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請問老師,企業(yè)所得稅匯算清繳的時候這張表是財務(wù)人員手動修改,還是系統(tǒng)自動勾選。
青老師
??|
提問時間:05/24 09:41
#稅務(wù)師#
你好; 表單是你們自己 財務(wù)人員結(jié)合你公司實際情況; 去勾選的;
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收入成本那一章講到定額工時,定額成本,是什么意思
小小快樂老師
??|
提問時間:07/21 22:15
#稅務(wù)師#
同學(xué)你好,你說是什么考試的
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老師,請問稅收繞讓是什么意思,怎么理解,能舉一個簡單的例子嘛
冉老師
??|
提問時間:09/15 19:25
#稅務(wù)師#
你好,學(xué)員 國際稅收饒讓,通俗地說就是一段時間內(nèi)不征稅,稅收放假。確切地說,一般是指發(fā)達國家(往往是居住國)不僅對于已向發(fā)展中國家(往往是收入來源國)繳納的稅額給予稅收抵免,而且對發(fā)展中國家(往往是收入來源國)為了鼓勵外國資本進行投資而規(guī)定的稅收豁免或取消的稅額,也給予抵免。這就叫國際稅收饒讓。
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公司和公司之間可以做借款么?涉及到稅么?
一鳴老師
??|
提問時間:11/26 15:43
#稅務(wù)師#
你好,公司之間可以借款,不過要按銀行貸款一樣收取利息和開票。涉及增值稅
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老師,22年實務(wù)8套卷模擬二綜合題第一題,(4)中從供貨方取得與商品銷售量,銷售額掛鉤的返還收入56.5萬,這個要填在進賬轉(zhuǎn)出里么,這個為啥不算是價外費計算銷項稅,填到銷售額和銷項稅里,這種和價外費種返還利潤,獎勵費有什么區(qū)別
稅法老師
??|
提問時間:03/16 13:42
#稅務(wù)師#
這是平銷返利,是從供貨方取得,而不是從購買方取得,是不銷售產(chǎn)品的價外費用。 申報表填列的時候,填寫在進項稅額轉(zhuǎn)出中。 區(qū)分的話,關(guān)注這個錢是從哪里來的。從購買方取得的,才是價外費用。
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某公司上年的銷售量為 10 萬臺,單價為 18 元/臺,變動成本率為 70%,固定性經(jīng)營成本為 20 萬元;預(yù)計本年的銷售量會提高 20%(即達到 12 萬臺),單價、變動成本率和固定成本保持不變,則本年的經(jīng)營杠桿系數(shù)為( )。
金金老師
??|
提問時間:10/04 10:45
#稅務(wù)師#
您好,經(jīng)營杠桿系數(shù)=基期邊際貢獻/(基期邊際貢獻-固定性經(jīng)營成本)=基期銷售收入×(1-變動成本率)/[基期銷售收入×(1-變動成本率)-固定性經(jīng)營成本]=10×18×(1-70%)/[10×18×(1-70%)-20]=1.59
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老師,您好!我想請問一下,企業(yè)做出口退稅申報時,出口貨物收匯情況表的收匯憑證號是指的什么呀?
郭老師
??|
提問時間:05/15 15:45
#稅務(wù)師#
這個是銀行回單的號碼。
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老師,請問我只有商場開的房租費和管理費用的普票,共計17915.56。公賬沒有流水,也沒有給其他公司開票。增值稅小規(guī)模納稅人。增值稅申報表怎么填呢?
郭老師
??|
提問時間:01/06 11:16
#稅務(wù)師#
十藍填寫這個銷售額不含稅的
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會計學(xué)堂有繼續(xù)教育嗎?
王超老師
??|
提問時間:12/18 22:33
#稅務(wù)師#
您好 目前是沒有提供這項服務(wù)的
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確定風(fēng)險等級排序時,要做到以下幾點()。 A、結(jié)合征管資源和專業(yè)人員的配置情況,確定應(yīng)對任務(wù)數(shù)量 B、根據(jù)風(fēng)險特征庫,建立風(fēng)險納稅人庫,按納稅人歸集風(fēng)險點,綜合評定納稅人的風(fēng)險分值 C、按照風(fēng)險等級由高到低合理確定需采取措施的應(yīng)對任務(wù)數(shù)量 D、確定每個納稅人的風(fēng)險等級
獨情
??|
提問時間:12/17 09:09
#稅務(wù)師#
你好,這個需要選擇AB
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老師, 1.物業(yè)公司支付給個人的房租費,用銀行回單做賬,沒有發(fā)票可以嗎? 2.公司支付給個人的法院調(diào)解費沒發(fā)票,可以入賬不?
郭老師
??|
提問時間:08/31 16:37
#稅務(wù)師#
第一個可以的,但是沒法抵扣所得稅。
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老師,請做一下這個計算申報題,很急,有償也行!
葉小葵
??|
提問時間:07/04 21:30
#稅務(wù)師#
學(xué)員你好,題目有點多,可以我先看看,明天給你答案嗎?
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老師,我不明白拆遷補償支出從哪里來的,我看題目只有售價
玲竹老師
??|
提問時間:07/02 20:41
#稅務(wù)師#
你好 拆遷戶6000平方米 每平方米市場售價8000元 這個要支出的啊
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取得經(jīng)濟類高級職稱,從事涉稅工作滿2年的可以免考財務(wù)與會計嗎?
