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如果這題改為:甲乙約定付清全款之前,乙保留所有權(quán),那么甲取得所有權(quán)的時間是3月16日嗎?還是仍然是交付的那天取得所有權(quán)? 在什么情況下可以約定所有權(quán)的轉(zhuǎn)移時間呢?
法律老師
??|
提問時間:11/15 17:32
#稅務師#
那么甲取得所有權(quán)的時間是3月16日嗎?還是仍然是交付的那天取得所有權(quán)? 回復:題目說交付貨款的時間是3月16日,如果約定了所有權(quán)保留至交付貨款日,是3月16日所有權(quán)轉(zhuǎn)移的。 在什么情況下可以約定所有權(quán)的轉(zhuǎn)移時間呢? 回復:這里依據(jù)合同雙方當事人意思決定。
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公司給員工宿舍買的洗衣機可以抵扣嗎?
李老師(1)
??|
提問時間:10/08 10:05
#稅務師#
您好,這種是要計入福利費的,所以不可以抵扣進項稅額的。
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涉稅服務法律怎樣理解學習
朱立老師
??|
提問時間:01/11 20:49
#稅務師#
面廣,考點零散。 好在都是客觀題 聽課的基礎(chǔ)上,做題鞏固
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財產(chǎn)租賃所得, 收入- 維修800 的余額大于4000 ,乘以0.2 還是收入乘0.2
王雁鳴老師
??|
提問時間:12/10 17:04
#稅務師#
同學你好,是收入乘以80%,再乘以20%來計算應交的個稅的。
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房地產(chǎn)公司土地增值稅清算的收入額是開發(fā)票金額還是預收賬款的不含稅價格確認?
樸老師
??|
提問時間:05/18 18:39
#稅務師#
同學你好 開發(fā)票金額
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請問老師,稅務師需要參加繼續(xù)教育嗎,如果需要的話,怎么做?我今年剛考過稅務師,麻煩老師講一下
悠然老師01
??|
提問時間:06/03 08:12
#稅務師#
學員你好,考試當年不需要,次年開始,中稅協(xié)網(wǎng)校學夠90學時即可
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# 提問 #物業(yè)公司在小區(qū)春節(jié)裝飾 交鑰匙時裝飾 條幅等這類λ什么科目?二級?謝謝
王超老師
??|
提問時間:01/24 15:23
#稅務師#
你好 這個建議作為其他業(yè)務成本或者管理費用---宣傳費
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您好 集團的領(lǐng)導來我們下屬公司的住宿費、餐費可以算差旅費嗎
青老師
??|
提問時間:05/08 17:54
#稅務師#
你好; 這個不是差旅費的 ; 這個記入管理費用去
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畫圈的金額是怎么計算出來的?不是應該是8850除以1.09嗎?
來來老師
??|
提問時間:06/13 20:30
#稅務師#
你好 農(nóng)產(chǎn)品抵扣進項稅=8850*0.09=796.5 增值稅一般納稅人購進農(nóng)產(chǎn)品,取得(開具)農(nóng)產(chǎn)品銷售發(fā)票或收購發(fā)票的,以農(nóng)產(chǎn)品銷售發(fā)票或收購發(fā)票上注明的農(nóng)產(chǎn)品買價和9%的扣除率計算進項稅額。 依據(jù) 財政部 國家稅務總局關(guān)于簡并增值稅稅率有關(guān)政策的通知(財稅〔2017〕37號) 財政部 稅務總局關(guān)于調(diào)整增值稅稅率的通知(財稅〔2018〕32號) 財政部 稅務總局 海關(guān)總署關(guān)于深化增值稅改革有關(guān)政策的公告(財政部 稅務總局 海關(guān)總署公告2019年第39號)
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您好 老師 ,購貨方?jīng)]給我們錢,我們就給對方開了發(fā)票了,這個有什么影響
劉倩老師
??|
提問時間:05/31 08:58
#稅務師#
你好這個沒什么關(guān)系的,實操中很正常的。
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轉(zhuǎn)讓技術(shù)所有權(quán)取得收入800萬(屬于自然科學領(lǐng)域的技術(shù)轉(zhuǎn)讓,發(fā)生成本及相關(guān)稅費200萬),這個200w在算利潤的時候要扣除嗎
鄒老師
??|
提問時間:05/12 17:38
#稅務師#
你好,技術(shù)轉(zhuǎn)讓發(fā)生成本及相關(guān)稅費200萬,在算利潤的時候要扣除200萬的
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請問一下怎樣才能把成本計算準確
羅雯老師
??|
提問時間:05/18 22:01
#稅務師#
您好,在進行成本核算時,必須選擇合適的計算方法。每種方法都有其適用的情況,需要根據(jù)實際情況來選擇合適的方法。必須將各項成本正確地分配到每個產(chǎn)品或服務上。這需要考慮到各個成本要素的實際使用情況,以及各個產(chǎn)品或服務的實際需求情況。只有這樣,才能夠確保每個產(chǎn)品或服務的成本計算最準確。在進行成本核算之前,必須明確成本要素,包括直接成本(如材料、人工、能源等),間接成本(如房租、水電費、保險費等)和管理費用(如薪資、辦公用品、會議費用等)。只有明確這些要素,才能夠更準確地計算成本。
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請問老師,單位2022年一般納稅人 10月 增值稅銷售額 開專票10萬 銷項稅1.3萬 ,申報的時候因補開2021年開票2萬元 ,請問這會導致申報表的銷項稅與賬面不一致嗎。我從來沒有申報過,不太明白,請老師詳細講解
郭老師
??|
提問時間:11/24 14:54
#稅務師#
你好,之前做了無票收入申報的嗎?
