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這題解析 沒看懂 不明白
羅雯老師
??|
提問時間:06/06 08:15
#稅務(wù)師#
你好 ,答案解析比較清楚呢,請問具體是哪里不了解呢?
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老師。留抵退稅需要繳納城建。教育、地方教育附加稅嗎/還有2021年支付的貸款的利息,但在2022年9月才來貸款利息的發(fā)票,這種情況能在2022年做21年的匯算能正常扣除嗎?
郭老師
??|
提問時間:08/23 17:42
#稅務(wù)師#
留底退稅,不需要交城建稅,地方教育教育附加。2021年的貸款利息在匯算清繳之前,發(fā)票到了可以稅前扣除,沒有發(fā)票的納稅調(diào)增,后期發(fā)票到了之后,你在第二年納稅調(diào)減就可以了。
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老師,上面不是說提供餐飲的外賣按照餐飲服務(wù)嗎?下面餐飲企業(yè)賣點心怎么又是13%呢
稅法老師
??|
提問時間:07/01 17:15
#稅務(wù)師#
提供的餐飲外賣按照餐飲服務(wù),但是銷售的點心禮盒,銷售的是包裝好的成品,不是外賣了,按照銷售貨物適用13%稅率
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注冊會計師,現(xiàn)在備考來得及嗎
艷子老師
??|
提問時間:06/22 20:55
#稅務(wù)師#
您好,前面還沒聽課的嗎?
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老師好!這個選項3是不符合哪一點呢?為什么不選擇
羅雯老師
??|
提問時間:08/07 16:21
#稅務(wù)師#
你好,請問是問15題還是第2題?
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老師您好,這道題我沒明白為什么要這樣做?麻煩解答一下。
小天老師
??|
提問時間:08/18 19:00
#稅務(wù)師#
您好!很高興為您解答,請稍等
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對境外經(jīng)紀(jì)機構(gòu)在境外為境外投資者提供中國境內(nèi)原油期貨經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)取得的傭金所得,不屬于來源于中國境內(nèi)的勞務(wù)所得,不征收企業(yè)所得稅。這個可以理解為經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)是直接在境外提供,不用跑到中國境內(nèi),所以視為勞務(wù)發(fā)生地在境外,所以不屬于企業(yè)所得稅中的境內(nèi)所得嗎
稅法老師
??|
提問時間:10/24 16:15
#稅務(wù)師#
是的,可以按您那么理解。
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例題37委托境外研發(fā)費用80萬元題目已告知,加計扣除不是80*75%嗎?為什么是64*75% ?沒搞明白。
稅法老師
??|
提問時間:08/20 23:56
#稅務(wù)師#
委托境外研發(fā)費用要受兩個限制,您看通過對比,按照小的計算,所以是在65的基礎(chǔ)上加計扣除
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稅負(fù)公式怎么算的,老師
郭老師
??|
提問時間:07/25 12:28
#稅務(wù)師#
交納的增值稅/不含稅銷售額=增值稅稅負(fù)
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單位犯罪中,單位可獨立成為犯罪嫌疑人,不明白單位為什么會成為犯罪嫌疑人
李達(dá)老師
??|
提問時間:08/16 18:22
#稅務(wù)師#
單位也可以成為犯罪主體
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為什么這里材料成本的計算公式要乘以(1-10%)?運費5萬元不用換算呈不含稅金額嗎?
一鳴老師
??|
提問時間:12/12 16:33
#稅務(wù)師#
乘以(1-10%)是因為,可以按采購成本計算抵扣10%的進項稅。
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新股東以低于凈資產(chǎn)價格收購企業(yè)股權(quán)后轉(zhuǎn)增股本,應(yīng)按照下列順序進行,即先轉(zhuǎn)增應(yīng)稅的盈余積累部分,然后再轉(zhuǎn)增免稅的盈余積累部分。怎么通俗易懂的理解?
王雁鳴老師
??|
提問時間:12/17 15:12
#稅務(wù)師#
同學(xué)你好,這個應(yīng)稅指個人所得稅和企業(yè)所得稅,外籍人士和企業(yè)從企業(yè)取得利潤分配免稅,中國居民視同先分配利潤再投入資本,那就是先轉(zhuǎn)增中國居民的股份,再轉(zhuǎn)增外籍人士和企業(yè)股東的股份。
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老師,企業(yè)刷單是不是違法的
易 老師
??|
提問時間:06/09 22:00
#稅務(wù)師#
對的沒錯, 一般是這樣的
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老師:購買債券為什么花1000萬能買到1250萬的債券呢?
金金老師
??|
提問時間:06/07 21:05
#稅務(wù)師#
您好,是這樣的,因為未來期間這個債券可能價值會下降,所以現(xiàn)在買的時候也比較便宜
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A:甲方 B:代理商 C:廠家 如下圖1 AB簽合同,B開票給A,B開票名稱或商品編碼簡稱 選多少 才對?(B實際業(yè)務(wù)是C開發(fā)好了,C發(fā)包給B,B再去給A配置好來) 圖2 B與C簽合同,C開票給B,開票名稱是開發(fā)費。 B執(zhí)照經(jīng)營范圍:網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)品及計算機軟件的開發(fā)、銷售;銷售:電腦及配件。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動)
獨情
??|
提問時間:08/23 19:56
#稅務(wù)師#
你好,稍等我算好發(fā)給你的呢
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2023年稅務(wù)師最后沖刺8套財務(wù)于會計(4)計算題68事項3中的設(shè)備公允與賬面不相等為什么不需要調(diào)整
小王老師
??|
提問時間:11/01 08:11
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 事項(3)中設(shè)備的公允價值與賬面價值不相等無需考慮,因為其不是發(fā)生在初始投資時點。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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請問老師,單位是小規(guī)模納稅人可以執(zhí)行圖片的政策嗎?圖片說的房屋租賃企業(yè)可以適用。我單位雖然不是房屋租租賃企業(yè),但是有很多房子,也有的是出租給個人的。
郭老師
??|
提問時間:07/09 08:53
#稅務(wù)師#
你好,這個首先得是住房,住房出租給個人的可以。
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老師,地面硬化最低攤銷年限是多少?
