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我公司與A公司在2022年發(fā)生一筆業(yè)務(wù),對方開具專用發(fā)票已入賬,現(xiàn)在稅局發(fā)現(xiàn)對方發(fā)票為虛開發(fā)票,金額83萬元,請問這種對我司有什么影響,我司這邊需要做什么來解決這個問題?
郭老師
??|
提問時間:06/21 11:57
#稅務(wù)#
你好,你們單位需要補稅的 增值稅和所得稅 一般是這么處理
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李某、張某分別對A公司持股90%和10%,對B公司持股70%和10%,B公司銷售產(chǎn)品給A公司,那這樣兩家公司 是否有關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)?需要填報”年度關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)往來匯總表“嗎?
月亮老師
??|
提問時間:05/15 17:38
#稅務(wù)#
你好,兩邊的控股股東一樣,屬于有關(guān)聯(lián)關(guān)系,應(yīng)當(dāng)填寫年度關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)往來匯總表
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老師,問一下根據(jù)房租租賃合同,交房產(chǎn)稅時租賃超過9600元的個稅是怎么計算的
藍小天老師
??|
提問時間:05/15 11:34
#稅務(wù)#
根據(jù)房租租賃合同,對于個人出租住房取得的所得,減按10%的稅率征收個人所得稅。如果租金超過9600元,個稅的計算方法如下: 9600*(1-20%)*10%=768
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請問股權(quán)轉(zhuǎn)讓的話,是直系親屬才是免個稅的,那比如說像他那個,因為他侄兒子的爸爸,他們家親兄弟,他親哥哥在很早之前就死了的。他可以這樣子呀,就是出個那種撫養(yǎng)的證明不,就說這個娃兒就從小我就把領(lǐng)養(yǎng)過來了,出個這種證明可以不啦。
東老師
??|
提問時間:05/16 12:15
#稅務(wù)#
對,你得提供撫養(yǎng)證明,這個才是可以的。
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原值150,折舊了7.5 稅法500萬一下一次性扣除 我可以稅法和會計都折舊7.5嗎 要不以后年度得調(diào)增麻煩
冉老師
??|
提問時間:05/15 14:38
#稅務(wù)#
你好,同學(xué) 可以稅法和會計都折舊7.5
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我們給別人的工程搞綠化,綠化工程我們確認(rèn)收入,開發(fā)票要開什么呀,
宋生老師
??|
提問時間:05/17 19:35
#稅務(wù)#
你好!開工程服務(wù)*綠化工程的發(fā)票
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房地產(chǎn)公司土地使用稅是按照未售的面積征收,車庫是減半征收?計稅依據(jù)是車庫和住宅都是統(tǒng)一按照面積征收?
樸老師
??|
提問時間:05/15 16:44
#稅務(wù)#
關(guān)于房地產(chǎn)公司土地使用稅的征收問題,首先,土地使用稅確實是以納稅人實際占用的土地面積為計稅依據(jù),依照規(guī)定稅額計算征收。這意味著無論是車庫還是住宅,都是統(tǒng)一按照面積來征收土地使用稅的。 關(guān)于車庫是否減半征收的問題,并沒有普遍適用的規(guī)定表明車庫的土地使用稅是減半征收的。具體的稅收政策可能會因地區(qū)而異,因此,房地產(chǎn)公司需要參考當(dāng)?shù)囟悇?wù)部門的具體規(guī)定來確定土地使用稅的征收標(biāo)準(zhǔn)。 至于是否按照未售的面積來征收土地使用稅,這同樣取決于當(dāng)?shù)氐亩愂照?。有些地區(qū)可能會根據(jù)房地產(chǎn)項目的銷售情況來調(diào)整土地使用稅的征收方式,但這并不是普遍適用的規(guī)定。
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出口需要報什么稅?稅率多少?
