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老師,公司開的酒水發(fā)票怎么入賬,只能入招待費嗎?能不能入福利費
宋老師2
??|
提問時間:12/28 08:50
#建筑#
你好,可以的,可以入福利費。
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請教一下,各位,我們是被**方,甲方回款,我們要預扣12的稅金,然后把它們整個月繳納的稅金一扣,剩余的返回給人家,還是說他們提供多少進項,我們給人家返回它們提供的進項稅額這部分。我們經理讓我給人家返進項稅額,我實在理解不了
晶晶月老師
??|
提問時間:12/28 21:52
#建筑#
您好,經理們談的業(yè)務有些內容是不會說明細的,只有他們之間清楚,返回就是了。
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小規(guī)模納稅人企業(yè)自家私車單位租用,有合同,沒有發(fā)票,租車租金怎么入帳,會計分錄告知,房屋租金有合同沒有發(fā)票怎么入帳,會計分錄告知
郭老師
??|
提問時間:01/14 08:40
#建筑#
借管理費用租金 貸銀行存款 房屋租金的也是這個 正常做帳但是不能抵扣所得稅
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老師,我們建筑公司總部在濟南,在江蘇開了個分公司,這個月總公司收到江蘇項目工程款了,需要在總公司稅務局預交江蘇項目稅費還是在分公司稅務局預繳稅費啊,非獨立核算;預繳稅費的時候扣除分包款,這個分包款指的江蘇項目扣除勞務分包等的嗎
樸老師
??|
提問時間:01/15 15:14
#建筑#
同學你好 對的 這個要扣除的
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老師,我們賬上之前會計掛著一筆預付賬款,錢已從公賬支出,我后來查到此筆款對方已開專票,之前會計說票已經遺失。賬上就這樣一直掛著,如果我要平這筆數我需要怎么做?
郭老師
??|
提問時間:02/27 17:37
#建筑#
你好,紙質的發(fā)票丟失的,你問一下銷售方,能給你們提供復印件吧,你去稅務局報備發(fā)票丟失。
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老師我想問問我們這個建筑企業(yè)是2022年低獲得高新證書,2023年有研發(fā)支出,我們需要符合什么條件可以加計扣除,還是我們有高新證書就可以扣研發(fā)費用
郭老師
??|
提問時間:03/06 08:35
#建筑#
扣除具體條件 研究開發(fā)費用即使已符合創(chuàng)造性運用科學技術新知識,或實質性改進技術、產品(服務)、工藝的要求,還必須符合以下條件: 1.適用于會計核算健全、實行查賬征收并能夠準確歸集研發(fā)費用的居民企業(yè)。所以采用核定征收方式征收企業(yè)所得稅的企業(yè)及非居民企業(yè)不能享受該項優(yōu)惠; 2.企業(yè)應對研發(fā)費用和生產經營費用分開進行核算,準確、合理的計算各項研究開發(fā)費用支出,對劃分不清的,不得實行加計扣除; 3.企業(yè)應按照國家財務會計制度要求,對研發(fā)支出進行會計處理,同時,對享受加計扣除的研發(fā)費用按研發(fā)項目設置輔助賬,準確歸集核算當年可加計扣除的各項研發(fā)費用實際發(fā)生額。
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老師您好,新會計準則下的建筑行業(yè)設置科目有什么改變?
木木
??|
提問時間:03/13 15:47
#建筑#
同學你好,結算使用合同結算科目,成本歸集用合同履約成本,歸集好再轉入主營業(yè)務成本。
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齊老師我朋友準備接光伏安裝工程做,清包工那種,她接到之后就分包給專業(yè)的安裝公司,因為他們甲方只和她簽訂合同,以她公司的名義簽,所以她不能只是拿居間費然后轉給別個做,如果甲方讓我們開500w的票 ,我朋友的找的工程公司給他開400w的票,她可以按照(500-400)/1.01*0.01 這么申報增值稅嗎,享受差額征收
樸老師
??|
提問時間:03/26 16:45
#建筑#
同學你好 你朋友公司是小規(guī)模還是一般納稅人
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老師,老板轉了 20 萬做實收資本,要怎么做分錄?還有怎么交印花稅?
