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我想咨詢一下,我們公司是2023年12月份成立的,第一次出口報(bào)關(guān)是2024年4月份,現(xiàn)在我們準(zhǔn)備辦理第一筆退稅,能不能選擇6月份的報(bào)關(guān)單以及8月份的報(bào)關(guān)單申請退稅 這個月會收到客戶的外匯款項(xiàng)
樸老師
??|
提問時間:08/08 17:14
#稅務(wù)師#
一般來說,可以選擇6月份和8月份的報(bào)關(guān)單申請退稅,但需要滿足以下條件和注意以下幾點(diǎn): 一、滿足的條件 1.出口貨物必須在規(guī)定期限內(nèi)申報(bào)退稅:企業(yè)應(yīng)在貨物報(bào)關(guān)出口之日次月起至次年4月30日前的各增值稅納稅申報(bào)期內(nèi)收齊有關(guān)憑證,向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)申報(bào)辦理出口貨物增值稅免抵退稅及消費(fèi)稅退稅。例如,6月份的報(bào)關(guān)單,最晚可以在次年4月30日前的相應(yīng)申報(bào)期內(nèi)申報(bào)退稅;8月份的報(bào)關(guān)單同理。 2.外匯貨款已收匯或符合視同收匯的條件:因?yàn)楸驹聲盏娇蛻舻耐鈪R款項(xiàng),通常只要外匯款項(xiàng)能按時收匯且符合外匯管理規(guī)定,這滿足了退稅的一個重要條件。如果存在無法收匯的特殊情況,只要符合視同收匯的相關(guān)規(guī)定,也可以辦理退稅。 3.取得完整的退稅憑證:包括增值稅專用發(fā)票(或海關(guān)進(jìn)口增值稅專用繳款書)、出口貨物報(bào)關(guān)單、出口發(fā)票等相關(guān)憑證,并且這些憑證的信息要相互匹配、真實(shí)有效。
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現(xiàn)在電子稅務(wù)局開發(fā)票,8月初沒有申報(bào)七月的報(bào)表沒有繳納七月的稅款,請問8月初能正常開具發(fā)票嗎?開了有啥影響嗎?
新新老師
??|
提問時間:08/08 09:32
#稅務(wù)師#
你好,只要登錄開票軟件抄稅以后就可以開發(fā)票了,沒有影響。
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請問老師,這道題的63、64小題不明白計(jì)算原理,難道給講解一下,謝謝
晶晶月老師
??|
提問時間:09/22 17:50
#稅務(wù)師#
您好,62先還原再算稅所以是90萬。
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請問老師,圖片80題,B選項(xiàng),有什么變化呢?
艷民老師
??|
提問時間:12/17 21:20
#稅務(wù)師#
不是資產(chǎn)和負(fù)債保持不變,企業(yè)不同時期的數(shù)據(jù)肯定會變得,說的其實(shí)是被收購企業(yè)原有的經(jīng)營活動保持不變。
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購進(jìn)免稅農(nóng)產(chǎn)品,取得普通發(fā)票,不是不能按9%抵扣進(jìn)項(xiàng)稅嗎? 這個題目為什么用的是采購金額100*9%
趙老師
??|
提問時間:10/11 16:02
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 取得普通發(fā)票可以抵扣9%,下面是農(nóng)產(chǎn)品抵扣規(guī)定: 農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣 情形 一般情況 深加工13%產(chǎn)品 取得或開具農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票/銷售發(fā)票 (農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者銷售的免稅農(nóng)產(chǎn)品) 買價×9% 10% 取得一般納稅人專用發(fā)票或海關(guān)進(jìn)口繳款書 發(fā)票金額×9% 取得3%簡易計(jì)稅的小規(guī)模納稅人增值稅專用發(fā)票 發(fā)票金額×9% 從批發(fā)零售環(huán)節(jié)購進(jìn)免稅蔬菜、部分鮮活肉蛋取得普通發(fā)票 不得抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 部分行業(yè) 農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)項(xiàng)稅額核定扣除 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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老師這道題怎么做
郭鋒老師
??|
提問時間:12/28 23:46
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: ①當(dāng)期不得免征和抵扣稅額=200×(13%-10%)=6(萬元)。 ②當(dāng)期應(yīng)納稅額=280×13%-(39-6)-12=-8.6(萬元)。 ③當(dāng)期免抵退稅額=200×10%=20(萬元)。 ④當(dāng)期應(yīng)退稅額=8.6(萬元)。 ⑤當(dāng)期免抵稅額=20-8.6=11.4(萬元)。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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個人無形資產(chǎn)(專利權(quán))資產(chǎn)評估金額為300萬,以無形入股公司30%的股份,請問個人需要繳納什么稅嗎? 繳納期限是什么?
