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老師為什么不先剔除稅后減350,而是先減呢
暖暖老師
??|
提問時間:05/23 14:04
#稅務師#
你好,這里是差額納稅,差的繳納對方支付的差額
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請問老師,單位是小規(guī)模納稅人可以執(zhí)行圖片的政策嗎?圖片說的房屋租賃企業(yè)可以適用。我單位雖然不是房屋租租賃企業(yè),但是有很多房子,也有的是出租給個人的。
郭老師
??|
提問時間:07/09 08:53
#稅務師#
你好,這個首先得是住房,住房出租給個人的可以。
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老師。留抵退稅需要繳納城建。教育、地方教育附加稅嗎/還有2021年支付的貸款的利息,但在2022年9月才來貸款利息的發(fā)票,這種情況能在2022年做21年的匯算能正常扣除嗎?
郭老師
??|
提問時間:08/23 17:42
#稅務師#
留底退稅,不需要交城建稅,地方教育教育附加。2021年的貸款利息在匯算清繳之前,發(fā)票到了可以稅前扣除,沒有發(fā)票的納稅調(diào)增,后期發(fā)票到了之后,你在第二年納稅調(diào)減就可以了。
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企業(yè)轉(zhuǎn)讓上市股權,非上市股權需要繳納增值稅和企業(yè)所得稅嗎
金金老師
??|
提問時間:08/09 20:30
#稅務師#
您好,這種的話,不需要繳納的
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老師 這個31題怎么計算
小林老師
??|
提問時間:07/29 17:13
#稅務師#
您好,根據(jù)您的題目,(80000-300000)/12找對應月度稅率表30%和4410,所以(80000-300000)*30%-4410
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公司長時間不經(jīng)營,零申報需要做賬嗎?
易 老師
??|
提問時間:09/26 09:23
#稅務師#
學員您好,這種情況是要的。
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物業(yè)公司,工程部購延時開關計入那個科目
一鳴老師
??|
提問時間:07/06 11:10
#稅務師#
你好,這個記住你們的業(yè)務成本
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A:甲方 B:代理商 C:廠家 如下圖1 AB簽合同,B開票給A,B開票名稱或商品編碼簡稱 選多少 才對?(B實際業(yè)務是C開發(fā)好了,C發(fā)包給B,B再去給A配置好來) 圖2 B與C簽合同,C開票給B,開票名稱是開發(fā)費。 B執(zhí)照經(jīng)營范圍:網(wǎng)絡產(chǎn)品及計算機軟件的開發(fā)、銷售;銷售:電腦及配件。(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動)
獨情
??|
提問時間:08/23 19:56
#稅務師#
你好,稍等我算好發(fā)給你的呢
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老師,合并報表如何申報稅務局年度報表
東老師
??|
提問時間:08/29 14:12
#稅務師#
您好年報的時候財務費用按照企業(yè)自身的報表申報就行
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非法制造,出售非法制造的發(fā)票罪,定罪標準是什么?
小天老師
??|
提問時間:10/04 21:02
#稅務師#
您好,1.非法制造、出售非法制造的發(fā)票罪是指違反發(fā)票管理法規(guī)偽造、擅自制造不能用于出口退稅、抵扣稅款的發(fā)票,以及出售偽造、擅自制造的不能用于出口退稅、抵扣稅款的發(fā)票的行為。 2.非法制造、出售非法制造的發(fā)票罪在主觀方面表現(xiàn)為直接故意,一般以營利為目的。在1996年6月3日最高人民法院、最高人民檢察院發(fā)布的《關于辦理偽造、倒賣、盜竊發(fā)票刑事案件適用法律的規(guī)定》 [3] 中,實施非法印制(復制)、倒賣發(fā)票(含假發(fā)票),或者非法制造、倒賣發(fā)票防偽專用品的行為,構(gòu)成投機倒把罪的,就要求行為人主觀方面必須是以營利為目的。過失和間接故意,均不能成為非法制造、出售非法制造的發(fā)票罪的罪過。因此,在過失罪過下造成的超量印制發(fā)票的,不以犯罪論 3.自然人犯非法制造、出售非法制造的發(fā)票罪的,處二年以下有期徒刑、拘役或者管制,并處或者單處一萬元以上五萬元以下罰金;情節(jié)嚴重的,處二年以上七年以下有期徒刑,并處五萬元以上五十萬元以下罰金。 單位犯非法制造、出售非法制造的發(fā)票罪的,對單位判處罰金,并對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員,依照本條的規(guī)定處罰。