宋生老師
??|
提問時間:05/09 14:44
#建筑#
你好,這個借銀行存款貸,實收資本按照萬分之二點五交。
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開票出去了,收到的錢由甲方直接發(fā)給工人,沒有進公司賬戶,這種我怎么記帳
家權老師
??|
提問時間:07/11 11:12
#建筑#
借:應付職工薪酬-工資 貸;應收賬款-甲方
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麻煩老師講解下,這道案例分析題的第四小問怎么計算的,答案也沒有看懂
薇老師
??|
提問時間:07/16 16:51
#建筑#
同學您好,很抱歉的呢,我們是財經學科類的答疑,根據規(guī)定,工程類的學科不好得多做解答,還望諒解,真是很不好意思的呢。
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建筑行業(yè),開發(fā)票金額超出外經證合同金額,還能開票嗎?還是說要反饋核銷后,重新開外經證?
宋生老師
??|
提問時間:09/14 13:43
#建筑#
你好,你這個需要補充合同,增加外經證
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老師,項目已近尾聲,項目部購買的電腦和打印機,折舊沒有提完,(EPC項目,10個月就結束了),兩臺筆記本,一臺打印機,總共8000左右,折舊才提了5000,項目人員撤回公司,筆記本是帶回來,打印機不一定帶回來,接下來,要怎么賬務處理呢?
郭老師
??|
提問時間:09/22 13:48
#建筑#
打印機準備銷售出去的嗎
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找建筑業(yè)的老師,有問題要咨詢,謝謝!
郭老師
??|
提問時間:09/23 10:48
#建筑#
你好,具體的什么問題的?
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我們公司做光伏安裝的 我公司和下游光伏企業(yè)合作,我們提供材料給下游,我們給下游公司材料不用開票,等下游給客戶安裝好能使用后光伏公司再給我們打款。 整個流程是,我們接到單子,然后跟上游光伏公司申請材料,我們收到材料后交給下游光伏安裝企業(yè),等他們安裝完,上游光伏公司給我們打款,我們收到款后扣除給下游提供的材料費后再把安裝費打給下游光伏安裝公司。 現在我這邊收到了下游光伏安裝公司開具的發(fā)票,我這邊應該怎么做賬?
郭老師
??|
提問時間:10/12 09:58
#建筑#
借工程施工安裝費貸,銀行存款 確認收入之后結轉到主營業(yè)務成本。
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建筑企業(yè)采購材料時,要不要備注
一鳴老師
??|
提問時間:12/22 11:02
#建筑#
這個不需要備注的哈
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老師請問,建筑服務差額征稅,都哪些合同符合差額征稅?可以從發(fā)票上看嗎,比如建筑服務*工程款,建筑服務*勞務費,建筑服務*機械租賃費,這些都可以差額征稅嗎,謝謝
郭老師
??|
提問時間:12/22 12:37
#建筑#
你們是一般納稅人簡易計稅嗎?你對應的成本都可以,只要符合抵扣要求就行。
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老師農民工工資超一百人報個稅要不要交殘保金
易 老師
??|
提問時間:12/22 12:11
#建筑#
學員朋友您好,有沒有簽訂勞動合同?
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老師,你好!之前開具的發(fā)票總金額多開了30多萬,分多次開具,結算下來,總金額多開了30多萬,現在找不到對應金額的發(fā)票紅沖,三年了,一直掛應收賬款,現在我把他作壞帳調進營業(yè)外支出行嗎
小菲老師
??|
提問時間:12/28 19:27
#建筑#
同學,你好 嗯嗯,可以的
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老師,請問勞務分包合同需要交印花稅嗎
小林老師
??|
提問時間:01/15 11:23
#建筑#
您好。對方是開勞務發(fā)票還是建筑服務?
