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老師 我們是開發(fā),銷售產(chǎn)品 服務(wù)等經(jīng)營范圍, 我們一個(gè)客戶想租我們的設(shè)備, 我們給他開技術(shù)服務(wù)費(fèi)合適,還是技術(shù)開發(fā)服務(wù)費(fèi)合適, 這兩個(gè)稅率都是6 %是嗎
郭老師
??|
提問時(shí)間:04/16 09:49
#稅務(wù)師#
技術(shù)服務(wù)費(fèi)是一樣的,6%的。
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王先生的個(gè)人所得按照股息紅利所得繳納個(gè)稅嗎?還是勞務(wù)?
金金老師
??|
提問時(shí)間:09/03 19:13
#稅務(wù)師#
您好,這個(gè)是按照勞務(wù)的這個(gè)
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老師,這個(gè)題,視同銷售這沒明白,倆個(gè)問號(hào)這里,合計(jì)調(diào)增30,是說會(huì)計(jì)利潤吧.上面說收入納稅調(diào)增180萬元,確認(rèn)成本納稅調(diào)減150萬元,再哪張報(bào)表上調(diào)整呢?第二個(gè)問號(hào)扣除類調(diào)整項(xiàng)目的其他欄次中調(diào)減30又是什么意思?
小林老師
??|
提問時(shí)間:09/14 14:59
#稅務(wù)師#
您好,正在給您回復(fù),謝謝
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你好,我想問一下,增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額在電子稅務(wù)局上沒有勾選,但是賬上已經(jīng)做賬(三月的賬并且憑證已經(jīng)裝訂),我可以在四月進(jìn)行改賬嗎?怎么樣改賬?(我是剛剛出來的新手,然后五月入職公司,三月的賬不是我做的,但是我發(fā)現(xiàn)了這個(gè)問題,現(xiàn)在需要改 賬
小菲老師
??|
提問時(shí)間:07/26 10:57
#稅務(wù)師#
同學(xué),你好 建議是更正3月份的憑證,裝訂的拆掉
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房產(chǎn)中介人的傭金按什么申報(bào)個(gè)稅
易 老師
??|
提問時(shí)間:05/15 20:17
#稅務(wù)師#
學(xué)員朋友您好,如果屬于員工的傭金,屬于工資薪金,如果是其他人的話,屬于勞務(wù)報(bào)酬
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這個(gè)題目有疑問,不是應(yīng)該選B嗎
一休哥哥老師
??|
提問時(shí)間:05/19 08:43
#稅務(wù)師#
是的 本題應(yīng)該選擇B房產(chǎn)稅。
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是不是個(gè)人獨(dú)資,合伙企業(yè)以企業(yè)資金為自己或家人購買的物資按經(jīng)營所得征稅,有限公司的以企業(yè)資金為自己或家人購買是以股利紅利?
郭老師
??|
提問時(shí)間:05/30 10:38
#稅務(wù)師#
對(duì)的,是的,是這么做的。
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上面的捐贈(zèng)和贊助籌劃設(shè)計(jì)是否合理?計(jì)算是否有錯(cuò)
溫涼老師
??|
提問時(shí)間:06/05 21:55
#稅務(wù)師#
你好: 這個(gè)籌劃是合理的,贊助支出與企業(yè)經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的可以限額內(nèi)扣除。 希望對(duì)您有幫助。
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老師,備考稅務(wù)師稅法的和cpa的稅法差別大嗎,可以一起備考嗎
新新老師
??|
提問時(shí)間:09/01 17:09
#稅務(wù)師#
稅務(wù)師的稅法講的更詳細(xì)。
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這題的10萬是在第一年年末取得的,而答案中給的答案是在第一年年初是10萬,感覺答案不對(duì)
王超老師
??|
提問時(shí)間:06/26 07:02
#稅務(wù)師#
你好,可以把問題完整的列出來嗎 如果我無法回答,其他老師也可以看到的
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關(guān)于債務(wù)重組的問題,稅法上的資產(chǎn)重組中A企業(yè)用自己的存貨抵償欠B企業(yè)的債務(wù),進(jìn)行債務(wù)重組,假定存貨成本100萬(不含增值稅),市場(chǎng)價(jià)150萬(不含增值稅),增值稅稅率13%,債務(wù)的賬面價(jià)值300萬,那對(duì)A企業(yè)來說企業(yè)來說能不能開專票?如果可以開專票,那么這批存貨能抵扣的債務(wù)是多少,是150萬還是169.5萬?
