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企業(yè)所得稅除中小企業(yè)研發(fā)費用加計100%扣除,其他企業(yè)按多少加計扣除?
暖暖老師
??|
提問時間:12/17 01:34
#稅務(wù)師#
企業(yè)所得稅除中小企業(yè)研發(fā)費用加計100%扣除,其他企業(yè)按100%加計扣除
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請問老師125是怎么來的
獨出鑫裁老師
??|
提問時間:08/18 21:15
#稅務(wù)師#
同學(xué),您好,很高興為您解答!
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你好,請問咨詢一下,公司銷售A產(chǎn)品,贈送B產(chǎn)品,發(fā)票上該怎么開?
東老師
??|
提問時間:09/04 18:00
#稅務(wù)師#
您好,發(fā)票上開b,再開一個折扣的金額
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選項A不是自產(chǎn)貨物作為內(nèi)部使用視同銷售的嗎?老師
冉老師
??|
提問時間:09/14 17:41
#稅務(wù)師#
你好,學(xué)員,這個不視同銷售,因為產(chǎn)品還在企業(yè)內(nèi),沒有對外流出
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老師這個商業(yè)保險不應(yīng)該按月或者按年扣除的嗎,這個題答案只是加沒有扣除
Jack老師
??|
提問時間:09/16 11:56
#稅務(wù)師#
您好,這個商業(yè)保險金是企業(yè)付給個人的,所以是個人的收入,應(yīng)該加,您說的那種要扣的是個人自己支付的保險金。
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公司長時間不經(jīng)營,零申報需要做賬嗎?
易 老師
??|
提問時間:09/26 09:23
#稅務(wù)師#
學(xué)員您好,這種情況是要的。
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現(xiàn)階段,問題一:小規(guī)模納稅人開普票只能開1%?不能開3%? 現(xiàn)階段,問題二:小規(guī)模納稅人開專票可以開1%或者3%,是根據(jù)購買方要求開,對嗎?
小天老師
??|
提問時間:11/11 15:52
#稅務(wù)師#
您好,1.能開1%,也能開3% 2.是的,開了專票是不享受季度30萬以內(nèi)增值稅免稅這個優(yōu)惠的
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請問老師,贖回就是出售了對吧?為啥沒有計提銷項稅
小林老師
??|
提問時間:12/04 10:19
#稅務(wù)師#
您好,這個是否屬于繳納增值稅的金融商品?
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請問老師,我租進來的房子,再出租,請問我單位需要繳納房產(chǎn)稅嗎?
宋老師2
??|
提問時間:12/19 13:39
#稅務(wù)師#
您好這個你們不用,二手房東不用房產(chǎn)稅。
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找郭老師 找郭老師解決會計問題
郭老師
??|
提問時間:12/19 16:45
#稅務(wù)師#
在 具體的什么問題?
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請問老師第一個個第二個為什么是錯誤的?
小王老師
??|
提問時間:10/29 21:29
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 本題稅務(wù)所經(jīng)過了授權(quán),應(yīng)是稅務(wù)所為被告。這里原告起訴的被告錯誤,人民法院應(yīng)當告知原告變更被告;原告不同意變更的,裁定駁回起訴。而不是法院直接確定被告。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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請問老師。稅務(wù)師《財務(wù)與會計》最后沖刺八套題。模擬試卷第二套單選題14題。以攤余成本計量的金融資產(chǎn)期末余額不是期初攤余成本加實際利率金額減票面利率的金額嗎?為什么20年12月31日的攤余成本只乘實際利率沒有減票面利率呢?
衛(wèi)老師
??|
提問時間:11/08 11:33
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 因為本題債券是到期一次還本付息的,而不是分期付息的。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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這個題為什么不選A?
小王老師
??|
提問時間:01/26 15:01
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 國務(wù)院部委可以在法律、行政法規(guī)規(guī)定的上述范圍內(nèi)做具體規(guī)定,而不是在法律、法規(guī)范圍內(nèi)做具體規(guī)定。這里行政法規(guī)和法規(guī)不一樣,法規(guī)包括行政法規(guī)和地方性法規(guī)。 并不是國務(wù)院部委和國務(wù)院的部委有區(qū)別,二者是一個意思。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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我的社保交了174個月,失業(yè)保險交了96個月,可以領(lǐng)多少個月的失業(yè)保險? 原來在A公司上班,A公司經(jīng)濟不好,失業(yè)了一段時間,A公司后來效益好了,我又到A公司上班,有影響嗎?