一鳴老師
??|
提問時間:01/06 09:56
#稅務(wù)師#
需要去稅局代開發(fā)票的,
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鍍金的不是在生產(chǎn)還節(jié)就已經(jīng)交稅了? 這里是零售環(huán)節(jié)為什么要加上?
銀銀老師
??|
提問時間:04/07 17:56
#稅務(wù)師#
同學(xué)你好,鍍金首飾在生產(chǎn)委托或者進(jìn)口環(huán)節(jié)征收消費(fèi)稅,而金銀首飾只有在零售環(huán)節(jié)征收
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注冊稅務(wù)師報(bào)名,我現(xiàn)在報(bào)了名,不繳費(fèi),等到8月份補(bǔ)報(bào)名繳費(fèi)可以嗎
紫藤老師
??|
提問時間:07/08 12:00
#稅務(wù)師#
你好,在報(bào)名截止之前繳費(fèi)就可以的
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老師現(xiàn)代服務(wù)中介傭金,營銷服務(wù)費(fèi)不交印花稅嗎
小林老師
??|
提問時間:07/06 15:55
#稅務(wù)師#
您好,是不需要繳納印花稅
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銷售與業(yè)務(wù)(5)同品牌糧食白酒50噸給其全資銷售子公司,每噸售價12000元(主管稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)定該售價明顯偏低且無正當(dāng)理由),開具的增值稅專用發(fā)票上注明銷售額600000元、增值稅額78000元。 然后“該子公司當(dāng)月全部對外銷售,開具的增值稅專用發(fā)票上注明銷售額1300000元、增值稅款169000元?!? 老師,請問此時子公司取得的增值稅專用發(fā)票上的稅額能計(jì)入銷項(xiàng)稅額嗎?
金金老師
??|
提問時間:06/27 22:19
#稅務(wù)師#
您好,這個是可以計(jì)入到銷項(xiàng)稅額的了這個
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請問老師小規(guī)模納稅人3%減按1%繳納增值稅,請問出售使用過的固定資產(chǎn)3%減按2%嗎?
新新老師
??|
提問時間:08/10 09:15
#稅務(wù)師#
你好,要是不動產(chǎn)是5%,其他的還是1%。
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老師,未分配利潤怎么消化掉
湯貴彬老師
??|
提問時間:09/04 15:23
#稅務(wù)師#
未分配利潤本身并不需要交稅,因?yàn)樗枪驹诳鄢匈M(fèi)用和稅費(fèi)后的凈利潤。但是,如果你想要使用這部分利潤,例如分紅或投資,那么可能需要支付相應(yīng)的稅費(fèi)。如果你想要避免這部分稅費(fèi),你可以選擇將這部分利潤再投資回公司,用于公司的運(yùn)營和發(fā)展。
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老師好!這個選項(xiàng)3是不符合哪一點(diǎn)呢?為什么不選擇
羅雯老師
??|
提問時間:08/07 16:21
#稅務(wù)師#
你好,請問是問15題還是第2題?
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這題是一般企業(yè) 未形成無形資產(chǎn) 第一二三季度(2022.1-9)1000*75% 第四季度(2022.10-12)200*100% 是這個意思吧
小天老師
??|
提問時間:08/10 17:33
#稅務(wù)師#
您好,是的非制造和科企 2022年就是這樣計(jì)算的,因?yàn)?022年政策是四季度全部加計(jì)扣除100%
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我們公司以前是餐廳,開餐費(fèi)發(fā)票,現(xiàn)在不做了,把餐廳變成了檔口,檔口租出去了,收檔口租金,因?yàn)椴蛷d在園區(qū),好多都是公司給員工充的會員卡,需要開發(fā)票,檔口又沒有發(fā)票機(jī),我們公司能給這些充會員卡的公司開發(fā)票嗎?
樸老師
??|
提問時間:08/30 09:23
#稅務(wù)師#
同學(xué)你好 你有開票權(quán)限就可以
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老師為什么這里不是1000萬呢?不是還預(yù)付了300萬嗎?應(yīng)該是700+300=1000萬啊,為什么是700萬呢?
丁小丁老師
??|
提問時間:09/16 18:07
#稅務(wù)師#
您好!這個是預(yù)繳,300和700是分開的哦
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數(shù)電票開票時最下方的經(jīng)辦人寫誰?為什么
逝水流痕老師
??|
提問時間:09/16 00:57
#稅務(wù)師#
同學(xué)您好,經(jīng)辦人是開票員
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老師,括號2怎么理解呢?是在普通合伙企業(yè)中有限合伙人承擔(dān)有限責(zé)任,普通合伙人承擔(dān)無限連帶責(zé)任?
