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稅法一,必刷550題的272題,選項(xiàng)D,應(yīng)該是受托方為個(gè)人除外,個(gè)人包括個(gè)體工商戶以及自然人,那么選項(xiàng)D就是錯(cuò)的,不應(yīng)該選,但是答案把D給選上了,麻煩老師解釋一下,謝謝
稅法老師
??|
提問時(shí)間:08/31 22:23
#稅務(wù)師#
委托加工的應(yīng)稅消費(fèi)品,除受托方為個(gè)人外,由受托方向機(jī)構(gòu)所在地或者居住地的主管稅務(wù)機(jī)關(guān)解繳消費(fèi)稅稅款。委托個(gè)人加工的應(yīng)稅消費(fèi)品,由委托方向其機(jī)構(gòu)所在地或者居住地主管稅務(wù)機(jī)關(guān)申報(bào)納稅。 應(yīng)該是個(gè)人,謝謝提醒
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你好,老師,我想問下收到開具的林產(chǎn)品免稅發(fā)票,可以計(jì)算抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額嗎?附發(fā)票一張
玲竹老師
??|
提問時(shí)間:06/02 09:42
#稅務(wù)師#
您好 林產(chǎn)品免稅發(fā)票,可以計(jì)算抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額
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老師,括號(hào)2怎么理解呢?是在普通合伙企業(yè)中有限合伙人承擔(dān)有限責(zé)任,普通合伙人承擔(dān)無限連帶責(zé)任?
金金老師
??|
提問時(shí)間:09/05 21:13
#稅務(wù)師#
是特殊普通合伙企業(yè),有問題的承擔(dān)無限責(zé)任的意思
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計(jì)算印花稅難道不是用 不含增值稅的合同額計(jì)算嗎
木木老師
??|
提問時(shí)間:08/11 23:49
#稅務(wù)師#
是的,印花稅三不含增值稅的金額來計(jì)算的。但如果說你的合同里面沒有單獨(dú)說明不含增值稅的金額,那么這種就是按合同總金額含稅金額計(jì)算。
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老師為什么這里不是1000萬呢?不是還預(yù)付了300萬嗎?應(yīng)該是700+300=1000萬啊,為什么是700萬呢?
丁小丁老師
??|
提問時(shí)間:09/16 18:07
#稅務(wù)師#
您好!這個(gè)是預(yù)繳,300和700是分開的哦
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老師,我們公司幫別人做的信息營銷推廣服務(wù),開發(fā)票是開"信息技術(shù)服務(wù)*信息服務(wù)費(fèi)"還是開現(xiàn)代服務(wù)*信息服務(wù)費(fèi)呀?
明遠(yuǎn)老師
??|
提問時(shí)間:12/13 15:58
#稅務(wù)師#
你好,應(yīng)該是*現(xiàn)代服務(wù)*信息營銷推廣服務(wù)
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老板向公司借款其他應(yīng)收款-法人借款項(xiàng)會(huì)計(jì)科目到年底老板必須歸還還錢給到公司,如果老板年底不還錢視同分紅交20%個(gè)稅(其他應(yīng)收款-法人借款 用老板借公司錢款乘以20%交個(gè)稅) 問題 老板借自己公司錢年底未還視同分紅交20%個(gè)稅時(shí)與員工交個(gè)稅在操作系統(tǒng)操作時(shí)有哪些不同
小菲老師
??|
提問時(shí)間:07/11 15:02
#稅務(wù)師#
同學(xué),你好 老板借自己公司錢年底未還視同分紅交20%個(gè)稅 是選擇分類所得申報(bào),填寫利息股息分紅所得
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請(qǐng)問老師,圖片80題,B選項(xiàng),有什么變化呢?
艷民老師
??|
提問時(shí)間:12/17 21:20
#稅務(wù)師#
不是資產(chǎn)和負(fù)債保持不變,企業(yè)不同時(shí)期的數(shù)據(jù)肯定會(huì)變得,說的其實(shí)是被收購企業(yè)原有的經(jīng)營活動(dòng)保持不變。
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公司長時(shí)間不經(jīng)營,零申報(bào)需要做賬嗎?
