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除啤黃油外其它包裝物押金在收取的時(shí)候就并入銷售額交消費(fèi)稅,為什么木質(zhì)一次筷子在逾期的時(shí)候才收?
初見張老師
??|
提問時(shí)間:04/13 10:58
#稅務(wù)師#
同學(xué)你好除啤黃油外其它酒類包裝物押金在收取的時(shí)候就并入銷售額交消費(fèi)稅
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老師,參展人員的傭金她屬于勞務(wù)報(bào)酬,但是書中說他按照預(yù)扣預(yù)繳的形式預(yù)扣個(gè)人所得稅,那這個(gè)稅率是用勞務(wù)報(bào)酬的三級(jí)稅率還是七級(jí)綜合稅率
王雁鳴老師
??|
提問時(shí)間:07/30 17:35
#稅務(wù)師#
同學(xué)你好,用勞務(wù)報(bào)酬的三級(jí)稅率。
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計(jì)算印花稅難道不是用 不含增值稅的合同額計(jì)算嗎
木木老師
??|
提問時(shí)間:08/11 23:49
#稅務(wù)師#
是的,印花稅三不含增值稅的金額來計(jì)算的。但如果說你的合同里面沒有單獨(dú)說明不含增值稅的金額,那么這種就是按合同總金額含稅金額計(jì)算。
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銀行的貸款利息必須要找銀行要利息發(fā)票才能稅前扣除嗎
樸老師
??|
提問時(shí)間:11/23 14:20
#稅務(wù)師#
對(duì)的 需要有利息發(fā)票才可以
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甲公司只生產(chǎn)乙產(chǎn)品, 2×22 年 12 月初在產(chǎn)品數(shù)量為零, 12 月份共投入原材料 50 000 元, 直接人工和制造費(fèi)用共計(jì) 30 000 元,乙產(chǎn)品需要經(jīng)過兩道加工工序,工時(shí)定額為 20 小時(shí),其 中第一道工序 12 小時(shí), 第二道工序 8 小時(shí),原材料在產(chǎn)品生產(chǎn)時(shí)陸續(xù)投入。 12 月末乙產(chǎn)品完工 330 件, 在產(chǎn)品 150 件,其中第一道工序 100 件,第二道工序 50 件。甲公司完工產(chǎn)品和在產(chǎn)品生產(chǎn)費(fèi)用采用約當(dāng) 產(chǎn)量法分配,各工序在產(chǎn)品完工百分比均為 50%。則甲公司 2×22 年 12 月份完工產(chǎn)品的單位產(chǎn)品成本是 ( )元/件。
朱朱老師
??|
提問時(shí)間:12/11 16:02
#稅務(wù)師#
您好 稍等 解答過程中
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你好 我單位是做電器的 購(gòu)買方是個(gè)人 我現(xiàn)在要開發(fā)票 我開普票 那排頭怎么開合適?
郭老師
??|
提問時(shí)間:06/17 14:53
#稅務(wù)師#
你好,開個(gè)人的名字就可以。
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2022稅務(wù)師財(cái)務(wù)與會(huì)計(jì)八套試卷(三)第13題:老師,2020年末應(yīng)收賬款的科目余額是多少?2021年末應(yīng)收賬款的科目余額是多少?