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房產(chǎn)開發(fā)企業(yè)地,為此項目成立的公司已經(jīng)有5-6年了,目前項目還處在前期開發(fā)階段(有立項、已簽協(xié)議,未最終敲定),管理費用-業(yè)務招待費還可以轉(zhuǎn)入開辦費攤銷嗎?
一鳴老師
??|
提問時間:01/03 17:24
#稅務師#
是的,還是計入開辦費
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遞延納稅企業(yè)所得稅高新是十年嗎還是8
小天老師
??|
提問時間:06/11 22:01
#稅務師#
您好,是10年 財政部稅務總局關(guān)于延長高新技術(shù)企業(yè)和科技型中小企業(yè)虧損結(jié)轉(zhuǎn)年限的通知 財稅[2018]76號 2018-07-11 各省、自治區(qū)、直轄市、計劃單列市財政廳(局),國家稅務總局各省、自治區(qū)、直轄市、計劃單列市稅務局,**生產(chǎn)建設(shè)兵團財政局: 為支持高新技術(shù)企業(yè)和科技型中小企業(yè)發(fā)展,現(xiàn)就高新技術(shù)企業(yè)和科技型中小企業(yè)虧損結(jié)轉(zhuǎn)年限政策通知如下: 一、自2018年1月1日起,當年具備高新技術(shù)企業(yè)或科技型中小企業(yè)資格(以下統(tǒng)稱資格)的企業(yè),其具備資格年度之前5個年度發(fā)生的尚未彌補完的虧損,準予結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補,最長結(jié)轉(zhuǎn)年限由5年延長至10年。 財政部 稅務總局 2018年7月11日
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怎么計算滴呀,可以解釋一下計算過程嗎
小林老師
??|
提問時間:06/17 08:57
#稅務師#
您好,前兩題已回復,三 (22600/1.13)*20%+1100*2000*0.5
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前期差錯更正用未來適用法需要計算當期對凈利潤的影響數(shù)嗎
小菲老師
??|
提問時間:08/08 15:06
#稅務師#
同學,你好 不需要的
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20230702213100725968,這是訂單編號,還沒收到呢
玲竹老師
??|
提問時間:07/07 22:13
#稅務師#
您好 請問您有什么疑問
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●1. 某化妝品廠銷售化妝品隨同產(chǎn)品銷售出借包裝物30只,每只成本價30元,每只收取押金46.8元。在約定的退還期限內(nèi)因包裝物損壞而無法收回。請就包裝物應交消費稅做出相應分錄。增值稅稅率13%,消費稅稅率15%。
鄒老師
??|
提問時間:12/28 08:19
#稅務師#
你好 借:稅金及附加,貸;應交稅費—消費稅
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外購的貨物用于交際應酬只是作為福利性支出的一部分,并且進項稅額不予抵扣,如果要做收入那企業(yè)不是都不能買東西了,外購全部做收入
郭老師
??|
提問時間:05/05 16:50
#稅務師#
你好,不是所有的必須做收入才能抵扣 你發(fā)福利的福利費,二零一六三十六號文件規(guī)定不允許抵扣, 如果你買來辦公的,就像你辦公用品,你買來的電腦,買來的紙筆,這些照樣抵扣了不是嗎?
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老師,這個問題是怎么做的 呢?
微微老師
??|
提問時間:12/21 17:05
#稅務師#
你好,凈現(xiàn)值法的局限有:(1)它是絕對數(shù)指標,在比較投資額不同的項目時有一定的局限性;(2)如果項目期限不同,不能直接根據(jù)凈現(xiàn)值判斷方案的優(yōu)劣;(3)凈現(xiàn)值無法看出項目真實的收益率水平。選項A、B、C正確。凈現(xiàn)值是指特定項目未來現(xiàn)金凈流量現(xiàn)值與原始投資額現(xiàn)值的差額,選項D錯誤。
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境外受雇所得協(xié)定待遇:無住所個人為對方稅收居民個人,其取得的工資薪金所得可享受境外受雇所得協(xié)定待遇的,可不繳納個人所得稅。 這個無住所的個人是滿183天-不滿6年的人,和連續(xù)滿6年的人嗎?