易 老師
??|
提問時(shí)間:09/26 09:23
#稅務(wù)師#
學(xué)員您好,這種情況是要的。
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請(qǐng)問老師,這道題的63、64小題不明白計(jì)算原理,難道給講解一下,謝謝
晶晶月老師
??|
提問時(shí)間:09/22 17:50
#稅務(wù)師#
您好,62先還原再算稅所以是90萬。
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數(shù)電票開票時(shí)最下方的經(jīng)辦人寫誰?為什么
逝水流痕老師
??|
提問時(shí)間:09/16 00:57
#稅務(wù)師#
同學(xué)您好,經(jīng)辦人是開票員
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老師這個(gè)商業(yè)保險(xiǎn)不應(yīng)該按月或者按年扣除的嗎,這個(gè)題答案只是加沒有扣除
Jack老師
??|
提問時(shí)間:09/16 11:56
#稅務(wù)師#
您好,這個(gè)商業(yè)保險(xiǎn)金是企業(yè)付給個(gè)人的,所以是個(gè)人的收入,應(yīng)該加,您說的那種要扣的是個(gè)人自己支付的保險(xiǎn)金。
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我們公司以前是餐廳,開餐費(fèi)發(fā)票,現(xiàn)在不做了,把餐廳變成了檔口,檔口租出去了,收檔口租金,因?yàn)椴蛷d在園區(qū),好多都是公司給員工充的會(huì)員卡,需要開發(fā)票,檔口又沒有發(fā)票機(jī),我們公司能給這些充會(huì)員卡的公司開發(fā)票嗎?
樸老師
??|
提問時(shí)間:08/30 09:23
#稅務(wù)師#
同學(xué)你好 你有開票權(quán)限就可以
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老師,未分配利潤怎么消化掉
湯貴彬老師
??|
提問時(shí)間:09/04 15:23
#稅務(wù)師#
未分配利潤本身并不需要交稅,因?yàn)樗枪驹诳鄢匈M(fèi)用和稅費(fèi)后的凈利潤。但是,如果你想要使用這部分利潤,例如分紅或投資,那么可能需要支付相應(yīng)的稅費(fèi)。如果你想要避免這部分稅費(fèi),你可以選擇將這部分利潤再投資回公司,用于公司的運(yùn)營和發(fā)展。
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現(xiàn)在電子稅務(wù)局開發(fā)票,8月初沒有申報(bào)七月的報(bào)表沒有繳納七月的稅款,請(qǐng)問8月初能正常開具發(fā)票嗎?開了有啥影響嗎?
新新老師
??|
提問時(shí)間:08/08 09:32
#稅務(wù)師#
你好,只要登錄開票軟件抄稅以后就可以開發(fā)票了,沒有影響。
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請(qǐng)問老師小規(guī)模納稅人3%減按1%繳納增值稅,請(qǐng)問出售使用過的固定資產(chǎn)3%減按2%嗎?
新新老師
??|
提問時(shí)間:08/10 09:15
#稅務(wù)師#
你好,要是不動(dòng)產(chǎn)是5%,其他的還是1%。
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老師,單位員工只上了半個(gè)月的工資,當(dāng)月的社保也不交了,怎單位怎么幫他申報(bào)個(gè)稅?
一鳴老師
??|
提問時(shí)間:09/04 16:11
#稅務(wù)師#
一樣的按工資申報(bào)個(gè)稅
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從報(bào)表里面看,稅負(fù)率怎么計(jì)算啊
張老師
??|
提問時(shí)間:12/24 12:33
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 稅負(fù)率=當(dāng)期應(yīng)納增值稅÷當(dāng)期應(yīng)稅銷售收入 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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老師這道題怎么做
郭鋒老師
??|
提問時(shí)間:12/28 23:46
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: ①當(dāng)期不得免征和抵扣稅額=200×(13%-10%)=6(萬元)。 ②當(dāng)期應(yīng)納稅額=280×13%-(39-6)-12=-8.6(萬元)。 ③當(dāng)期免抵退稅額=200×10%=20(萬元)。 ④當(dāng)期應(yīng)退稅額=8.6(萬元)。 ⑤當(dāng)期免抵稅額=20-8.6=11.4(萬元)。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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圈起來的話我該如何理解
冉老師
??|
提問時(shí)間:07/19 22:12
#稅務(wù)師#
你好,學(xué)員,這個(gè)意思就是,員工實(shí)際發(fā)生的職工教育經(jīng)費(fèi)支出不得計(jì)入核電廠操縱員培養(yǎng)費(fèi)直接扣除。
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這個(gè)640是咋算出來的
郭老師
??|
提問時(shí)間:07/21 20:20
#稅務(wù)師#
你好 (4000-800)*20% 按照這個(gè)來的
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甲某,數(shù)罪并罰,先判10年,執(zhí)行4年,又犯新罪判8年,量刑區(qū)間是?
