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老師,打問號這里,按照全額來計(jì)算應(yīng)納稅額,按照差額預(yù)繳,預(yù)繳的稅額不等于應(yīng)該交的稅額,差額部分怎么辦呢,后面補(bǔ)交嗎?
向陽老師
??|
提問時間:09/19 21:17
#中級職稱#
您好,同學(xué),很高興回答您的問題
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甲公司簽訂合同,以每件100元的價格銷售A產(chǎn)品,并且在合同中約定,如果客戶在未來30天內(nèi)額外購買任何一件產(chǎn)品,在限額100元的范圍內(nèi),可以享受7折優(yōu)惠。此外,作為其季度促銷的一部分,甲公司打算在未來30天內(nèi)對所有銷售實(shí)行9折優(yōu)惠。取得7折優(yōu)惠的客戶不能同時享受9折優(yōu)惠。即未來30天,所有客戶均可享受9折優(yōu)惠。假定A產(chǎn)品已對外銷售,甲公司估計(jì)客戶兌現(xiàn)折扣券的可能性為80%,且客戶將平均購買100元的一件額外產(chǎn)品,甲公司銷售每件A產(chǎn)品時應(yīng)確認(rèn)的收入為( ? ?)元。 A.100 B.86.21 C.70 D.89.29
彭魚宴老師
??|
提問時間:01/17 14:36
#中級職稱#
同學(xué)你好,答案為B 解析:每件A產(chǎn)品已每件100元的價格銷售,如果客戶在未來30天內(nèi)額外購買任何一件產(chǎn)品,可以享受7折優(yōu)惠,故A產(chǎn)品在未來30內(nèi)銷售價格等于100×7/10,即70元,甲公司打算在未來30天對所有銷售實(shí)行9折優(yōu)惠,故A產(chǎn)品在未來30內(nèi)銷售價格等于100×9/10,即90元,考慮到客戶兌現(xiàn)折扣券的可能性為80%,甲公司銷售每件A產(chǎn)品時應(yīng)確認(rèn)的收入為80%×90元+20%×70元,等于86.21元
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同學(xué),占5%的情況下 借:原材料 100萬 , 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)13萬, 貸:實(shí)收資本 50萬 資本公積 63萬 占比20%,這種情況沒法處理,因?yàn)橥顿Y款項(xiàng)只能大于或等于應(yīng)當(dāng)出資,而不能低于的 老師,這個資本公積是不是資本公積—資本溢價65萬? 鄒老師請繼續(xù)解答一下,比較急
鄒剛得老師
??|
提問時間:03/16 10:00
#中級職稱#
你好,占比20%,這種情況沒法處理,因?yàn)橥顿Y款項(xiàng)只能大于或等于應(yīng)當(dāng)出資,而不能低于的 現(xiàn)在所占的比例,具體是多少呢?
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購買上市公司股票達(dá)到5%之后還可以買賣該公司股票嗎?
一鳴老師
??|
提問時間:07/22 09:23
#中級職稱#
持有股份達(dá)到5%時,必須在該事實(shí)發(fā)生之日起3日內(nèi)報告并公告,在上述期限內(nèi),不得再行買賣該上市股票。
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1.某企業(yè)2021 年11月發(fā)生以下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù) (1)11月2日,企業(yè)外購甲材料1000公斤,單價25元,增值稅稅率 13%,運(yùn)雜費(fèi) 1000 元,材料已經(jīng)驗(yàn)收入庫,企業(yè)開出轉(zhuǎn)賬支票 2) 11月8日,企業(yè)上月購買的甲材料 500 公斤,單價28元,增值稅稅率 13%,本月驗(yàn)收 NE. 3) 11月20 日,企業(yè)的A股東以一批甲材料 1200 公斤作為投入資本,該批原材料的計(jì)稅 價格 33000 元,增值稅稅率 13%,投資各方確認(rèn)按該金額作為A股東的投入資本,折合本企 業(yè)每股面值 1元的股票 28000股 (4)11月23 日,企業(yè)收到B公司捐贈的甲材料 1300 公斤,增值稅專用發(fā)票列示金額 37880 元,可抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額為 4924.4 元,材料己運(yùn)抵企業(yè)并驗(yàn)收入庫。 (5)11月30日,企業(yè)賒購甲材料2000公斤,增值稅專用發(fā)票列示金額59600元,可抵扣 的進(jìn)項(xiàng)稅額為 7748 元,材料己運(yùn)抵企業(yè)并驗(yàn)收入庫 要求:運(yùn)用實(shí)際成本法編制會計(jì)分錄。
