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2022年稅務(wù)師財(cái)務(wù)與會(huì)計(jì)最后沖刺8套試卷臨門模考(一)第47小題D選項(xiàng):到底是賬面余額還是賬面價(jià)值與預(yù)計(jì)未來(lái)現(xiàn)金流量現(xiàn)值孰低計(jì)量呢?為什么是賬面余額呢?
財(cái)會(huì)老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:11/22 21:50
#稅務(wù)師#
賬面余額 由于應(yīng)收賬款如果之前計(jì)提過(guò)減值,當(dāng)賬面價(jià)值低于預(yù)計(jì)未來(lái)現(xiàn)流現(xiàn)值時(shí),以前計(jì)提的減值是可以相應(yīng)轉(zhuǎn)回,因此應(yīng)該是應(yīng)收款項(xiàng)按照賬面余額與其預(yù)計(jì)未來(lái)現(xiàn)金流量現(xiàn)值孰低計(jì)量。
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老師現(xiàn)代服務(wù)中介傭金,營(yíng)銷服務(wù)費(fèi)不交印花稅嗎
小林老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:07/06 15:55
#稅務(wù)師#
您好,是不需要繳納印花稅
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請(qǐng)問(wèn)老師,甲集團(tuán)全資子公司注銷要變分公司,科目余額表的這三個(gè)科目怎么轉(zhuǎn)走。
樸老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:08/03 10:23
#稅務(wù)師#
這個(gè)為啥要轉(zhuǎn)走呢
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老師,這顆中在計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出時(shí)為什么要乘60%
王曉老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:08/10 16:00
#稅務(wù)師#
同學(xué)您好 60%是外購(gòu)的部分,外購(gòu)那部分的進(jìn)項(xiàng)需要轉(zhuǎn)出,自己加工部分也不會(huì)有進(jìn)項(xiàng)。
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老師,未分配利潤(rùn)怎么消化掉
湯貴彬老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:09/04 15:23
#稅務(wù)師#
未分配利潤(rùn)本身并不需要交稅,因?yàn)樗枪驹诳鄢匈M(fèi)用和稅費(fèi)后的凈利潤(rùn)。但是,如果你想要使用這部分利潤(rùn),例如分紅或投資,那么可能需要支付相應(yīng)的稅費(fèi)。如果你想要避免這部分稅費(fèi),你可以選擇將這部分利潤(rùn)再投資回公司,用于公司的運(yùn)營(yíng)和發(fā)展。
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請(qǐng)問(wèn)老師,應(yīng)納稅額的絕對(duì)值是進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)的金額嗎。而免抵退100元也是可以退的金額嗎?
金金老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:08/14 20:20
#稅務(wù)師#
您好,對(duì)的,這個(gè)是可以退的,可以
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這題是一般企業(yè) 未形成無(wú)形資產(chǎn) 第一二三季度(2022.1-9)1000*75% 第四季度(2022.10-12)200*100% 是這個(gè)意思吧
小天老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:08/10 17:33
#稅務(wù)師#
您好,是的非制造和科企 2022年就是這樣計(jì)算的,因?yàn)?022年政策是四季度全部加計(jì)扣除100%
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我們公司以前是餐廳,開餐費(fèi)發(fā)票,現(xiàn)在不做了,把餐廳變成了檔口,檔口租出去了,收檔口租金,因?yàn)椴蛷d在園區(qū),好多都是公司給員工充的會(huì)員卡,需要開發(fā)票,檔口又沒有發(fā)票機(jī),我們公司能給這些充會(huì)員卡的公司開發(fā)票嗎?
樸老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:08/30 09:23
#稅務(wù)師#
同學(xué)你好 你有開票權(quán)限就可以
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請(qǐng)問(wèn)老師,這道題的63、64小題不明白計(jì)算原理,難道給講解一下,謝謝
晶晶月老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:09/22 17:50
#稅務(wù)師#
您好,62先還原再算稅所以是90萬(wàn)。
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請(qǐng)問(wèn)老師小規(guī)模納稅人3%減按1%繳納增值稅,請(qǐng)問(wèn)出售使用過(guò)的固定資產(chǎn)3%減按2%嗎?