小天老師
??|
提問時(shí)間:10/03 22:13
#稅務(wù)師#
您好,犯新罪,應(yīng)采取“先減后并”的方法,有期徒刑總和刑期不滿35年的,最高不能超過20年,總和刑期在35年以上的,最高不能超過25年。所以10-4+8=14,量刑區(qū)間是8-14年
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小規(guī)模納稅人月度小于十萬不用交納增值稅這個(gè)政策失效了沒
艷子老師
??|
提問時(shí)間:09/25 11:19
#稅務(wù)師#
您好, 沒有,要到2027年才會(huì)失效
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老師,您好!想請(qǐng)教紙質(zhì)進(jìn)項(xiàng)票丟失,要怎樣處理?
一鳴老師
??|
提問時(shí)間:11/24 08:54
#稅務(wù)師#
《國家稅務(wù)總局關(guān)于增值稅發(fā)票綜合服務(wù)平臺(tái)等事項(xiàng)的公告》(國家稅務(wù)總局公告2020年第1號(hào))規(guī)定,納稅人同時(shí)丟失已開具增值稅專用發(fā)票或機(jī)動(dòng)車銷售統(tǒng)一發(fā)票的發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián),可憑加蓋銷售方發(fā)票專用章的相應(yīng)發(fā)票記賬聯(lián)復(fù)印件,作為增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額的抵扣憑證、退稅憑證或記賬憑證。
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老師,福利費(fèi)所得稅匯算清繳時(shí)怎么計(jì)算
新新老師
??|
提問時(shí)間:12/20 09:35
#稅務(wù)師#
按照工資總額的14%扣除。
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老師,這顆中在計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出時(shí)為什么要乘60%
王曉老師
??|
提問時(shí)間:08/10 16:00
#稅務(wù)師#
同學(xué)您好 60%是外購的部分,外購那部分的進(jìn)項(xiàng)需要轉(zhuǎn)出,自己加工部分也不會(huì)有進(jìn)項(xiàng)。
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請(qǐng)問老師,我租進(jìn)來的房子,再出租,請(qǐng)問我單位需要繳納房產(chǎn)稅嗎?
宋老師2
??|
提問時(shí)間:12/19 13:39
#稅務(wù)師#
您好這個(gè)你們不用,二手房東不用房產(chǎn)稅。
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繳納房產(chǎn)稅有從價(jià)的和從租的,是不是減除從租計(jì)征的之后,剩余部分再按從價(jià)計(jì)征?
宋生老師
??|
提問時(shí)間:05/11 15:49
#稅務(wù)師#
你好可以的,可以這樣子做。
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老師,假如2023年進(jìn)項(xiàng)沒有及時(shí)收到,23年將銷項(xiàng)稅全部繳納,24年取得發(fā)票,沒有申請(qǐng)退稅,而是抵扣當(dāng)年的銷項(xiàng),那當(dāng)年的應(yīng)繳金額,還需要控制一下增值稅稅負(fù)嗎?
鄒老師
??|
提問時(shí)間:01/06 14:45
#稅務(wù)師#
你好,每年都需要控制好增值稅稅負(fù)率的
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企業(yè)所得稅和個(gè)人所得稅是不是只有獲贈(zèng)房產(chǎn)的偶然所得,才能減掉相關(guān)稅費(fèi),其他的偶然所得都不能(包括獲贈(zèng)設(shè)備也不能)
暖暖老師
??|
提問時(shí)間:01/02 10:32
#稅務(wù)師#
你好,你分析的是正確的這個(gè)
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