暖暖老師
??|
提問時間:10/22 11:22
#中級職稱#
你好需要計(jì)算做好了給你
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甲公司當(dāng)期發(fā)生研究開發(fā)支出共計(jì)10 000 000元,其中研究階段支出2 000 000元,開發(fā)階段符合資本化條件前發(fā)生的支出為2 000 000元,符合資本化條件后發(fā)生的支出為6 000 000元。假定開發(fā)形成的無形資產(chǎn)在當(dāng)期期末已達(dá)到預(yù)定用途,但尚未進(jìn)行攤銷。 【學(xué)堂點(diǎn)撥】甲公司當(dāng)年發(fā)生的研究開發(fā)支出中,按照會計(jì)規(guī)定應(yīng)予費(fèi)用化的金額為4 000 000元,甲公司于當(dāng)期發(fā)生的10 000 000元研究開發(fā)支出,可在稅前扣除的金額為7 000 000元(4 000 000x175%)。老師你好,我想請問這個應(yīng)納稅所得額是不是要調(diào)減3000000,所得稅是不是也要調(diào)整,但是題目是自行研發(fā)的無形資產(chǎn)。是不是不能扣除,只有取得的固定資產(chǎn)才能扣除
木木老師
??|
提問時間:11/24 10:41
#中級職稱#
你這里就是在計(jì)算所得稅應(yīng)納稅所得額的時候,要盡情享受加計(jì)扣除,費(fèi)用化的部分,你可以加計(jì)75%扣除。
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老師,請問中級財管考試時那個根號怎么輸入?
金金老師
??|
提問時間:07/23 09:07
#中級職稱#
您好,鍵盤數(shù)字6上邊有個^,這個符號
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老師,這個C為什么是錯的呢?
微微老師
??|
提問時間:01/04 09:24
#中級職稱#
您好,2×22年12月31日,丙公司尚未違反法案要求,無須就尚未安裝煙霧過濾器面臨的罰款確認(rèn)預(yù)計(jì)負(fù)債,選項(xiàng)C錯誤
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老師,還是上面那道計(jì)算題,答案(1+2)的意思是,1是本來帶薪的工資,2是原工資的2倍,是吧,第三問,什么情況是預(yù)計(jì)負(fù)債了
立峰老師
??|
提問時間:08/25 21:44
#中級職稱#
同學(xué)你好 1、答案(1+2)的意思是,1是本來帶薪的工資,2是原工資的2倍。 2、企業(yè)為了實(shí)施業(yè)務(wù)重組計(jì)劃,辭退員工將支付補(bǔ)償款。因?yàn)檫@個補(bǔ)償款,是支付給職工的,屬于辭退福利,辭退福利屬于職工薪酬的范疇,所以準(zhǔn)則規(guī)定,對于辭退福利,雖然它具有預(yù)計(jì)負(fù)債的性質(zhì),但在會計(jì)核算上要通過“應(yīng)付職工薪酬”科目處理。
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這兩個分錄不好理解,麻煩用大白話講解一下,謝謝老師
晶晶月老師
??|
提問時間:09/25 17:10
#中級職稱#
您好,題干有發(fā)送成功么?
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正文 無間隔 正文文本 標(biāo)題 1 標(biāo)題2 二級 段落 樣式 2021~2023年損益表(單位:萬元) 時間 第一年 第二年 第三年 特產(chǎn)銷售收入(萬元)< 132.9 171.7e 205.8 APP 增值服務(wù)銷售收入 97.96 115.06 135.94e 二.銷售總收入e 230.86 256.76- 341.74e 勞動力成本? 58.36 64.04- 69.42← 制造費(fèi)用e 27 29.5e 33~ APP 系統(tǒng)開發(fā)及維護(hù)e 204 25 四.減:產(chǎn)品銷售費(fèi)用e 7.58← 14.38 19.14- 五.產(chǎn)品銷售利潤e 39.96 128.84e 195.18~ 減:管理費(fèi)用e 3.99e 7.79 10.25 財務(wù)費(fèi)用e _e 六.利潤總額< 35.97 121.14 184.93e 減:企業(yè)所得稅< _e 七.凈利潤e 131.93e 151.14e 184.93← 產(chǎn)品銷售費(fèi)用按銷售總收入的5.7%計(jì)提。隨著公司規(guī)模的擴(kuò)大,以每年0.5% lml
木木老師
??|
提問時間:06/12 17:29
#中級職稱#
你好,你這個完全看不明白題目材料
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待攤費(fèi)用是什么呢??
