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老師,以公司名義買車和個(gè)人買車(按50萬(wàn)的價(jià)格),可以省多少稅,具體怎么計(jì)算的,麻煩幫忙算算
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:07/11 13:20
#稅務(wù)#
你好,企業(yè)可以抵扣增值稅和附加稅,如果50萬(wàn)是價(jià)稅合計(jì)的抵扣的增值稅是50萬(wàn)/1.13*13% 增值稅少繳納這些 剩下的是抵扣的企業(yè)所得稅 50/1.13 如果利潤(rùn)100萬(wàn)以內(nèi)的50/1.13*2.5% 如果利潤(rùn)在100萬(wàn)到300萬(wàn)之間的50/1.13*5% 如果是個(gè)人買車的話,個(gè)人沒(méi)法抵扣的。
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我公司與A公司在2022年發(fā)生一筆業(yè)務(wù),對(duì)方開(kāi)具專用發(fā)票已入賬,現(xiàn)在稅局發(fā)現(xiàn)對(duì)方發(fā)票為虛開(kāi)發(fā)票,金額83萬(wàn)元,請(qǐng)問(wèn)這種對(duì)我司有什么影響,我司這邊需要做什么來(lái)解決這個(gè)問(wèn)題?
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/21 11:57
#稅務(wù)#
你好,你們單位需要補(bǔ)稅的 增值稅和所得稅 一般是這么處理
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請(qǐng)問(wèn)股權(quán)轉(zhuǎn)讓的話,是直系親屬才是免個(gè)稅的,那比如說(shuō)像他那個(gè),因?yàn)樗秲鹤拥陌职?,他們家親兄弟,他親哥哥在很早之前就死了的。他可以這樣子呀,就是出個(gè)那種撫養(yǎng)的證明不,就說(shuō)這個(gè)娃兒就從小我就把領(lǐng)養(yǎng)過(guò)來(lái)了,出個(gè)這種證明可以不啦。
東老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/16 12:15
#稅務(wù)#
對(duì),你得提供撫養(yǎng)證明,這個(gè)才是可以的。
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老師,問(wèn)一下根據(jù)房租租賃合同,交房產(chǎn)稅時(shí)租賃超過(guò)9600元的個(gè)稅是怎么計(jì)算的
藍(lán)小天老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/15 11:34
#稅務(wù)#
根據(jù)房租租賃合同,對(duì)于個(gè)人出租住房取得的所得,減按10%的稅率征收個(gè)人所得稅。如果租金超過(guò)9600元,個(gè)稅的計(jì)算方法如下: 9600*(1-20%)*10%=768
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我們給別人的工程搞綠化,綠化工程我們確認(rèn)收入,開(kāi)發(fā)票要開(kāi)什么呀,
宋生老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/17 19:35
#稅務(wù)#
你好!開(kāi)工程服務(wù)*綠化工程的發(fā)票
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原值150,折舊了7.5 稅法500萬(wàn)一下一次性扣除 我可以稅法和會(huì)計(jì)都折舊7.5嗎 要不以后年度得調(diào)增麻煩
冉老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/15 14:38
#稅務(wù)#
你好,同學(xué) 可以稅法和會(huì)計(jì)都折舊7.5
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房地產(chǎn)公司土地使用稅是按照未售的面積征收,車庫(kù)是減半征收?計(jì)稅依據(jù)是車庫(kù)和住宅都是統(tǒng)一按照面積征收?
樸老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/15 16:44
#稅務(wù)#
關(guān)于房地產(chǎn)公司土地使用稅的征收問(wèn)題,首先,土地使用稅確實(shí)是以納稅人實(shí)際占用的土地面積為計(jì)稅依據(jù),依照規(guī)定稅額計(jì)算征收。這意味著無(wú)論是車庫(kù)還是住宅,都是統(tǒng)一按照面積來(lái)征收土地使用稅的。 關(guān)于車庫(kù)是否減半征收的問(wèn)題,并沒(méi)有普遍適用的規(guī)定表明車庫(kù)的土地使用稅是減半征收的。具體的稅收政策可能會(huì)因地區(qū)而異,因此,房地產(chǎn)公司需要參考當(dāng)?shù)囟悇?wù)部門的具體規(guī)定來(lái)確定土地使用稅的征收標(biāo)準(zhǔn)。 至于是否按照未售的面積來(lái)征收土地使用稅,這同樣取決于當(dāng)?shù)氐亩愂照?。有些地區(qū)可能會(huì)根據(jù)房地產(chǎn)項(xiàng)目的銷售情況來(lái)調(diào)整土地使用稅的征收方式,但這并不是普遍適用的規(guī)定。
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出口需要報(bào)什么稅?稅率多少?