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老師,個體戶的個稅是按什么申報呀。開票數嗎,但是我們有進項成本呢
若素老師
??|
提問時間:01/15 14:30
#建筑#
增值稅按照不含稅的收入所得稅是按照利潤表的數據填寫。
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你好,請問我們是建筑公司,公司在上海,目前在拉薩承接一個機電項目,目前我們已經開具預收款不征稅的發(fā)票,我目前問題如下:不征稅預收款發(fā)票,除了需要預交增值稅以外,這種發(fā)票后期是否需要沖紅重新開具,需要和不需要的原因分別是什么
郭老師
??|
提問時間:01/24 17:45
#建筑#
需要 因為你這個不征稅是業(yè)務還沒有發(fā)生的時候開的 后期業(yè)務發(fā)生了你這個需要繳納稅款
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老師 今天才收到一張2024年開具的2022年的發(fā)票 這個怎么入賬呀
若素老師
??|
提問時間:02/26 11:35
#建筑#
你好,具體是什么業(yè)務的補充一下22年有沒有入賬?
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老師,只要是3個點的合同,進項專票是不是不能抵扣
郭老師
??|
提問時間:02/28 17:35
#建筑#
你好,你銷售合同是3%的,是的。
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這個530萬不是不含稅收入嗎怎么還價稅分離
文文老師
??|
提問時間:03/06 09:42
#建筑#
數電發(fā)票模式下是 開具業(yè)務-開具紅字發(fā)票
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去年一整年忘記給汽車折舊了,現在沒有做企業(yè)所得稅匯算清繳,還可以補上嗎?汽車折舊年限是幾年?
庚申老師
??|
提問時間:03/12 14:57
#建筑#
可以在12月補計提的,按4年
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請教老師,12月底計提的獎金,后面1月份老板沒發(fā)那么多,差額怎么做分錄尼
郭老師
??|
提問時間:03/13 19:09
#建筑#
借應付職工薪酬工資, 貸利潤分配未分配利潤,匯算清繳需要納稅調增
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老師,你好,我們建筑勞務公司,給班組發(fā)勞務費5萬,勞務費轉到一個人哪里代發(fā),這個5萬元,是次月稅期就要全部申報嗎?然后要怎么申報個稅,是只申報這個代發(fā)的人,還是要申報全部工人的?
樸老師
??|
提問時間:03/15 16:09
#建筑#
無論是企業(yè)直接發(fā)放勞務費還是通過第三方代發(fā),都需要按照稅法規(guī)定進行個稅申報。 對于您提到的建筑勞務公司,將勞務費轉給一個人代發(fā)給班組的情況,該代發(fā)人在實際操作中可能只是作為一個中介,幫助公司完成勞務費的發(fā)放。但無論如何,個稅申報的責任主體應該是企業(yè)本身,而不是代發(fā)人。 關于申報時間,一般來說,個稅申報是按月或按次進行的,具體申報時間可能因地區(qū)和行業(yè)而異。因此,您需要查閱當地稅務部門的規(guī)定,了解具體的申報時間要求。如果這5萬元勞務費是在一個月內發(fā)放的,那么通常需要在次月的稅期內進行申報。 至于申報方式,通常情況下,您應該以建筑勞務公司的名義進行申報,并包括所有應納稅的工人的信息。也就是說,不僅僅是代發(fā)人的信息需要申報,所有接收勞務費的工人的信息也都需要被申報。
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請問建筑公司企業(yè)所得稅的稅負率是多少呀 21年成立的
家權老師
??|
提問時間:07/11 16:39
#建筑#
建筑公司企業(yè)所得稅的稅負率是1.5-2%,經供參考
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老師甲方代發(fā)工資,我拿工資表做帳了,甲方不要票但我沒有確認收入,現在做無票收入成本以前就結轉了怎么做帳呀
宋生老師
??|
提問時間:09/18 15:22
#建筑#
你好,那你現在直接做收入,沒有成本就可以了。
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