曉純老師
??|
提問時間:10/01 23:47
#中級職稱#
同學(xué),您好,待攤費(fèi)用是資產(chǎn)類科目,是已經(jīng)支出但在未來期間負(fù)擔(dān)的費(fèi)用,也就是在未來期間卻認(rèn)為費(fèi)用,現(xiàn)在準(zhǔn)則只有長期待攤費(fèi)用科目,長期待攤費(fèi)用是賬戶用于核算企業(yè)已經(jīng)支出,但攤銷期限在1年以上(不含1年)的各項(xiàng)費(fèi)用,包括固定資產(chǎn)修理支出、租入固定資產(chǎn)的改良支出以及攤銷期限在1年以上的其他待攤費(fèi)用。
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投資性房地產(chǎn)的初始計(jì)量。無論采用公允價值模式還是成本模式進(jìn)行后續(xù)計(jì)量的投資性房地產(chǎn),均應(yīng)按照成本進(jìn)行初始計(jì)量。 但是出租的話是按照公允價值確定投資性房地產(chǎn)是嗎?
悠然老師01
??|
提問時間:01/21 14:07
#中級職稱#
學(xué)員你好,出租的話判定為投資性房地產(chǎn),投資性房地產(chǎn)后續(xù)計(jì)量兩個模式,公允價值模式按公允價值,成本模式還是按成本,不是出租就得按公允模式
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手工帳想算出料工費(fèi)的分?jǐn)傇趺醋霰容^好?
樸老師
??|
提問時間:02/14 10:18
#中級職稱#
同學(xué)你好 計(jì)提折舊 借:制造費(fèi)用 (車間用) 管理費(fèi)用 (管理部門使用) 營業(yè)費(fèi)用 (銷售部門使用) 貸:累計(jì)折舊
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老師其他權(quán)益工具投資可以重分類其他債權(quán)投資嗎?不理解b。衍生工具投資不就是其他權(quán)益工具投資?
廖君老師
??|
提問時間:04/02 16:50
#中級職稱#
您好,1.不可以,其他債權(quán)投資可以重分類,其他權(quán)益工具投資不可以重分類 2.衍生工具:對于需要拆分且形成衍生金融負(fù)債或衍生金融資產(chǎn),不是權(quán)益工資投資
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A是只生產(chǎn)一種產(chǎn)品的企業(yè),第1~3年每年的生產(chǎn)量(基于正常生產(chǎn)能力)都是8000件,而銷售量分別為8000件、7000件和9000件。單位產(chǎn)品的售價為12元/件。生產(chǎn)成本中,單位變動成本5元(包括直接材料、直接人工和變動制造費(fèi)用)。固定制造費(fèi)用基于正常生產(chǎn)能力8000件,共計(jì)24000元,每件產(chǎn)品分?jǐn)?元。銷售和行政管理費(fèi)用假定全部都是固定成本,每年發(fā)生額均為25000元。 要求:根據(jù)資料,不考慮銷售稅金,分別采用變動成本法和完全成本法,計(jì)算各年稅前利潤。
apple老師
??|
提問時間:03/31 15:44
#中級職稱#
同學(xué)你好,我給你計(jì)算,請稍等
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資產(chǎn)公式錯了嗎 沒明白
中級會計(jì)實(shí)務(wù)老師
??|
提問時間:04/01 11:52
#中級職稱#
這個公式錯了,正確的應(yīng)該是:資產(chǎn)=負(fù)債+所有者權(quán)益。 您可以說一下具體位置嗎?老師去核實(shí)一下。
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高級會計(jì) 是不是要中級獲得之后 10年 工作經(jīng)驗(yàn) 才能報考?
