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老師這道題怎么選?b答案選嗎?
蔣飛老師
??|
提問時(shí)間:08/11 12:14
#稅務(wù)師#
你好!B需要選擇的,股票籌資額記入所有者權(quán)益,是企業(yè)自有資金。人們常說家大業(yè)大,別人才能看得起。就是這個(gè)意思。
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小規(guī)模納稅人包含自然人嗎?小規(guī)模納稅人包含哪些主體
青老師
??|
提問時(shí)間:02/07 15:57
#稅務(wù)師#
你好 ; 小規(guī)模納稅人包括個(gè)體工商戶和其他個(gè)人,
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老師,題中開具普通發(fā)票還價(jià)稅分離,該咋樣理解?
玲竹老師
??|
提問時(shí)間:12/01 15:20
#稅務(wù)師#
您好 一般納稅人開具增值稅專用發(fā)票跟普通發(fā)票一樣的 需要價(jià)稅分離繳稅
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大米部分為什么要先除以1.09再乘以0.09?農(nóng)產(chǎn)品收購 不是按農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格直接成9%進(jìn)行抵扣嗎?這里為什么不是18600*009?
一鳴老師
??|
提問時(shí)間:06/23 17:42
#稅務(wù)師#
是的,農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格收購發(fā)票是免稅的,直接是乘以0.09
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老師,工資3個(gè)月合計(jì)金額51667.43元,扣除302.12社保,剩余36365.31元,這個(gè)扣個(gè)稅是怎么算?扣多少?
王超老師
??|
提問時(shí)間:06/17 11:17
#稅務(wù)師#
你好 你這個(gè)沒有專項(xiàng)附加扣除的話 應(yīng)納稅所得額 46365.31元 適用稅率 10% 速算扣除數(shù) 2520元 你要繳稅2116.53元
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計(jì)算所得稅費(fèi)用考慮175%,為什么在計(jì)凈利潤不考慮175%,直接是折舊做差?
小天老師
??|
提問時(shí)間:05/03 16:26
#稅務(wù)師#
下午好啊,這個(gè)題能截圖給我看一下么,咱一起分析
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你好老師,關(guān)于增值稅問題,說最終消費(fèi)者承擔(dān)了全部稅款,打個(gè)比方A-B-C-D-個(gè)人,這中間的A,B,C,D他們也都交了增值部分的增值稅啊,為什么還說消費(fèi)者最終承擔(dān)了全部稅款呢?
劉倩老師
??|
提問時(shí)間:06/21 15:35
#稅務(wù)師#
您好!因?yàn)樗麄兯械拈_支,最終都會(huì)在商品售價(jià)上
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老師,為什么有的公司,要股權(quán)變更,或者轉(zhuǎn)讓,是稅收籌劃,節(jié)稅嗎?
易 老師
??|
提問時(shí)間:07/14 22:44
#稅務(wù)師#
一般是經(jīng)營需要,避稅可能有附帶考慮,但不是主要的
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老師其他應(yīng)收款做壞賬如何處理我需要提供什么憑證呢
易 老師
??|
提問時(shí)間:04/19 17:09
#稅務(wù)師#
同學(xué)您好,主要是壞賬證明如法律執(zhí)行文件,對方工商注銷記錄
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2022年12月計(jì)提的費(fèi)用,2023年下年度沖銷了,那匯算2022年度企業(yè)所得稅時(shí)這筆費(fèi)用需要調(diào)增嗎?
一鳴老師
??|
提問時(shí)間:05/15 10:48
#稅務(wù)師#
直接更正22年的財(cái)務(wù)報(bào)表,按更正后的報(bào)表匯算就不用調(diào)整了
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這筆銀行回單分錄怎么做???
鄒老師
??|
提問時(shí)間:05/12 10:40
#稅務(wù)師#
你好,是什么原因形成的利息減免呢?
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我公司是分包建筑勞務(wù),簽訂了一份勞務(wù)合同,工地上提供不出相對應(yīng)的工資,可以提供勞保用品和小型機(jī)具之類,可以是多少比例
venus老師
??|
提問時(shí)間:05/09 09:57
#稅務(wù)師#
勞務(wù)分包只能是工資,同學(xué)
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怎么算這個(gè),想知道計(jì)算過程
曉純老師
??|
提問時(shí)間:05/14 10:43
#稅務(wù)師#
35萬乘以百分之五減去那80%之前交的,也就是19.6加上3除以1減5%,再乘以5%乘以百分之八十
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甲企業(yè)處置一項(xiàng)以公允價(jià)值模式計(jì)量的投資性房地產(chǎn),實(shí)際收到的金額為 100 萬 元,投資性房地產(chǎn)的賬面余額為 80 萬元。其中“成本”明細(xì)科目借方余額為 90 萬元,“公允價(jià)值變動(dòng)” 明細(xì)科目貸方余額為 10 萬元。該項(xiàng)投資性房地產(chǎn)是由自用房地產(chǎn)轉(zhuǎn)換的,轉(zhuǎn)換日公允價(jià)值大于賬面價(jià)值 的差額為 10 萬元。假設(shè)不考慮相關(guān)稅費(fèi),處置該項(xiàng)投資性房地產(chǎn)影響當(dāng)期損益的金額為( )萬元。 A.30 B.20 C.40 D.10
微微老師
??|
提問時(shí)間:12/04 21:54
#稅務(wù)師#
您好,這個(gè) 影響損益的金額=100-80-10+10+10=30 (萬元)
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E選項(xiàng) 正確答案只能1人嗎?
