×20%=1520(萬元),所以,可扣除的項(xiàng)目金額合計(jì)=2600+5000+608+80+1520=9808(萬元)。 2.土地增值稅第一步應(yīng)先確定增值額,然后用增值額計(jì)算增值率,通過增值率確認(rèn)稅率,和速算扣除系數(shù),最后計(jì)算出稅額即可。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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轉(zhuǎn)回可抵扣70是減少遞延所得稅資產(chǎn)嗎
小王老師
??|
提問時(shí)間:10/31 15:28
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 是的。 借:所得稅費(fèi)用等 貸:遞延所得稅資產(chǎn) 70×25% 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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從合伙企業(yè)分回股息紅利免稅嗎?交個(gè)稅還是企業(yè)所得稅
趙老師
??|
提問時(shí)間:04/30 17:21
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 不免 如果是個(gè)人股東是按照經(jīng)營所得繳納個(gè)稅的。 如果是法人股東繳納企業(yè)所得稅的。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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第6題具有商業(yè)實(shí)質(zhì)不是按公允價(jià)值嗎?
一鳴老師
??|
提問時(shí)間:08/01 10:26
#稅務(wù)師#
前邊都回答了這個(gè)問題呀,答案是錯(cuò)的,除非是雙方的資產(chǎn)都無法合理市價(jià)估計(jì),才使用賬面的歷史成本
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涉稅實(shí)務(wù)簡答題和綜合題考試的時(shí)候,必須按照書本的內(nèi)容背下來作答嗎
耿老師
??|
提問時(shí)間:11/08 18:39
#稅務(wù)師#
你好,這樣回答更標(biāo)準(zhǔn),涉及條文需要背下來
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請(qǐng)問:小規(guī)模納稅人可以接收收增值稅專用發(fā)票嗎?
文文老師
??|
提問時(shí)間:07/25 14:30
#稅務(wù)師#
小規(guī)模納稅人可以接收收增值稅專用發(fā)票,只是沒必要
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業(yè)務(wù)二題目也沒有計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅額呀,他為什么調(diào)賬的時(shí)候他要沖減進(jìn)項(xiàng)稅額呢?
玲竹老師
??|
提問時(shí)間:08/23 21:56
#稅務(wù)師#
您好 對(duì)商業(yè)企業(yè)向供貨方收取的與商品銷售量、銷售額掛鉤(如以一定比例、金額、數(shù)量計(jì)算)的各種返還收入,均應(yīng)按照平銷返利行為的有關(guān)規(guī)定沖減當(dāng)期增值稅進(jìn)項(xiàng)稅金, 因?yàn)榍捌谫徹浀臅r(shí)候 已經(jīng)計(jì)入進(jìn)項(xiàng)稅額了 現(xiàn)在只需要沖減當(dāng)期的就好了
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建筑工程行業(yè)個(gè)人所得稅已經(jīng)在勞務(wù)公司進(jìn)行了代扣代繳之后還需要預(yù)繳嗎?
新新老師
??|
提問時(shí)間:11/27 15:19
#稅務(wù)師#
你說的預(yù)交是指哪個(gè)環(huán)節(jié)?
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請(qǐng)問這題cd錯(cuò)在哪里呀老師
小林老師
??|
提問時(shí)間:11/26 14:58
#稅務(wù)師#
您好,以劃撥方式取得土地使用權(quán)的,經(jīng)批準(zhǔn)轉(zhuǎn)讓房地產(chǎn)時(shí),應(yīng)由房地產(chǎn)轉(zhuǎn)讓者補(bǔ)繳契稅。其計(jì)稅依據(jù)為補(bǔ)繳的土地使用權(quán)出讓費(fèi)用或者土地收益。
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@賈apple老師,如果產(chǎn)假期間剛好春節(jié),這樣假期重疊是可以后面再休嗎
apple老師
??|
提問時(shí)間:03/19 11:48
#稅務(wù)師#
同學(xué)你好,按照法律規(guī)定,不能后面休息了。只能是重疊了
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為什么公司破產(chǎn),公益?zhèn)鶆?wù)會(huì)在普通債權(quán)之前清償 (稅務(wù)師法律內(nèi)容)不清楚的別接
王超老師
??|
提問時(shí)間:08/24 15:06
#稅務(wù)師#
舉一個(gè)例子,比如有一個(gè)制造企業(yè),他還有很多半成品,但是他現(xiàn)在破產(chǎn)了 如果要繼續(xù)生產(chǎn),要買一些原材料,繼續(xù)加工半成品 那么這個(gè)時(shí)候的供應(yīng)商,他就會(huì)覺得,這個(gè)債務(wù)如果跟普通債務(wù)混在一起,后面肯定也收不回錢 因此法律就把這個(gè)錢算是共益?zhèn)鶆?wù),讓他優(yōu)先在普通債權(quán)之前 這樣供應(yīng)商才可以放心的把原材料給企業(yè)的
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以舊換新,是否需要做收入?會(huì)計(jì)和稅法的規(guī)定有哪一些?具體的政策依據(jù)又是哪一些?
