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保險費和國外運費;也是影響成本的一個因素。保險和國外運費一般不要用外匯支付,而用人民幣支付,這樣可以降低進口商品的進口成本。為什么這樣可以降低進口商品的進口成本呢
玲竹老師
??|
提問時間:11/30 22:17
#稅務師#
您好 保險費和國外運費;也是影響成本的一個因素。保險和國外運費一般不要用外匯支付,而用人民幣支付,這樣可以降低進口商品的進口成本。進口商品應爭取以FOB價成交,并向中國保險公司投保,用我國國營輪船運輸,用人民幣來支付保險費和運費。這樣,可以節(jié)省外匯支出。
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稅法二中的消費稅中的卷煙是指什么煙?大眾平時商店買的那一包包煙就是卷煙嗎
樸老師
??|
提問時間:11/17 17:20
#稅務師#
“消費稅”煙“稅目包括卷煙、雪茄煙和煙絲三類
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老師,被替換部分賬面價值怎么算
林立老師
??|
提問時間:08/04 10:35
#稅務師#
同學你好,被替換部分賬面價值怎么算——80-80/500*200
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在預繳個人累計所得稅時若上月出現(xiàn)個稅為負值, 本月個稅是正值,那是不是本月要扣除上月多繳的部分后剩余的金額為本月預繳的個稅呀?
范老師
??|
提問時間:05/18 08:33
#稅務師#
親愛的學員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復如下:所得額為負數(shù)的時候,不用納稅。稅款不用計算為負數(shù)。如果計算錯誤或者少做扣除導致上期多繳的話,本期計算出來應納稅額后,可以扣除上期已經(jīng)繳納的稅金(包括多繳的部分),計算本期實際應該繳納的稅款。祝您學習愉快!
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單位改制,做房地產(chǎn),以前地面上的建筑余值,土增清算時,能否扣除
小王老師
??|
提問時間:09/24 11:22
#稅務師#
親愛的學員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復如下: 可以作為開發(fā)成本扣除。 祝您學習愉快!
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題目說的是
范老師
??|
提問時間:11/04 08:48
#稅務師#
親愛的學員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復如下: 請您明確您的疑問,方便老師給您解答,感謝您的配合。 這里看不到您提問的題目。 祝您學習愉快!
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房地產(chǎn)企業(yè)銷售自行開發(fā)的房地產(chǎn),正式申報時,為什么一般計稅必須扣除土地出讓金,而采用簡易計稅,正式申報時,不用扣除土地出讓金呢
衛(wèi)老師
??|
提問時間:11/04 09:50
#稅務師#
親愛的學員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復如下: 這里我們可以理解為是一般計稅方法,適用增值稅稅率,繳納的稅款較多,所以可以減除土地價款; 簡易計稅方法適用征收率,征收率較低,所以全額計算。 祝您學習愉快! 翻譯 搜索 復制
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使用權資產(chǎn)包括哪些,為啥使用權資產(chǎn)要包括折現(xiàn)的租賃負債呢
小王老師
??|
提問時間:11/09 14:37
#稅務師#
親愛的學員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復如下: (1)租賃負債的初始計量金額 (2)在租賃期開始日或之前支付的租賃付款額;存在租賃激勵的,應扣除已享受的租賃激勵相關金額; (3)承租人發(fā)生的初始直接費用; (4)承租人為拆卸及移除租賃資產(chǎn)、復原租賃資產(chǎn)所在場地或將租賃資產(chǎn)恢復至租賃條款約定狀態(tài)預計將發(fā)生的成本。 祝您學習愉快!
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2023年退休公民韓某每月領取養(yǎng)老保險3600元,年金500元,該年金交付時未繳納個人所得稅,2023年韓某應繳納個人所得稅多少元?
趙老師
??|
提問時間:11/13 13:40
#稅務師#
親愛的學員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復如下: 收入沒有超過5000元,不征個稅 祝您學習愉快!
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老師,我已過中級,想備考稅務師并3年通過,今年我該怎么備考
青老師
??|
提問時間:01/04 16:00
#稅務師#
你好;沒有問題的 ; 你中級過了 ; 你可以考慮稅務師3年過; 沒有問題的 ; 可以三稅一起備考; 剩下的科目 在 分別考試
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小規(guī)模沒有進項票怎么辦?一年開票500以內要怎么繳稅?公轉私要怎么操作
venus老師
??|
提問時間:12/16 11:45
#稅務師#
小規(guī)模沒有進項票,成本要所得稅匯算清繳納稅調增,也要看你們是不是核定征收,就沒有這個進項票的顧慮
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什么時候是B區(qū)法院來審
欣欣老師
??|
提問時間:07/18 13:53
#稅務師#
同學您好: 對加處罰款的決定不服的,作出行政處罰決定的為稅務機關(“同級復議”)。 而本題的罰款1萬元屬于已處罰款。
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小規(guī)模納稅人按月申報繳納增值稅,月度銷售額超過10萬是超過部分征還是全額征
樸老師
??|
提問時間:11/22 15:58
#稅務師#
同學你好 這個是全額征收
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財務與會計550題,363題,保修費1%-5%.按照兩個比例加起來除以2平均嗎?
