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老師這個(gè)題,我不知道是怎么個(gè)思路,能否講解一下?謝謝!
岳老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:12/18 11:18
#稅務(wù)師#
但是我看不到你說(shuō)的題呀。
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請(qǐng)問(wèn)老師,贖回就是出售了對(duì)吧?為啥沒有計(jì)提銷項(xiàng)稅
小林老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:12/04 10:19
#稅務(wù)師#
您好,這個(gè)是否屬于繳納增值稅的金融商品?
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單位犯罪中,單位可獨(dú)立成為犯罪嫌疑人,不明白單位為什么會(huì)成為犯罪嫌疑人
李達(dá)老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:08/16 18:22
#稅務(wù)師#
單位也可以成為犯罪主體
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房地產(chǎn)企業(yè)開發(fā)過(guò)程中維修費(fèi)屬于建筑服務(wù)類嗎
易 老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:12/08 18:00
#稅務(wù)師#
學(xué)員您好,是的,對(duì)的企業(yè)開發(fā)過(guò)程中維修費(fèi)屬于建筑服務(wù)類
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企業(yè)所得稅和個(gè)人所得稅是不是只有獲贈(zèng)房產(chǎn)的偶然所得,才能減掉相關(guān)稅費(fèi),其他的偶然所得都不能(包括獲贈(zèng)設(shè)備也不能)
暖暖老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/02 10:32
#稅務(wù)師#
你好,你分析的是正確的這個(gè)
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哪些情形免征車船稅?
獨(dú)情
??|
提問(wèn)時(shí)間:11/17 21:13
#稅務(wù)師#
你好,以下情況的車船免征車船稅: (一)捕撈、養(yǎng)殖漁船; (二)軍隊(duì)、武裝警察部隊(duì)專用的車船; (三)警用車船; (四)懸掛應(yīng)急救援專用號(hào)牌的國(guó)家綜合性消防救援車輛和國(guó)家綜合性消防救援專用船舶; (五)依照法律規(guī)定應(yīng)當(dāng)予以免稅的外國(guó)駐華使領(lǐng)館、國(guó)際組織駐華代表機(jī)構(gòu)及其有關(guān)人員的車船。 第四條規(guī)定,對(duì)節(jié)約能源、使用新能源的車船可以減征或者免征車船稅;對(duì)受嚴(yán)重自然災(zāi)害影響納稅困難以及有其他特殊原因確需減稅、免稅的,可以減征或者免征車船稅。具體辦法由國(guó)務(wù)院規(guī)定,并報(bào)全國(guó)人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)備案。 第五條規(guī)定,省、自治區(qū)、直轄市人民政府根據(jù)當(dāng)?shù)貙?shí)際情況,可以對(duì)公共交通車船,農(nóng)村居民擁有并主要在農(nóng)村地區(qū)使用的摩托車、三輪汽車和低速載貨汽車定期減征或者免征車船稅。
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請(qǐng)問(wèn)老師,我租進(jìn)來(lái)的房子,再出租,請(qǐng)問(wèn)我單位需要繳納房產(chǎn)稅嗎?
