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事業(yè)單位
財務(wù)軟件
Excel
請老師解答一下第八題,謝謝~
朱立老師
??|
提問時間:06/29 10:24
#財務(wù)軟件#
你好 包括建設(shè)期的靜態(tài)回收期=3+(250-100*2)/250=3.2
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老師酒水批發(fā)行業(yè),工廠給的出貨價格是59.4元,月返利23元,年折返1元,我們進貨價按59.4元實付工廠,我們賣貨價70元,我們返利給經(jīng)銷商10元,請問該怎么做賬?
木木老師
??|
提問時間:08/18 00:17
#財務(wù)軟件#
你好,同學(xué)。 借。庫存商品59.4-23-1 貸,銀行存款 借,應(yīng)收賬款60 貸,主營業(yè)務(wù)收入60
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怎么把記賬憑證設(shè)置成這種
微微老師
??|
提問時間:09/14 15:40
#財務(wù)軟件#
您好,軟件應(yīng)該是默認了設(shè)置,直接打印即可
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公司出納轉(zhuǎn)錯金額4200給以前離職員工,給他打電話把拉黑了,怎么辦?
答疑蘇老師
??|
提問時間:11/20 14:18
#財務(wù)軟件#
你好,這個是可以報警的。
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老師,請問下月末工程施工科目有余額,做資產(chǎn)負債表時,數(shù)據(jù)在哪個科目列示?
郭老師
??|
提問時間:10/18 16:42
#財務(wù)軟件#
然后在存貨里面的。
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金蝶kis專業(yè)版軟件,銷售單種有部分商品不夠客戶客戶安少的給結(jié)賬像這種情況做收款單時核銷的單子與應(yīng)收賬款里里的欠款數(shù)對不上,這種情況該怎么做
木木老師
??|
提問時間:02/04 23:46
#財務(wù)軟件#
你好,同學(xué) 差額部分考慮手動做分錄調(diào)整處理
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老師,快賬軟件上,交易性金融資產(chǎn)新增這個科目,可以入到哪個科目名下
新新老師
??|
提問時間:02/13 11:31
#財務(wù)軟件#
你好 增加在資產(chǎn)類一級科目
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老師,你好!年中建賬,金蝶總賬錄初始余額應(yīng)收賬款的期初余額在貸方,是不是要用負數(shù)表示啊
新新老師
??|
提問時間:02/27 09:14
#財務(wù)軟件#
你好按原來的余額方向錄入就可以 也可以用負數(shù)
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老師您好!金蝶專業(yè)版的用核算項目這個功能,怎么找到項目利潤表呢?
青老師
??|
提問時間:02/24 16:23
#財務(wù)軟件#
你好; )打開金蝶軟件--選擇報表與分析--點擊資產(chǎn)負債表和利潤表。 (2)分別在資產(chǎn)負債表和利潤表上的“查看”處,選擇會計期間并點擊顯示數(shù)據(jù)即可
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10號向B公司采購規(guī)格原材料:白玻5mm*800㎡,含稅采購單價200元/㎡,含稅金額為160000當(dāng)天從銀行付出相應(yīng)貨款,發(fā)票未收回(稅率13%)分錄怎么做?
鄒老師
??|
提問時間:07/28 13:35
#財務(wù)軟件#
你好 借:預(yù)付賬款,貸:銀行存款 借:原材料 , 貸:應(yīng)付賬款-暫估
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業(yè)銷售產(chǎn)品收回貨幣資金,首先需要足額補償成本,如果成本補償不足,導(dǎo)致的后果有 A 利潤減少 B 簡單再生產(chǎn)無法維持 C 侵害國家利益 D 侵蝕資本 老師們 要具體解析
Catherine
??|
提問時間:11/13 11:17
#財務(wù)軟件#
同學(xué)你好 BD 成本補償不足,無法收回初始投資,可再次購買的原材料、人工不足,簡單再生產(chǎn)無法維持。初始投資無法補償,必然要動用資本補償。此時,根本沒有利潤,更談不上利潤減少。這屬于企業(yè)內(nèi)部事宜,因為屬于虧損企業(yè),無須納稅,故不侵害國家利益。
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金蝶云星空是否過賬之后,報表也可以生成了,可以結(jié)賬了呢
金金老師
??|
提問時間:01/03 21:58
#財務(wù)軟件#
您好,這個是可以的了
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新接手賬目,期初數(shù)據(jù)根據(jù)科目余額表錄入,但是錄入發(fā)現(xiàn)為什么軟件出來的科目余額表對不上?是哪里設(shè)置有問題嗎?
高輝老師
??|
提問時間:10/26 13:23
#財務(wù)軟件#
你好,是不是期初錄入到期末里面了,可以截圖看下么,錄入正確試算平衡的
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他一個月給我一次銀行流水 這樣可以嗎?是不是我可以不用管他的支出 只管他支出的把單據(jù)給我粘貼上呀上呀
答疑蘇老師
??|
提問時間:06/19 11:36
#財務(wù)軟件#
你好,同學(xué)是指的誰給你銀行流水呢?
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玲竹老師您好,請問2020年底忘了結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤了,資產(chǎn)負債表總是不平,今年做2022年帳才發(fā)現(xiàn),現(xiàn)在怎么更改呢?2021年已經(jīng)做了審計是不是不能更改了~21年結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤了所以沒有期初余額,
玲竹老師
??|
提問時間:06/27 21:38
#財務(wù)軟件#
您好 21年結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤了 現(xiàn)在資產(chǎn)負債表還是不平嗎
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這個在哪里修改?用友
Jack老師
??|
提問時間:10/04 08:56
#財務(wù)軟件#
您好,這是上期沒有做利潤結(jié)轉(zhuǎn)的憑證
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付給代賬費用會計分錄
鄒老師
??|
提問時間:07/19 16:36
#財務(wù)軟件#
你好,付給代賬費用 借:管理費用,貸:銀行存款等科目
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勾選發(fā)票認證,報稅之后,需要做什么嗎,需要在稅務(wù)UKey做什么嗎?