財會老師
??|
提問時間:09/27 14:30
#稅務師#
發(fā)生的保修費一般為銷售額的1%~5%之間,且這個區(qū)間內每個金額發(fā)生的可能性相同。這里按規(guī)定是取平均數(shù)的,所以除以2
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老師,我是小規(guī)模,但沒有差額征稅,23年4季度,3%的專票開了9000(含稅),1%的普票開了9742,合計含稅收入18742元,申報時提示必須填寫增值稅附列資料申報表,請問第五5欄和第8欄如何填寫?直接告訴我數(shù)字和原因好嗎?謝謝
郭老師
??|
提問時間:01/07 15:31
#稅務師#
你好,第五列填寫9000 8列填寫9000/1.01
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某個體工商戶2021年生產(chǎn)經(jīng)營情況如下:全年取得與生產(chǎn)、經(jīng)營活動有關的收入30萬元,業(yè)主本人的工資支出為10萬元,業(yè)主本人向當?shù)毓M織撥繳的工會經(jīng)費、實際發(fā)生的職工福利費支出、職工教育經(jīng)費支出分別為3萬元、4萬元、2萬元。發(fā)生費用3萬元,無法分清家庭支出和生產(chǎn)經(jīng)營支出的具體數(shù)額。當?shù)厣夏甓壬鐣骄べY為4萬元。2021年該個體工商戶應納個人所得稅為( )萬元。 5 3.07 7.3 2.58
張老師168
??|
提問時間:08/14 19:11
#稅務師#
你好,同學,個體工商戶業(yè)主本人向當?shù)毓M織撥繳的工會經(jīng)費、實際發(fā)生的職工福利費支出、職工教育經(jīng)費支出,以當?shù)?地級市)上年度社會平均工資的3倍為計算基數(shù),在規(guī)定比例內據(jù)實扣除。 工會經(jīng)費稅前扣除限額=4×3×2%=0.24(萬元),職工福利費支出稅前扣除限額=4×3×14%=1.68(萬元), 職工教育經(jīng)費稅前扣除限額=4×3×2.5%=0.3(萬元)。 對于生產(chǎn)經(jīng)營與個人、家庭生活混用難以分清的費用,其40%視為與生產(chǎn)經(jīng)營有關費用,準予扣除, 所以稅前可以扣除額=3×40%=1.2(萬元)。 應納個人所得稅=(30-0.24-1.68-0.3-1.2-6)×20%-1.05=3.07(萬元)。 祝您學習愉快,如果滿意請留下五星好評,謝謝
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我問你企業(yè)所得稅我想知道他為啥免稅,為啥可以享受這些政策?這個才是稅最難學的
郭老師
??|
提問時間:03/13 17:30
#稅務師#
你好,企業(yè)所得稅都有免稅的政策,你說的是哪一個?
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派遣制員工的工資處理方法及福利費處理方法
王超老師
??|
提問時間:08/13 09:14
#稅務師#
你好 1、派遣人員計提工資、福利時, 借:主營業(yè)務成本, 貸:應付職工薪酬, 2、派遣人員發(fā)工資時, 借:應付職業(yè)薪酬, 貸;應交稅費-個人所得稅, 貸:其他應收款-個人社保費, 貸:銀行存款,
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老師,工資3個月合計金額51667.43元,扣除302.12社保,剩余36365.31元,這個扣個稅是怎么算?扣多少?
王超老師
??|
提問時間:06/17 11:17
#稅務師#
你好 你這個沒有專項附加扣除的話 應納稅所得額 46365.31元 適用稅率 10% 速算扣除數(shù) 2520元 你要繳稅2116.53元
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老師,請問為什么這道題目進項稅額是480
小林老師
??|
提問時間:05/04 07:40
#稅務師#
您好,根據(jù)題目,80000*10%*6%得出進項稅
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c項是否與講義當中第三點沖突?