樸老師
??|
提問時(shí)間:06/20 11:31
#稅務(wù)師#
借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:存貨 存貨視同銷售,另如果存貨價(jià)值與債務(wù)重組賬面價(jià)值之間存在差異,還需要做債務(wù)重組收益(營業(yè)外收入-債務(wù)重組收入)
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公司租賃個(gè)人房屋公司承擔(dān)的燃?xì)赓M(fèi),無法開具公司發(fā)票,開具房東戶主的發(fā)票,可以報(bào)銷嗎
郭老師
??|
提問時(shí)間:05/17 10:08
#稅務(wù)師#
拿著這個(gè)發(fā)票復(fù)印件,讓對(duì)方給你開一個(gè)分割單可以擋
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怎么算的,想知道計(jì)算過程
小天老師
??|
提問時(shí)間:05/14 10:49
#稅務(wù)師#
您好,一個(gè)計(jì)算如下500*(1+25%)/(1-9%)*9%=61.81 還有一個(gè)稍等發(fā)上來哈
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老師,我們已知開票總金額3150000,還有就是含稅單價(jià),如何倒擠出數(shù)量?
郭老師
??|
提問時(shí)間:06/13 10:11
#稅務(wù)師#
315000是含稅的嗎?含稅的單價(jià)是多少?
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這個(gè)也沒懂 390跟410 為什么都不用 那個(gè)150也沒用
一休哥哥老師
??|
提問時(shí)間:07/18 10:34
#稅務(wù)師#
對(duì)于在建工程、開發(fā)過程中的無形資產(chǎn)等,企業(yè)在預(yù)計(jì)其未來現(xiàn)金流量時(shí),就應(yīng)當(dāng) 包括預(yù)期為使該類資產(chǎn)達(dá)到預(yù)定可使用(或者可銷售)狀態(tài)而發(fā)生的全部現(xiàn)金流出數(shù)。 2021年末“研發(fā)支出—資本化支出”的可收回金額為280萬元, 賬面價(jià)值為400萬元, 應(yīng)計(jì)提的減值損失=400-280=120(萬元)。
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怎么算,寫一下過程可以嗎
暖暖老師
??|
提問時(shí)間:06/07 15:05
#稅務(wù)師#
應(yīng)納稅所得額的計(jì)算是 105600-60000-20250-500*12=19350 應(yīng)交個(gè)人所得稅19350*3%=580.5
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你好,老師,咨詢一個(gè)問題 差額征收: 1.增值稅:比如我開票100萬,我是用開票金額去申報(bào)這100萬的收入嗎?比如我有20萬是代收代付的,我可以減去嗎,這樣等于我收入80萬,但是問題是我已經(jīng)開票出去金額就是100萬。 問題一:如上情況,我增值稅收入申報(bào)100萬,還是80萬
郭老師
??|
提問時(shí)間:04/09 19:39
#稅務(wù)師#
開出去的是什么業(yè)務(wù)的,你已經(jīng)按照100 確認(rèn)收入100
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請(qǐng)問 稅務(wù)師為什么沒有2022年的**?還有 目前來說,以前的** 有沒有按照最新政策已經(jīng)更改了答案?
樸老師
??|
提問時(shí)間:08/31 11:09
#稅務(wù)師#
同學(xué)你好 是我們的題庫嗎 這個(gè)反饋給網(wǎng)站客服
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土增清算中房地產(chǎn)開發(fā)單位成本怎么計(jì)算?
樸老師
??|
提問時(shí)間:08/22 08:51
#稅務(wù)師#
單位成本費(fèi)用的計(jì)算公式是:單位成本費(fèi)用 = 土地取得金額 ÷ (實(shí)際取得土地面積 × 均價(jià))
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個(gè)人和企業(yè),轉(zhuǎn)讓上市股票和上市股權(quán),需要繳納增值稅和個(gè)稅,企業(yè)所得稅嗎,分別是怎么規(guī)定的呢?
逝水流痕老師
??|
提問時(shí)間:09/22 00:34
#稅務(wù)師#
同學(xué)您好,個(gè)人買賣上市公司股票,不交個(gè)稅和增值稅,
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。這題里甲公司是債務(wù)人,以非金融資產(chǎn)抵償債務(wù),為什么損益不是走其他,而是走投資收益?不是說純純金融走投資,其他情形走其他嗎?