財(cái)會(huì)老師
??|
提問時(shí)間:11/27 19:57
#稅務(wù)師#
● 2020年年末應(yīng)收賬款的期末余額為362000-340000=22000【2021年的年初數(shù)】對(duì)應(yīng)2020年年末壞賬準(zhǔn)備的期末余額為22000×5%=1100【2021年的年初數(shù)】2021年年末應(yīng)收賬款的期末余額為:22000+456000-420000=580002021年末壞賬準(zhǔn)備的期末余額為:58000×5%=29002021年收回核銷的,增加壞賬準(zhǔn)備8000應(yīng)收乙公司貨款15000元無法收回,核銷壞賬,減少壞賬準(zhǔn)備15000期初1100+8000-15000+要計(jì)提的壞賬準(zhǔn)備=2900要計(jì)提的壞賬準(zhǔn)備=2900+5900=8800應(yīng)收貨款23400元無法收回,全部確認(rèn)為壞賬借:壞賬準(zhǔn)備23400 貸:應(yīng)收賬款234002×21年收回已核銷的甲公司的欠款8000元;借:銀行存款8000 貸:應(yīng)收賬款8000借:應(yīng)收賬款8000 貸:壞賬準(zhǔn)備8000同時(shí)發(fā)現(xiàn)應(yīng)收乙公司貨款15000元無法收回,核銷壞賬借:壞賬準(zhǔn)備15000 貸:應(yīng)收賬款15000
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老師,這個(gè)題出售時(shí)為什么不考慮甲公司2015年實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)8000萬
小丸子老師
??|
提問時(shí)間:09/30 00:13
#稅務(wù)師#
同學(xué)你好! 處置股權(quán)取得的對(duì)價(jià)的公允價(jià)值, 減去按原持股比例計(jì)算應(yīng) 享有原有子公司自購(gòu)買日開始持續(xù)計(jì)算的凈資產(chǎn)賬面價(jià)值份額與商譽(yù)之和, 形成的差額 計(jì)入喪失控制權(quán)當(dāng)期的投資收益
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D為什么不選呀,哪錯(cuò)了
小默老師
??|
提問時(shí)間:07/12 19:58
#稅務(wù)師#
你好同學(xué) 企業(yè)法人的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)超出經(jīng)營(yíng)范圍,但不違反法律強(qiáng)制性規(guī)定,不損害國(guó)家、合同相對(duì)人和第三人利益的,只要合同本身符合民法的基本原則,合同已經(jīng)履行或者可以履行的,應(yīng)當(dāng)認(rèn)定合同有效,以保護(hù)交易安全和第三人信任利益為原則
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增值稅留抵退稅涉及哪些會(huì)計(jì)分錄
東老師
??|
提問時(shí)間:06/22 15:03
#稅務(wù)師#
借銀行存款 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
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租金收入為什么安 80%計(jì)算所得額
來來老師
??|
提問時(shí)間:08/10 11:14
#稅務(wù)師#
你好 每月租金在4000元以上可以扣除20% 也就是:應(yīng)納稅額=應(yīng)納稅所得額×適用稅率=[每月租金-允許扣除的項(xiàng)目-修繕費(fèi)用(800元為限)]×(1-20%)×10% 所以看80%
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房產(chǎn)中介人的傭金按什么申報(bào)個(gè)稅
易 老師
??|
提問時(shí)間:05/15 20:17
#稅務(wù)師#
學(xué)員朋友您好,如果屬于員工的傭金,屬于工資薪金,如果是其他人的話,屬于勞務(wù)報(bào)酬
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老師好!這個(gè)選項(xiàng)3是不符合哪一點(diǎn)呢?為什么不選擇
羅雯老師
??|
提問時(shí)間:08/07 16:21
#稅務(wù)師#
你好,請(qǐng)問是問15題還是第2題?
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老師 這個(gè)鋼結(jié)構(gòu)稅率不應(yīng)該是9%的稅率嗎
青老師
??|
提問時(shí)間:07/26 11:20
#稅務(wù)師#
你好;如果是包工包料是按9% 、 如果是銷售設(shè)備順帶安裝就是13%的
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一般納稅人 購(gòu)買鋼材之后 自己蓋房子用 怎么做分錄呀
王超老師
??|
提問時(shí)間:06/06 19:51
#稅務(wù)師#
你好 借:在建工程 貸:原材料---鋼材
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貸款損失準(zhǔn)備500是怎么來的?
