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勞務的是不是只能開3個點或是9個點的普票? 勞務在什么時候可以開6個點?
文文老師
??|
提問時間:11/14 15:36
#建筑#
建筑勞務是不能開出6%的
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建筑企業(yè)給工人上了工傷險,公司先墊付醫(yī)療費,保險公司后賠付這個流程怎么做分錄
金金老師
??|
提問時間:11/14 14:50
#建筑#
您好,這樣的話,你們支付的時候,借 其他應收款 貸 銀行存款,后期賠付給你們做相反分錄
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老師,如果公司的車去保養(yǎng)了。我先給保養(yǎng)的人支付了保養(yǎng)費。做分錄 借:其他應收款 貸:銀行存款 等到保養(yǎng)完收到保養(yǎng)票據(jù) 做分錄 借:管理費用 貸:其他應收款 對吧
冉老師
??|
提問時間:11/14 18:00
#建筑#
你好,同學 是的,你寫的沒問題的
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老師:工地上的工人受傷、產(chǎn)生的費用如果是保險公司報銷的、這個費用可以納入成本嗎
王超老師
??|
提問時間:11/16 12:42
#建筑#
可以。如果工地上的工人在工作中受傷,產(chǎn)生的費用是由保險公司報銷的,那么這部分費用可以納入成本。具體來說,保險公司報銷的費用可以作為公司的營業(yè)外支出或間接費用,納入到公司的成本核算中。
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老師,你好。我們公司是勞務公司,現(xiàn)在有一個公司要我們幫忙代發(fā)工人工資,我們收到這筆款后,可以一筆轉給包工頭,再由包工頭代發(fā)工資嗎?
一鳴老師
??|
提問時間:12/01 16:11
#建筑#
你確定是包工頭成包的合同就可以
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老師,人民幣戶轉28萬到港幣戶,購港幣,港幣戶是30萬港幣,然后港幣戶再轉賬給香港供應商30萬港幣,請問我要如何做分錄?
金金老師
??|
提問時間:12/08 13:31
#建筑#
您好,中間沒有損益嗎這個
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老師好,麻煩問下建設行政事業(yè)性收費收入是什么
小軒老師
??|
提問時間:12/11 16:25
#建筑#
你好,是指收費者向被收費者收取的用于實施公共利益任務的行政行收費
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老師,我想問一下,建筑行業(yè)的經(jīng)營地涉稅事項反饋表,表中的報驗日期是填啥日期了,謝謝
小菲老師
??|
提問時間:12/14 09:28
#建筑#
同學,你好 建筑施工資料的檢驗批日期,應該以該檢驗批報驗那天的日期為準進行填寫,也就是向監(jiān)理報驗的填表日期。
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建筑項目外經(jīng)證核銷流程
易 老師
??|
提問時間:12/20 10:47
#建筑#
點擊電子稅務局新版本入口。 點擊右上角登陸。 輸入賬號密碼,賬號為納稅識別號或社會信用統(tǒng)一代碼,密碼為國稅編碼(納稅須知上的國稅初始密碼)。 點擊全部功能。 點擊登記/認定/優(yōu)惠/證明,然后再選擇《外出經(jīng)營活動稅收管理證明》繳銷。 選擇需要核銷的外經(jīng)證號,點擊增加外出經(jīng)營情況和繳納稅款情況,填寫所需內(nèi)容,注意征收品目只填在國稅預繳的增值稅。 選擇辦理方式:全流程無紙化。 上傳附報資料,蘋果手機可下載客戶端使用拍照上傳功能;其他可使用選擇功能上傳存在本地的文件(需上傳完稅證明和需要核銷的外經(jīng)證)。
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老師,用公司的車抵公司供應商欠款可以嗎,我們是不是得要開汽車銷售發(fā)票,還需要做什么手續(xù)嗎
宋老師2
??|
提問時間:12/25 14:04
#建筑#
你好,可以的,可以的,要開發(fā)票過戶。
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請教一下,各位,我們是被**方,甲方回款,我們要預扣12的稅金,然后把它們整個月繳納的稅金一扣,剩余的返回給人家,還是說他們提供多少進項,我們給人家返回它們提供的進項稅額這部分。我們經(jīng)理讓我給人家返進項稅額,我實在理解不了
晶晶月老師
??|
提問時間:12/28 21:52
#建筑#
您好,經(jīng)理們談的業(yè)務有些內(nèi)容是不會說明細的,只有他們之間清楚,返回就是了。
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老師,我們建筑公司總部在濟南,在江蘇開了個分公司,這個月總公司收到江蘇項目工程款了,需要在總公司稅務局預交江蘇項目稅費還是在分公司稅務局預繳稅費啊,非獨立核算;預繳稅費的時候扣除分包款,這個分包款指的江蘇項目扣除勞務分包等的嗎
樸老師
??|
提問時間:01/15 15:14
#建筑#
同學你好 對的 這個要扣除的
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請問一般出不來工程量的小建筑企業(yè)都是怎么結轉成本的?
