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作為小白,有一個小問題:A企業(yè)投資B企業(yè)500萬,A企業(yè)作為投資方,B企業(yè)作為被投資方,所謂贖回投資是A企業(yè)的行為呢,還是B企業(yè)的行為呢?企業(yè)所得稅中說贖回投資是被投資方的行為,也就是B企業(yè)的行為??墒强偸怯X得贖回投資應(yīng)該是A企業(yè)的行為,因為A把500萬投資于B企業(yè),要是贖回的話,把500萬的投資拿回來就可以了,A企業(yè)把投出的錢拿回來,這不是A企業(yè)也就是投資方所做的行為嗎?
木木老師
??|
提問時間:06/18 14:33
#稅務(wù)師#
贖回,是屬于A的行為。 您這里是。
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計算土地增值稅時,下列費用準(zhǔn)予從收入總額中扣除的有( )。 A.耕地占用稅 B.開發(fā)小區(qū)的排污費 C.安置動遷用房的支出 D.超過貸款期限的利息 E.土地閑置費 ABC 超過貸款期限的利息和土地閑置費不得作為開發(fā)費用在計算土地增值稅中扣除。 為什么耕地占用稅也可以扣除?不理解,不是損益啊
冉老師
??|
提問時間:12/04 19:32
#稅務(wù)師#
你好,學(xué)員,耕地占用稅計入成本的,不是損益科目的
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二手車經(jīng)銷企業(yè)收購的二手車,可以抵扣進(jìn)項嗎?我問的是購進(jìn)二手車時,不是購進(jìn)后銷售
新新老師
??|
提問時間:09/01 16:31
#稅務(wù)師#
你好 一般計稅的納稅人可以抵扣
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你好 老師 特許權(quán)使用費要與4000比,小于4000應(yīng)該減800吧,答案為什么是減去20%呢?
辜老師
??|
提問時間:09/23 10:39
#稅務(wù)師#
年度匯算清繳的時候,不管是高于4000還是低于4000,都是乘以(1-20%)算應(yīng)納稅收入的
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# 提問 #小規(guī)物業(yè) 車輛秩序服務(wù)費開發(fā)票名稱?謝謝
樸老師
??|
提問時間:07/15 08:36
#稅務(wù)師#
同學(xué)你好 開物業(yè)管理服務(wù)
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稅法2經(jīng)典題解打基礎(chǔ)p70例題2第五問中技術(shù)轉(zhuǎn)讓所得納稅調(diào)減計算式中500這個數(shù)怎么來的,這個計算式為什么是這樣計算
稅法老師
??|
提問時間:08/10 07:27
#稅務(wù)師#
企業(yè)所得稅中轉(zhuǎn)讓技術(shù)所得500萬元以內(nèi)的是免稅的,超過500萬元的部分是減半征收的。所以應(yīng)納稅所得額調(diào)減=500+(2000-600-500)*50%=950萬元。
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老師,稅務(wù)師報考需不需要工作證明?
樸老師
??|
提問時間:01/06 14:05
#稅務(wù)師#
稅務(wù)師考試需要工作證明
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我們付款一批設(shè)備款,但是發(fā)票沒有到怎么入賬,和計提呢分錄
曉寧老師
??|
提問時間:07/14 10:21
#稅務(wù)師#
您好,現(xiàn)在設(shè)備到貨了嗎
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老師,您好。請問公司虧損,帳上有固定資產(chǎn),公司有實投,股權(quán)轉(zhuǎn)讓和固定資產(chǎn)沒有關(guān)系吧,按原價轉(zhuǎn)讓合理嗎
郭老師
??|
提問時間:05/26 18:13
#稅務(wù)師#
可以的,只要你稅務(wù)局那邊認(rèn)可可以
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老師高速公路通行費稅額是發(fā)票金額除于(1+3%)*3%還是(1+5%)*3%老師講的是除于1+5%我看網(wǎng)上說除于1+3%
王超老師
??|
提問時間:05/13 07:23
#稅務(wù)師#
你好 這個是按照(1+3%)*3%來計算的
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企業(yè)將自產(chǎn)貨物通過公益組織無償捐獻(xiàn)給已經(jīng)實現(xiàn)脫貧的目標(biāo)脫貧地區(qū)。不是視同銷售嗎?
小林老師
??|
提問時間:11/11 22:00
#稅務(wù)師#
您好,視同銷售,只不過是免稅
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這張發(fā)票金額看不到,老師有沒有辦法查詢到
向陽老師
??|
提問時間:04/06 10:53
#稅務(wù)師#
您好,同學(xué),寫的262什么意思
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答案里說境外機票不可堤口進(jìn)項稅額,為啥境內(nèi)機票的進(jìn)項稅額也沒有給抵扣呢?
朱立老師
??|
提問時間:12/18 09:24
#稅務(wù)師#
你好 抵扣了 4905 看下解析第一行
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甲公司為增值稅一般納稅人,適用的增值稅稅率為 13%。甲公司與乙公司就其 所欠乙公司購貨款 450 萬元進(jìn)行債務(wù)重組。根據(jù)協(xié)議, 甲公司以其產(chǎn)品抵償債務(wù); 甲公司交付產(chǎn)品后雙方 的債權(quán)債務(wù)結(jié)清。甲公司已將用于抵債的產(chǎn)品發(fā)出, 并開出增值稅專用發(fā)票。甲公司用于抵債產(chǎn)品的賬面 余額為 300 萬元,已計提的存貨跌價準(zhǔn)備為 30 萬元,公允價值(計稅價格)為 350 萬元。乙公司將該應(yīng) 收款項分類為以攤余成本計量的金融資產(chǎn), 甲公司將該應(yīng)付賬款分類為以攤余成本計量的金融負(fù)債。不考 慮其他因素,甲公司對該債務(wù)重組應(yīng)確認(rèn)的債務(wù)重組收益為
微微老師
??|
提問時間:12/12 22:16
#稅務(wù)師#
您好,甲公司債務(wù)重組應(yīng)確認(rèn)的重組收益=450-(300-30)-350×13%=134.5 (萬元)
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固定資產(chǎn)無形資產(chǎn)報廢后,在所得稅匯算清繳中能直接抵扣嗎?