一休哥哥老師
??|
提問時(shí)間:07/07 11:52
#稅務(wù)師#
開始計(jì)提了350萬元貸款減值,后來有計(jì)提了150萬元的帶貸款減值。350+150=500
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老師您好,這道題我沒明白為什么要這樣做?麻煩解答一下。
小天老師
??|
提問時(shí)間:08/18 19:00
#稅務(wù)師#
您好!很高興為您解答,請(qǐng)稍等
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老師,請(qǐng)問為什么這道題目進(jìn)項(xiàng)稅額是480
小林老師
??|
提問時(shí)間:05/04 07:40
#稅務(wù)師#
您好,根據(jù)題目,80000*10%*6%得出進(jìn)項(xiàng)稅
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我想問下,這題按 600 萬確認(rèn)收入 那被投資企業(yè)形成的未分配利潤(rùn)的溢出那部分怎么處理?
小林老師
??|
提問時(shí)間:07/27 23:46
#稅務(wù)師#
您好,不需要考慮處理
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老師 可以講解下這個(gè)公式的原理嗎 為什么用允許加計(jì)扣除的研發(fā)費(fèi)用之和除以(1-10%)不太理解
小天老師
??|
提問時(shí)間:08/08 21:19
#稅務(wù)師#
您好!很高興為您解答,請(qǐng)稍等
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老師這個(gè)商業(yè)保險(xiǎn)不應(yīng)該按月或者按年扣除的嗎,這個(gè)題答案只是加沒有扣除
Jack老師
??|
提問時(shí)間:09/16 11:56
#稅務(wù)師#
您好,這個(gè)商業(yè)保險(xiǎn)金是企業(yè)付給個(gè)人的,所以是個(gè)人的收入,應(yīng)該加,您說的那種要扣的是個(gè)人自己支付的保險(xiǎn)金。
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老師,我想問這題,為什么不是(50+5+20)*1.75+50*1.75-(50+5+20+70)呢?境外的不是按照發(fā)生額的80%扣除,并按發(fā)生額的80%和境內(nèi)發(fā)生額的三分之二孰低加計(jì)扣除嗎?
三好老師
??|
提問時(shí)間:08/29 23:08
#稅務(wù)師#
你好,境內(nèi)研發(fā)費(fèi)用=50+5+20=75 ,境外加計(jì)扣除基數(shù)=min(70*0.8,75*2/3)=50 境內(nèi)外可以加計(jì)扣除合計(jì)=75*0.75+50*0.75=93.75
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請(qǐng)問老師,圖片這道題的答案D為什么錯(cuò)了
青老師
??|
提問時(shí)間:08/10 10:41
#稅務(wù)師#
你好;這個(gè)地方描述的不對(duì) ; 比如 提供物業(yè)管理服務(wù)的納稅人,向服務(wù)接受方收取的自來水水費(fèi),以扣除其對(duì)外支付的自來水水費(fèi)后的余額為銷售額,按照簡(jiǎn)易計(jì)稅方法依3%的征收率計(jì)算繳納增值稅。 政策依據(jù):《國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于物業(yè)管理服務(wù)中收取的自來水水費(fèi)增值稅問題的公告》(國(guó)家稅務(wù)總局公告2016年第54號(hào))
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請(qǐng)問老師,非房企,甲公司單出租倉(cāng)庫(kù)的同時(shí)向承租方收取管理費(fèi)。請(qǐng)問老師屬于混合經(jīng)營(yíng)嗎?稅率按照哪哪個(gè)算
艷子老師
??|
提問時(shí)間:08/28 13:44
#稅務(wù)師#
您好, 是的,這個(gè)是混合經(jīng)營(yíng),出租的按9%,管理費(fèi)按服務(wù)收6%
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注冊(cè)會(huì)計(jì)師,現(xiàn)在備考來得及嗎
艷子老師
??|
提問時(shí)間:06/22 20:55
#稅務(wù)師#
您好,前面還沒聽課的嗎?