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/15 15:27
#稅務(wù)#
出口你最好先查一下退稅率,如果不退稅,稅收識(shí)別編碼是1的。這種需要轉(zhuǎn)內(nèi)銷,交增值稅附加稅,和國(guó)內(nèi)銷售一樣的 其他的免增值稅的不需要繳納 不退稅內(nèi)銷的一般13%的增值稅 大部分出口貨物不需要繳納出口關(guān)稅: 許多國(guó)家為了鼓勵(lì)出口,對(duì)出口貨物實(shí)行免稅或退稅政策。 國(guó)際貿(mào)易協(xié)定也可能包含對(duì)特定商品或特定國(guó)家/地區(qū)的出口免稅條款。 特定情況下可能需要繳納關(guān)稅: 某些國(guó)家對(duì)特定商品或特定出口目的地征收出口關(guān)稅。 出口貨物如果屬于受限制或禁止出口的商品類別,可能需要繳納特別關(guān)稅或稅費(fèi)。 關(guān)稅繳納的相關(guān)規(guī)定: 如果需要繳納出口關(guān)稅,出口貨物的納稅義務(wù)人應(yīng)當(dāng)按照相關(guān)法規(guī)和規(guī)定進(jìn)行申報(bào)和繳納。 具體的繳納時(shí)間、地點(diǎn)、方式以及稅率等,可以參照《中華人民共和國(guó)進(jìn)出口關(guān)稅條例》以及其他相關(guān)法規(guī)進(jìn)行查詢。
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老師 我開(kāi)出口發(fā)票稅率不能選是什么原因呀?
暖暖老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/31 16:44
#稅務(wù)#
你好出口是免稅的啊 這里
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公司為員工提供的免費(fèi)住宿,免費(fèi)三餐如何做賬?是否可以稅前扣除?
宋生老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/15 19:18
#稅務(wù)#
你好!這個(gè)是計(jì)入管理費(fèi)用-福利費(fèi),按福利費(fèi)扣除。前提是要有發(fā)票
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現(xiàn)在開(kāi)的都是全電發(fā)票了,每月報(bào)稅,還需要登錄稅控盤抄稅和清卡嗎
易 老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/09 14:47
#稅務(wù)#
你好,不 要的,這種情況 不要的
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長(zhǎng)期待攤費(fèi)用,企業(yè)所得稅匯算清繳填那個(gè)表
宋生老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/15 14:20
#稅務(wù)#
A105080 資產(chǎn)折舊、攤銷及納稅調(diào)整明細(xì)表 在這個(gè)表里面填
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老師,請(qǐng)問(wèn)23年第一季度支付給百旺的280元的稅控盤技術(shù)服務(wù)費(fèi)在23年沒(méi)有抵扣稅費(fèi),請(qǐng)問(wèn)還可以在24年進(jìn)行增值稅的抵扣嗎?
東老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/15 12:02
#稅務(wù)#
可以在24年進(jìn)行增值稅的抵扣的
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發(fā)生額及余額表打印格式怎么選
文文老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/15 09:57
#稅務(wù)#
若是財(cái)務(wù)軟件,直接點(diǎn)打印即可,按默認(rèn)的格式即可
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老師 這個(gè)單位繳費(fèi)基數(shù)怎么填呢
小菲老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/21 10:44
#稅務(wù)#
同學(xué),你好 具體填寫(xiě)方法如下:(1)參保各險(xiǎn)種人數(shù),應(yīng)為當(dāng)年12月社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)申報(bào)表中各險(xiǎn)種人數(shù);(2)單位繳費(fèi)基數(shù),應(yīng)為當(dāng)年1-12月社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)申報(bào)表中工資總額累計(jì)金額;(3)本期實(shí)際繳費(fèi)金額,應(yīng)為單位申報(bào)繳納的當(dāng)年1-12月社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)金額合計(jì)(不包含補(bǔ)繳金額和滯納金金額);(4)單位累計(jì)欠費(fèi)金額,應(yīng)為單位已經(jīng)成功申報(bào)的應(yīng)繳未繳的社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)(只填本金不包含滯納金)。
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老師好,我們新注冊(cè)一家小規(guī)模納稅人,需要提交哪些資料?有哪些注意事項(xiàng)?
李愛(ài)老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/15 11:24
#稅務(wù)#
您好,現(xiàn)在從市場(chǎng)監(jiān)管局網(wǎng)站提交后,需要提交的資料可以直接下載。額外提供的是股東、法人、經(jīng)辦人身份證證件,產(chǎn)權(quán)人證明等。
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老師,銀行回單對(duì)方備注這些信息,有影響嗎?1.05稅
小林老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/21 10:03
#稅務(wù)#
你好,是沒(méi)有影響的
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個(gè)人代開(kāi)藥品能開(kāi)嗎
星河老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:02/23 10:14
#稅務(wù)#
同學(xué) 你好 是個(gè)人賣藥品,要去代開(kāi)發(fā)票嗎?
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老師有沒(méi)有員工規(guī)章制度???
宋生老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/21 11:59
#稅務(wù)#
你好!學(xué)堂沒(méi)有叫員工規(guī)章制度的文檔了 你是要規(guī)范什么
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老師,購(gòu)買洗地機(jī),說(shuō)入固定資產(chǎn)好還是主營(yíng)業(yè)務(wù)成本好?
