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老師稅額為什么除以收入才是稅率,應(yīng)該除以收入減成本,減去之后才是純收入
宋生老師
??|
提問時(shí)間:11/04 11:56
#稅務(wù)師#
你好,你現(xiàn)在是想算什么?
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企業(yè)所得稅和個(gè)人所得稅是不是只有獲贈(zèng)房產(chǎn)的偶然所得,才能減掉相關(guān)稅費(fèi),其他的偶然所得都不能(包括獲贈(zèng)設(shè)備也不能)
暖暖老師
??|
提問時(shí)間:01/02 10:32
#稅務(wù)師#
你好,你分析的是正確的這個(gè)
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為什么這里材料成本的計(jì)算公式要乘以(1-10%)?運(yùn)費(fèi)5萬元不用換算呈不含稅金額嗎?
一鳴老師
??|
提問時(shí)間:12/12 16:33
#稅務(wù)師#
乘以(1-10%)是因?yàn)?,可以按采購成本?jì)算抵扣10%的進(jìn)項(xiàng)稅。
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老師,企業(yè)刷單是不是違法的
易 老師
??|
提問時(shí)間:06/09 22:00
#稅務(wù)師#
對(duì)的沒錯(cuò), 一般是這樣的
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企業(yè)所得稅不是小微企業(yè),房產(chǎn)稅里是小微企業(yè),為什么
稅法老師
??|
提問時(shí)間:10/21 14:29
#稅務(wù)師#
小微、小型微利企業(yè)的稅收優(yōu)惠 1.增值稅小規(guī)模納稅人;月度銷售額不超過15萬(季度45萬)2.企業(yè)所得稅無論一般納稅人還是小規(guī)模納稅人,只要符合335的條件,均可享受小型微利企業(yè)優(yōu)惠3.6稅2費(fèi)只要是小規(guī)模納稅人,無論銷售額是多少,均可享受減50%優(yōu)惠4.2費(fèi)1基金只要月度銷售額不超過10萬(季度30萬),無論是一般納稅人、還是小規(guī)模納稅人均免 6稅2費(fèi)的優(yōu)惠: 由省、自治區(qū)、直轄市人民政府根據(jù)本地區(qū)實(shí)際情況,以及宏觀調(diào)控需要確定,對(duì)增值稅小規(guī)模納稅人可以在50%的稅額幅度內(nèi)減征資源稅、城市維護(hù)建設(shè)稅、房產(chǎn)稅、城鎮(zhèn)土地使用稅、印花稅(不含證券交易印花稅)、耕地占用稅和教育費(fèi)附加、地方教育附加。
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當(dāng)期所得稅就是當(dāng)期應(yīng)交所得稅 還是 應(yīng)納稅所得額?
新新老師
??|
提問時(shí)間:08/01 18:06
#稅務(wù)師#
。您好,當(dāng)期需要繳納的所得稅。
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請(qǐng)問老師,注會(huì)和稅務(wù)師可以同時(shí)學(xué)么,兩者有相連的地方嗎
小咸魚老師
??|
提問時(shí)間:02/01 08:04
#稅務(wù)師#
同學(xué),您好,兩個(gè)可以同時(shí)學(xué)的,注會(huì)的財(cái)務(wù)管理、會(huì)計(jì)、稅法這幾個(gè)科目可以與稅務(wù)師相通,而且如果注會(huì)這幾個(gè)科目學(xué)懂了,稅務(wù)師的這幾塊內(nèi)容就可以簡單瀏覽就行了。
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你好 我單位是做電器的 購買方是個(gè)人 我現(xiàn)在要開發(fā)票 我開普票 那排頭怎么開合適?
郭老師
??|
提問時(shí)間:06/17 14:53
#稅務(wù)師#
你好,開個(gè)人的名字就可以。
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老師你好,想問一下,個(gè)體戶的個(gè)稅經(jīng)營所得申報(bào)逾期了,還可以在,自然人申報(bào)系統(tǒng)里面申報(bào)嗎?