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物業(yè)公司需要繳納土地使用稅嗎?是住宅還是物業(yè)用房,會館,車位
青老師
??|
提問時間:03/20 19:42
#稅務師#
你好; 需要的 ;根據(jù)《物業(yè)服務管理條例》規(guī)定,物業(yè)公司需要向國家繳納房產(chǎn)稅和城鎮(zhèn)土地使用稅
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請問這個扣除項目中 為什么不考慮城市維護建設 教育附加地方教育附加嗎 是因為是簡易計稅
一鳴老師
??|
提問時間:07/08 15:53
#稅務師#
哈哈,題目中都已經(jīng)說了,允許扣除的稅金及附加240,所以,不再計算
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老師,22年實務8套卷模擬二綜合題第一題,(4)中從供貨方取得與商品銷售量,銷售額掛鉤的返還收入56.5萬,這個要填在進賬轉(zhuǎn)出里么,這個為啥不算是價外費計算銷項稅,填到銷售額和銷項稅里,這種和價外費種返還利潤,獎勵費有什么區(qū)別
稅法老師
??|
提問時間:03/16 13:42
#稅務師#
這是平銷返利,是從供貨方取得,而不是從購買方取得,是不銷售產(chǎn)品的價外費用。 申報表填列的時候,填寫在進項稅額轉(zhuǎn)出中。 區(qū)分的話,關注這個錢是從哪里來的。從購買方取得的,才是價外費用。
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老師,我想咨詢一下你,打比方說公司現(xiàn)在凈資產(chǎn)他有一千萬,然后他減掉了實收資本200萬,現(xiàn)在未分配利潤有八百萬的話有三個股東大股東是法人占80%,其中兩個股東占20%的股權,他們倆想要轉(zhuǎn)股出去員工代持,但是他們沒有錢交轉(zhuǎn)股個稅,可不可以公司先分紅后給他們等他們有錢交轉(zhuǎn)股個稅了再來轉(zhuǎn)股,比方說現(xiàn)在賬上800萬的未分配利潤先分紅給這兩個股東50萬,交個20%的分紅個稅,然后分紅后賬上還有750萬未分配利潤,他這邊再來轉(zhuǎn)股的話,他兩個股東一共占20%,那他是不是又要按這個800萬減掉分紅走的50萬等于750萬的未分配利潤所占的20%再交20%的個稅才能轉(zhuǎn)股。如果分紅只分給這兩個占20%的股東不分給占80%的法人股東可以嗎?現(xiàn)在面臨股東沒錢交轉(zhuǎn)股個稅,所以想先分紅再轉(zhuǎn)股[捂臉]
丁小丁老師
??|
提問時間:08/18 18:07
#稅務師#
您好!分紅的話公司是要把個稅扣除后再給股東的,第二次分紅是又要按照750萬的比例來交個稅的, 分紅只給20%股東,這個只要股東同意就可以的
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股東變更要交什么稅?什么情況下交
文文老師
??|
提問時間:05/12 10:21
#稅務師#
股東變更要交印花稅,可能要交個稅
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物流公司雇傭社會閑散車輛完成業(yè)務后,找到另外一家運輸公司給自己開具了運輸專票,屬于稅虛與刑虛嗎?
文文老師
??|
提問時間:05/10 09:58
#稅務師#
是的,嚴格來說,屬于虛開
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這個題目有疑問,不是應該選B嗎
一休哥哥老師
??|
提問時間:05/19 08:43
#稅務師#
是的 本題應該選擇B房產(chǎn)稅。
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(1)將擁有的境內(nèi)某處房產(chǎn)自1月1日起出租給境內(nèi)甲居民企業(yè),租期2年,每月不含稅租金10萬元,合同約定按度支付。2022年甲企業(yè)實際支付租金90萬元。 (2)將擁有的境內(nèi)某處房產(chǎn)自1月1日起出租給境內(nèi)乙居民企業(yè),每年不含稅租金240萬元,租期2年,2022年乙企業(yè)實際支付租金480萬元。 老師:請問一下,這兩個都是租金,第一個因為是有合同,所以要看12個月來計算,而第二個不太明白,不是企業(yè)所得稅要分期均勻分攤嗎?為何也跟銷項稅額一樣,實際收480來全部交稅,不應該是按當年度應收的240萬來算企業(yè)所得稅嗎?
來來老師
??|
提問時間:05/30 20:48
#稅務師#
你好 是指這個嗎 (2)將擁有的境內(nèi)某處房產(chǎn)自1月1日起出租給境內(nèi)乙居民企業(yè),每年不含稅租金240萬元,租期2年,2022年乙企業(yè)實際支付租金480萬元。 如果是的話增值稅是按預收款交 政策依據(jù)稍等
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親人用我的身份證復印件收實際有發(fā)生的項目款 請問用我的身份證復印件,復印完后上面寫項目名稱這樣可以嗎?防再次利用
韋老師
??|
提問時間:05/24 11:58
#稅務師#
您好!你可以寫個此復印件僅用于……
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老師為何算印花稅時,當時紡織廠受讓土地價款500萬時不要交印花稅?