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老師您好 個(gè)人轉(zhuǎn)讓限售股 征增值稅么
獨(dú)情
??|
提問時(shí)間:08/08 22:51
#稅務(wù)師#
你好,這個(gè)不用征稅的呢,免稅的呢
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你好,請(qǐng)問咨詢一下,公司銷售A產(chǎn)品,贈(zèng)送B產(chǎn)品,發(fā)票上該怎么開?
東老師
??|
提問時(shí)間:09/04 18:00
#稅務(wù)師#
您好,發(fā)票上開b,再開一個(gè)折扣的金額
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新股東以低于凈資產(chǎn)價(jià)格收購(gòu)企業(yè)股權(quán)后轉(zhuǎn)增股本,應(yīng)按照下列順序進(jìn)行,即先轉(zhuǎn)增應(yīng)稅的盈余積累部分,然后再轉(zhuǎn)增免稅的盈余積累部分。怎么通俗易懂的理解?
王雁鳴老師
??|
提問時(shí)間:12/17 15:12
#稅務(wù)師#
同學(xué)你好,這個(gè)應(yīng)稅指?jìng)€(gè)人所得稅和企業(yè)所得稅,外籍人士和企業(yè)從企業(yè)取得利潤(rùn)分配免稅,中國(guó)居民視同先分配利潤(rùn)再投入資本,那就是先轉(zhuǎn)增中國(guó)居民的股份,再轉(zhuǎn)增外籍人士和企業(yè)股東的股份。
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什么情況下開紅字發(fā)票
易 老師
??|
提問時(shí)間:06/17 14:49
#稅務(wù)師#
銷方申請(qǐng)開具紅字發(fā)票的流程? 1、前提條件 當(dāng)出現(xiàn)以下情況時(shí),應(yīng)由銷售方申請(qǐng)開具紅字專用發(fā)票: (1)因開票有誤購(gòu)買方拒收專用發(fā)票的; (2)因開票有誤等原因尚未將專用發(fā)票交付購(gòu)買方的. 值得注意的是,兩種條件下對(duì)應(yīng)的申請(qǐng)時(shí)限不同.因開票有誤購(gòu)買方拒收的,銷售方須在專用發(fā)票認(rèn)證期限內(nèi)提出申請(qǐng);尚未交付的,銷售方須在開具有誤專用發(fā)票的次月內(nèi)提出申請(qǐng). 2、開具流程 (1)銷售方提交申請(qǐng)單 銷售方須在規(guī)定期限內(nèi)向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)填報(bào)《申請(qǐng)單》,并在《申請(qǐng)單》上填寫具體原因以及相對(duì)應(yīng)藍(lán)字專用發(fā)票的信息,同時(shí)提供由購(gòu)買方出具的寫明拒收理由或由銷售方出具的寫明具體理由、錯(cuò)誤具體項(xiàng)目以及正確內(nèi)容的書面材料. (2)銷售方稅務(wù)機(jī)關(guān)開具通知單 銷售方稅務(wù)機(jī)關(guān)根據(jù)納稅人提交的申請(qǐng)單,審核后通過紅字增值稅專用發(fā)票通知單管理系統(tǒng)開具通知單. (3)銷售方開具紅字專用發(fā)票 銷售方憑購(gòu)買方提供的《通知單》開具紅字專用發(fā)票,在防偽稅控系統(tǒng)中以銷項(xiàng)負(fù)數(shù)開具.紅字專用發(fā)票應(yīng)與《通知單》一一對(duì)應(yīng).
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受托方是工廠,代加工金銀首飾,工廠需要繳納消費(fèi)稅嗎
樸老師
??|
提問時(shí)間:10/19 16:09
#稅務(wù)師#
同學(xué)你好 這個(gè)帶料加工的金銀首飾,應(yīng)按受托方銷售同類金銀首飾的銷售價(jià)格確定計(jì)稅依據(jù)征收消費(fèi)稅。
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