宋老師2
??|
提問(wèn)時(shí)間:12/19 13:39
#稅務(wù)師#
您好這個(gè)你們不用,二手房東不用房產(chǎn)稅。
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單選下列各項(xiàng)中,應(yīng)當(dāng)計(jì)算繳納增值稅的有 ●A張某銷售自己使用過(guò)的轎車 ●B、殘疾人的組織直接進(jìn)口供殘疾人專用的物品 ●C、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者銷售的外購(gòu)農(nóng)產(chǎn)品 .D、銷售濃縮飼料
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:12/28 08:16
#稅務(wù)師#
你好,選擇第三個(gè)的
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請(qǐng)問(wèn)這個(gè)扣除項(xiàng)目中 為什么不考慮城市維護(hù)建設(shè) 教育附加地方教育附加嗎 是因?yàn)槭呛?jiǎn)易計(jì)稅
一鳴老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:07/08 15:53
#稅務(wù)師#
哈哈,題目中都已經(jīng)說(shuō)了,允許扣除的稅金及附加240,所以,不再計(jì)算
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老師,22年實(shí)務(wù)8套卷模擬二綜合題第一題,(4)中從供貨方取得與商品銷售量,銷售額掛鉤的返還收入56.5萬(wàn),這個(gè)要填在進(jìn)賬轉(zhuǎn)出里么,這個(gè)為啥不算是價(jià)外費(fèi)計(jì)算銷項(xiàng)稅,填到銷售額和銷項(xiàng)稅里,這種和價(jià)外費(fèi)種返還利潤(rùn),獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)有什么區(qū)別
稅法老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:03/16 13:42
#稅務(wù)師#
這是平銷返利,是從供貨方取得,而不是從購(gòu)買方取得,是不銷售產(chǎn)品的價(jià)外費(fèi)用。 申報(bào)表填列的時(shí)候,填寫在進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出中。 區(qū)分的話,關(guān)注這個(gè)錢是從哪里來(lái)的。從購(gòu)買方取得的,才是價(jià)外費(fèi)用。
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老師,我想咨詢一下你,打比方說(shuō)公司現(xiàn)在凈資產(chǎn)他有一千萬(wàn),然后他減掉了實(shí)收資本200萬(wàn),現(xiàn)在未分配利潤(rùn)有八百萬(wàn)的話有三個(gè)股東大股東是法人占80%,其中兩個(gè)股東占20%的股權(quán),他們倆想要轉(zhuǎn)股出去員工代持,但是他們沒有錢交轉(zhuǎn)股個(gè)稅,可不可以公司先分紅后給他們等他們有錢交轉(zhuǎn)股個(gè)稅了再來(lái)轉(zhuǎn)股,比方說(shuō)現(xiàn)在賬上800萬(wàn)的未分配利潤(rùn)先分紅給這兩個(gè)股東50萬(wàn),交個(gè)20%的分紅個(gè)稅,然后分紅后賬上還有750萬(wàn)未分配利潤(rùn),他這邊再來(lái)轉(zhuǎn)股的話,他兩個(gè)股東一共占20%,那他是不是又要按這個(gè)800萬(wàn)減掉分紅走的50萬(wàn)等于750萬(wàn)的未分配利潤(rùn)所占的20%再交20%的個(gè)稅才能轉(zhuǎn)股。如果分紅只分給這兩個(gè)占20%的股東不分給占80%的法人股東可以嗎?現(xiàn)在面臨股東沒錢交轉(zhuǎn)股個(gè)稅,所以想先分紅再轉(zhuǎn)股[捂臉]
丁小丁老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:08/18 18:07
#稅務(wù)師#
您好!分紅的話公司是要把個(gè)稅扣除后再給股東的,第二次分紅是又要按照750萬(wàn)的比例來(lái)交個(gè)稅的, 分紅只給20%股東,這個(gè)只要股東同意就可以的
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股東變更要交什么稅?什么情況下交
文文老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/12 10:21
#稅務(wù)師#
股東變更要交印花稅,可能要交個(gè)稅
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(1)將擁有的境內(nèi)某處房產(chǎn)自1月1日起出租給境內(nèi)甲居民企業(yè),租期2年,每月不含稅租金10萬(wàn)元,合同約定按度支付。2022年甲企業(yè)實(shí)際支付租金90萬(wàn)元。 (2)將擁有的境內(nèi)某處房產(chǎn)自1月1日起出租給境內(nèi)乙居民企業(yè),每年不含稅租金240萬(wàn)元,租期2年,2022年乙企業(yè)實(shí)際支付租金480萬(wàn)元。 老師:請(qǐng)問(wèn)一下,這兩個(gè)都是租金,第一個(gè)因?yàn)槭怯泻贤?,所以要?2個(gè)月來(lái)計(jì)算,而第二個(gè)不太明白,不是企業(yè)所得稅要分期均勻分?jǐn)倖??為何也跟銷項(xiàng)稅額一樣,實(shí)際收480來(lái)全部交稅,不應(yīng)該是按當(dāng)年度應(yīng)收的240萬(wàn)來(lái)算企業(yè)所得稅嗎?
