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企業(yè)稅收合計這個指標(biāo)怎么統(tǒng)計呢
金金老師
??|
提問時間:02/02 10:27
#稅務(wù)師#
您好,你說的稅額合計金額吧
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業(yè)財融合的會計是怎么樣的
青老師
??|
提問時間:04/20 10:30
#稅務(wù)師#
你好; 你實際業(yè)務(wù)是什么;才好具體判斷借貸方科目的
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工商年報里稅收滯納金填哪里
一鳴老師
??|
提問時間:05/19 16:03
#稅務(wù)師#
那個是不用填報的哈
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商混站實行簡易計稅,但有加工承攬業(yè)務(wù),那簡易計稅取得的進(jìn)項可以對加工業(yè)務(wù)進(jìn)行抵扣嗎
文文老師
??|
提問時間:08/07 15:26
#稅務(wù)師#
簡易計稅取得的進(jìn)項,不可以對加工業(yè)務(wù)進(jìn)行抵扣
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老師,做銷售吃飯的發(fā)票計銷售費(fèi)用一業(yè)務(wù)招待費(fèi)嗎
樸老師
??|
提問時間:07/05 16:50
#稅務(wù)師#
同學(xué)你好 這個可以的 自己吃的計入福利費(fèi)
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2022年度的怎么看,我昨天看的視頻怎么不見了
新新老師
??|
提問時間:05/24 13:15
#稅務(wù)師#
這個問題需要咨詢官網(wǎng)客服。
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老師,我有想注冊一個直播賣酒的公司?,F(xiàn)在電商都要求走對公賬戶。我們每天的收入在50萬,但實際毛利也就5000左右,我是自己提供酒包裝,請工廠給我代加工的成品酒,要求酒廠給我開票的話,會有消費(fèi)稅,稅負(fù)很高,我想問下,像我們這種情況,可以通過哪些進(jìn)項降低稅負(fù)?能否給我一個節(jié)稅方案?
丁小丁老師
??|
提問時間:06/10 13:07
#稅務(wù)師#
您好!你們只是賣酒,那買酒就是你們的進(jìn)項,酒廠要給你們開發(fā)票的,這個是最大的進(jìn)項哦
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老師好,咨詢下上月工資沒有計提個稅,本月怎樣補(bǔ)提和繳納個稅
文文老師
??|
提問時間:05/19 11:30
#稅務(wù)師#
借:應(yīng)付職工薪酬 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-個稅
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老師,這個題目為什么不選d最后一個
wu老師
??|
提問時間:07/22 08:45
#稅務(wù)師#
你好 因為財務(wù)報表已經(jīng)編制了,所有的損益賬戶在當(dāng)期都結(jié)轉(zhuǎn)至“本年利潤”賬戶,凡涉及調(diào)整會計利潤的,不能用正常的核算程序?qū)Α氨灸昀麧櫋边M(jìn)行調(diào)整,而應(yīng)通過“以前年度損益調(diào)整”進(jìn)行調(diào)整。所以要用以前年度損益調(diào)整。 借 長期待攤費(fèi)用 30000 貸 以前年度損益調(diào)整 30000 結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損益調(diào)整至 借 以前年度損益調(diào)整 3000 貸 利潤分配--未分配利潤 3000
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你這題目要看多久?要看多久
暖暖老師
??|
提問時間:08/22 22:02
#稅務(wù)師#
你好請不要著急了
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老師,我們公司找了一位顧問,相當(dāng)于做兼職的。有幾個問題需要了解一下。 第一,這個我們是跟他簽訂兼職的勞動合同嗎? 第二,因為他在別的公司有買社保,所以我們可以不用買社保,個稅需要我們申報繳納嗎? 第三,這個每個月的顧問費(fèi),我們是做到工資薪金,還是做咨詢顧問費(fèi)呢?
樸老師
??|
提問時間:09/01 09:40
#稅務(wù)師#
1.可以簽勞務(wù)合同, 2.個稅你們按勞務(wù)代扣代繳 3.這個借管理費(fèi)用貸銀行存款貸應(yīng)交稅費(fèi)個稅
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第五題,會計分錄看不懂。借貸雙方怎么不相等呢?