青老師
??|
提問時間:08/24 18:51
#稅務(wù)師#
你好; 這個有影響的; 你有工作了就不能領(lǐng)取失業(yè)險了; 失業(yè)保險金領(lǐng)取條件 1、 繳納了職工社保,其中包含了失業(yè)保險,失業(yè)前個人和單位已經(jīng)按照規(guī)定繳納失業(yè)保險滿一年。 2、 非個人意愿離職的。中斷就業(yè)主要分為兩種,一種是失業(yè)人員不愿意中斷就業(yè),但是因為一些無法控制的原因?qū)е伦约罕黄仁I(yè),比如公司破產(chǎn),公司倒閉,被公司辭退,符合領(lǐng)取失業(yè)金的條件之一。第2種中斷就業(yè)就是個人出于自愿主動與公司解除勞動合同,中斷就業(yè),這樣無法獲得失業(yè)保險金。 3、 需要辦理失業(yè)登記,表明個人有求職意向。個人在非意愿離職的情況下辦理了失業(yè)登記,這樣就業(yè)局就可以掌握失業(yè)人員的一些基本情況,失業(yè)人員有求職要求,也可以享受到失業(yè)保險的待遇。 失業(yè)保險金領(lǐng)取標準 1、 個人失業(yè)前在單位繳納的失業(yè)保險滿一年,但是不足5年,只要失業(yè)保險累計繳納滿一年就可以領(lǐng)取三個月的失業(yè)保險金,多繳一年可以多領(lǐng)取三個月失業(yè)金。 2、 個人失業(yè)前在單位繳納的失業(yè)保險滿5年,但是不足10年。那么從第5年開始,失業(yè)保險每增加一年就可以多領(lǐng)一個月的失業(yè)金,最長不得超過18個月。 3、 失業(yè)保險繳納滿10年以上的,失業(yè)金最高可以領(lǐng)取24個月。 4、 通常失業(yè)金會按照當?shù)刈畹凸べY標準的80%左右發(fā)放。 我們被迫與用人單位解除勞動合同后,通常需要在7日內(nèi)辦理失業(yè)人員登記,就業(yè)局會進行審核,對于符合條件的會簽發(fā)失業(yè)保險核發(fā)通知書,然后需要攜帶身份證原件、照片等到就業(yè)培訓(xùn)處辦理求職登記,手續(xù)辦完后即可領(lǐng)取到失業(yè)保險金。 各地相關(guān)規(guī)定、辦理流程等可能存在差異,具體以當?shù)匾?guī)定為準。
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稅法二個稅的七級累進稅率和速算扣除,考試時會給嗎,還是要自己背
樸老師
??|
提問時間:09/06 10:12
#稅務(wù)師#
同學(xué)你好 這個需要自己記住
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老師,參展人員的傭金她屬于勞務(wù)報酬,但是書中說他按照預(yù)扣預(yù)繳的形式預(yù)扣個人所得稅,那這個稅率是用勞務(wù)報酬的三級稅率還是七級綜合稅率
王雁鳴老師
??|
提問時間:07/30 17:35
#稅務(wù)師#
同學(xué)你好,用勞務(wù)報酬的三級稅率。
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老師為什么不先剔除稅后減350,而是先減呢
暖暖老師
??|
提問時間:05/23 14:04
#稅務(wù)師#
你好,這里是差額納稅,差的繳納對方支付的差額
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例題37委托境外研發(fā)費用80萬元題目已告知,加計扣除不是80*75%嗎?為什么是64*75% ?沒搞明白。
稅法老師
??|
提問時間:08/20 23:56
#稅務(wù)師#
委托境外研發(fā)費用要受兩個限制,您看通過對比,按照小的計算,所以是在65的基礎(chǔ)上加計扣除
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老師我想問咨詢一下,企業(yè)所得稅中的研發(fā)費用加計扣除是所有企業(yè)都適用還是只適用于科技型企業(yè)
郭老師
??|
提問時間:01/11 08:38
#稅務(wù)師#
企業(yè)可享受研發(fā)費用加計扣除的條件: 企業(yè)應(yīng)按照財務(wù)會計制度要求,對研發(fā)支出進行會計處理;同時,對享受加計扣除的研發(fā)費用按研發(fā)項目設(shè)置輔助賬,準確歸集核算當年可加計扣除的各項研發(fā)費用實際發(fā)生額。企業(yè)在一個納稅年度內(nèi)進行多項研發(fā)活動的,應(yīng)按照不同研發(fā)項目分別歸集可加計扣除的研發(fā)費用。 企業(yè)應(yīng)對研發(fā)費用和生產(chǎn)經(jīng)營費用分別核算,準確、合理歸集各項費用支出,對劃分不清的,不得實行加計扣除。
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開工儀式計入哪個科目
夢瑤老師
??|
提問時間:04/16 16:33
#稅務(wù)師#
可計入管理費用-福利費或開辦費
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老師稅額為什么除以收入才是稅率,應(yīng)該除以收入減成本,減去之后才是純收入
宋生老師
??|
提問時間:11/04 11:56
#稅務(wù)師#
你好,你現(xiàn)在是想算什么?
