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公司要注銷,庫存還有2萬貨物,怎么處理?
劉倩老師
??|
提問時間:06/14 10:59
#稅務(wù)師#
你好,這個稅務(wù)局一般都是要求賣掉。
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今年可不可以報考稅務(wù)師?
劉倩老師
??|
提問時間:06/07 10:02
#稅務(wù)師#
你好!2023年注冊稅務(wù)師報名時間為5月8日10:00-7月10日17:00
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A為什么正確?全計入財務(wù)費用嗎?
文文老師
??|
提問時間:05/23 21:22
#稅務(wù)師#
你好,沒有看到相關(guān)圖片
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怎么計算滴呀,可以解釋一下計算過程嗎
小默老師
??|
提問時間:06/19 23:15
#稅務(wù)師#
你好同學(xué),稍等回復(fù)你
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計算消費稅和增值稅,怎么計算滴呀,可以解釋一下計算過程嗎
鄒老師
??|
提問時間:06/17 10:36
#稅務(wù)師#
你好 進(jìn)口煙絲的這個題目 消費稅=100萬*(1+40%)/(1—30%)*30% 增值稅=100萬*(1+40%)/(1—30%)*13%
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老師好,這道題目b選項在建工程不是還要加上工程物資嗎?為什么正確?
張老師
??|
提問時間:10/19 10:30
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 是正確的,這是在在建工程項目中列報,并不是說在建工程項目只包括這部分。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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市盈率等于每股市價除以每股收益,每股收益又等于什么?
范老師
??|
提問時間:11/11 15:53
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 基本每股收益=凈利潤/發(fā)行在外的普通股加權(quán)平均數(shù) 稀釋每股收益是指企業(yè)存在具有稀釋性潛在普通股的情況下,以基本每股收益的計算為基礎(chǔ),在分母中考慮稀釋性潛在普通股的聚響’同時對分子也作相應(yīng)的調(diào)整。計算稀釋每股收益,應(yīng)當(dāng)根據(jù)下列事項對歸屬于普通股股東的當(dāng)期凈利潤進(jìn)行調(diào)整: ( 1)當(dāng)期已確認(rèn)為費用的稀釋性潛在普通股的利息; (2)稀釋性潛在普通股轉(zhuǎn)換時將產(chǎn)生的收益或費用。 上述調(diào)整應(yīng)當(dāng)考慮相關(guān)的所得稅影響。同時,根據(jù)企業(yè)存在稀釋性潛在普通股,調(diào)整分母上發(fā)行在外普通股的加權(quán)平均數(shù)。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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圖片中的題目,幫忙檢查下是否錯誤,感謝
小王老師
??|
提問時間:01/12 22:42
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出那個1應(yīng)該是1÷(1-9%)×9%,其他基本都是正確的 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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老師 。個人賬戶收款今年查的嚴(yán)嗎?超過多少會有風(fēng)險
新新老師
??|
提問時間:07/14 17:34
#稅務(wù)師#
你好 經(jīng)常發(fā)生就有風(fēng)險 金額沒有說
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A公司的企業(yè)所得稅納稅申報表A105090 《資產(chǎn)損失稅前扣除及納稅調(diào)整明細(xì)表》資產(chǎn)損失的稅收金額為1000萬,則可能()。 A、存貨損失異常 B、投資損失異常 C、應(yīng)收及預(yù)付款項損失異常 D、非正常損失未作進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出
金金老師
??|
提問時間:12/17 09:20
#稅務(wù)師#
您好,這個的話是屬于 A、存貨損失異常 C、應(yīng)收及預(yù)付款項損失異常
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中間那一段劃線那個地方是什么意思,什么長期持有不確認(rèn)所得稅
若言老師
??|
提問時間:10/06 14:51
#稅務(wù)師#
同學(xué)你好 長期股權(quán)投資權(quán)益法會計上需要按照被投資單位所有者權(quán)益來調(diào)整,而稅法中只認(rèn)可初始投資成本,形成暫時性差異,在長期持有的情況下暫時性差異沒有辦法轉(zhuǎn)回,所以不確認(rèn)遞延,在擬近期出售的時候,通過出售暫時性差異是可以轉(zhuǎn)回的,所以確認(rèn)遞延,
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老師這種,只要是轉(zhuǎn)讓的是上市公司股票,都是免的,不管購買方是個人投資者/香港投資者,不管買方是國內(nèi)還是港 交所的上市股,這么理解?
路露老師
??|
提問時間:06/15 16:54
#稅務(wù)師#
同學(xué)你好,個人買賣境內(nèi)上市公司股票免征所得稅,不區(qū)分購買者類型,但是得是境內(nèi)上市公司股票
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D錯在哪了呀,感覺沒錯呀
稅劍法盾
??|
提問時間:07/15 14:43
#稅務(wù)師#
您好,先要讓補充,不補充或者補充后仍不全才能不受理。程序。
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老師,稅務(wù)師2022年系統(tǒng)班還沒開課嗎
樸老師
??|
提問時間:06/10 12:14
#稅務(wù)師#
同學(xué)您好,會計問僅幫助大家解決財會問題;學(xué)習(xí)賬號,權(quán)限或其他問題,可以咨詢會計學(xué)堂客服老師解決。
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請問老師,在計算煙葉稅時怎么區(qū)分該不該×(1+10%)?