新新老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:08/10 09:15
#稅務(wù)師#
你好,要是不動(dòng)產(chǎn)是5%,其他的還是1%。
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老師,括號(hào)2怎么理解呢?是在普通合伙企業(yè)中有限合伙人承擔(dān)有限責(zé)任,普通合伙人承擔(dān)無(wú)限連帶責(zé)任?
金金老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:09/05 21:13
#稅務(wù)師#
是特殊普通合伙企業(yè),有問(wèn)題的承擔(dān)無(wú)限責(zé)任的意思
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老師為什么這里不是1000萬(wàn)呢?不是還預(yù)付了300萬(wàn)嗎?應(yīng)該是700+300=1000萬(wàn)啊,為什么是700萬(wàn)呢?
丁小丁老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:09/16 18:07
#稅務(wù)師#
您好!這個(gè)是預(yù)繳,300和700是分開的哦
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如果資產(chǎn)類的"固定資產(chǎn)"和"無(wú)形資產(chǎn)"大量增加,同時(shí)權(quán)益類的"實(shí)收資本" "資本公積" 也大量增加, 說(shuō)明企業(yè)很可能發(fā)生了增資擴(kuò)股或者資產(chǎn)評(píng)估業(yè)務(wù) ? 老師,這個(gè)理解是對(duì)的嗎?
一鳴老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:12/17 09:19
#稅務(wù)師#
是的,就是你那樣理解的
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老師,您好!想請(qǐng)教紙質(zhì)進(jìn)項(xiàng)票丟失,要怎樣處理?
一鳴老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:11/24 08:54
#稅務(wù)師#
《國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于增值稅發(fā)票綜合服務(wù)平臺(tái)等事項(xiàng)的公告》(國(guó)家稅務(wù)總局公告2020年第1號(hào))規(guī)定,納稅人同時(shí)丟失已開具增值稅專用發(fā)票或機(jī)動(dòng)車銷售統(tǒng)一發(fā)票的發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián),可憑加蓋銷售方發(fā)票專用章的相應(yīng)發(fā)票記賬聯(lián)復(fù)印件,作為增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額的抵扣憑證、退稅憑證或記賬憑證。
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公司長(zhǎng)時(shí)間不經(jīng)營(yíng),零申報(bào)需要做賬嗎?
易 老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:09/26 09:23
#稅務(wù)師#
學(xué)員您好,這種情況是要的。
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老師,我們公司幫別人做的信息營(yíng)銷推廣服務(wù),開發(fā)票是開"信息技術(shù)服務(wù)*信息服務(wù)費(fèi)"還是開現(xiàn)代服務(wù)*信息服務(wù)費(fèi)呀?
明遠(yuǎn)老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:12/13 15:58
#稅務(wù)師#
你好,應(yīng)該是*現(xiàn)代服務(wù)*信息營(yíng)銷推廣服務(wù)
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現(xiàn)在電子稅務(wù)局開發(fā)票,8月初沒有申報(bào)七月的報(bào)表沒有繳納七月的稅款,請(qǐng)問(wèn)8月初能正常開具發(fā)票嗎?開了有啥影響嗎?
新新老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:08/08 09:32
#稅務(wù)師#
你好,只要登錄開票軟件抄稅以后就可以開發(fā)票了,沒有影響。
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數(shù)電票開票時(shí)最下方的經(jīng)辦人寫誰(shuí)?為什么
逝水流痕老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:09/16 00:57
#稅務(wù)師#
同學(xué)您好,經(jīng)辦人是開票員
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請(qǐng)問(wèn)老師,圖片80題,B選項(xiàng),有什么變化呢?