易 老師
??|
提問時間:06/07 12:33
#稅務(wù)師#
同學(xué)您好,您好 根據(jù)您土地使用證上的年限攤銷
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公司為減少投資風(fēng)險,讓投資項目管理和參與人員共擔(dān)風(fēng)險,公司讓這些人員給公司繳納保證金,按實際投資收益和損失讓這些人員承擔(dān)同比例收益和損失,那給這些人員發(fā)放的收益和損失怎么納稅啊?是計入工資總額繳納個稅嗎?
金金老師
??|
提問時間:08/15 20:47
#稅務(wù)師#
...
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請問老師,C,什么意思呢?發(fā)票的進項稅怎么還有不可以抵扣的呢?
青老師
??|
提問時間:07/17 19:11
#稅務(wù)師#
《中華人民共和國土地增值稅暫行條例》第六條第一、三項規(guī)定的扣除項目的金額按照下列方法計算: (一)提供的購房憑據(jù)為營改增前取得的營業(yè)稅發(fā)票的,按照發(fā)票所載金額(不扣減營業(yè)稅)并從購買年度起至轉(zhuǎn)讓年度止每年加計5%計算。 (二)提供的購房憑據(jù)為營改增后取得的增值稅普通發(fā)票的,按照發(fā)票所載價稅合計金額從購買年度起至轉(zhuǎn)讓年度止每年加計5%計算。 (三)提供的購房發(fā)票為營改增后取得的增值稅專用發(fā)票的,按照發(fā)票所載不含增值稅金額加上不允許抵扣的增值稅進項稅額之和,并從購買年度起至轉(zhuǎn)讓年度止每年加計5%計算。按照這個來區(qū)分理解哈
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老師,合并報表如何申報稅務(wù)局年度報表
東老師
??|
提問時間:08/29 14:12
#稅務(wù)師#
您好年報的時候財務(wù)費用按照企業(yè)自身的報表申報就行
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老師,固定資產(chǎn)的入賬日期是2011年,老板非得讓取得時間寫成房產(chǎn)證的時間,2023年。如果是追究起來300萬房產(chǎn)稅,會計會擔(dān)責(zé)任嗎?
小林老師
??|
提問時間:11/26 14:49
#稅務(wù)師#
您好,是房產(chǎn)證取得的晚的原因是?
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公司長時間不經(jīng)營,零申報需要做賬嗎?
易 老師
??|
提問時間:09/26 09:23
#稅務(wù)師#
學(xué)員您好,這種情況是要的。
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企業(yè)所得稅和個人所得稅是不是只有獲贈房產(chǎn)的偶然所得,才能減掉相關(guān)稅費,其他的偶然所得都不能(包括獲贈設(shè)備也不能)
暖暖老師
??|
提問時間:01/02 10:32
#稅務(wù)師#
你好,你分析的是正確的這個
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老師,我們是制造型研發(fā)企業(yè), 我們平時銷售設(shè)備,安裝人員出差的費用,計入銷售費用-差旅費-銷售嗎? 如果是銷售出去的設(shè)備,需要維修, 我們售后出差的費用,計入 銷售費用-差旅費-售后? 這兩個科目這樣可以嗎
劉倩老師
??|
提問時間:08/23 09:50
#稅務(wù)師#
你好!是的,可以的了。
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稅務(wù)師能做房地產(chǎn)行業(yè)的審計工作嘛
宋老師2
??|
提問時間:11/28 14:39
#稅務(wù)師#
你好!可以的。做稅審沒問題
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老師,會計報名信息需要變更嗎?中級我看變了,初級與高級以及稅務(wù)師等是不是都得重新上傳信息。還有截止時間是哪天
文文老師
??|
提問時間:11/08 16:08
#稅務(wù)師#
是的,都得重新上傳信息
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老師 剛結(jié)束稅一 稅二的考試 現(xiàn)在想準(zhǔn)備明年的三科 給點建議 現(xiàn)在學(xué)習(xí)哪一科
宋生老師
??|
提問時間:11/04 15:01
#稅務(wù)師#
你好,一共就3科了,你是想要什么建議?哪一方面 《涉稅服務(wù)相關(guān)法律》《財務(wù)與會計》《涉稅服務(wù)實務(wù)》
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老師稅額為什么除以收入才是稅率,應(yīng)該除以收入減成本,減去之后才是純收入
宋生老師
??|
提問時間:11/04 11:56
#稅務(wù)師#
你好,你現(xiàn)在是想算什么?
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老師,這個題,視同銷售這沒明白,倆個問號這里,合計調(diào)增30,是說會計利潤吧.上面說收入納稅調(diào)增180萬元,確認(rèn)成本納稅調(diào)減150萬元,再哪張報表上調(diào)整呢?第二個問號扣除類調(diào)整項目的其他欄次中調(diào)減30又是什么意思?
小林老師
??|
提問時間:09/14 14:59
#稅務(wù)師#
您好,正在給您回復(fù),謝謝
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