樸老師
??|
提問時(shí)間:07/18 17:42
#稅務(wù)師#
同學(xué)你好 這個(gè)申報(bào)生產(chǎn)經(jīng)營所得的 可以補(bǔ)申報(bào)
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留置屬于什么呢,不屬擔(dān)保
Jack老師
??|
提問時(shí)間:07/17 16:03
#稅務(wù)師#
您好,三個(gè)方式是保證、抵押和質(zhì)押。
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老師,與資產(chǎn)相關(guān)的政府補(bǔ)助,應(yīng)當(dāng)沖減相關(guān)資產(chǎn)的賬面價(jià)值或確認(rèn)為遞延收益。 請(qǐng)問此處說法僅指凈額法,不是總額法的處理方式?總額法應(yīng)記入其他收益而,不是沖減嗎?
木木老師
??|
提問時(shí)間:10/14 12:55
#稅務(wù)師#
你好,同學(xué) 沖減賬面,凈額法 遞延收益,總額法
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這里的利息收入為什么只算了兩期呢,不是三年期的債券嗎?
朱立老師
??|
提問時(shí)間:06/27 12:03
#稅務(wù)師#
你好 發(fā)行是2019 買入是2020年
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請(qǐng)問老師,這個(gè)固定資產(chǎn)農(nóng)業(yè)方面的機(jī)械是怎樣折舊的
青老師
??|
提問時(shí)間:07/07 10:51
#稅務(wù)師#
你好 ; 借農(nóng)業(yè)生產(chǎn)成本-折舊費(fèi)貸累計(jì)折舊; 你們 機(jī)械按10年折舊的哇
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老師 研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除是要有高新證書還是賬上有研發(fā)費(fèi)用符合制造業(yè)就可以?
王超老師
??|
提問時(shí)間:06/28 07:33
#稅務(wù)師#
你好 這個(gè)普通企業(yè)也是可以加計(jì)扣除的,不強(qiáng)制要求是高新企業(yè)的
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老師,這個(gè)題怎么做的,完全不會(huì)
小默老師
??|
提問時(shí)間:09/09 17:10
#稅務(wù)師#
你好同學(xué) 1.稿酬預(yù)扣個(gè)稅=20*(1-20%)*70%*20%*10000 2.2021年應(yīng)交個(gè)稅=(20*(1-20%)*70%+9-1.2-6)*10000*10%-2520
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股東變更要交什么稅?什么情況下交
文文老師
??|
提問時(shí)間:05/12 10:21
#稅務(wù)師#
股東變更要交印花稅,可能要交個(gè)稅
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老師,您好,稅務(wù)師報(bào)名時(shí),把管理學(xué)填成了經(jīng)濟(jì)學(xué),有影響嗎??
向陽老師
??|
提問時(shí)間:05/14 13:10
#稅務(wù)師#
您好,同學(xué),沒有影響的
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這個(gè)題目有疑問,不是應(yīng)該選B嗎
一休哥哥老師
??|
提問時(shí)間:05/19 08:43
#稅務(wù)師#
是的 本題應(yīng)該選擇B房產(chǎn)稅。
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老師,不應(yīng)該是減半征收嗎?
郭老師
??|
提問時(shí)間:05/15 16:35
#稅務(wù)師#
個(gè)稅沒有減半的。你說的是印花稅吧,印花稅可以減半。
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怎么算的,想知道計(jì)算過程
小天老師
??|
提問時(shí)間:05/14 10:49
#稅務(wù)師#
您好,一個(gè)計(jì)算如下500*(1+25%)/(1-9%)*9%=61.81 還有一個(gè)稍等發(fā)上來哈
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物流公司雇傭社會(huì)閑散車輛完成業(yè)務(wù)后,找到另外一家運(yùn)輸公司給自己開具了運(yùn)輸專票,屬于稅虛與刑虛嗎?
文文老師
??|
提問時(shí)間:05/10 09:58
#稅務(wù)師#
是的,嚴(yán)格來說,屬于虛開
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老師,公司前20年拿的土地有幾戶房子,現(xiàn)在給房主的補(bǔ)償,我公司可以稅前一次性扣除嗎?
郭老師
??|
提問時(shí)間:06/07 10:33
#稅務(wù)師#
可以的,可以補(bǔ)上的。
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這題解析 沒看懂 不明白
羅雯老師
??|
提問時(shí)間:06/06 08:15
#稅務(wù)師#
你好 ,答案解析比較清楚呢,請(qǐng)問具體是哪里不了解呢?