歲月靜好老師
??|
提問時(shí)間:08/26 13:40
#稅務(wù)師#
同學(xué)您好: 以舊換新業(yè)務(wù)在會(huì)計(jì)和稅法上都需要確認(rèn)收入。 在會(huì)計(jì)處理上,以舊換新銷售商品應(yīng)當(dāng)按照銷售商品收入確認(rèn)條件確認(rèn)收入,回收的商品作為購進(jìn)商品處理。 在稅法方面,增值稅和企業(yè)所得稅都有相關(guān)規(guī)定: 增值稅:采取以舊換新方式銷售貨物,應(yīng)按新貨物的同期銷售價(jià)格確定銷售額,不得扣減舊貨物的收購價(jià)格。但金銀首飾以舊換新業(yè)務(wù),可以按銷售方實(shí)際收取的不含增值稅的全部價(jià)款征收增值稅。 政策依據(jù):《增值稅暫行條例》及其實(shí)施細(xì)則。 企業(yè)所得稅:銷售商品應(yīng)當(dāng)按照銷售商品收入確認(rèn)條件確認(rèn)收入,回收的商品作為購進(jìn)商品處理。 政策依據(jù):《企業(yè)所得稅法》及其實(shí)施條例。 總之,以舊換新業(yè)務(wù)在會(huì)計(jì)和稅法上都要確認(rèn)收入,只是在增值稅處理上,對(duì)于金銀首飾和其他貨物有所區(qū)別。
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非法制造,出售非法制造的發(fā)票罪,定罪標(biāo)準(zhǔn)是什么?
小天老師
??|
提問時(shí)間:10/04 21:02
#稅務(wù)師#
您好,1.非法制造、出售非法制造的發(fā)票罪是指違反發(fā)票管理法規(guī)偽造、擅自制造不能用于出口退稅、抵扣稅款的發(fā)票,以及出售偽造、擅自制造的不能用于出口退稅、抵扣稅款的發(fā)票的行為。 2.非法制造、出售非法制造的發(fā)票罪在主觀方面表現(xiàn)為直接故意,一般以營利為目的。在1996年6月3日最高人民法院、最高人民檢察院發(fā)布的《關(guān)于辦理偽造、倒賣、盜竊發(fā)票刑事案件適用法律的規(guī)定》 [3] 中,實(shí)施非法印制(復(fù)制)、倒賣發(fā)票(含假發(fā)票),或者非法制造、倒賣發(fā)票防偽專用品的行為,構(gòu)成投機(jī)倒把罪的,就要求行為人主觀方面必須是以營利為目的。過失和間接故意,均不能成為非法制造、出售非法制造的發(fā)票罪的罪過。因此,在過失罪過下造成的超量印制發(fā)票的,不以犯罪論 3.自然人犯非法制造、出售非法制造的發(fā)票罪的,處二年以下有期徒刑、拘役或者管制,并處或者單處一萬元以上五萬元以下罰金;情節(jié)嚴(yán)重的,處二年以上七年以下有期徒刑,并處五萬元以上五十萬元以下罰金。 單位犯非法制造、出售非法制造的發(fā)票罪的,對(duì)單位判處罰金,并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員,依照本條的規(guī)定處罰。
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繳納房產(chǎn)稅有從價(jià)的和從租的,是不是減除從租計(jì)征的之后,剩余部分再按從價(jià)計(jì)征?
宋生老師
??|
提問時(shí)間:05/11 15:49
#稅務(wù)師#
你好可以的,可以這樣子做。
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公司可以買蚊香嘛?記入什么科目
一鳴老師
??|
提問時(shí)間:06/05 11:35
#稅務(wù)師#
你好,關(guān)鍵是這個(gè)蚊香在什么部門使用?
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總資產(chǎn)報(bào)酬率怎么算
青老師
??|
提問時(shí)間:05/16 16:04
#稅務(wù)師#
你好 ;總資產(chǎn)報(bào)酬率=息稅前利潤總額/平均資產(chǎn)總額×100%;
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租金收入為什么安 80%計(jì)算所得額
來來老師
??|
提問時(shí)間:08/10 11:14
#稅務(wù)師#
你好 每月租金在4000元以上可以扣除20% 也就是:應(yīng)納稅額=應(yīng)納稅所得額×適用稅率=[每月租金-允許扣除的項(xiàng)目-修繕費(fèi)用(800元為限)]×(1-20%)×10% 所以看80%
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注冊(cè)會(huì)計(jì)師 會(huì)計(jì),現(xiàn)在怎樣備考復(fù)習(xí)
玲竹老師
??|
提問時(shí)間:05/31 23:51
#稅務(wù)師#
您好 請(qǐng)問您有會(huì)計(jì)基礎(chǔ)么 已經(jīng)學(xué)到什么進(jìn)度了 還是準(zhǔn)備現(xiàn)在才開始備考?
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除啤黃油外其它包裝物押金在收取的時(shí)候就并入銷售額交消費(fèi)稅,為什么木質(zhì)一次筷子在逾期的時(shí)候才收?
初見張老師
??|
提問時(shí)間:04/13 10:58
#稅務(wù)師#
同學(xué)你好除啤黃油外其它酒類包裝物押金在收取的時(shí)候就并入銷售額交消費(fèi)稅
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合作社法人 以合作社的名義建立的辦公樓,資金是法人股東個(gè)人出的,現(xiàn)在賬務(wù)如何處理?2:由于沒有建設(shè)費(fèi)用開支發(fā)票,稅務(wù)局以300萬作為計(jì)稅基礎(chǔ),讓合作社繳納房產(chǎn)稅和土地使用稅?,F(xiàn)在合作社邀請(qǐng)資產(chǎn)評(píng)估機(jī)構(gòu),做了資產(chǎn)評(píng)估,顯示辦公樓價(jià)值500萬,請(qǐng)問這個(gè)情況下,會(huì)計(jì)賬務(wù)如何處理?稅務(wù)如何處理比較優(yōu)惠?
郭老師
??|
提問時(shí)間:08/21 19:15
#稅務(wù)師#
你好,這個(gè)是法人個(gè)人直接支付給對(duì)方企業(yè)的嗎?他有支付的證明沒有?
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