金金老師
??|
提問時間:09/05 21:13
#稅務(wù)師#
是特殊普通合伙企業(yè),有問題的承擔(dān)無限責(zé)任的意思
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老師這個商業(yè)保險(xiǎn)不應(yīng)該按月或者按年扣除的嗎,這個題答案只是加沒有扣除
Jack老師
??|
提問時間:09/16 11:56
#稅務(wù)師#
您好,這個商業(yè)保險(xiǎn)金是企業(yè)付給個人的,所以是個人的收入,應(yīng)該加,您說的那種要扣的是個人自己支付的保險(xiǎn)金。
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請問老師,應(yīng)納稅額的絕對值是進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)的金額嗎。而免抵退100元也是可以退的金額嗎?
金金老師
??|
提問時間:08/14 20:20
#稅務(wù)師#
您好,對的,這個是可以退的,可以
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請問老師,甲集團(tuán)全資子公司注銷要變分公司,科目余額表的這三個科目怎么轉(zhuǎn)走。
樸老師
??|
提問時間:08/03 10:23
#稅務(wù)師#
這個為啥要轉(zhuǎn)走呢
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老師,我們公司幫別人做的信息營銷推廣服務(wù),開發(fā)票是開"信息技術(shù)服務(wù)*信息服務(wù)費(fèi)"還是開現(xiàn)代服務(wù)*信息服務(wù)費(fèi)呀?
明遠(yuǎn)老師
??|
提問時間:12/13 15:58
#稅務(wù)師#
你好,應(yīng)該是*現(xiàn)代服務(wù)*信息營銷推廣服務(wù)
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找郭老師 找郭老師解決會計(jì)問題
郭老師
??|
提問時間:12/19 16:45
#稅務(wù)師#
在 具體的什么問題?
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如果資產(chǎn)類的"固定資產(chǎn)"和"無形資產(chǎn)"大量增加,同時權(quán)益類的"實(shí)收資本" "資本公積" 也大量增加, 說明企業(yè)很可能發(fā)生了增資擴(kuò)股或者資產(chǎn)評估業(yè)務(wù) ? 老師,這個理解是對的嗎?
一鳴老師
??|
提問時間:12/17 09:19
#稅務(wù)師#
是的,就是你那樣理解的
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請問老師,我租進(jìn)來的房子,再出租,請問我單位需要繳納房產(chǎn)稅嗎?
宋老師2
??|
提問時間:12/19 13:39
#稅務(wù)師#
您好這個你們不用,二手房東不用房產(chǎn)稅。
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老師,您好!想請教紙質(zhì)進(jìn)項(xiàng)票丟失,要怎樣處理?
一鳴老師
??|
提問時間:11/24 08:54
#稅務(wù)師#
《國家稅務(wù)總局關(guān)于增值稅發(fā)票綜合服務(wù)平臺等事項(xiàng)的公告》(國家稅務(wù)總局公告2020年第1號)規(guī)定,納稅人同時丟失已開具增值稅專用發(fā)票或機(jī)動車銷售統(tǒng)一發(fā)票的發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián),可憑加蓋銷售方發(fā)票專用章的相應(yīng)發(fā)票記賬聯(lián)復(fù)印件,作為增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額的抵扣憑證、退稅憑證或記賬憑證。
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企業(yè)所得稅和個人所得稅是不是只有獲贈房產(chǎn)的偶然所得,才能減掉相關(guān)稅費(fèi),其他的偶然所得都不能(包括獲贈設(shè)備也不能)
暖暖老師
??|
提問時間:01/02 10:32
#稅務(wù)師#
你好,你分析的是正確的這個
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公司長時間不經(jīng)營,零申報(bào)需要做賬嗎?
易 老師
??|
提問時間:09/26 09:23
#稅務(wù)師#
學(xué)員您好,這種情況是要的。
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老板向公司借款其他應(yīng)收款-法人借款項(xiàng)會計(jì)科目到年底老板必須歸還還錢給到公司,如果老板年底不還錢視同分紅交20%個稅(其他應(yīng)收款-法人借款 用老板借公司錢款乘以20%交個稅) 問題 老板借自己公司錢年底未還視同分紅交20%個稅時與員工交個稅在操作系統(tǒng)操作時有哪些不同
小菲老師
??|
提問時間:07/11 15:02
#稅務(wù)師#
同學(xué),你好 老板借自己公司錢年底未還視同分紅交20%個稅 是選擇分類所得申報(bào),填寫利息股息分紅所得
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