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注冊(cè)會(huì)計(jì)師,現(xiàn)在開始學(xué)習(xí)財(cái)管,還來得及嗎
薛薛老師
??|
提問時(shí)間:05/26 23:21
#稅務(wù)師#
尊敬的學(xué)員您好!還有三個(gè)月,要看備考幾門,如果就一門的話來得及,打好基礎(chǔ),多做題,堅(jiān)持到考試。如果還有其他學(xué)科,就需要慎重考慮一下,畢竟。每一門都需要花費(fèi)相當(dāng)?shù)臅r(shí)間保證。
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公司為減少投資風(fēng)險(xiǎn),讓投資項(xiàng)目管理和參與人員共擔(dān)風(fēng)險(xiǎn),公司讓這些人員給公司繳納保證金,按實(shí)際投資收益和損失讓這些人員承擔(dān)同比例收益和損失,那給這些人員發(fā)放的收益和損失怎么納稅???是計(jì)入工資總額繳納個(gè)稅嗎?
金金老師
??|
提問時(shí)間:08/15 20:47
#稅務(wù)師#
...
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老師好,在網(wǎng)上購買材料需要什么附件,有發(fā)票
新新老師
??|
提問時(shí)間:06/09 11:30
#稅務(wù)師#
好是的,需要有發(fā)票的,要有發(fā)票。
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親人用我的身份證復(fù)印件收實(shí)際有發(fā)生的項(xiàng)目款 請(qǐng)問用我的身份證復(fù)印件,復(fù)印完后上面寫項(xiàng)目名稱這樣可以嗎?防再次利用
韋老師
??|
提問時(shí)間:05/24 11:58
#稅務(wù)師#
您好!你可以寫個(gè)此復(fù)印件僅用于……
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邊際貢獻(xiàn)總額等于固定成本加利潤,利潤又等于什么
張老師
??|
提問時(shí)間:11/12 09:11
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 利潤 =銷售收入 - 變動(dòng)成本 - 固定成本 =銷售收入 - 變動(dòng)成本 就是邊際貢獻(xiàn),因此邊際貢獻(xiàn)=利潤+固定成本 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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甲公司2021年9月15日與乙公司簽訂合同,合同約定甲公司應(yīng)在2022年2月向乙公司交付w產(chǎn)品300萬件,每件產(chǎn)品售價(jià)5萬元。若雙方違約,則需支付違約金200萬元。合同簽訂后,甲公司預(yù)計(jì)需購入原材料1150萬元,后續(xù)加工成本為530萬元,每件產(chǎn)品發(fā)生銷售稅費(fèi)0.2元,如何計(jì)算甲公司應(yīng)該確認(rèn)預(yù)計(jì)負(fù)債的的金額
周老師
??|
提問時(shí)間:11/12 10:09
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 不執(zhí)行合同損失=違約金200 執(zhí)行合同損失=1150+530-(5*300-0.2*300)=240 因此企業(yè)會(huì)選擇不執(zhí)行合同,按照違約金200確認(rèn)預(yù)計(jì)負(fù)債。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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請(qǐng)問老師,C,什么意思呢?發(fā)票的進(jìn)項(xiàng)稅怎么還有不可以抵扣的呢?
青老師
??|
提問時(shí)間:07/17 19:11
#稅務(wù)師#
《中華人民共和國土地增值稅暫行條例》第六條第一、三項(xiàng)規(guī)定的扣除項(xiàng)目的金額按照下列方法計(jì)算: (一)提供的購房憑據(jù)為營改增前取得的營業(yè)稅發(fā)票的,按照發(fā)票所載金額(不扣減營業(yè)稅)并從購買年度起至轉(zhuǎn)讓年度止每年加計(jì)5%計(jì)算。 (二)提供的購房憑據(jù)為營改增后取得的增值稅普通發(fā)票的,按照發(fā)票所載價(jià)稅合計(jì)金額從購買年度起至轉(zhuǎn)讓年度止每年加計(jì)5%計(jì)算。 (三)提供的購房發(fā)票為營改增后取得的增值稅專用發(fā)票的,按照發(fā)票所載不含增值稅金額加上不允許抵扣的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額之和,并從購買年度起至轉(zhuǎn)讓年度止每年加計(jì)5%計(jì)算。按照這個(gè)來區(qū)分理解哈
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