文靜老師
??|
提問時間:08/21 21:13
#稅務(wù)師#
你好,這里的投資收益應(yīng)該在貸方倒算得出35000000。
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老師,這個題目中當(dāng)期銷售貨物應(yīng)交稅20萬,進(jìn)口增值稅2萬,實繳增值稅不是20-2=18嗎 城建稅是不是18+15再乘以百分之7呢?這個進(jìn)口增值稅2萬能扣不
東老師
??|
提問時間:08/17 06:03
#稅務(wù)師#
您好這個進(jìn)口增值稅是可以抵扣的
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(5)免稅高粱進(jìn)項為什么不能抵扣
小林老師
??|
提問時間:09/22 16:00
#稅務(wù)師#
您好,若滿足從農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者銷售自產(chǎn)農(nóng)產(chǎn)品,是可以進(jìn)項稅抵扣的
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外購酒用于加工酒心巧克力的消費(fèi)稅視同銷售嗎?
一鳴老師
??|
提問時間:11/23 15:34
#稅務(wù)師#
你好,這個不用視同銷售的哈。
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成人大專再讀,可以報考稅務(wù)師嗎 目前也在從事會計工作
郭老師
??|
提問時間:06/14 09:07
#稅務(wù)師#
一)基本條件 中華人民共和國公民,遵守國家法律、法規(guī),恪守職業(yè)道德,具有完全民事行為能力,并符合下列相應(yīng)條件之一的,可報名參加稅務(wù)師職業(yè)資格考試: 1.取得經(jīng)濟(jì)學(xué)、法學(xué)、管理學(xué)學(xué)科門類大學(xué)本科及以上學(xué)歷(學(xué)位)?;蛘呷〉闷渌麑W(xué)科門類大學(xué)本科學(xué)歷,從事經(jīng)濟(jì)、法律相關(guān)工作滿1年。 2.取得經(jīng)濟(jì)學(xué)、法學(xué)、管理學(xué)學(xué)科門類大學(xué)??茖W(xué)歷,從事經(jīng)濟(jì)、法律相關(guān)工作滿2年;或者取得其他學(xué)科門類大學(xué)專科學(xué)歷,從事經(jīng)濟(jì)、法律相關(guān)工作滿3年。 (二)特殊情況 暫未取得學(xué)歷(學(xué)位)證的經(jīng)濟(jì)學(xué)、法學(xué)、管理學(xué)學(xué)科門類大學(xué)本科學(xué)生可以報考。 (三)有下列情形之一的人員,不得報名: 1.被中國注冊稅務(wù)師協(xié)會取消登記的稅務(wù)師,自取消登記之日起至申請報名之日止不滿5年者。 2.以前年度參加稅務(wù)師職業(yè)資格考試因違紀(jì)違規(guī)而受到禁考處理期限未滿者。 3.已經(jīng)取得全科合格者。 在讀不行
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就是我從別的地方買來車(別人給我開發(fā)票),然后我用車換他的房子(車子給他之后我這邊也要給他開發(fā)票),然后最后再把房子賣出去,怎么做賬務(wù)處理呢
金金老師
??|
提問時間:08/29 16:22
#稅務(wù)師#
您好,你們當(dāng)時是做固定資產(chǎn)了還是啥
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請問:離職補(bǔ)償金會計分錄 借:管理費(fèi)用—福利費(fèi) 貸:銀行存款 這樣做對嗎?