新新老師
??|
提問時間:08/11 10:44
#稅務(wù)師#
你好,你是指哪一個考試?
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既然使用權(quán)資產(chǎn)在一開始就假定達到預(yù)訂可使用狀態(tài),在租賃期內(nèi)計算利息費用時怎么會計入在建工程?
曉純老師
??|
提問時間:07/09 09:22
#稅務(wù)師#
同學(xué),您好,使用權(quán)資產(chǎn)確認了,利息費用應(yīng)該根據(jù)資產(chǎn)用途,如果使用權(quán)資產(chǎn)是用于在建工程的建設(shè),那么后期費用就應(yīng)該計入在建工程,比如資產(chǎn)折舊,利息費用等
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請問老師,單位殘疾人21年3月簽訂的合同到23年11月份辭職了,單位給上了社保,請問23年企業(yè)所得稅匯算清繳可以加計扣除23年1-11月的工資嗎?
金金老師
??|
提問時間:01/04 21:55
#稅務(wù)師#
您好這個的話是可以加計扣除的這個1-11月的
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正差負差什么意思這個選項
小林老師
??|
提問時間:03/19 13:24
#稅務(wù)師#
您好,就是所有盈利與虧損彌補后金額
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除啤黃油外其它包裝物押金在收取的時候就并入銷售額交消費稅,為什么木質(zhì)一次筷子在逾期的時候才收?
初見張老師
??|
提問時間:04/13 10:58
#稅務(wù)師#
同學(xué)你好除啤黃油外其它酒類包裝物押金在收取的時候就并入銷售額交消費稅
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開工儀式計入哪個科目
夢瑤老師
??|
提問時間:04/16 16:33
#稅務(wù)師#
可計入管理費用-福利費或開辦費
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選項 C為什不選目標(biāo)脫貧不是免征么,為什么要視同銷售?
范老師
??|
提問時間:11/15 14:19
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 選項C,不屬于增值稅視同銷售的,單位或者個體工商戶向其他單位或者個人無償提供服務(wù),屬于視同銷售,但用于公益事業(yè)或者以社會公眾為對象的除外。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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電子發(fā)票【鐵路客票】未勾選,但是在申報表表二已按普通的紙質(zhì)火車票計算抵扣填報數(shù)據(jù)了,該怎么辦?
趙老師
??|
提問時間:11/20 13:37
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 抱歉,老師主要負責(zé)應(yīng)試考試,沒有相關(guān)的實操經(jīng)驗,在這方面也不是特別專業(yè),為了避免給您造成誤導(dǎo),建議您去實務(wù)答疑板咨詢一下,網(wǎng)址為:http://odtgfuq.cn/wenda/,感謝您的理解。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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一般納稅人房地產(chǎn)企業(yè)銷售房產(chǎn)不含稅價4000萬元,應(yīng)交士 地增值稅210萬元
范老師
??|
提問時間:12/08 11:19
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 您的具體問題是什么呢?麻煩您具體明確一下,以方便老師為您做針對性答復(fù),感謝您的理解。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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老師好!請問一下,個人出租住房是不是按5%征收率減按1.5%征收增值稅?但如果月租金不滿10萬是否免增值稅?謝謝老師!
周老師
??|
提問時間:04/30 11:38
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 免征,開具普票的情況下是免征增值稅的。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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上面的捐贈和贊助籌劃設(shè)計是否合理?計算是否有錯
溫涼老師
??|
提問時間:06/05 21:55
#稅務(wù)師#
你好: 這個籌劃是合理的,贊助支出與企業(yè)經(jīng)營活動有關(guān)的可以限額內(nèi)扣除。 希望對您有幫助。
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我司給一個大學(xué)的學(xué)生節(jié)活動提供贊助,給大學(xué)支付3000元,要求對方大學(xué)在學(xué)生節(jié)活動中進行相應(yīng)的宣傳,對方可以給我們開免稅的普票嗎
小菲老師
??|
提問時間:07/24 18:58
#稅務(wù)師#
同學(xué),你好 開不了免稅的發(fā)票
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請問什么是繼續(xù)性合同?
文靜老師
??|
提問時間:08/19 17:37
#稅務(wù)師#
同學(xué),你好 繼續(xù)性合同是不斷的重復(fù)相同內(nèi)容的合同,而不是一時或一次完成的合同。比如固有繼續(xù)性合同有租賃合同、雇傭合同、保管合同、委托合同。繼續(xù)性供給合同水、電、氣、熱力合同。
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老師您好 個人轉(zhuǎn)讓限售股 征增值稅么
獨情
??|
提問時間:08/08 22:51
#稅務(wù)師#
你好,這個不用征稅的呢,免稅的呢
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A和D不記入其他應(yīng)收款,那分錄應(yīng)該怎么寫
暖暖老師
??|
提問時間:08/21 13:23
#稅務(wù)師#
你好這里是屬于其他應(yīng)付款核算
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老師,麻煩歸納下這個知識點。
微微老師
??|
提問時間:12/19 10:00
#稅務(wù)師#
您好,年應(yīng)稅銷售額超過500萬元且經(jīng)常發(fā)生應(yīng)稅行為的工業(yè)企業(yè)
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你好 請問 比如今年2023年 12月銷售了貨物 但是發(fā)票是2024年取得 如何入賬呢?
宋老師2
??|
提問時間:11/23 11:18
#稅務(wù)師#
你好!匯算清繳前拿到發(fā)票就行
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