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老師,我是小規(guī)模,但沒有差額征稅,23年4季度,3%的專票開了9000(含稅),1%的普票開了9742,合計含稅收入18742元,申報時提示必須填寫增值稅附列資料申報表,請問第五5欄和第8欄如何填寫?直接告訴我數(shù)字和原因好嗎?謝謝
郭老師
??|
提問時間:01/07 15:31
#稅務(wù)師#
你好,第五列填寫9000 8列填寫9000/1.01
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請問,關(guān)于非執(zhí)業(yè)稅務(wù)師申請入會。要怎么申請呢?
宋老師2
??|
提問時間:03/20 09:47
#稅務(wù)師#
你好,這個你直接帶你的身份證和你的證件去到稅務(wù)師協(xié)會,填表就好了
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老師,可以問下稅務(wù)師模擬系統(tǒng),我想標(biāo)注重要的內(nèi)容,按要求做了很多遍都不能標(biāo)注,是模擬系統(tǒng)不可以標(biāo)注嗎? 稅務(wù)師官方的系統(tǒng)里面
小鎖老師
??|
提問時間:10/31 15:26
#稅務(wù)師#
您好,是這樣的,他那個系統(tǒng),選擇題備注了沒有反應(yīng),沒有特別標(biāo)明的顏色,這個
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這題答案為啥期數(shù)是3?只把利率折半
小林老師
??|
提問時間:10/03 09:03
#稅務(wù)師#
您好,題目債券是2020年末到期(16年開始5年)。19年7月購買,半年付息,還有3次付息
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請問,現(xiàn)在企業(yè)增加工業(yè)裝修范圍,麻煩老師看下后面我添加的那些項目是不是在這個范圍里面,我在電子化平臺找不到一樣的內(nèi)容,麻煩老師指導(dǎo)下
棉被老師
??|
提問時間:01/09 12:05
#稅務(wù)師#
建筑服務(wù),可以找的到嗎
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老師A和c有疑問?解釋一下吧?
葉小葵
??|
提問時間:09/27 10:21
#稅務(wù)師#
A,無論是否采納該項目均會發(fā)生的成本,就是無論你選哪一個方案,每個方案都有這項成本,那么每個方案與其他方案相比都不具備優(yōu)勢,所以就不用考慮了
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老師第一題 企業(yè)所得稅納稅調(diào)整金額不包含以前年度調(diào)整額嗎
金金老師
??|
提問時間:08/27 14:11
#稅務(wù)師#
您好,這個是不包含的了這個
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老師,您好!請問持有股票期間取得分紅如何繳納個稅。
東老師
??|
提問時間:08/09 07:08
#稅務(wù)師#
你好,這個是個人買賣的嗎?
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物流公司雇傭社會閑散車輛完成業(yè)務(wù)后,找到另外一家運輸公司給自己開具了運輸專票,屬于稅虛與刑虛嗎?
文文老師
??|
提問時間:05/10 09:58
#稅務(wù)師#
是的,嚴(yán)格來說,屬于虛開
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老師這道題怎么做
郭鋒老師
??|
提問時間:12/28 23:46
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: ①當(dāng)期不得免征和抵扣稅額=200×(13%-10%)=6(萬元)。 ②當(dāng)期應(yīng)納稅額=280×13%-(39-6)-12=-8.6(萬元)。 ③當(dāng)期免抵退稅額=200×10%=20(萬元)。 ④當(dāng)期應(yīng)退稅額=8.6(萬元)。 ⑤當(dāng)期免抵稅額=20-8.6=11.4(萬元)。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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沖減凈利潤的165是怎么算出來的呢
桂龍老師
??|
提問時間:08/09 11:39
#稅務(wù)師#
①2014年專利權(quán)的攤銷額=(300-60)÷3=80(萬元); ②2014年末專利權(quán)的攤余價值為220萬元,相比此時的可收回價值135萬元,提取85萬元的減值; ③因新增可抵扣差異沖減所得稅費用28.75萬元(=115×25%); ④此專利權(quán)2014年沖減當(dāng)年凈利潤123.75萬元(=165×75%)。
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比如 實際業(yè)務(wù)是 代銷erp系統(tǒng)服務(wù)費 (因此了解實際發(fā)生業(yè)務(wù)內(nèi)容很重要,決定了在搜稅碼時 商品名稱怎么填 才對) 比如商品:代銷erp系統(tǒng)服務(wù)費 稅碼搜出來 是304020103000..對應(yīng)名稱是 "軟件維護(hù)服務(wù)",對應(yīng)商品編碼簡稱是 *信息技術(shù)服務(wù)*,對應(yīng)說明是 "包括對基礎(chǔ)軟件、應(yīng)用軟件、嵌入式軟件等軟件提供的維護(hù)服務(wù)。" 搜稅碼 以上思路對?