來(lái)來(lái)老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/30 20:48
#稅務(wù)師#
你好 是指這個(gè)嗎 (2)將擁有的境內(nèi)某處房產(chǎn)自1月1日起出租給境內(nèi)乙居民企業(yè),每年不含稅租金240萬(wàn)元,租期2年,2022年乙企業(yè)實(shí)際支付租金480萬(wàn)元。 如果是的話增值稅是按預(yù)收款交 政策依據(jù)稍等
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老師,地面硬化最低攤銷年限是多少?
易 老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/07 12:33
#稅務(wù)師#
同學(xué)您好,您好 根據(jù)您土地使用證上的年限攤銷
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這題解析 沒看懂 不明白
羅雯老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/06 08:15
#稅務(wù)師#
你好 ,答案解析比較清楚呢,請(qǐng)問(wèn)具體是哪里不了解呢?
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親人用我的身份證復(fù)印件收實(shí)際有發(fā)生的項(xiàng)目款 請(qǐng)問(wèn)用我的身份證復(fù)印件,復(fù)印完后上面寫項(xiàng)目名稱這樣可以嗎?防再次利用
韋老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/24 11:58
#稅務(wù)師#
您好!你可以寫個(gè)此復(fù)印件僅用于……
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老師,稅收籌劃的題目,老師幫忙解答一下,謝謝老師
月亮老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/08 16:00
#稅務(wù)師#
你好 (1)小王全年應(yīng)納所得稅額=25000*12-60000-12000=228000 應(yīng)納所得稅=228000*20%-16920=28680 (2)小王全年應(yīng)納所得稅額=20000*12-60000-12000=168000 應(yīng)納所得稅=168000*20%-16920=16680 稅額減少,應(yīng)當(dāng)選擇方案二
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老師好,在網(wǎng)上購(gòu)買材料需要什么附件,有發(fā)票
新新老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/09 11:30
#稅務(wù)師#
好是的,需要有發(fā)票的,要有發(fā)票。
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請(qǐng)問(wèn)老師125是怎么來(lái)的
獨(dú)出鑫裁老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:08/18 21:15
#稅務(wù)師#
同學(xué),您好,很高興為您解答!
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我們家有兩個(gè)公司,房租從一個(gè)公司走,另一個(gè)公司還需要交房產(chǎn)稅么?
小寶老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:08/29 09:37
#稅務(wù)師#
...
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老師,我們是制造型研發(fā)企業(yè), 我們平時(shí)銷售設(shè)備,安裝人員出差的費(fèi)用,計(jì)入銷售費(fèi)用-差旅費(fèi)-銷售嗎? 如果是銷售出去的設(shè)備,需要維修, 我們售后出差的費(fèi)用,計(jì)入 銷售費(fèi)用-差旅費(fèi)-售后? 這兩個(gè)科目這樣可以嗎
劉倩老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:08/23 09:50
#稅務(wù)師#
你好!是的,可以的了。
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請(qǐng)問(wèn)老師,應(yīng)納稅額的絕對(duì)值是進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)的金額嗎。而免抵退100元也是可以退的金額嗎?
金金老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:08/14 20:20
#稅務(wù)師#
您好,對(duì)的,這個(gè)是可以退的,可以
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為什么不是2820-150后乘以1.0523
薛薛老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/08 08:24
#稅務(wù)師#
尊敬的學(xué)員您好!沒看到問(wèn)題呢?
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老師,您好!想請(qǐng)教紙質(zhì)進(jìn)項(xiàng)票丟失,要怎樣處理?