樸老師
??|
提問時間:04/19 14:20
#稅務師#
對于在中國境內(nèi)無住所,但在一個納稅年度內(nèi)在中國境內(nèi)居住累計滿183天但不滿6年的個人,其來源于中國境外的、由境外單位或個人支付的所得,可以免予繳納個人所得稅。這一規(guī)定主要適用于那些雖然在中國境內(nèi)有短暫居住,但主要收入來源于境外的個人。 對于連續(xù)滿6年的情況,一般來說,如果個人在中國境內(nèi)連續(xù)居住滿6年,他們可能會被視為中國的稅收居民,從而需要就其全球所得繳納個人所得稅
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老師這句話什么意思,有例子嗎?轉(zhuǎn)讓不動產(chǎn)組成的公司股份以外的其他股票取得的收益,該項股票又相當于參與締約國一方居民公司的股權(quán)的25%的,可以在該締約國征稅。
樸老師
??|
提問時間:04/24 09:00
#稅務師#
假設(shè)有兩個國家,A國和B國,它們之間有稅收協(xié)定。某公司C,其注冊地在A國,但它在B國也有投資,并持有B國某居民公司D的30%股份。這些股份并不是由不動產(chǎn)組成的?,F(xiàn)在,公司C決定轉(zhuǎn)讓它持有的D公司的這部分股份,并因此獲得了一定的收益。 根據(jù)上述的稅收協(xié)定條款,因為公司C轉(zhuǎn)讓的股份相當于B國居民公司D的股權(quán)的30%(超過25%),所以這筆轉(zhuǎn)讓收益可以在B國進行征稅。這意味著B國有權(quán)對這部分收益征收稅款。
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普票半年了還可以報嗎
一鳴老師
??|
提問時間:12/25 16:07
#稅務師#
只要沒跨年就可以報銷
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老師,您好,請問買車的發(fā)票,認證了,是要按買賣合同申報印花稅嗎?
宋老師2
??|
提問時間:01/03 10:29
#稅務師#
你好,是的,是要申報的。
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小微企業(yè)和小型微利企業(yè)有什么區(qū)別,是一般納稅人,怎么來判斷
艷子老師
??|
提問時間:12/13 21:04
#稅務師#
小微企業(yè)和小型微利企業(yè)的區(qū)別: 1、小微企業(yè)可分為小型企業(yè)和微型企業(yè),其判斷標準是從業(yè)人員、營業(yè)收入和資產(chǎn)總額的規(guī)模。包含符合判斷標準的一般企業(yè)、個人獨資企業(yè)、合伙企業(yè)和個體工商戶。 2、小型微利企業(yè)源于企業(yè)所得稅法和實施條例,指的是符合稅法規(guī)定的特定條件,即是“小微企業(yè)”,還要求是“微利”,主要用于企業(yè)所得稅稅收優(yōu)惠政策方面。 小型微利企業(yè)享受所得稅稅收優(yōu)惠政策的標準幾經(jīng)調(diào)整,其小型微利企業(yè)的標準不斷提高,范圍也在不斷擴大。 目前執(zhí)行的小型微利企業(yè)政策為,財政部 國家稅務總局 財稅[2019]13號規(guī)定,小型微利企業(yè)是指從事國家非限制和禁止行業(yè),且同時符合年度應納稅所得額不超過300萬元、從業(yè)人數(shù)不超過300人、資產(chǎn)總額不超過5000萬元等三個條件的企業(yè)。 對小型微利企業(yè)年應納稅所得額不超過100萬元的部分,減按25%計入應納稅所得額,按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅;對年應納稅所得額超過100萬元但不超過300萬元的部分,減按50%計入應納稅所得額,按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅。
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老師這道題目,訴訟時效是從什么時候開始,債權(quán)的承擔責任是哪個時間段
羅雯老師
??|
提問時間:09/25 10:09
#稅務師#
你好,從合同成立開始訴訟時效就開始。債券的承擔責任是A企業(yè)收到貨款但卻無力支付時。
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老師 這里的租金收入計入計算業(yè)務招待費的基數(shù)嗎
小菲老師
??|
提問時間:09/01 10:31
#稅務師#
同學,你好 不計入的
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我們是新疆的企業(yè),由于需要進項發(fā)票,購買鋁型材的材料,對方給我們開發(fā)票,對方是河北的企業(yè),這樣行嗎?有稅務風險嗎?跨省了
玲竹老師
??|
提問時間:11/27 20:52
#稅務師#
您好 請問是真實業(yè)務嗎
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今年稅2為什么那么難,太偏了,感覺學了個假稅二,考試前刷了5套卷子,都是100分以上,好幾套還在沒復習完的情況下,怎么回事呀
東老師
??|
提問時間:11/21 10:13
#稅務師#
你好,這個這個題目也不是都有簡單的,肯定有一年是難度大一些的
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