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中間那一段劃線那個地方是什么意思,什么長期持有不確認(rèn)所得稅
若言老師
??|
提問時間:10/06 14:51
#稅務(wù)師#
同學(xué)你好 長期股權(quán)投資權(quán)益法會計上需要按照被投資單位所有者權(quán)益來調(diào)整,而稅法中只認(rèn)可初始投資成本,形成暫時性差異,在長期持有的情況下暫時性差異沒有辦法轉(zhuǎn)回,所以不確認(rèn)遞延,在擬近期出售的時候,通過出售暫時性差異是可以轉(zhuǎn)回的,所以確認(rèn)遞延,
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老師,請問公司注銷,其他應(yīng)付款有往來數(shù)據(jù),稅務(wù)局讓做利得,是進(jìn)營業(yè)外收入嗎?
劉倩老師
??|
提問時間:06/08 16:02
#稅務(wù)師#
你好,是的,基于業(yè)外收入。
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請問老師,享受稅法固定資產(chǎn)一次性扣除政策,需要確認(rèn)遞延所得稅負(fù)責(zé)嗎?
小林老師
??|
提問時間:04/16 09:30
#稅務(wù)師#
您好,是需要確認(rèn)的
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這題問的是不生效的是,為什么選b
蔣老師^^
??|
提問時間:07/07 15:17
#稅務(wù)師#
你好同學(xué),以銀行轉(zhuǎn)賬支付的,資金到達(dá)小李賬戶時生效。
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A為什么正確?全計入財務(wù)費用嗎?
文文老師
??|
提問時間:05/23 21:22
#稅務(wù)師#
你好,沒有看到相關(guān)圖片
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公司有80多塊錢的留底退稅,要求辦理退稅,稅已經(jīng)推薦現(xiàn)在要寫自查報告,請問老師該怎么處理
樸老師
??|
提問時間:06/17 16:24
#稅務(wù)師#
同學(xué)你好 你就寫一下這個進(jìn)項怎么留抵的
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老師你好,咨詢一下我這邊是旅行社幫酒店宣傳客房代收房費,最后從旅行社賬戶把代收房費轉(zhuǎn)入酒店賬戶,但是轉(zhuǎn)入酒店賬戶不是按實際代收額轉(zhuǎn)入,那么旅行社在做賬時差額怎么處理喃
郭老師
??|
提問時間:12/11 09:56
#稅務(wù)師#
你好,那你這個不是代收代付,是有利潤,是買來銷售是這個意思。
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第一年現(xiàn)金流量為啥減10?
立峰老師
??|
提問時間:10/03 18:13
#稅務(wù)師#
你好同學(xué),因為第一年需要增減營運資金10=(60-60)-(35-15)
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公司的員工都是外包的有些報銷先從公戶打給出納,出納再微信或支付寶支付,且相關(guān)發(fā)票也不一定收回,找我出納掛賬了100多萬,請問這對出納會是一個怎樣的影響?
郭老師
??|
提問時間:08/23 14:13
#稅務(wù)師#
你好,支付出去的證明有嗎?
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老師,我們公司有鏟車 鏟車需要用到柴油,但是鏟車是沒有發(fā)票,然后也沒有記賬鏟車,但是有柴油的發(fā)票 我應(yīng)該怎么記賬 柴油的發(fā)票要記賬嗎
一鳴老師
??|
提問時間:05/16 09:26
#稅務(wù)師#
嗯嗯,柴油可以記賬的。能證明鏟車就是你們公司的就行
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今年可不可以報考稅務(wù)師?
劉倩老師
??|
提問時間:06/07 10:02
#稅務(wù)師#
你好!2023年注冊稅務(wù)師報名時間為5月8日10:00-7月10日17:00
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固定資產(chǎn)的進(jìn)項抵扣是從哪年開始
小林老師
??|
提問時間:06/11 07:51
#稅務(wù)師#
您好,最早是從2009年開始的
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老師您好,企業(yè)所得稅年報成本調(diào)增了30萬!在賬上要不要做調(diào)整?
劉倩老師
??|
提問時間:05/24 08:58
#稅務(wù)師#
賬上可以不用調(diào),其實賬上調(diào)不調(diào)是看賬上有沒有錯。
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企業(yè)所得稅年度納稅申報表中的稅款所屬期間,可能填報()。 A.1月1日至12月31日 B.開業(yè)日期的當(dāng)月1日至12月31日 C.開業(yè)之日6月15日至12月31日 D.開業(yè)日期的當(dāng)月1日至停業(yè)之日的當(dāng)月月末 E.1月1日至停業(yè)之日 參考答案:ACE:“稅款所屬期間”:一般填報公歷某年1月1日至12月31日納稅人年度中間開業(yè)的,應(yīng)填報實際開始經(jīng)營之日至同年12月31日納稅人年度中間發(fā)生合并、分立、破產(chǎn)、停業(yè)等情況,應(yīng)填報公歷當(dāng)年1月1日至實際停業(yè)或法院裁定并宣告破產(chǎn)之日。 老師為何選C不是B。新開業(yè)不應(yīng)該是開業(yè)日期到12.31,怎么是開業(yè)之日6月15日起?