一鳴老師
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提問(wèn)時(shí)間:11/24 08:54
#稅務(wù)師#
《國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于增值稅發(fā)票綜合服務(wù)平臺(tái)等事項(xiàng)的公告》(國(guó)家稅務(wù)總局公告2020年第1號(hào))規(guī)定,納稅人同時(shí)丟失已開具增值稅專用發(fā)票或機(jī)動(dòng)車銷售統(tǒng)一發(fā)票的發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián),可憑加蓋銷售方發(fā)票專用章的相應(yīng)發(fā)票記賬聯(lián)復(fù)印件,作為增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額的抵扣憑證、退稅憑證或記賬憑證。
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老師我想問(wèn)咨詢一下,企業(yè)所得稅中的研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除是所有企業(yè)都適用還是只適用于科技型企業(yè)
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/11 08:38
#稅務(wù)師#
企業(yè)可享受研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除的條件: 企業(yè)應(yīng)按照財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度要求,對(duì)研發(fā)支出進(jìn)行會(huì)計(jì)處理;同時(shí),對(duì)享受加計(jì)扣除的研發(fā)費(fèi)用按研發(fā)項(xiàng)目設(shè)置輔助賬,準(zhǔn)確歸集核算當(dāng)年可加計(jì)扣除的各項(xiàng)研發(fā)費(fèi)用實(shí)際發(fā)生額。企業(yè)在一個(gè)納稅年度內(nèi)進(jìn)行多項(xiàng)研發(fā)活動(dòng)的,應(yīng)按照不同研發(fā)項(xiàng)目分別歸集可加計(jì)扣除的研發(fā)費(fèi)用。 企業(yè)應(yīng)對(duì)研發(fā)費(fèi)用和生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)費(fèi)用分別核算,準(zhǔn)確、合理歸集各項(xiàng)費(fèi)用支出,對(duì)劃分不清的,不得實(shí)行加計(jì)扣除。
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考試一般考哪一年的稅率
小王老師
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提問(wèn)時(shí)間:09/26 08:31
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問(wèn)題答復(fù)如下: 考試考核的就是當(dāng)年教材上收錄的稅率。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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最后分錄,第一個(gè)分錄以前年度損益調(diào)整5萬(wàn)是2014年分錄?因?yàn)橐恢睕]有彌補(bǔ)所以掛在賬上,到2016年做了第二筆分錄?
趙老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:12/18 16:11
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問(wèn)題答復(fù)如下: 最后分錄,第一個(gè)分錄以前年度損益調(diào)整5萬(wàn)是2014年分錄? 答復(fù):以前年度損益調(diào)整5萬(wàn)是因?yàn)樵?014年少確認(rèn)了成本,所以在2019年發(fā)現(xiàn)時(shí)對(duì)之前的少確認(rèn)的成本進(jìn)行補(bǔ)確認(rèn)。 因?yàn)橐恢睕]有彌補(bǔ)所以掛在賬上,到2016年做了第二筆分錄? 答復(fù):這是2019年發(fā)現(xiàn)的,所以該更正分錄是在2019年做的。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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收到長(zhǎng)虹公司投入的資金600萬(wàn)元,已存入銀行。投資協(xié)議規(guī)定,長(zhǎng)虹公司占增資后注冊(cè)資本的20%,增資前的注冊(cè)資本為2000萬(wàn)元要求: 1.根據(jù)上述經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù),編制相關(guān)會(huì)計(jì)分錄。(代替記賬憑證,憑證編號(hào)略。只要求“應(yīng)交稅費(fèi)”和“應(yīng)收賬款”寫出明細(xì)科目) 2.登記應(yīng)收賬款總賬及明細(xì)賬,并結(jié)賬。
衛(wèi)老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:02/19 21:24
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問(wèn)題答復(fù)如下: 這里考試時(shí)不會(huì)這么復(fù)雜,股數(shù)除不盡,一般應(yīng)該是增資后的注冊(cè)資本為2000萬(wàn)元 借:銀行存款600 貸:實(shí)收資本400 資本公積200 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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物業(yè)公司需要繳納土地使用稅嗎?是住宅還是物業(yè)用房,會(huì)館,車位
青老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:03/20 19:42
#稅務(wù)師#
你好; 需要的 ;根據(jù)《物業(yè)服務(wù)管理?xiàng)l例》規(guī)定,物業(yè)公司需要向國(guó)家繳納房產(chǎn)稅和城鎮(zhèn)土地使用稅
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匯算清繳時(shí)發(fā)現(xiàn)稅收滯納金做到了稅金及附加里,要怎么處理呢?在匯算清繳納稅項(xiàng)目明細(xì)表里調(diào)增了,利潤(rùn)減少,跟第四季的利潤(rùn)表對(duì)不起來(lái)了。年度財(cái)務(wù)報(bào)表是按照現(xiàn)在利潤(rùn)減少的來(lái)嗎?
向陽(yáng)老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/19 12:03
#稅務(wù)師#
您好,同學(xué),請(qǐng)稍等下
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