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老師 你好 、 我們國際物流公司、 負責運輸?shù)乃緳C外國人、 他給我不了運勢發(fā)票、 這種情況下我們和司機簽的合同、 轉(zhuǎn)賬記錄可以用稅收憑證? 這樣可以記到成本里?
堂堂老師
??|
提問時間:11/08 16:18
#稅務(wù)師#
你好!合同和轉(zhuǎn)賬記錄在沒有正規(guī)發(fā)票的情況下,可以作為支付證明,但在稅務(wù)處理上可能不被接受作為正規(guī)的稅收憑證。這些文件可以幫助你說明成本發(fā)生,但最好是盡量獲取正規(guī)的稅務(wù)發(fā)票以符合稅務(wù)規(guī)定,確保成本可以正常記賬并抵扣相應(yīng)稅項。
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必刷550第145題安全生產(chǎn)設(shè)備稅前加計扣除100%嗎,答案沒看明白
郭鋒老師
??|
提問時間:07/05 12:12
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 用的是這條政策:高新技術(shù)企業(yè)在2022年10月1日至2022年12月31日期間新購置的設(shè)備、器具,允許當年一次性全額在計算應(yīng)納稅所得額時扣除,并允許在稅前實行100%加計扣除。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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外購貨物直接用于對外贈送,按道理應(yīng)該視同銷售,但是購入時對方開的普票,不會不會因為對方開普票不能抵扣進項,所以贈送時就不能視同銷售做銷項呢
趙老師
??|
提問時間:07/18 15:45
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 外購貨物直接用于對外贈送,即使購入時對方開具的是普通發(fā)票,也應(yīng)該視同銷售,并計算相應(yīng)的銷項稅額。這是因為根據(jù)增值稅的規(guī)定,將自產(chǎn)、委托加工或購進的貨物無償贈送給其他單位或者個人,屬于增值稅的視同銷售行為。無論是否取得專用發(fā)票,都應(yīng)該按照貨物的公允價值(或成本)和適用稅率計算銷項稅額。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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某非小型微利企業(yè)2023年度自行申報的營業(yè)收入780萬元,從境內(nèi)居民企業(yè)分回股息收入100萬元,資產(chǎn)溢余收入20萬元,無法準確核算成本費用,其主管稅務(wù)機關(guān)以收入為依據(jù)核定征收企業(yè)所得稅,假定應(yīng)稅所得率為 10%,該企業(yè)當年應(yīng)繳納企業(yè)所得稅( )萬元。 這道題為什么適用25%稅率,而不是5%呢?
范老師
??|
提問時間:10/05 16:10
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 是的,根據(jù)中國稅法的規(guī)定,核定征收的小型微利企業(yè)可以享受5%的優(yōu)惠政策。但是資料中給的是非小型微利企業(yè)。 本題已知:某非小型微利企業(yè)2023年度自行申報的營業(yè)收入780萬元。 所以適用居民企業(yè)25%的基本稅率,不是5%。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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老師。留抵退稅需要繳納城建。教育、地方教育附加稅嗎/還有2021年支付的貸款的利息,但在2022年9月才來貸款利息的發(fā)票,這種情況能在2022年做21年的匯算能正??鄢龁幔?/a>
郭老師
??|
提問時間:08/23 17:42
#稅務(wù)師#
留底退稅,不需要交城建稅,地方教育教育附加。2021年的貸款利息在匯算清繳之前,發(fā)票到了可以稅前扣除,沒有發(fā)票的納稅調(diào)增,后期發(fā)票到了之后,你在第二年納稅調(diào)減就可以了。
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開專票紅沖和作廢各有什么特點什么情況下紅沖什么情況下作廢
郭老師
??|
提問時間:11/22 16:31
#稅務(wù)師#
紙質(zhì)的專票只要在當月就可以作廢,跨月的只能紅沖開負數(shù)。如果是電子專票,不管當月還是跨月,都需要開負數(shù)紅沖
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老師為什么最后一個不對
小天老師
??|
提問時間:10/03 15:06
#稅務(wù)師#
您好,合同中約定了不能轉(zhuǎn)讓,我們的選項再來一個 甲可以轉(zhuǎn)讓,這不把合同不當回來事兒嘛,單選選最正確的
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老師,你好,按照這個按計算器,怎么結(jié)果不等于這么多?看下是不是解析的公式或者算法不對
apple老師
??|
提問時間:11/13 17:30
#稅務(wù)師#
同學(xué)你好!用計算器算的話,是 4312.77. 采購數(shù)量肯定是 整數(shù)的,因此,是4313. 這個答案,把 開平方給漏寫了,正確的公式 =1/(2DK/KC)^2
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老師第一題 企業(yè)所得稅納稅調(diào)整金額不包含以前年度調(diào)整額嗎
金金老師
??|
提問時間:08/27 14:11
#稅務(wù)師#
您好,這個是不包含的了這個
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