海貝老師
??|
提問時間:12/09 23:23
#稅務(wù)師#
你好,你的思路是對的
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連帶責(zé)任保是什么權(quán)利?
金金老師
??|
提問時間:10/15 17:15
#稅務(wù)師#
您好,連帶責(zé)任是一種義務(wù)啊
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請問老師,這個固定資產(chǎn)農(nóng)業(yè)方面的機(jī)械是怎樣折舊的
青老師
??|
提問時間:07/07 10:51
#稅務(wù)師#
你好 ; 借農(nóng)業(yè)生產(chǎn)成本-折舊費貸累計折舊; 你們 機(jī)械按10年折舊的哇
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你好,老師,我想問下收到開具的林產(chǎn)品免稅發(fā)票,可以計算抵扣進(jìn)項稅額嗎?附發(fā)票一張
玲竹老師
??|
提問時間:06/02 09:42
#稅務(wù)師#
您好 林產(chǎn)品免稅發(fā)票,可以計算抵扣進(jìn)項稅額
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老師,稅收籌劃的題目,老師幫忙解答一下,謝謝老師
月亮老師
??|
提問時間:06/08 16:00
#稅務(wù)師#
你好 (1)小王全年應(yīng)納所得稅額=25000*12-60000-12000=228000 應(yīng)納所得稅=228000*20%-16920=28680 (2)小王全年應(yīng)納所得稅額=20000*12-60000-12000=168000 應(yīng)納所得稅=168000*20%-16920=16680 稅額減少,應(yīng)當(dāng)選擇方案二
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這題第三小點,不是應(yīng)該是第一季度繳納申報時應(yīng)補(bǔ)繳增值稅是0.3萬元,他怎么會到第四季度去?
薛薛老師
??|
提問時間:06/15 21:05
#稅務(wù)師#
尊敬的學(xué)員您好!這個是預(yù)繳,最后根據(jù)年末實際的調(diào)整之前的,既然是預(yù)繳就不是實實在在的,不可能在第一季度就知道。只能在第四季度補(bǔ)
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物業(yè)公司,工程部購延時開關(guān)計入那個科目
一鳴老師
??|
提問時間:07/06 11:10
#稅務(wù)師#
你好,這個記住你們的業(yè)務(wù)成本
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銷售與業(yè)務(wù)(5)同品牌糧食白酒50噸給其全資銷售子公司,每噸售價12000元(主管稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)定該售價明顯偏低且無正當(dāng)理由),開具的增值稅專用發(fā)票上注明銷售額600000元、增值稅額78000元。 然后“該子公司當(dāng)月全部對外銷售,開具的增值稅專用發(fā)票上注明銷售額1300000元、增值稅款169000元?!? 老師,請問此時子公司取得的增值稅專用發(fā)票上的稅額能計入銷項稅額嗎?
金金老師
??|
提問時間:06/27 22:19
#稅務(wù)師#
您好,這個是可以計入到銷項稅額的了這個
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勞務(wù)工資回款50萬,付到云信里融出費用3萬,實際到手47萬。我家簡易征收計稅。怎么報稅沒缺口
郭老師
??|
提問時間:07/24 12:49
#稅務(wù)師#
建筑勞務(wù)的嗎?是一般納稅人嗎?