樸老師
??|
提問時間:09/20 10:07
#財務(wù)軟件#
同學(xué)你好 這個清卡就可以了
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老師你好,四大往來款的公式是怎樣的呢?
青老師
??|
提問時間:02/23 10:46
#財務(wù)軟件#
你好 應(yīng)付賬款=“應(yīng)付賬款”明細期末貸方余額+“預(yù)付賬款”明細期末貸方余額 應(yīng)收賬款=“應(yīng)收賬款”明細期末借方余額+“預(yù)收賬款”明細期末借方余額-“壞賬準(zhǔn)備” 預(yù)收款項=“預(yù)收賬款”明細期末貸方余額+“應(yīng)收賬款”明細期末貸方余額 預(yù)付款項=“預(yù)付賬款”明細期末借方余額+“應(yīng)付賬款”明細期末借方余額(如有壞賬準(zhǔn)備要減去相應(yīng)的壞賬準(zhǔn)備)
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老師好,我們是生產(chǎn)及銷售建筑涂料的,銷售的時候有的是按產(chǎn)品配套銷售,有些是按客戶要求銷售(不配套),現(xiàn)在需要統(tǒng)計某一種產(chǎn)品的配套率,需要怎么統(tǒng)計呢?
樸老師
??|
提問時間:12/15 15:04
#財務(wù)軟件#
銷售數(shù)/生產(chǎn)數(shù)購進的商品與銷售的比率
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老師內(nèi)賬是根據(jù)現(xiàn)實發(fā)生的經(jīng)濟業(yè)務(wù)做,外賬怎么做呢?有什么區(qū)別?
易 老師
??|
提問時間:07/24 10:16
#財務(wù)軟件#
外賬也一樣,只是開票資料規(guī)范一些。內(nèi)賬包括外賬的。
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老師你好,有一個**在我們公司,然后對方有開回來進項票,我們公司退給對方的稅費怎么入賬呢?
樸老師
??|
提問時間:07/08 10:25
#財務(wù)軟件#
同學(xué)你好 他給你開發(fā)票你計入工程施工就可以了
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請問小規(guī)模培訓(xùn)機構(gòu),沒有業(yè)務(wù),三月份,六月份各有個一張利息單,我能合并六月份做一次賬嗎
新新老師
??|
提問時間:07/14 10:31
#財務(wù)軟件#
正常規(guī)定是按月來賬務(wù)處理的。
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車間組裝,出的成品車算成本,出了350臺車,這個成本是怎么算,是每個月攤銷的房租加上水電費加上后勤工資,去算做出每輛車的車本嗎,
郭老師
??|
提問時間:05/31 09:07
#財務(wù)軟件#
你好對的 是這么做的
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老師好,請問這是什么,上個月還用過的,沒加什么呀怎么就超過了呢,用了幾年都沒事的呀,金蝶標(biāo)注版
郭老師
??|
提問時間:07/21 15:08
#財務(wù)軟件#
你好,你們是不是好幾個人在使用?
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老師 我們是一般納稅人 本月采購了材料有進項 但是沒有銷項怎么做賬,在申報增值稅的時候綜合服務(wù)平臺還認證嗎,不認證怎么做呀!
金金老師
??|
提問時間:10/11 11:30
#財務(wù)軟件#
您好,這個的話,是正常認證,形成留底就行
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金蝶迷你版需要增加一個審核員,制單結(jié)束了需要審核的話需要怎么操作
郭老師
??|
提問時間:01/02 14:27
#財務(wù)軟件#
以審核人的名義登錄進去,然后找到這個憑證點審核。
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法人個人打了一萬給公司的開戶款,怎么入賬?是實收資本?還是其他應(yīng)付款?
東老師
??|
提問時間:01/08 11:31
#財務(wù)軟件#
你好看用途如果是出資的話就記住到實收資本
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請老師幫忙看下現(xiàn)金流量初始數(shù)據(jù)填的是不是不對呀?檢查提示跟附表不對等
爽爽老師
??|
提問時間:01/09 15:16
#財務(wù)軟件#
同學(xué)您好,你現(xiàn)金流量凈增加額顯示的是-0.1,但是你最后怎么是1979.1
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老師我想問一下同一個老板名下有一個小規(guī)模公司和一個一般納稅人公司,現(xiàn)在小規(guī)模公司買了一臺電腦(私人付款)對方開了專票,小規(guī)模公司拿到也不能抵稅,但是一般納稅人公司會計就讓小規(guī)模公司的會計退回去,讓對方開給一般納稅人公司抵稅。這樣的話就變成(一般納稅人公司有票沒有實物資產(chǎn),小規(guī)模納稅人公司有實物資產(chǎn)沒有票也沒有采購合同)這個該怎么辦呢?是退回去重新開給一般納稅人公司還是小規(guī)模公司留到價稅合計入固定資產(chǎn)呢?請老師指導(dǎo)謝謝!
小樣兒demo
??|
提問時間:03/19 13:37
#財務(wù)軟件#
入那個公司的資產(chǎn)就開那個公司的發(fā)票,不然對不上肯定是不對的
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