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老師,這顆中在計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出時(shí)為什么要乘60%
王曉老師
??|
提問時(shí)間:08/10 16:00
#稅務(wù)師#
同學(xué)您好 60%是外購的部分,外購那部分的進(jìn)項(xiàng)需要轉(zhuǎn)出,自己加工部分也不會(huì)有進(jìn)項(xiàng)。
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資產(chǎn)負(fù)債表是按科目匯總表還是科目余額表填列,
會(huì)計(jì)中級(jí)賀老師
??|
提問時(shí)間:07/10 17:14
#稅務(wù)師#
你好同學(xué),根據(jù)科目余額表
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老師,這題業(yè)務(wù)一的消費(fèi)稅,為啥要*2000/10000,2000是哪里來的
一鳴老師
??|
提問時(shí)間:05/16 17:18
#稅務(wù)師#
1噸等于2000斤的哈。每斤是0.5元
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老師,稅收籌劃的題目,老師幫忙解答一下,謝謝老師
月亮老師
??|
提問時(shí)間:06/08 16:00
#稅務(wù)師#
你好 (1)小王全年應(yīng)納所得稅額=25000*12-60000-12000=228000 應(yīng)納所得稅=228000*20%-16920=28680 (2)小王全年應(yīng)納所得稅額=20000*12-60000-12000=168000 應(yīng)納所得稅=168000*20%-16920=16680 稅額減少,應(yīng)當(dāng)選擇方案二
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(1)將擁有的境內(nèi)某處房產(chǎn)自1月1日起出租給境內(nèi)甲居民企業(yè),租期2年,每月不含稅租金10萬元,合同約定按度支付。2022年甲企業(yè)實(shí)際支付租金90萬元。 (2)將擁有的境內(nèi)某處房產(chǎn)自1月1日起出租給境內(nèi)乙居民企業(yè),每年不含稅租金240萬元,租期2年,2022年乙企業(yè)實(shí)際支付租金480萬元。 老師:請(qǐng)問一下,這兩個(gè)都是租金,第一個(gè)因?yàn)槭怯泻贤砸?2個(gè)月來計(jì)算,而第二個(gè)不太明白,不是企業(yè)所得稅要分期均勻分?jǐn)倖幔繛楹我哺N項(xiàng)稅額一樣,實(shí)際收480來全部交稅,不應(yīng)該是按當(dāng)年度應(yīng)收的240萬來算企業(yè)所得稅嗎?
來來老師
??|
提問時(shí)間:05/30 20:48
#稅務(wù)師#
你好 是指這個(gè)嗎 (2)將擁有的境內(nèi)某處房產(chǎn)自1月1日起出租給境內(nèi)乙居民企業(yè),每年不含稅租金240萬元,租期2年,2022年乙企業(yè)實(shí)際支付租金480萬元。 如果是的話增值稅是按預(yù)收款交 政策依據(jù)稍等
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老師,地面硬化最低攤銷年限是多少?
易 老師
??|
提問時(shí)間:06/07 12:33
#稅務(wù)師#
同學(xué)您好,您好 根據(jù)您土地使用證上的年限攤銷
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這題解析 沒看懂 不明白
羅雯老師
??|
提問時(shí)間:06/06 08:15
#稅務(wù)師#
你好 ,答案解析比較清楚呢,請(qǐng)問具體是哪里不了解呢?