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/21 17:44
#稅務(wù)#
你好,你自己使用金額大的話還是固定資產(chǎn)
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老師,電腦登微信發(fā)的文件,別人在電腦里能查到此文件嗎
廖君老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/22 08:40
#稅務(wù)#
您好,能的,您要把這個(gè)刪除了才看不到 第一步:在電腦中找到**軟件,點(diǎn)擊打開(kāi),進(jìn)入到**的主界面當(dāng)中后,找到窗口右側(cè)的【三】圖標(biāo),也就是【更多】按鈕,點(diǎn)擊它。 第二步:接著在彈出的選項(xiàng)中,選擇【設(shè)置】功能,并點(diǎn)擊進(jìn)入。 第三步:軟件就會(huì)彈出設(shè)置窗口了,此時(shí)我們?cè)谧髠?cè)的界面中,找到【文件管理】選項(xiàng),并點(diǎn)擊進(jìn)入。 第四步:進(jìn)入到**的文件管理界面后,找到【文件管理】一欄下方的【打開(kāi)文件夾】按鈕,并點(diǎn)擊它。 第五步:系統(tǒng)就會(huì)彈出**文件的默認(rèn)保存位置的文件夾,在該文件夾中找到【FileStorage】文件夾,并雙擊進(jìn)入。 第六步:接著在彈出的文件夾當(dāng)中,再找到【Video】文件夾,雙擊打開(kāi)。 第七步:就可以看到**聊天時(shí)所接收的視頻文件了,點(diǎn)擊就可以進(jìn)行內(nèi)容的查看了。
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老師您好,公司是生產(chǎn)設(shè)備的,外包了一些人做生產(chǎn)組裝的工作,現(xiàn)在外包公司開(kāi)發(fā)票過(guò)來(lái),入賬是在哪個(gè)科目合適,是制造費(fèi)用下面的嗎?
bamboo老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/15 17:29
#稅務(wù)#
您好 外包人工費(fèi)計(jì)入制造費(fèi)用科目就好了
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產(chǎn)品有出口退稅,取得進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是普票,出口還是免稅嗎
小鎖老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/22 22:35
#稅務(wù)#
您好,這個(gè)的話還是免稅的
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進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)稅額,本月不交增值稅。請(qǐng)問(wèn)需要做結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)的會(huì)計(jì)分錄嗎?
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/15 13:51
#稅務(wù)#
做不做都可以的,做也行,不做也行。
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個(gè)稅,,在稅局開(kāi)了勞務(wù)報(bào)酬的的發(fā)票,在手機(jī)上我怎么申報(bào)一下個(gè)稅
樸老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/21 09:04
#稅務(wù)#
同學(xué)你好 發(fā)票備注欄備注受票方代扣代繳了嗎
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老師這個(gè)辛苦老師了說(shuō)下謝謝謝謝
apple老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/21 09:01
#稅務(wù)#
同學(xué)你好,早上好,我給你解答
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沒(méi)有折舊完的固定資產(chǎn)可以報(bào)廢嗎?需要什么原始附件,怎么做賬務(wù)處理呢
宋生老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/15 17:49
#稅務(wù)#
你好!可以的。這個(gè)做固定資產(chǎn)清理 1.固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入清理 借:固定資產(chǎn)清理 累計(jì)折舊 固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 貸:固定資產(chǎn) 2.發(fā)生的清理費(fèi)用 借:固定資產(chǎn)清理 貸:銀行存款 3.出售收入、殘料等的處理 借:銀行存款/原材料等 貸:固定資產(chǎn)清理 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 4.保險(xiǎn)賠償?shù)奶幚?借:其他應(yīng)收款/銀行存款等 貸:固定資產(chǎn)清理 5.清理凈損益的處理 (1)凈損失 借:營(yíng)業(yè)外支出——處置非流動(dòng)資產(chǎn)損失 貸:固定資產(chǎn)清理
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銷售使用過(guò)的固定資產(chǎn)不應(yīng)該是按照3%減按2%嗎,而且為什么強(qiáng)調(diào)之前沒(méi)有抵扣過(guò),如果之前抵扣過(guò)怎么辦
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/21 10:26
#稅務(wù)#
政策是不允許抵扣,他沒(méi)有抵扣過(guò),他可以處置的時(shí)候,按照簡(jiǎn)易計(jì)稅。如果抵扣過(guò),那就按照一般計(jì)稅13%了。
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增值稅不能抵扣那去哪里了?就在企業(yè)所得稅之外流轉(zhuǎn)掉了嗎
王曉老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/21 10:32
#稅務(wù)#
同學(xué)您好 增值稅是價(jià)外稅,價(jià)格之外的稅,不參與商品利潤(rùn)的核算,進(jìn)而不會(huì)影響企業(yè)所得稅
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你好老師,個(gè)體工商戶查賬征收的成本費(fèi)用歸集時(shí),必須有發(fā)票嗎?有對(duì)方的出庫(kù)單,貨款支付款記錄,或者對(duì)方收款收據(jù),可以抵稅嗎?
東老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/21 09:33
#稅務(wù)#
對(duì),必須要取得發(fā)票才可以的。
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