暖暖老師
??|
提問時間:05/12 12:57
#稅務師#
你好需要按照產(chǎn)權轉(zhuǎn)移數(shù)據(jù)繳納印花稅
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老師,稅收籌劃的題目,老師幫忙解答一下,謝謝老師
月亮老師
??|
提問時間:06/08 16:00
#稅務師#
你好 (1)小王全年應納所得稅額=25000*12-60000-12000=228000 應納所得稅=228000*20%-16920=28680 (2)小王全年應納所得稅額=20000*12-60000-12000=168000 應納所得稅=168000*20%-16920=16680 稅額減少,應當選擇方案二
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為什么不是2820-150后乘以1.0523
薛薛老師
??|
提問時間:06/08 08:24
#稅務師#
尊敬的學員您好!沒看到問題呢?
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老師,地面硬化最低攤銷年限是多少?
易 老師
??|
提問時間:06/07 12:33
#稅務師#
同學您好,您好 根據(jù)您土地使用證上的年限攤銷
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請問老師,C,什么意思呢?發(fā)票的進項稅怎么還有不可以抵扣的呢?
青老師
??|
提問時間:07/17 19:11
#稅務師#
《中華人民共和國土地增值稅暫行條例》第六條第一、三項規(guī)定的扣除項目的金額按照下列方法計算: (一)提供的購房憑據(jù)為營改增前取得的營業(yè)稅發(fā)票的,按照發(fā)票所載金額(不扣減營業(yè)稅)并從購買年度起至轉(zhuǎn)讓年度止每年加計5%計算。 (二)提供的購房憑據(jù)為營改增后取得的增值稅普通發(fā)票的,按照發(fā)票所載價稅合計金額從購買年度起至轉(zhuǎn)讓年度止每年加計5%計算。 (三)提供的購房發(fā)票為營改增后取得的增值稅專用發(fā)票的,按照發(fā)票所載不含增值稅金額加上不允許抵扣的增值稅進項稅額之和,并從購買年度起至轉(zhuǎn)讓年度止每年加計5%計算。按照這個來區(qū)分理解哈
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這題解析 沒看懂 不明白
羅雯老師
??|
提問時間:06/06 08:15
#稅務師#
你好 ,答案解析比較清楚呢,請問具體是哪里不了解呢?
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考試一般考哪一年的稅率
小王老師
??|
提問時間:09/26 08:31
#稅務師#
親愛的學員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復如下: 考試考核的就是當年教材上收錄的稅率。 祝您學習愉快!
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丙對汽車的所有權是在什么時候成立的
郭鋒老師
??|
提問時間:11/09 17:36
#稅務師#
親愛的學員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復如下: “按約定由丙直接向甲請求返還該汽車”這句話表明是指示交付,丙此時產(chǎn)生所有權。 祝您學習愉快!
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老師,考注冊稅務師,消費稅和土地增值稅、個稅、會給稅率嗎?
趙老師
??|
提問時間:11/14 17:23
#稅務師#
親愛的學員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復如下: 部分消費稅的稅率是需要考生自己記憶的。其他的通常是會給的。 祝您學習愉快!
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最后分錄,第一個分錄以前年度損益調(diào)整5萬是2014年分錄?因為一直沒有彌補所以掛在賬上,到2016年做了第二筆分錄?
趙老師
??|
提問時間:12/18 16:11
#稅務師#
親愛的學員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復如下: 最后分錄,第一個分錄以前年度損益調(diào)整5萬是2014年分錄? 答復:以前年度損益調(diào)整5萬是因為在2014年少確認了成本,所以在2019年發(fā)現(xiàn)時對之前的少確認的成本進行補確認。 因為一直沒有彌補所以掛在賬上,到2016年做了第二筆分錄? 答復:這是2019年發(fā)現(xiàn)的,所以該更正分錄是在2019年做的。 祝您學習愉快!
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收到長虹公司投入的資金600萬元,已存入銀行。投資協(xié)議規(guī)定,長虹公司占增資后注冊資本的20%,增資前的注冊資本為2000萬元要求: 1.根據(jù)上述經(jīng)濟業(yè)務,編制相關會計分錄。(代替記賬憑證,憑證編號略。只要求“應交稅費”和“應收賬款”寫出明細科目) 2.登記應收賬款總賬及明細賬,并結(jié)賬。
衛(wèi)老師
??|
提問時間:02/19 21:24
#稅務師#
親愛的學員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復如下: 這里考試時不會這么復雜,股數(shù)除不盡,一般應該是增資后的注冊資本為2000萬元 借:銀行存款600 貸:實收資本400 資本公積200 祝您學習愉快!
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