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親人用我的身份證復(fù)印件收實(shí)際有發(fā)生的項(xiàng)目款 請(qǐng)問用我的身份證復(fù)印件,復(fù)印完后上面寫項(xiàng)目名稱這樣可以嗎?防再次利用
韋老師
??|
提問時(shí)間:05/24 11:58
#稅務(wù)師#
您好!你可以寫個(gè)此復(fù)印件僅用于……
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老師,22年實(shí)務(wù)8套卷模擬二綜合題第一題,(4)中從供貨方取得與商品銷售量,銷售額掛鉤的返還收入56.5萬,這個(gè)要填在進(jìn)賬轉(zhuǎn)出里么,這個(gè)為啥不算是價(jià)外費(fèi)計(jì)算銷項(xiàng)稅,填到銷售額和銷項(xiàng)稅里,這種和價(jià)外費(fèi)種返還利潤(rùn),獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)有什么區(qū)別
稅法老師
??|
提問時(shí)間:03/16 13:42
#稅務(wù)師#
這是平銷返利,是從供貨方取得,而不是從購買方取得,是不銷售產(chǎn)品的價(jià)外費(fèi)用。 申報(bào)表填列的時(shí)候,填寫在進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出中。 區(qū)分的話,關(guān)注這個(gè)錢是從哪里來的。從購買方取得的,才是價(jià)外費(fèi)用。
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請(qǐng)問老師,C,什么意思呢?發(fā)票的進(jìn)項(xiàng)稅怎么還有不可以抵扣的呢?
青老師
??|
提問時(shí)間:07/17 19:11
#稅務(wù)師#
《中華人民共和國土地增值稅暫行條例》第六條第一、三項(xiàng)規(guī)定的扣除項(xiàng)目的金額按照下列方法計(jì)算: (一)提供的購房憑據(jù)為營(yíng)改增前取得的營(yíng)業(yè)稅發(fā)票的,按照發(fā)票所載金額(不扣減營(yíng)業(yè)稅)并從購買年度起至轉(zhuǎn)讓年度止每年加計(jì)5%計(jì)算。 (二)提供的購房憑據(jù)為營(yíng)改增后取得的增值稅普通發(fā)票的,按照發(fā)票所載價(jià)稅合計(jì)金額從購買年度起至轉(zhuǎn)讓年度止每年加計(jì)5%計(jì)算。 (三)提供的購房發(fā)票為營(yíng)改增后取得的增值稅專用發(fā)票的,按照發(fā)票所載不含增值稅金額加上不允許抵扣的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額之和,并從購買年度起至轉(zhuǎn)讓年度止每年加計(jì)5%計(jì)算。按照這個(gè)來區(qū)分理解哈
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老師a錯(cuò)哪里?為何資本化還要再調(diào)整到開發(fā)費(fèi)用不成?
冉老師
??|
提問時(shí)間:06/25 14:00
#稅務(wù)師#
據(jù)《國家稅務(wù)總局關(guān)于土地增值稅清算有關(guān)問題的通知》(國稅函〔2010〕220號(hào))規(guī)定 土地增值稅清算時(shí),已經(jīng)計(jì)入房地產(chǎn)開發(fā)成本的利息支出,應(yīng)調(diào)整至財(cái)務(wù)費(fèi)用中計(jì)算扣除
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請(qǐng)問老師125是怎么來的
獨(dú)出鑫裁老師
??|
提問時(shí)間:08/18 21:15
#稅務(wù)師#
同學(xué),您好,很高興為您解答!
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老師。留抵退稅需要繳納城建。教育、地方教育附加稅嗎/還有2021年支付的貸款的利息,但在2022年9月才來貸款利息的發(fā)票,這種情況能在2022年做21年的匯算能正??鄢龁??
郭老師
??|
提問時(shí)間:08/23 17:42
#稅務(wù)師#
留底退稅,不需要交城建稅,地方教育教育附加。2021年的貸款利息在匯算清繳之前,發(fā)票到了可以稅前扣除,沒有發(fā)票的納稅調(diào)增,后期發(fā)票到了之后,你在第二年納稅調(diào)減就可以了。
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老師,我們是制造型研發(fā)企業(yè), 我們平時(shí)銷售設(shè)備,安裝人員出差的費(fèi)用,計(jì)入銷售費(fèi)用-差旅費(fèi)-銷售嗎? 如果是銷售出去的設(shè)備,需要維修, 我們售后出差的費(fèi)用,計(jì)入 銷售費(fèi)用-差旅費(fèi)-售后? 這兩個(gè)科目這樣可以嗎
劉倩老師
??|
提問時(shí)間:08/23 09:50
#稅務(wù)師#
你好!是的,可以的了。
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請(qǐng)問老師,應(yīng)納稅額的絕對(duì)值是進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)的金額嗎。而免抵退100元也是可以退的金額嗎?