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稅務(wù)師歷年**可以下載嗎
易 老師
??|
提問時間:08/25 14:41
#稅務(wù)師#
你好,學(xué)堂的題庫里可以在線做,不能下載
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老師,這題業(yè)務(wù)一的消費稅,為啥要*2000/10000,2000是哪里來的
一鳴老師
??|
提問時間:05/16 17:18
#稅務(wù)師#
1噸等于2000斤的哈。每斤是0.5元
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業(yè)務(wù)二題目也沒有計算進(jìn)項稅額呀,他為什么調(diào)賬的時候他要沖減進(jìn)項稅額呢?
玲竹老師
??|
提問時間:08/23 21:56
#稅務(wù)師#
您好 對商業(yè)企業(yè)向供貨方收取的與商品銷售量、銷售額掛鉤(如以一定比例、金額、數(shù)量計算)的各種返還收入,均應(yīng)按照平銷返利行為的有關(guān)規(guī)定沖減當(dāng)期增值稅進(jìn)項稅金, 因為前期購貨的時候 已經(jīng)計入進(jìn)項稅額了 現(xiàn)在只需要沖減當(dāng)期的就好了
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非上市的股息紅利免稅嗎?
小天老師
??|
提問時間:09/12 06:54
#稅務(wù)師#
您好,是的,未上市 居民企業(yè)取得的股息收入,免稅,不需要滿足滿一年條件
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請問老師,非房企,甲公司單出租倉庫的同時向承租方收取管理費。請問老師屬于混合經(jīng)營嗎?稅率按照哪哪個算
艷子老師
??|
提問時間:08/28 13:44
#稅務(wù)師#
您好, 是的,這個是混合經(jīng)營,出租的按9%,管理費按服務(wù)收6%
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你好,請問咨詢一下,公司銷售A產(chǎn)品,贈送B產(chǎn)品,發(fā)票上該怎么開?
東老師
??|
提問時間:09/04 18:00
#稅務(wù)師#
您好,發(fā)票上開b,再開一個折扣的金額
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賣報廢的車要開票,不開“車”和“設(shè)備”大類的前提下開票還能開什么大類?
樸老師
??|
提問時間:09/14 09:16
#稅務(wù)師#
這個只能開車的發(fā)票呀
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我想咨詢一下,我們公司是2023年12月份成立的,第一次出口報關(guān)是2024年4月份,現(xiàn)在我們準(zhǔn)備辦理第一筆退稅,能不能選擇6月份的報關(guān)單以及8月份的報關(guān)單申請退稅 這個月會收到客戶的外匯款項
樸老師
??|
提問時間:08/08 17:14
#稅務(wù)師#
一般來說,可以選擇6月份和8月份的報關(guān)單申請退稅,但需要滿足以下條件和注意以下幾點: 一、滿足的條件 1.出口貨物必須在規(guī)定期限內(nèi)申報退稅:企業(yè)應(yīng)在貨物報關(guān)出口之日次月起至次年4月30日前的各增值稅納稅申報期內(nèi)收齊有關(guān)憑證,向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)申報辦理出口貨物增值稅免抵退稅及消費稅退稅。例如,6月份的報關(guān)單,最晚可以在次年4月30日前的相應(yīng)申報期內(nèi)申報退稅;8月份的報關(guān)單同理。 2.外匯貨款已收匯或符合視同收匯的條件:因為本月會收到客戶的外匯款項,通常只要外匯款項能按時收匯且符合外匯管理規(guī)定,這滿足了退稅的一個重要條件。如果存在無法收匯的特殊情況,只要符合視同收匯的相關(guān)規(guī)定,也可以辦理退稅。 3.取得完整的退稅憑證:包括增值稅專用發(fā)票(或海關(guān)進(jìn)口增值稅專用繳款書)、出口貨物報關(guān)單、出口發(fā)票等相關(guān)憑證,并且這些憑證的信息要相互匹配、真實有效。
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老師,我們平時用釘釘提交報銷, 釘釘審核完,我再打印出來貼到報銷原始憑證上, 還需要員工手動填寫報銷單簽字嗎
東老師
??|
提問時間:12/19 09:01
#稅務(wù)師#
你好,這種情況就不需要再填寫報銷單了
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個人代開2.3萬元勞務(wù)發(fā)票需要交稅嗎 怎么計算
東老師
??|
提問時間:12/12 10:11
#稅務(wù)師#
你好,這個是含稅的金額了吧?
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