若言老師
??|
提問時間:12/17 17:46
#稅務(wù)師#
同學(xué)你好 如果是給出了實際支付的金額,就直接乘以20%;如果是收購價款,就要乘以1+10%~
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老師, 小規(guī)模季度45萬是不是免增值稅 ,現(xiàn)在季度收入是63萬 怎么核算, 一個點的稅率
艷子老師
??|
提問時間:05/16 15:29
#稅務(wù)師#
您好,現(xiàn)在季度是30萬內(nèi)免稅,超過按一個點交稅就可以了
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老師這道題選什么呢
江老師
??|
提問時間:05/22 10:06
#稅務(wù)師#
你好,親愛的學(xué)員,這題答案是ADF 具體的計算相對復(fù)雜,你回復(fù)一下再處理
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老師:為何這個題目 會是0?從小規(guī)模那里生產(chǎn)的是13%的產(chǎn)品,不也是按購進(jìn)時9%,領(lǐng)用時1%;這里不應(yīng)該是10300*0.09???
小天老師
??|
提問時間:05/17 20:36
#稅務(wù)師#
您好,您說這個購進(jìn)9%是從農(nóng)民手中收購的,這里是從小規(guī)模買的,不一樣。
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老師,我們公司有鏟車 鏟車需要用到柴油,但是鏟車是沒有發(fā)票,然后也沒有記賬鏟車,但是有柴油的發(fā)票 我應(yīng)該怎么記賬 柴油的發(fā)票要記賬嗎
一鳴老師
??|
提問時間:05/16 09:26
#稅務(wù)師#
嗯嗯,柴油可以記賬的。能證明鏟車就是你們公司的就行
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建筑行業(yè)怎么做稅收籌劃
東老師
??|
提問時間:08/15 07:52
#稅務(wù)師#
您好,這個可以專門學(xué)習(xí)一下相關(guān)課程
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老師您好,企業(yè)所得稅年報成本調(diào)增了30萬!在賬上要不要做調(diào)整?
劉倩老師
??|
提問時間:05/24 08:58
#稅務(wù)師#
賬上可以不用調(diào),其實賬上調(diào)不調(diào)是看賬上有沒有錯。
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境內(nèi)接受境外提供的在境外使用的不交印花稅,境內(nèi)提供境外在境外使用的是否交印花稅?
樸老師
??|
提問時間:09/15 11:27
#稅務(wù)師#
根據(jù)財政部、稅務(wù)總局2022年第22號公告第二條第一款規(guī)定,在中華人民共和國境外書立在境內(nèi)使用的應(yīng)稅憑證,應(yīng)當(dāng)按規(guī)定繳納印花稅。這里的憑證包括應(yīng)稅憑證的標(biāo)的為服務(wù)的,其提供方或者接受方在境內(nèi),但不包括境外單位或者個人向境內(nèi)單位或者個人提供完全在境外發(fā)生的服務(wù)。 所以,貴企業(yè)向境外企業(yè)提供的建筑服務(wù),即使服務(wù)發(fā)生在境外,合同書立也在境外,但屬于在中國境內(nèi)使用的應(yīng)稅憑證,應(yīng)在我國按規(guī)定繳納印花稅
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這里的現(xiàn)金折扣為啥是12000×2%×50%呢
wu老師
??|
提問時間:09/22 12:18
#稅務(wù)師#
你好 因為2022年的信用條件是沒有現(xiàn)金折扣的,所以2023年才有現(xiàn)金折扣。 2023年,預(yù)計占銷售額一半的客戶將享受現(xiàn)金折扣,折扣是2%,所以現(xiàn)金折扣=(10000+2000)*50%*2%
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老師,第230題的第二問怎么做???
巖巖老師
??|
提問時間:09/07 16:57
#稅務(wù)師#
月利息=2400000×5%/12=10000元 增值稅=10000/1.09*9%=825.69元
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今天準(zhǔn)備考稅務(wù)師,有免費的視頻課程可以試聽一下嗎
艷子老師
??|
提問時間:08/10 14:23
#稅務(wù)師#
您好, 這個需要問下客服,是他們負(fù)責(zé)這塊
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可以幫忙分析下這個圖?不勝感激
王超老師
??|
提問時間:01/01 09:09
#稅務(wù)師#
你好,可以把問題完整的列出來嗎,包括圖片,公式,**目等 如果我無法回答,其他老師也可以看到的
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老師,這個要如何作答的呢?
微微老師
??|
提問時間:12/19 15:31
#稅務(wù)師#
選項A:在中華人民共和國境內(nèi)生產(chǎn)(進(jìn)口)、批發(fā)電子煙的單位和個人為消費稅納稅人。選項E:只從事代加工電子煙產(chǎn)品業(yè)務(wù)的企業(yè)不屬于電子煙消費稅納稅人。
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老師 這個房產(chǎn)稅 為什么要分開1-9月和10-12月?
金金老師
??|
提問時間:10/04 10:30
#稅務(wù)師#
您好,因為一部分是從價,然后9月份是出租了這個
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老師,公司主要做倉儲、裝卸業(yè)務(wù),有自己的土地,園區(qū),現(xiàn)把整個園區(qū)讓另一個公司來經(jīng)營,應(yīng)該是什么樣的形式?
小菲老師
??|
提問時間:12/18 18:29
#稅務(wù)師#
同學(xué),你好 合同約定,以代為管理的形式
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幼兒園有5家,一家總園,4家分園,我在第五家分園,還在縣城,是獨立做賬還是合著?
艷子老師
??|
提問時間:08/06 09:46
#稅務(wù)師#
您好, 這個要看第五家分園是不是獨立核算的,如果是就要單獨做賬
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