金金老師
??|
提問時間:05/16 15:34
#稅務(wù)師#
是這樣的,因為如果年中開業(yè)的話,是按照開業(yè)之日到年末的
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請問老師,稅務(wù)師的考試中,稅二,涉稅服務(wù)法律,涉稅實務(wù)都有些什么題型
東老師
??|
提問時間:09/29 09:53
#稅務(wù)師#
您好,主要是就是單選 多選 計算 綜合題
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建筑行業(yè)怎么做稅收籌劃
東老師
??|
提問時間:08/15 07:52
#稅務(wù)師#
您好,這個可以專門學(xué)習(xí)一下相關(guān)課程
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老師這種,只要是轉(zhuǎn)讓的是上市公司股票,都是免的,不管購買方是個人投資者/香港投資者,不管買方是國內(nèi)還是港 交所的上市股,這么理解?
路露老師
??|
提問時間:06/15 16:54
#稅務(wù)師#
同學(xué)你好,個人買賣境內(nèi)上市公司股票免征所得稅,不區(qū)分購買者類型,但是得是境內(nèi)上市公司股票
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老師,這個D為什么不選呢
金金老師
??|
提問時間:10/03 17:22
#稅務(wù)師#
您好,這個是保證的話,不適用訴訟時效這個規(guī)定
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非法購買發(fā)票罪的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)是什么
王超老師
??|
提問時間:11/12 12:14
#稅務(wù)師#
你好 非法購買發(fā)票罪的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)如下: 1.偽造、變造、出售增值稅專用發(fā)票或者購買增值稅專用發(fā)票的行為是非法行為。所謂“非法”,是指這種行為違反了法律的規(guī)定,破壞了社會主義經(jīng)濟(jì)秩序,損害國家對增值稅的管理和監(jiān)督,影響國家稅收利益等。 2.非法購買增值稅專用發(fā)票或者購買偽造的增值稅專用發(fā)票又虛開、出售的,應(yīng)當(dāng)依照刑法關(guān)于偷稅罪、騙稅罪的規(guī)定定罪處罰。 3.單位犯本罪的,對單位判處罰金,并對其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員,依照本條規(guī)定處罰。
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這題非流動和永久不是只有1200固定資產(chǎn)和淡季占用的200嗎?為啥答案2200?
小天老師
??|
提問時間:10/03 20:28
#稅務(wù)師#
您好,我的分析不一樣,能把解析截圖一下么 易變現(xiàn)率=(1800-1200)/(200+100+700)=0.6 易變現(xiàn)率小于1,說明分子是長期資本-長期資產(chǎn)小于分母是經(jīng)營性流動資產(chǎn),說明經(jīng)營性流動資產(chǎn)光用剩下的長期資本不夠,還需要借入短期借款。容易資金短缺。所以是激進(jìn)型。
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關(guān)聯(lián)企業(yè)的利息支出,是關(guān)聯(lián)企業(yè)稅負(fù)低于居民企業(yè)才有債資比的說法嗎?否則只要考慮利率就行?
王超老師
??|
提問時間:09/21 21:15
#稅務(wù)師#
根據(jù)《財政部、國家稅務(wù)總局關(guān)于企業(yè)關(guān)聯(lián)方利息支出稅前扣除標(biāo)準(zhǔn)有關(guān)稅收政策問題的通知》(財稅[2008]121號),納稅人從關(guān)聯(lián)方取得借款,應(yīng)符合稅收規(guī)定債權(quán)性投資和權(quán)益性投資比例(注:金融企業(yè)債資比例的最高限額為5:1,其他企業(yè)債資比例的最高限額為2:1),關(guān)聯(lián)方之間借款超出上述債資比例的借款利息支出,除符合財稅[2008]121號文件第二條規(guī)定情況外,原則上不允許稅前扣除。 對于關(guān)聯(lián)方企業(yè)借款利息費用扣除問題,《國家稅務(wù)總局關(guān)于印發(fā)<特別納稅調(diào)整實施辦法(試行)>的通知》(國稅發(fā)[2009]2號)作了進(jìn)一步規(guī)定。不得扣除利息支出=年度實際支付的全部關(guān)聯(lián)方利息×(1-標(biāo)準(zhǔn)比例÷關(guān)聯(lián)債資比例)。 根據(jù)財政部《關(guān)于做好執(zhí)行會計準(zhǔn)則企業(yè)2008年年報工作的通知》(財會函[2008]60號)規(guī)定:企業(yè)接受的捐贈和債務(wù)豁免,按照會計準(zhǔn)則規(guī)定符合確認(rèn)條件的,通常應(yīng)當(dāng)確認(rèn)為當(dāng)期收益。如果接受控股股東或控股股東的子公司直接或間接的捐贈,從經(jīng)濟(jì)實質(zhì)上判斷屬于控股股東對企業(yè)的資本性投入,應(yīng)作為權(quán)益**易,相關(guān)利得計入所有者權(quán)益(資本公積)。
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幼兒園有5家,一家總園,4家分園,我在第五家分園,還在縣城,是獨立做賬還是合著?