郭老師
??|
提問時間:05/15 15:27
#稅務(wù)#
出口你最好先查一下退稅率,如果不退稅,稅收識別編碼是1的。這種需要轉(zhuǎn)內(nèi)銷,交增值稅附加稅,和國內(nèi)銷售一樣的 其他的免增值稅的不需要繳納 不退稅內(nèi)銷的一般13%的增值稅 大部分出口貨物不需要繳納出口關(guān)稅: 許多國家為了鼓勵出口,對出口貨物實行免稅或退稅政策。 國際貿(mào)易協(xié)定也可能包含對特定商品或特定國家/地區(qū)的出口免稅條款。 特定情況下可能需要繳納關(guān)稅: 某些國家對特定商品或特定出口目的地征收出口關(guān)稅。 出口貨物如果屬于受限制或禁止出口的商品類別,可能需要繳納特別關(guān)稅或稅費。 關(guān)稅繳納的相關(guān)規(guī)定: 如果需要繳納出口關(guān)稅,出口貨物的納稅義務(wù)人應(yīng)當(dāng)按照相關(guān)法規(guī)和規(guī)定進行申報和繳納。 具體的繳納時間、地點、方式以及稅率等,可以參照《中華人民共和國進出口關(guān)稅條例》以及其他相關(guān)法規(guī)進行查詢。
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老師 我開出口發(fā)票稅率不能選是什么原因呀?
暖暖老師
??|
提問時間:05/31 16:44
#稅務(wù)#
你好出口是免稅的啊 這里
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公司為員工提供的免費住宿,免費三餐如何做賬?是否可以稅前扣除?
宋生老師
??|
提問時間:05/15 19:18
#稅務(wù)#
你好!這個是計入管理費用-福利費,按福利費扣除。前提是要有發(fā)票
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現(xiàn)在開的都是全電發(fā)票了,每月報稅,還需要登錄稅控盤抄稅和清卡嗎
易 老師
??|
提問時間:06/09 14:47
#稅務(wù)#
你好,不 要的,這種情況 不要的
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發(fā)生額及余額表打印格式怎么選
文文老師
??|
提問時間:05/15 09:57
#稅務(wù)#
若是財務(wù)軟件,直接點打印即可,按默認(rèn)的格式即可
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長期待攤費用,企業(yè)所得稅匯算清繳填那個表
宋生老師
??|
提問時間:05/15 14:20
#稅務(wù)#
A105080 資產(chǎn)折舊、攤銷及納稅調(diào)整明細表 在這個表里面填
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個人代開藥品能開嗎
星河老師
??|
提問時間:02/23 10:14
#稅務(wù)#
同學(xué) 你好 是個人賣藥品,要去代開發(fā)票嗎?
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老師,購買洗地機,說入固定資產(chǎn)好還是主營業(yè)務(wù)成本好?
郭老師
??|
提問時間:06/21 17:44
#稅務(wù)#
你好,你自己使用金額大的話還是固定資產(chǎn)
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老師,請問23年第一季度支付給百旺的280元的稅控盤技術(shù)服務(wù)費在23年沒有抵扣稅費,請問還可以在24年進行增值稅的抵扣嗎?
東老師
??|
提問時間:05/15 12:02
#稅務(wù)#
可以在24年進行增值稅的抵扣的
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老師 這個單位繳費基數(shù)怎么填呢
小菲老師
??|
提問時間:06/21 10:44
#稅務(wù)#
同學(xué),你好 具體填寫方法如下:(1)參保各險種人數(shù),應(yīng)為當(dāng)年12月社會保險費申報表中各險種人數(shù);(2)單位繳費基數(shù),應(yīng)為當(dāng)年1-12月社會保險費申報表中工資總額累計金額;(3)本期實際繳費金額,應(yīng)為單位申報繳納的當(dāng)年1-12月社會保險費金額合計(不包含補繳金額和滯納金金額);(4)單位累計欠費金額,應(yīng)為單位已經(jīng)成功申報的應(yīng)繳未繳的社會保險費(只填本金不包含滯納金)。
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老師好,我們新注冊一家小規(guī)模納稅人,需要提交哪些資料?有哪些注意事項?
李愛老師
??|
提問時間:05/15 11:24
#稅務(wù)#
您好,現(xiàn)在從市場監(jiān)管局網(wǎng)站提交后,需要提交的資料可以直接下載。額外提供的是股東、法人、經(jīng)辦人身份證證件,產(chǎn)權(quán)人證明等。
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老師,銀行回單對方備注這些信息,有影響嗎?1.05稅
小林老師
??|
提問時間:06/21 10:03
#稅務(wù)#
你好,是沒有影響的
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老師有沒有員工規(guī)章制度???