艷子老師
??|
提問時間:05/19 14:10
#稅務(wù)師#
您好,在所得稅匯算清繳中能直接抵扣
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我們是一般納稅人企業(yè) 開進(jìn)來的發(fā)票是建筑服務(wù)*工程服務(wù) 是人工費 怎么做分錄呀
樸老師
??|
提問時間:06/07 09:13
#稅務(wù)師#
同學(xué)你好 借工程施工 貸銀行存款
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物業(yè)公司,保潔部購?fù)栖?600元,憑證怎么做
東老師
??|
提問時間:07/06 10:27
#稅務(wù)師#
您好, 計入管理費用-低值易耗品
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你好,打印機11000元,需按三年計提折舊嗎
青老師
??|
提問時間:06/28 15:10
#稅務(wù)師#
你好; 可以的;電子產(chǎn)品 可以按3年折舊的
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補的價差20萬為什么不考慮?
小天老師
??|
提問時間:06/07 22:03
#稅務(wù)師#
您好,這么理解一個買了60一個賣了80,就按買賣交稅,印花稅是按合同的,這2個合同140萬
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老師,這個題是售后回購嗎?灰色部分還是有點不明白,麻煩您解釋一下,謝謝。
小林老師
??|
提問時間:06/20 13:44
#稅務(wù)師#
您好,是的,是售后回購,就是出售方還是控制所出售的商品
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CPA中財管、會計、稅法、經(jīng)濟(jì)法已經(jīng)考過,馬上準(zhǔn)備考稅務(wù)師,目前還沒有看書聽課,接下來兩個多月如何去備考5科的稅務(wù)師呢
東老師
??|
提問時間:08/17 09:31
#稅務(wù)師#
你好,《稅法一》,《稅法二》還有涉稅服務(wù),相關(guān)實物可以一起復(fù)習(xí)
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為什么有些企業(yè)刻意交稅,有進(jìn)項票也不抵扣呢
鄒老師
??|
提問時間:06/06 20:35
#稅務(wù)師#
你好,可能是為了控制增值稅稅負(fù)率在一個合適的水平。
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老師你好,試驗機的公司能不能給別人開技術(shù)服務(wù)類型的發(fā)票?稅率按哪個稅率呢?
冉老師
??|
提問時間:07/03 14:57
#稅務(wù)師#
你好,學(xué)員,可以的,按照6%
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老師,麻煩幫我看一下這題,組成計稅那個公式我覺得是加240,這個250是怎么來的
小天老師
??|
提問時間:08/31 15:11
#稅務(wù)師#
您好,是的,這里的消費稅錯了,是240
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你好,老師,我想咨詢一個問題 A企業(yè)上年甲產(chǎn)品銷售數(shù)量為1萬件,每件賣1.8萬。單位變動成本1.2萬,固定總成本為5000萬,如果A企業(yè)要求甲產(chǎn)品的利潤總額增長百分之12,其他條件不變,甲產(chǎn)品的單位變動成本要降低百分之多少答案:(百分之1) 這個題目是稅務(wù)師講義題目,然后算出來是 目標(biāo)利潤:(18000-單位變動成本)*10000-50000000=11200000 單位變動成本是11880,我不明白這個怎么計算出來等于11880,數(shù)學(xué)沒學(xué)好,期待老師回復(fù)
羅雯老師
??|
提問時間:08/28 18:54
#稅務(wù)師#
你好,(18000-單位變動成本)*10000-50000000=11200000 180000000-10000單位變動成本-50000000=11200000 10000單位變動成本=11200000-180000000+50000000 單位變動成本=11880
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法定最低資本是所少,
東老師
??|
提問時間:08/17 11:48
#稅務(wù)師#
你好,現(xiàn)在沒有注冊資本的最低要求
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來料加工在海關(guān)保稅了所以沒有進(jìn)項?保稅是什么意思?
樸老師
??|
提問時間:08/25 16:21
#稅務(wù)師#
保稅是對貨物而言,一般說保稅貨物,它是指經(jīng)海關(guān)批準(zhǔn)未辦理納稅手續(xù)進(jìn)境,在境內(nèi)儲存、加工后復(fù)運出境的貨物
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老師,合并審理怎么理解呢?
小天老師
??|
提問時間:08/28 21:13
#稅務(wù)師#
您好,甲本來訴設(shè)備租金,現(xiàn)在又提出租金延期支付利息,乙說甲的設(shè)備不符合要求要賠償,丙也加進(jìn)來設(shè)備是他的,也要收服務(wù)費,都是針對這個設(shè)備一起審計,節(jié)約資源
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請問6.30日處置時為什么不是直接乘40%?而是乘2/3?追溯時的長投入賬價值也是為什么不直接用6000*40%?
丁小丁老師
??|
提問時間:09/03 19:00
#稅務(wù)師#
您好!這個是÷60%轉(zhuǎn)換成被投資方所有的股權(quán),然后再乘以被投資方40%的股權(quán),這個做題目時要看清楚題目的用詞
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這里為什么要強調(diào)非上市公司 上市公司就不免稅嗎?
向陽老師
??|
提問時間:09/02 16:20
#稅務(wù)師#
您好,同學(xué),也是免稅的
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