艷民老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:12/17 21:20
#稅務(wù)師#
不是資產(chǎn)和負(fù)債保持不變,企業(yè)不同時(shí)期的數(shù)據(jù)肯定會(huì)變得,說(shuō)的其實(shí)是被收購(gòu)企業(yè)原有的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)保持不變。
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公司收到的任何種類發(fā)票 的資料信息 公司開票員都要登記成文檔?稅務(wù)申報(bào)是外包財(cái)務(wù)事務(wù)所。
新新老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:07/19 11:43
#稅務(wù)師#
你好,是的,最好都是登記文檔這樣的。
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老板向公司借款其他應(yīng)收款-法人借款項(xiàng)會(huì)計(jì)科目到年底老板必須歸還還錢給到公司,如果老板年底不還錢視同分紅交20%個(gè)稅(其他應(yīng)收款-法人借款 用老板借公司錢款乘以20%交個(gè)稅) 問(wèn)題 老板借自己公司錢年底未還視同分紅交20%個(gè)稅時(shí)與員工交個(gè)稅在操作系統(tǒng)操作時(shí)有哪些不同
小菲老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:07/11 15:02
#稅務(wù)師#
同學(xué),你好 老板借自己公司錢年底未還視同分紅交20%個(gè)稅 是選擇分類所得申報(bào),填寫利息股息分紅所得
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企業(yè)所得稅和個(gè)人所得稅是不是只有獲贈(zèng)房產(chǎn)的偶然所得,才能減掉相關(guān)稅費(fèi),其他的偶然所得都不能(包括獲贈(zèng)設(shè)備也不能)
暖暖老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/02 10:32
#稅務(wù)師#
你好,你分析的是正確的這個(gè)
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找郭老師 找郭老師解決會(huì)計(jì)問(wèn)題
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:12/19 16:45
#稅務(wù)師#
在 具體的什么問(wèn)題?
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圈起來(lái)的話我該如何理解
冉老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:07/19 22:12
#稅務(wù)師#
你好,學(xué)員,這個(gè)意思就是,員工實(shí)際發(fā)生的職工教育經(jīng)費(fèi)支出不得計(jì)入核電廠操縱員培養(yǎng)費(fèi)直接扣除。
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請(qǐng)問(wèn)老師,我租進(jìn)來(lái)的房子,再出租,請(qǐng)問(wèn)我單位需要繳納房產(chǎn)稅嗎?
宋老師2
??|
提問(wèn)時(shí)間:12/19 13:39
#稅務(wù)師#
您好這個(gè)你們不用,二手房東不用房產(chǎn)稅。
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這題第三小點(diǎn),不是應(yīng)該是第一季度繳納申報(bào)時(shí)應(yīng)補(bǔ)繳增值稅是0.3萬(wàn)元,他怎么會(huì)到第四季度去?
薛薛老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/15 21:05
#稅務(wù)師#
尊敬的學(xué)員您好!這個(gè)是預(yù)繳,最后根據(jù)年末實(shí)際的調(diào)整之前的,既然是預(yù)繳就不是實(shí)實(shí)在在的,不可能在第一季度就知道。只能在第四季度補(bǔ)
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第三個(gè)為什么要這么算,可以解釋一下原因嗎
鄒老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/17 09:53
#稅務(wù)師#
你好,第三個(gè)因?yàn)槭怯?jì)算銷項(xiàng)稅額,而銷項(xiàng)稅額=不含稅加工費(fèi)收入*增值稅稅率
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總資產(chǎn)報(bào)酬率怎么算
青老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/16 16:04
#稅務(wù)師#
你好 ;總資產(chǎn)報(bào)酬率=息稅前利潤(rùn)總額/平均資產(chǎn)總額×100%;
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請(qǐng)問(wèn)老師,企業(yè)所得稅匯算清繳,支付的勞務(wù)費(fèi)超過(guò)500元的都調(diào)增了。但是您看圖片的這個(gè)解釋按月3萬(wàn)不用調(diào)增吧。
小林老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/18 13:11
#稅務(wù)師#
您好,這個(gè)都是按低標(biāo)準(zhǔn)處理
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從報(bào)表里面看,稅負(fù)率怎么計(jì)算啊
張老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:12/24 12:33
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問(wèn)題答復(fù)如下: 稅負(fù)率=當(dāng)期應(yīng)納增值稅÷當(dāng)期應(yīng)稅銷售收入 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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