金金老師
??|
提問時(shí)間:08/14 20:20
#稅務(wù)師#
您好,對(duì)的,這個(gè)是可以退的,可以
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為什么不是2820-150后乘以1.0523
薛薛老師
??|
提問時(shí)間:06/08 08:24
#稅務(wù)師#
尊敬的學(xué)員您好!沒看到問題呢?
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老師為何算印花稅時(shí),當(dāng)時(shí)紡織廠受讓土地價(jià)款500萬時(shí)不要交印花稅?
暖暖老師
??|
提問時(shí)間:05/12 12:57
#稅務(wù)師#
你好需要按照產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移數(shù)據(jù)繳納印花稅
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請(qǐng)問這個(gè)扣除項(xiàng)目中 為什么不考慮城市維護(hù)建設(shè) 教育附加地方教育附加嗎 是因?yàn)槭呛?jiǎn)易計(jì)稅
一鳴老師
??|
提問時(shí)間:07/08 15:53
#稅務(wù)師#
哈哈,題目中都已經(jīng)說了,允許扣除的稅金及附加240,所以,不再計(jì)算
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甲某,數(shù)罪并罰,先判10年,執(zhí)行4年,又犯新罪判8年,量刑區(qū)間是?
小天老師
??|
提問時(shí)間:10/03 22:13
#稅務(wù)師#
您好,犯新罪,應(yīng)采取“先減后并”的方法,有期徒刑總和刑期不滿35年的,最高不能超過20年,總和刑期在35年以上的,最高不能超過25年。所以10-4+8=14,量刑區(qū)間是8-14年
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請(qǐng)問老師,我租進(jìn)來的房子,再出租,請(qǐng)問我單位需要繳納房產(chǎn)稅嗎?
宋老師2
??|
提問時(shí)間:12/19 13:39
#稅務(wù)師#
您好這個(gè)你們不用,二手房東不用房產(chǎn)稅。
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老師稅額為什么除以收入才是稅率,應(yīng)該除以收入減成本,減去之后才是純收入
宋生老師
??|
提問時(shí)間:11/04 11:56
#稅務(wù)師#
你好,你現(xiàn)在是想算什么?
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老師我想問咨詢一下,企業(yè)所得稅中的研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除是所有企業(yè)都適用還是只適用于科技型企業(yè)
郭老師
??|
提問時(shí)間:01/11 08:38
#稅務(wù)師#
企業(yè)可享受研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除的條件: 企業(yè)應(yīng)按照財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度要求,對(duì)研發(fā)支出進(jìn)行會(huì)計(jì)處理;同時(shí),對(duì)享受加計(jì)扣除的研發(fā)費(fèi)用按研發(fā)項(xiàng)目設(shè)置輔助賬,準(zhǔn)確歸集核算當(dāng)年可加計(jì)扣除的各項(xiàng)研發(fā)費(fèi)用實(shí)際發(fā)生額。企業(yè)在一個(gè)納稅年度內(nèi)進(jìn)行多項(xiàng)研發(fā)活動(dòng)的,應(yīng)按照不同研發(fā)項(xiàng)目分別歸集可加計(jì)扣除的研發(fā)費(fèi)用。 企業(yè)應(yīng)對(duì)研發(fā)費(fèi)用和生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)費(fèi)用分別核算,準(zhǔn)確、合理歸集各項(xiàng)費(fèi)用支出,對(duì)劃分不清的,不得實(shí)行加計(jì)扣除。
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老師,您好!想請(qǐng)教紙質(zhì)進(jìn)項(xiàng)票丟失,要怎樣處理?
一鳴老師
??|
提問時(shí)間:11/24 08:54
#稅務(wù)師#
《國家稅務(wù)總局關(guān)于增值稅發(fā)票綜合服務(wù)平臺(tái)等事項(xiàng)的公告》(國家稅務(wù)總局公告2020年第1號(hào))規(guī)定,納稅人同時(shí)丟失已開具增值稅專用發(fā)票或機(jī)動(dòng)車銷售統(tǒng)一發(fā)票的發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián),可憑加蓋銷售方發(fā)票專用章的相應(yīng)發(fā)票記賬聯(lián)復(fù)印件,作為增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額的抵扣憑證、退稅憑證或記賬憑證。
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我們家有兩個(gè)公司,房租從一個(gè)公司走,另一個(gè)公司還需要交房產(chǎn)稅么?