小菲老師
??|
提問時間:03/13 15:14
#中級職稱#
同學(xué),你好 嗯嗯,是的
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老師,請問這兩題怎么做?
樸老師
??|
提問時間:10/09 18:29
#中級職稱#
同學(xué)你好 你是哪里不理解
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老師 這道題 不太明白
以靜老師
??|
提問時間:12/05 09:23
#中級職稱#
同學(xué)你好,商標(biāo)權(quán)折舊年限是9年,2018年折舊額=810/9*10/12=75,賬面價值=810-75=735,自己研發(fā)的無形資產(chǎn)使用年限不確定,補(bǔ)計(jì)提折舊。所以期末無形資產(chǎn)列示的金額=735+400=1135
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老師您好!請問這種風(fēng)險應(yīng)該怎么處理呀?這個月馬上又要報企業(yè)所得稅了,
郭老師
??|
提問時間:10/08 19:21
#中級職稱#
待會單位資產(chǎn)不多的情況下,其他應(yīng)付款金額比較大,有隱瞞收入的風(fēng)險,你需要自己查下
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你好,老師好,公司給員工繳納的工傷社保1.15扣的錢。如何做賬呢,這是正常的社保工傷,不是商業(yè)的
阿斯多夫
??|
提問時間:01/26 10:53
#中級職稱#
同學(xué)您好,借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付職工薪酬-工傷保險,借:應(yīng)付職工薪酬 貸:銀行存款
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這個怎么寫
中級會計(jì)實(shí)務(wù)老師
??|
提問時間:03/31 00:50
#中級職稱#
先要計(jì)算實(shí)際成本,小規(guī)模,所以稅要計(jì)入成本,合理損耗,不影響。 實(shí)際總成本=102000+13260+2400+559=118219 而計(jì)劃成本=計(jì)劃單價*實(shí)際入庫數(shù)量=20*5995=119900 差異=實(shí)際-計(jì)劃=118219-119900=-1681
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壞賬損失屬于成本還是費(fèi)用
郭老師
??|
提問時間:01/26 10:11
#中級職稱#
你好 企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則做賬,做到信用減值損失 如果是小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則作帳的,做營業(yè)外支出 不屬于成本費(fèi)用
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老師,四五年前的賬上顯示以前買了一個貨架,入的是借 : 在建工程-預(yù)付款 貸:銀行存款,后面又做了一筆, 借:應(yīng)付賬款-進(jìn)度款 貸:在建工程-預(yù)付款,沒有發(fā)票,這種類型的該怎么調(diào)呀
樸老師
??|
提問時間:04/10 14:28
#中級職稱#
同學(xué)你好 沒有發(fā)票調(diào)增就可以了
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老師,這72小題不是很懂 麻煩解析下
甜椒老師
??|
提問時間:05/23 09:40
#中級職稱#
同學(xué)您好!老師正在為您解答
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員工和公司產(chǎn)生勞動糾紛,申請仲裁,現(xiàn)仲裁判決書已經(jīng)下來了,員工還能不服判決書向人民法院申請?jiān)V訟嗎?
郭老師
??|
提問時間:04/02 12:01
#中級職稱#
可以自收到仲裁裁決書之日起十五日內(nèi)向人民法院提起訴訟
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老師,這題50元怎么會計(jì)入成本呢? 不是應(yīng)該沖溢價嗎
冉老師
??|
提問時間:05/07 16:14
#中級職稱#
你好,同學(xué) 因?yàn)?0%重大影響,權(quán)益法下,手續(xù)費(fèi)20%記入成本
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老師報工會經(jīng)費(fèi)的工資是取應(yīng)發(fā)工資還是實(shí)發(fā)工資的數(shù)據(jù)?
堂堂老師
??|
提問時間:10/15 15:49
#中級職稱#
報工會經(jīng)費(fèi)時,通常用的是應(yīng)發(fā)工資數(shù)據(jù)。
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公司購買了一臺2018年出廠的二手叉車,52800元,會計(jì)折舊可以一年折完嗎?如果是一年折完第二年的企稅納稅調(diào)增該怎么填?
郭老師
??|
提問時間:10/13 16:49
#中級職稱#
你好 可以 不需要調(diào)增的
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