一鳴老師
??|
提問時間:08/06 11:48
#稅務(wù)師#
借:管理費(fèi)用—辭退福利 貸:銀行存款
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這個題目的答案是那個
東老師
??|
提問時間:09/25 13:38
#稅務(wù)師#
您好,這個題目的選項是ac
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c為什么也選??不懂了
小天老師
??|
提問時間:09/25 07:31
#稅務(wù)師#
您好,從事貨物生產(chǎn)或提供應(yīng)稅勞務(wù)為主的納稅人,年應(yīng)稅銷售額標(biāo)準(zhǔn)為50萬元;提供營改增應(yīng)稅行為的納稅人,年應(yīng)稅銷售額標(biāo)準(zhǔn)為500萬元。只要符合其一,即應(yīng)辦理增值稅一般納稅人資格登記。
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老師您好 關(guān)于研發(fā)費(fèi)用加計扣除中的委托進(jìn)行研發(fā)活動 假如先不考慮其他 制造業(yè)的話 按照費(fèi)用實際發(fā)生額1000萬的80%計入研發(fā)費(fèi)用 那么加計100%扣除 應(yīng)該調(diào)減800萬 問題1 花費(fèi)的1000萬中另外200萬計入其他費(fèi)用當(dāng)期扣除了 不需要調(diào)整 我的理解是否正確 問題2 800萬計入研發(fā)費(fèi)用了在當(dāng)期申報的時候調(diào)減 還是匯繳才需要調(diào)減
金金老師
??|
提問時間:08/09 15:02
#稅務(wù)師#
您好,對的,第一個問題理解正確,2800那個匯算的時候調(diào)減
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企業(yè)內(nèi)部 自制 的 開票申請單 需蓋公章和負(fù)責(zé)人是法人簽字? 自制的 電子公章和法人電子私章 有法律效力?
文文老師
??|
提問時間:09/15 16:52
#稅務(wù)師#
自制的電子公章和法人電子私章, 有法律效力。
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行政復(fù)議是口頭提出還是書面提出
王超老師
??|
提問時間:06/14 06:59
#稅務(wù)師#
你好 行政復(fù)議書面和口頭都可以。申請人申請行政復(fù)議,可以書面申請,也可以口頭申請,口頭申請的,行政復(fù)議機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)當(dāng)場記錄申請人的基本情況、行政復(fù)議請求、申請行政復(fù)議的主要事實、理由和時間。
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這題為什么不考慮購買設(shè)備的進(jìn)項?
玲竹老師
??|
提問時間:07/30 16:00
#稅務(wù)師#
您好 請問是計算應(yīng)交增值稅的時候沒考慮購買設(shè)備的進(jìn)項么
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企業(yè)重組.適用特殊性稅務(wù)處理.合并方以固定資產(chǎn)作對對價支付給被合并方.被合并方針對這項資產(chǎn)的計稅基礎(chǔ)是?相關(guān)文件依據(jù)是?
暖暖老師
??|
提問時間:09/25 09:18
#稅務(wù)師#
你看第三條這里的介紹
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想要備考稅務(wù)師,有相關(guān)的資料可以發(fā)給我嗎
東老師
??|
提問時間:12/08 09:47
#稅務(wù)師#
你好,你想需要什么樣的資料呢?
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請問老師,在正常銷售過程中,如平進(jìn)平出(真實的業(yè)務(wù)),有什么風(fēng)險?
一鳴老師
??|
提問時間:12/08 16:54
#稅務(wù)師#
這個是市場行為,還有可能虧本呢
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賣方確認(rèn)的所得是不是150.57萬?麻煩看下
瀟灑老師
??|
提問時間:03/20 12:24
#稅務(wù)師#
同學(xué),是的,賣方確認(rèn)所得150.57萬元,只對現(xiàn)金交易那部分確認(rèn)
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老師,我們企業(yè)的房產(chǎn)入賬時間是2001年,不動產(chǎn)證今年才出來,那取得的時間是寫不動產(chǎn)證上的時間還是寫入賬時間?
何江何老師
??|
提問時間:11/24 21:22
#稅務(wù)師#
房產(chǎn)稅交納的時候是按照實際購入房產(chǎn)的時間來進(jìn)行計量的知識,等的證書出來之后,對面積的部分有可能會有調(diào)整。,并不影響入賬的時間就是年的
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老師,公司自建或者購買一棟樓,一部分用于辦公一部分用于員工宿舍一部分出租給其他公司做飯?zhí)?,涉及到的稅分別有哪些?應(yīng)該怎么處理?
一鳴老師
??|
提問時間:12/18 16:56
#稅務(wù)師#
這個可以全額抵扣增值稅的
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