郭老師
??|
提問時間:02/23 08:26
#建筑#
你好根據(jù)毛利潤暫估著結轉 完工之后就能確定了
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老師好,有工人為了項目買的東西,或者出門往返費用,也從公司報銷,這個可以嗎
益華老師
??|
提問時間:03/03 22:00
#建筑#
您好,這個是可以的,可以
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老師好,我們建筑勞務收到總包方的錢確定收入直接記主營業(yè)務收入還是工程結算收入?
王 老師
??|
提問時間:03/04 13:07
#建筑#
你好,收到工程款做應收賬款等 1、收到工程款時 借:銀行存款 貸:應收賬款/預收賬款 2、結算時 借:應收賬款/預收賬款 貸:主營業(yè)務收入
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你好老師,跨年開出的紙質(zhì)專用發(fā)票紅沖,購買方已經(jīng)抵扣了,怎么操作呢
郭老師
??|
提問時間:03/06 09:18
#建筑#
購買方開紅字信息表,然后銷售方開紅字發(fā)票就可以。
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建筑總包把勞務分包給了甲、乙兩家勞務公司,我是乙公司,因為甲公司目前賬戶異常,他的應收款可以由我代收嗎?(發(fā)票甲公司已經(jīng)開給了總包,)可以的話 ,需要要什么手續(xù)?
樸老師
??|
提問時間:03/13 16:01
#建筑#
同學你好 委托收款協(xié)議就可以
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齊老師我朋友準備接光伏安裝工程做,清包工那種,她接到之后就分包給專業(yè)的安裝公司,因為他們甲方只和她簽訂合同,以她公司的名義簽,所以她不能只是拿居間費然后轉給別個做,如果甲方讓我們開500w的票 ,我朋友的找的工程公司給他開400w的票,她可以按照(500-400)/1.01*0.01 這么申報增值稅嗎,享受差額征收
樸老師
??|
提問時間:03/26 16:45
#建筑#
同學你好 你朋友公司是小規(guī)模還是一般納稅人
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總公司中標工程跟甲方簽訂施工合同之后,授權分公司來進行施工并且收款開具發(fā)票等,甲方同意,但是要求和分公司再簽訂一份施工合同,這個合同是以總公司跟甲方簽訂的為準,還是以分公司跟甲方簽訂的合同為準呢,因為當時還不完善,所以工程名稱和工程地址的名字不完全一致,總公司簽的合同上面工程名稱是:xxx工程, 分公司合同上面簽訂工程名稱是:xxx建設項目工程,我們分公司對外簽訂合同是按照總公司簽訂的施工合同上面的工程名稱來要求對方進行備注,但是甲方要求用分公司簽訂的施工合同上面的工程名稱來備注,這種到底是以什么為準啊,會有大的影響嗎
bamboo老師
??|
提問時間:04/02 17:45
#建筑#
您好 按照分公司的合同為準 因為是分公司施工 收款 開具發(fā)票 應該分公司的合同內(nèi)容是準確的
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建筑行業(yè),開發(fā)票金額超出外經(jīng)證合同金額,還能開票嗎?還是說要反饋核銷后,重新開外經(jīng)證?
宋生老師
??|
提問時間:09/14 13:43
#建筑#
你好,你這個需要補充合同,增加外經(jīng)證
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變更的話具體怎么操作呢?
郭老師
??|
提問時間:09/26 19:48
#建筑#
你好 你要變更什么業(yè)務的?