小天老師
??|
提問時(shí)間:10/04 11:38
#稅務(wù)師#
您好,一般認(rèn)為,股票屬于金融資產(chǎn),甲公司是債務(wù)人發(fā)股還債,是投資
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您好 老師 。想了解初創(chuàng)公司從前期研發(fā),多輪融資,到最后破產(chǎn)清算或者被收購或者上市等。。。整個(gè)鏈的財(cái)務(wù)知識(shí)
樸老師
??|
提問時(shí)間:07/26 10:21
#稅務(wù)師#
同學(xué)你好 可以看下這個(gè)
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怎么算的,想知道計(jì)算過程
向陽老師
??|
提問時(shí)間:05/14 10:46
#稅務(wù)師#
您好,同學(xué),請(qǐng)稍等下
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老師普票只寫名稱和稅號(hào)可以嗎
李鑫老師
??|
提問時(shí)間:12/13 10:35
#稅務(wù)師#
在實(shí)務(wù)中,普票可以只寫名稱和稅號(hào),不過建議最好齊全,根據(jù)稅務(wù)機(jī)關(guān)規(guī)定,開增值稅普通發(fā)票的銷售方要準(zhǔn)確填寫名稱、稅號(hào)、地址電話、賬號(hào),購貨方需寫企業(yè)名稱及納稅人識(shí)別號(hào)
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老師,請(qǐng)問年報(bào)填寫時(shí),期間費(fèi)用表,殘保金的支出,應(yīng)該填在管理費(fèi)用各項(xiàng)稅費(fèi)這一欄,還是管理費(fèi)用其他里?
微微老師
??|
提問時(shí)間:05/07 11:35
#稅務(wù)師#
您好,填在期間費(fèi)用的各項(xiàng)稅費(fèi)欄次
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老師,股東的往來款可以轉(zhuǎn)投資款嗎?
易 老師
??|
提問時(shí)間:12/12 13:05
#稅務(wù)師#
同學(xué)您好,經(jīng)股東會(huì)同意可以轉(zhuǎn)投資款的
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老師,計(jì)算19年12月31日賬面價(jià)值,因?yàn)闇p值了,前半年已攤銷,所以尚可使用年限扣減了半年,正常如果沒有發(fā)生減值情況下,計(jì)算賬面價(jià)值使用的攤銷額可以直接原值/最初折舊年限即600/10可以嗎?
小天老師
??|
提問時(shí)間:10/04 12:48
#稅務(wù)師#
您 好,是的,是這么理解的
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老師幫我解釋下這個(gè)題,為什么債權(quán)用的公式用的是銀行借款資本成本,優(yōu)先股也是,就是我找數(shù)據(jù)跟公式對(duì)不上
小天老師
??|
提問時(shí)間:10/04 23:18
#稅務(wù)師#
您好,圖3的公式圈出的分子是利息和股利,解析用的是年利率和股息率,多一個(gè)字就需要除籌資金額和市價(jià)。
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本題中,為什么不計(jì)算印花稅呢?
一鳴老師
??|
提問時(shí)間:10/06 11:49
#稅務(wù)師#
房開企業(yè)的印花稅計(jì)入管理費(fèi)用,所以不計(jì)算
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老師,相問下如何將文字加框
微微老師
??|
提問時(shí)間:06/17 22:33
#稅務(wù)師#
您好, 1、新建一個(gè)word文本,輸入“腰椎間盤突出癥”這幾個(gè)字; 2、選中“腰椎間盤突出癥”這幾個(gè)字; 3、點(diǎn)擊上方的邊框命令,選擇外框線,可以看到“腰椎間盤突出癥”這幾個(gè)字已經(jīng)出現(xiàn)了外框,不過范圍有點(diǎn)大; 4、點(diǎn)擊上步驟圖中的下拉菜單中最下方的“邊框與底紋”; 5、將左下角的應(yīng)用于段落改為應(yīng)用于文字,點(diǎn)一下左側(cè)的方框,可以在預(yù)覽中看到效果,點(diǎn)擊確定; 6、可以看到“腰椎間盤突出癥”這幾個(gè)字外面已經(jīng)套上了框框。
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