艷子老師
??|
提問時間:08/06 09:46
#稅務(wù)師#
您好, 這個要看第五家分園是不是獨立核算的,如果是就要單獨做賬
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老師,這個要如何作答的呢?
微微老師
??|
提問時間:12/19 15:31
#稅務(wù)師#
選項A:在中華人民共和國境內(nèi)生產(chǎn)(進(jìn)口)、批發(fā)電子煙的單位和個人為消費稅納稅人。選項E:只從事代加工電子煙產(chǎn)品業(yè)務(wù)的企業(yè)不屬于電子煙消費稅納稅人。
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老師,公司主要做倉儲、裝卸業(yè)務(wù),有自己的土地,園區(qū),現(xiàn)把整個園區(qū)讓另一個公司來經(jīng)營,應(yīng)該是什么樣的形式?
小菲老師
??|
提問時間:12/18 18:29
#稅務(wù)師#
同學(xué),你好 合同約定,以代為管理的形式
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A公司的企業(yè)所得稅納稅申報表A105090 《資產(chǎn)損失稅前扣除及納稅調(diào)整明細(xì)表》資產(chǎn)損失的稅收金額為1000萬,則可能()。 A、存貨損失異常 B、投資損失異常 C、應(yīng)收及預(yù)付款項損失異常 D、非正常損失未作進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出
金金老師
??|
提問時間:12/17 09:20
#稅務(wù)師#
您好,這個的話是屬于 A、存貨損失異常 C、應(yīng)收及預(yù)付款項損失異常
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老師,你好,這兩個多選應(yīng)該選什么?
暖暖老師
??|
提問時間:06/20 14:28
#稅務(wù)師#
第一個題目的答案是ABD對
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老師, 1. 捐贈的應(yīng)納稅所得額調(diào)整為什么是用135.6減去34.13? 而不是115.6減去34.13呢? 會計利潤284.4只扣了成本100和稅金15.6,應(yīng)納稅所得額里有也沒有調(diào)減20,這樣不是多調(diào)整了20嗎? 2. 如果這道題不考慮捐贈限額,就當(dāng)是可以全額扣除的話,最終應(yīng)納稅所得額是多少呢? 是在284.4的基礎(chǔ)上調(diào)整稅法上可以多扣除的20元嗎?
稅法老師
??|
提問時間:11/07 21:34
#稅務(wù)師#
1.這里的捐贈支出是按稅法的標(biāo)準(zhǔn)來做納稅調(diào)整的,所以這里是按稅法中確認(rèn)的公益性捐贈支出來調(diào)整的。 2.不是的,這里公益性捐贈支出,這里是分三步調(diào)整的,第一步是視同銷售收入,確認(rèn)所得20萬元,第二步是稅會差異調(diào)整,納稅調(diào)減20萬元假設(shè)公益性捐贈支出全部據(jù)實扣除,第三步就是無需調(diào)整的。所以這里最終應(yīng)納稅所得額的調(diào)整金額為0的。
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老師,現(xiàn)在稅務(wù)師前景怎么樣啊
獨情
??|
提問時間:07/01 20:45
#稅務(wù)師#
你好,目前來說,稅務(wù)師如果比較有經(jīng)驗,為大企業(yè)節(jié)約不少稅款,對于小企業(yè)來說作用不大
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公司要注銷,庫存還有2萬貨物,怎么處理?
劉倩老師
??|
提問時間:06/14 10:59
#稅務(wù)師#
你好,這個稅務(wù)局一般都是要求賣掉。
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老師這題應(yīng)該是我這樣算的嗎
kobe老師
??|
提問時間:11/21 23:20
#稅務(wù)師#
您好,月租金不超10萬的,免增值稅
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