宋生老師
??|
提問時間:06/21 11:59
#稅務(wù)#
你好!學(xué)堂沒有叫員工規(guī)章制度的文檔了 你是要規(guī)范什么
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老師,電腦登微信發(fā)的文件,別人在電腦里能查到此文件嗎
廖君老師
??|
提問時間:06/22 08:40
#稅務(wù)#
您好,能的,您要把這個刪除了才看不到 第一步:在電腦中找到**軟件,點擊打開,進入到**的主界面當(dāng)中后,找到窗口右側(cè)的【三】圖標(biāo),也就是【更多】按鈕,點擊它。 第二步:接著在彈出的選項中,選擇【設(shè)置】功能,并點擊進入。 第三步:軟件就會彈出設(shè)置窗口了,此時我們在左側(cè)的界面中,找到【文件管理】選項,并點擊進入。 第四步:進入到**的文件管理界面后,找到【文件管理】一欄下方的【打開文件夾】按鈕,并點擊它。 第五步:系統(tǒng)就會彈出**文件的默認(rèn)保存位置的文件夾,在該文件夾中找到【FileStorage】文件夾,并雙擊進入。 第六步:接著在彈出的文件夾當(dāng)中,再找到【Video】文件夾,雙擊打開。 第七步:就可以看到**聊天時所接收的視頻文件了,點擊就可以進行內(nèi)容的查看了。
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老師您好,公司是生產(chǎn)設(shè)備的,外包了一些人做生產(chǎn)組裝的工作,現(xiàn)在外包公司開發(fā)票過來,入賬是在哪個科目合適,是制造費用下面的嗎?
bamboo老師
??|
提問時間:05/15 17:29
#稅務(wù)#
您好 外包人工費計入制造費用科目就好了
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產(chǎn)品有出口退稅,取得進項發(fā)票是普票,出口還是免稅嗎
小鎖老師
??|
提問時間:05/22 22:35
#稅務(wù)#
您好,這個的話還是免稅的
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個稅,,在稅局開了勞務(wù)報酬的的發(fā)票,在手機上我怎么申報一下個稅
樸老師
??|
提問時間:06/21 09:04
#稅務(wù)#
同學(xué)你好 發(fā)票備注欄備注受票方代扣代繳了嗎
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進項稅額大于銷項稅額,本月不交增值稅。請問需要做結(jié)轉(zhuǎn)銷項和進項的會計分錄嗎?
郭老師
??|
提問時間:05/15 13:51
#稅務(wù)#
做不做都可以的,做也行,不做也行。
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增值稅不能抵扣那去哪里了?就在企業(yè)所得稅之外流轉(zhuǎn)掉了嗎
王曉老師
??|
提問時間:06/21 10:32
#稅務(wù)#
同學(xué)您好 增值稅是價外稅,價格之外的稅,不參與商品利潤的核算,進而不會影響企業(yè)所得稅
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銷售使用過的固定資產(chǎn)不應(yīng)該是按照3%減按2%嗎,而且為什么強調(diào)之前沒有抵扣過,如果之前抵扣過怎么辦
郭老師
??|
提問時間:06/21 10:26
#稅務(wù)#
政策是不允許抵扣,他沒有抵扣過,他可以處置的時候,按照簡易計稅。如果抵扣過,那就按照一般計稅13%了。
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沒有折舊完的固定資產(chǎn)可以報廢嗎?需要什么原始附件,怎么做賬務(wù)處理呢
宋生老師
??|
提問時間:05/15 17:49
#稅務(wù)#
你好!可以的。這個做固定資產(chǎn)清理 1.固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入清理 借:固定資產(chǎn)清理 累計折舊 固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 貸:固定資產(chǎn) 2.發(fā)生的清理費用 借:固定資產(chǎn)清理 貸:銀行存款 3.出售收入、殘料等的處理 借:銀行存款/原材料等 貸:固定資產(chǎn)清理 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 4.保險賠償?shù)奶幚?借:其他應(yīng)收款/銀行存款等 貸:固定資產(chǎn)清理 5.清理凈損益的處理 (1)凈損失 借:營業(yè)外支出——處置非流動資產(chǎn)損失 貸:固定資產(chǎn)清理
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老師這個辛苦老師了說下謝謝謝謝
apple老師
??|
提問時間:06/21 09:01
#稅務(wù)#
同學(xué)你好,早上好,我給你解答
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老師,公司小規(guī)模納稅人,去年暫估的成本,在今年匯算之前未全部收到發(fā)票,在所得稅匯算里面哪個表里調(diào)整呢?
家權(quán)老師
??|
提問時間:05/15 17:55
#稅務(wù)#
在A105000納稅調(diào)整項目明細表第30行,(十七)其他做納稅調(diào)增就是。
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