小寶老師
??|
提問時(shí)間:08/29 09:37
#稅務(wù)師#
...
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老師,會(huì)計(jì)報(bào)名信息需要變更嗎?中級(jí)我看變了,初級(jí)與高級(jí)以及稅務(wù)師等是不是都得重新上傳信息。還有截止時(shí)間是哪天
文文老師
??|
提問時(shí)間:11/08 16:08
#稅務(wù)師#
是的,都得重新上傳信息
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考試一般考哪一年的稅率
小王老師
??|
提問時(shí)間:09/26 08:31
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 考試考核的就是當(dāng)年教材上收錄的稅率。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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最后分錄,第一個(gè)分錄以前年度損益調(diào)整5萬是2014年分錄?因?yàn)橐恢睕]有彌補(bǔ)所以掛在賬上,到2016年做了第二筆分錄?
趙老師
??|
提問時(shí)間:12/18 16:11
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 最后分錄,第一個(gè)分錄以前年度損益調(diào)整5萬是2014年分錄? 答復(fù):以前年度損益調(diào)整5萬是因?yàn)樵?014年少確認(rèn)了成本,所以在2019年發(fā)現(xiàn)時(shí)對(duì)之前的少確認(rèn)的成本進(jìn)行補(bǔ)確認(rèn)。 因?yàn)橐恢睕]有彌補(bǔ)所以掛在賬上,到2016年做了第二筆分錄? 答復(fù):這是2019年發(fā)現(xiàn)的,所以該更正分錄是在2019年做的。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額、待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額,有沒有取消這二個(gè)科目?
衛(wèi)老師
??|
提問時(shí)間:03/21 09:03
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 按照現(xiàn)行規(guī)定,這兩個(gè)會(huì)計(jì)科目仍舊是適用的,沒有取消這兩個(gè)科目。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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老師,我想咨詢一下你,打比方說公司現(xiàn)在凈資產(chǎn)他有一千萬,然后他減掉了實(shí)收資本200萬,現(xiàn)在未分配利潤(rùn)有八百萬的話有三個(gè)股東大股東是法人占80%,其中兩個(gè)股東占20%的股權(quán),他們倆想要轉(zhuǎn)股出去員工代持,但是他們沒有錢交轉(zhuǎn)股個(gè)稅,可不可以公司先分紅后給他們等他們有錢交轉(zhuǎn)股個(gè)稅了再來轉(zhuǎn)股,比方說現(xiàn)在賬上800萬的未分配利潤(rùn)先分紅給這兩個(gè)股東50萬,交個(gè)20%的分紅個(gè)稅,然后分紅后賬上還有750萬未分配利潤(rùn),他這邊再來轉(zhuǎn)股的話,他兩個(gè)股東一共占20%,那他是不是又要按這個(gè)800萬減掉分紅走的50萬等于750萬的未分配利潤(rùn)所占的20%再交20%的個(gè)稅才能轉(zhuǎn)股。如果分紅只分給這兩個(gè)占20%的股東不分給占80%的法人股東可以嗎?現(xiàn)在面臨股東沒錢交轉(zhuǎn)股個(gè)稅,所以想先分紅再轉(zhuǎn)股[捂臉]
丁小丁老師
??|
提問時(shí)間:08/18 18:07
#稅務(wù)師#
您好!分紅的話公司是要把個(gè)稅扣除后再給股東的,第二次分紅是又要按照750萬的比例來交個(gè)稅的, 分紅只給20%股東,這個(gè)只要股東同意就可以的
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老師好,在網(wǎng)上購買材料需要什么附件,有發(fā)票
新新老師
??|
提問時(shí)間:06/09 11:30
#稅務(wù)師#
好是的,需要有發(fā)票的,要有發(fā)票。
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