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老師請教一下我們是專業(yè)分包單位,我們找總包要工程款,總包單位說以工程款付不出去,只能以農(nóng)民工代發(fā)工資方式支付給實際干活工人,還有一部分是公司找的人代收總包代發(fā)工資,公司找的人收到工資統(tǒng)一要返回一張卡里,在支付材料款,老師會計分錄怎么處理謝謝
歲月靜好老師
??|
提問時間:09/29 16:11
#建筑#
同學,您好: 借:應付職工薪酬 貸:應收賬工款 借:銀行存款 貸:其他應收款 借:應付賬款 貸:銀行存款 簡單三筆分錄,但這樣做不合規(guī)。
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小規(guī)模納稅人企業(yè)自家私車單位租用,有合同,沒有發(fā)票,租車租金怎么入帳,會計分錄告知,房屋租金有合同沒有發(fā)票怎么入帳,會計分錄告知
郭老師
??|
提問時間:01/14 08:40
#建筑#
借管理費用租金 貸銀行存款 房屋租金的也是這個 正常做帳但是不能抵扣所得稅
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老師,我們賬上之前會計掛著一筆預付賬款,錢已從公賬支出,我后來查到此筆款對方已開專票,之前會計說票已經(jīng)遺失。賬上就這樣一直掛著,如果我要平這筆數(shù)我需要怎么做?
郭老師
??|
提問時間:02/27 17:37
#建筑#
你好,紙質(zhì)的發(fā)票丟失的,你問一下銷售方,能給你們提供復印件吧,你去稅務局報備發(fā)票丟失。
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老師我想問問我們這個建筑企業(yè)是2022年低獲得高新證書,2023年有研發(fā)支出,我們需要符合什么條件可以加計扣除,還是我們有高新證書就可以扣研發(fā)費用
郭老師
??|
提問時間:03/06 08:35
#建筑#
扣除具體條件 研究開發(fā)費用即使已符合創(chuàng)造性運用科學技術新知識,或實質(zhì)性改進技術、產(chǎn)品(服務)、工藝的要求,還必須符合以下條件: 1.適用于會計核算健全、實行查賬征收并能夠準確歸集研發(fā)費用的居民企業(yè)。所以采用核定征收方式征收企業(yè)所得稅的企業(yè)及非居民企業(yè)不能享受該項優(yōu)惠; 2.企業(yè)應對研發(fā)費用和生產(chǎn)經(jīng)營費用分開進行核算,準確、合理的計算各項研究開發(fā)費用支出,對劃分不清的,不得實行加計扣除; 3.企業(yè)應按照國家財務會計制度要求,對研發(fā)支出進行會計處理,同時,對享受加計扣除的研發(fā)費用按研發(fā)項目設置輔助賬,準確歸集核算當年可加計扣除的各項研發(fā)費用實際發(fā)生額。
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老師您好,新會計準則下的建筑行業(yè)設置科目有什么改變?
木木
??|
提問時間:03/13 15:47
#建筑#
同學你好,結算使用合同結算科目,成本歸集用合同履約成本,歸集好再轉入主營業(yè)務成本。
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老師,老板轉了 20 萬做實收資本,要怎么做分錄?還有怎么交印花稅?
宋生老師
??|
提問時間:05/09 14:44
#建筑#
你好,這個借銀行存款貸,實收資本按照萬分之二點五交。
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開票出去了,收到的錢由甲方直接發(fā)給工人,沒有進公司賬戶,這種我怎么記帳
家權老師
??|
提問時間:07/11 11:12
#建筑#
借:應付職工薪酬-工資 貸;應收賬款-甲方
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麻煩老師講解下,這道案例分析題的第四小問怎么計算的,答案也沒有看懂
薇老師
??|
提問時間:07/16 16:51
#建筑#
同學您好,很抱歉的呢,我們是財經(jīng)學科類的答疑,根據(jù)規(guī)定,工程類的學科不好得多做解答,還望諒解,真是很不好意思的呢。
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老師,項目已近尾聲,項目部購買的電腦和打印機,折舊沒有提完,(EPC項目,10個月就結束了),兩臺筆記本,一臺打印機,總共8000左右,折舊才提了5000,項目人員撤回公司,筆記本是帶回來,打印機不一定帶回來,接下來,要怎么賬務處理呢?
郭老師
??|
提問時間:09/22 13:48
#建筑#
打印機準備銷售出去的嗎
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