青老師
??|
提問時間:06/19 10:47
#稅務師#
你好; 這個描述來看; 是 講義沖突了 ;正常是當事人對執(zhí)法單位作出的罰款決定如持有異議,應當先繳納罰款和加處的罰款,再依法申請行政復議或提起行政訴訟。
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稅務師事務所幫企業(yè)做盡職調查報告需要資質嗎
鄒老師
??|
提問時間:05/29 09:45
#稅務師#
你好,稅務師事務所幫企業(yè)做盡職調查報告,沒有這方面的資質要求
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哪位老師有《稅收法制/征管/財務管理工作風險內部控制制度(試行)》這幾個內部控制 專項制度 的文件啊,謝謝~,不是基本制度
薛薛老師
??|
提問時間:05/24 09:59
#稅務師#
尊敬的學員您好!您可以在國家稅務局網(wǎng)頁查找,內容比較多。 《稅收法制工作風險內部控制制度(試行)》等8個內部控制專項制度的通知》(稅總發(fā)〔2017〕57號)
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老師好,在網(wǎng)上購買材料需要什么附件,有發(fā)票
新新老師
??|
提問時間:06/09 11:30
#稅務師#
好是的,需要有發(fā)票的,要有發(fā)票。
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老師你好,如圖題干和問題,第二問的應收賬款機會成本為什么沒有乘上變動成本率?
小天老師
??|
提問時間:09/13 14:13
#稅務師#
您好,因為17112 就是應收賬款占用資金 應收賬款占用資金的應計利息(即機會成本) =應收賬款占用資金×資本成本 =日銷售額×平均收現(xiàn)期×變動成本率×資本成本
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經(jīng)典例題16的利息費用計算不明白啊?為什么320*5.0757按6年期普通年金現(xiàn)值系數(shù)折現(xiàn)
小天老師
??|
提問時間:04/08 16:04
#稅務師#
您好,圖2太模糊了,都看不清,辛苦再拍一個好不好
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中嘉創(chuàng)新實業(yè)集團旗下北京欣榮卷煙廠為增值稅一般納稅人從種植園取得收購發(fā)票金額100萬元的煙葉,欲加工為80000條(標準條)高端定制甲類卷煙并銷售,每條不含稅售價為100元。管理部門制定出兩個方案: 方案一:將煙葉委托其他企業(yè)加工成煙絲,加工費為75萬元,收回后的煙絲再自行加工成卷煙,加工成本、分攤費用共計95萬元; 方案二:將煙葉委托其他企業(yè)加工成卷煙,加工費為170萬元,收回后的卷煙直接對外銷售。 這兩個方案的應納增值稅和消費稅,附加稅怎么算啊
樸老師
??|
提問時間:09/25 09:48
#稅務師#
以下為方案一和方案二的應納增值稅、消費稅以及附加稅的計算方法: 方案一: 1.將煙葉委托其他企業(yè)加工成煙絲,加工費為75萬元。 ● 應納增值稅=(100萬元+75萬元)×13%=28.75萬元 ● 消費稅=100萬元×(1-13%)×50%=43.5萬元 ● 附加稅=應交增值稅×12%= 1.收回后的煙絲再自行加工成卷煙,加工成本、分攤費用共計95萬元。 ● 應納增值稅=(43.5萬元+95萬元+100萬元)×13%= ● 消費稅=80000條×100元/條×56%+(43.5萬元+95萬元)/(1-56%)×56%=494.267萬元 ● 附加稅=(28.75萬元+增值稅)×12%= 方案二: 1.將煙葉委托其他企業(yè)加工成卷煙,加工費為170萬元。 ● 應納增值稅=(100萬元+170萬元)×13%= ● 消費稅=80000條×100元/條×56%=44.8萬元 ● 附加稅=增值稅×12%= 1.收回后的卷煙直接對外銷售??偝杀?100萬元增值稅+44.8萬元= ● 應納增值稅=(44.8萬元+230萬元)×13%= ● 消費稅=80000條×100元/條×56%=44.8萬元 ● 附加稅=(增值稅+50.224萬元)×12%=11.466萬元
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請問老師,稅務師考試時個人所得稅稅率表會給嗎?不需要我自己記的吧?
冉老師
??|
提問時間:09/21 17:44
#稅務師#
你好,這個會直接給的
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你好 請問 1、每個月結轉主營業(yè)務成本時候,記賬憑證后應該附的附件是什么? 2、銷售的時候記賬憑證后附件放什么?
文文老師
??|
提問時間:09/15 15:20
#稅務師#
1.可附出庫單或自制成本表 2,附上銷售發(fā)票
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境外個人,在境內哪些所得可以扣除5000/月?
王雁鳴老師
??|
提問時間:09/24 22:11
#稅務師#
同學你好,根據(jù)總局2018年第56號公告規(guī)定,不管居民個人還是非居民個人取得工資、薪金所得,在每月扣繳時都可以享受5000元的基本減除費用。也就是說,只要境外個人在境內取得工資,都可以扣除5000元/月的。
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