Jack老師
??|
提問時(shí)間:07/20 22:37
#稅務(wù)師#
您好,超過5個(gè)人才可以推選1-5個(gè)代表,換言之不到5個(gè)人不能推選代表。
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注冊會(huì)計(jì)師,現(xiàn)在開始學(xué)習(xí)財(cái)管,還來得及嗎
薛薛老師
??|
提問時(shí)間:05/26 23:21
#稅務(wù)師#
尊敬的學(xué)員您好!還有三個(gè)月,要看備考幾門,如果就一門的話來得及,打好基礎(chǔ),多做題,堅(jiān)持到考試。如果還有其他學(xué)科,就需要慎重考慮一下,畢竟。每一門都需要花費(fèi)相當(dāng)?shù)臅r(shí)間保證。
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請老師解決一下這個(gè)問題
鄒老師
??|
提問時(shí)間:06/12 21:36
#稅務(wù)師#
你好,受贈(zèng)資產(chǎn)影響的企業(yè)所得稅=(10萬+1.7萬)*25%
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我的快遞到哪里了,一直沒有回應(yīng)
金金老師
??|
提問時(shí)間:07/10 22:06
#稅務(wù)師#
您好,您的學(xué)號(hào)多少,明天讓客服查一下
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職工福利費(fèi)15000元,目前只收到了10000的發(fā)票。我應(yīng)該如何計(jì)提,如何入賬?之前有個(gè)借款,借,其他應(yīng)收款15000,貸銀存15000。老師,帶數(shù)幫我寫下分錄
新新老師
??|
提問時(shí)間:06/25 16:18
#稅務(wù)師#
比如管理部門的福利費(fèi)借管理費(fèi)用福利費(fèi)15,000,帶應(yīng)付職工薪酬15,000。借應(yīng)付職工薪酬15,000,貸其他應(yīng)收款15,000。 然后后面的5000元回來發(fā)票時(shí)把沒有發(fā)票的5000部分紅沖再按發(fā)票在做,這筆分錄就對了。
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老師,大專應(yīng)屆生可以報(bào)考稅務(wù)師嗎
小白會(huì)計(jì)老師
??|
提問時(shí)間:06/14 00:41
#稅務(wù)師#
同學(xué)你好,可以報(bào)考的
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存款利息不是免稅的嗎
冉老師
??|
提問時(shí)間:07/08 16:05
#稅務(wù)師#
你好,學(xué)員,企業(yè)所得稅是交納的,個(gè)人是免稅的
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請問老師,小規(guī)模納稅人可以抵扣購買的稅控設(shè)備款嗎?圖片中顯示無論取得專票還是普票都可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅?
樸老師
??|
提問時(shí)間:08/10 09:19
#稅務(wù)師#
同學(xué)你好 這個(gè)可以抵扣 可以全額抵扣
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稅務(wù)師事務(wù)所幫企業(yè)做盡職調(diào)查報(bào)告需要資質(zhì)嗎
鄒老師
??|
提問時(shí)間:05/29 09:45
#稅務(wù)師#
你好,稅務(wù)師事務(wù)所幫企業(yè)做盡職調(diào)查報(bào)告,沒有這方面的資質(zhì)要求
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你好,老師!未分配利潤金額過大一般如何處理,開了票出去款款一直沒收回
東老師
??|
提問時(shí)間:07/31 10:24
#稅務(wù)師#
您好,這個(gè)只能是找發(fā)票沖銷
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請問老師:圖片中提供公共交通運(yùn)輸服務(wù),為啥不包括鐵路運(yùn)輸服務(wù)。
小天老師
??|
提問時(shí)間:08/10 10:33
#稅務(wù)師#
您好,鐵路運(yùn)輸,航空運(yùn)輸如果屬于旅客運(yùn)輸服務(wù),公司員工出差是可以計(jì)算抵扣,所以稅法規(guī)定了鐵路運(yùn)輸,航空運(yùn)輸是不能簡易計(jì)稅的。
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想考稅務(wù)師,5門太難了,一年可以考完嗎?
東老師
??|
提問時(shí)間:10/09 15:18
#稅務(wù)師#
您好,一年五科難度有些大。
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對于購入房地產(chǎn)再轉(zhuǎn)讓的,其在購入時(shí)已繳納的契稅,在舊房及建筑物的評估價(jià)中已包括了此項(xiàng)因素,在計(jì)征土地增值稅時(shí),不另作為‘與轉(zhuǎn)讓房地產(chǎn)有關(guān)的稅金’予以扣除。”
一鳴老師
??|
提問時(shí)間:09/25 08:30
#稅務(wù)師#
是的,舊房按評估價(jià)計(jì)算土增稅收入的,不再考慮契稅
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月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅會(huì)計(jì)分錄
冉老師
??|
提問時(shí)間:08/14 07:47
#稅務(wù)師#
你好,學(xué)員, 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額 應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅
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第4小題看計(jì)算題括號(hào)3中對外出售,如果固定資產(chǎn)中途賣了,長期應(yīng)付款未確認(rèn)融資費(fèi)用還要攤銷嗎?
繆永強(qiáng)
??|
提問時(shí)間:10/03 17:20
#稅務(wù)師#
同學(xué)您好,如果中途處置,就不用攤銷了,直接計(jì)入當(dāng)期損益
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請問老師,單位出售圖書免稅,購買了一些掛件,與圖書包裝在一起出售了。請問購買的掛件要視同銷售收入繳納增值稅嗎。
郭老師
??|
提問時(shí)間:12/11 17:56
#稅務(wù)師#
你好 掛件贈(zèng)送的嗎 是的話需要
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