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老師 我們營(yíng)業(yè)執(zhí)照內(nèi)容是這個(gè), 我們有事開(kāi)服務(wù)費(fèi)6% 我做什么收入科目呢 , 如果我技術(shù)開(kāi)發(fā)服務(wù),這個(gè)做什么科目收入呢
樸老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:08/15 17:36
#稅務(wù)師#
同學(xué)你好 這個(gè)是主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 2.也是主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
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請(qǐng)問(wèn)公式中,稅前債務(wù)成本x(1-稅率)什么意思,而且在計(jì)算債務(wù)資本成本為什么是X稅率8%,而不是(1-8%)?
周老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/16 10:16
#稅務(wù)師#
親愛(ài)的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問(wèn)題答復(fù)如下:稅前利息率=稅前債務(wù)資本成本=稅后債務(wù)資本成本/(1-所得稅稅率)=6%/(1-25%)=8%祝您學(xué)習(xí)愉快!
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您好老師,圖片是八套題卷四的第74題,減去50是什么
小王老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:08/24 13:07
#稅務(wù)師#
親愛(ài)的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問(wèn)題答復(fù)如下: 技術(shù)轉(zhuǎn)讓所得是1000-400=600萬(wàn)元,其中500萬(wàn)元免征企業(yè)所得稅,100萬(wàn)元減半征收企業(yè)所得稅,要按照25%的稅率計(jì)算,所以100*50%=50應(yīng)該從總的應(yīng)納稅所得額中剔除。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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老師,選項(xiàng)A是從10月1日開(kāi)始100%加計(jì)扣除,為什么E是從1月1日加計(jì)扣除也是對(duì)的呢? 如何理解?謝謝
范老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:10/03 11:07
#稅務(wù)師#
親愛(ài)的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問(wèn)題答復(fù)如下: 選項(xiàng)E說(shuō)的是科技型中小企業(yè)的規(guī)定,選項(xiàng)的表述是正確的。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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老師16題c為何不是向破產(chǎn)管理人申請(qǐng)?
兮兮老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:12/18 21:44
#稅務(wù)師#
尊敬的學(xué)員您好!這里的c并不是說(shuō)不像管理人申報(bào)債權(quán),是對(duì)申報(bào)的金額有異議。
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# 提問(wèn) #物業(yè)公司 違約金是過(guò)期不交物業(yè)費(fèi) 那這違約金咋開(kāi)發(fā)票?
一鳴老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:07/14 16:19
#稅務(wù)師#
按物業(yè)費(fèi)的稅目和稅率開(kāi)票
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你好老師現(xiàn)在運(yùn)費(fèi)合同印花稅是萬(wàn)分之5嗎,還是萬(wàn)分之三啊
冉老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:10/23 13:56
#稅務(wù)師#
你好,學(xué)員,運(yùn)輸合同印花稅稅率為萬(wàn)分之三(0.03%,2022年7月1日正式實(shí)施)
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請(qǐng)問(wèn)下,我們買(mǎi)個(gè)空調(diào),免安裝,但是來(lái)安裝的時(shí)候又去買(mǎi)線單獨(dú)花了1123元,這個(gè)正常是買(mǎi)線的錢(qián),但是發(fā)票開(kāi)的是安裝費(fèi),這個(gè)1123我入什么科目
劉倩老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:07/12 14:59
#稅務(wù)師#
你好!你跟空調(diào)一起計(jì)入固定資產(chǎn)
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關(guān)聯(lián)企業(yè)的債資比,是指關(guān)聯(lián)企業(yè)自己?jiǎn)畏降膫鶛?quán)和股權(quán)的比例?資本是按實(shí)交數(shù)還是認(rèn)交數(shù)?
東老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/30 05:44
#稅務(wù)師#
您好,是單方的債權(quán)和股權(quán),按照實(shí)繳數(shù)交印花
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老師,這一問(wèn)的消費(fèi)稅,卷煙不是在生產(chǎn)和批發(fā)環(huán)節(jié)都有消費(fèi)稅嗎?為什么這個(gè)只算批發(fā)環(huán)節(jié)的消費(fèi)稅,并且“卷煙消費(fèi)稅在生產(chǎn)和批發(fā)兩個(gè)環(huán)節(jié)征收后,批發(fā)企業(yè)在計(jì)算納稅時(shí)不得扣除已含的生產(chǎn)環(huán)節(jié)的消費(fèi)稅稅款”如何理解?這個(gè)題為什么可以扣除?
一休哥哥老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:02/20 11:00
#稅務(wù)師#
親愛(ài)的學(xué)員中午好
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老師,現(xiàn)在小規(guī)模納稅人銷(xiāo)售農(nóng)產(chǎn)品可以自行申請(qǐng)開(kāi)專(zhuān)票了,如果開(kāi)的3個(gè)點(diǎn)專(zhuān)票,可以按照代開(kāi)專(zhuān)票9個(gè)點(diǎn)享受進(jìn)項(xiàng)呢
小寶老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:09/13 07:17
#稅務(wù)師#
你好這個(gè)是可以的哦
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考稅二會(huì)提供個(gè)稅稅率表和印花稅稅率表嗎
稅法老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:11/18 20:36
#稅務(wù)師#
個(gè)人所得稅年度稅率表、月度稅率表會(huì)提供,印花稅稅率表會(huì)提供的
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發(fā)票上的稅額就是這筆業(yè)務(wù)要上的稅嗎?
樸老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/23 09:21
#稅務(wù)師#
同學(xué)你好 對(duì)的 是增值稅
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影響折舊因素為什么沒(méi)有減值準(zhǔn)備和折舊方法?這兩個(gè)不是也會(huì)影響折舊嗎?
玲竹老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:07/27 12:57
#稅務(wù)師#
您好 您圖片上提示寫(xiě)了影響折舊因素為什么沒(méi)有減值準(zhǔn)備和折舊方法
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去年年度企業(yè)所得稅交了,次月調(diào)賬又補(bǔ)計(jì)提去年的企業(yè)所得稅,那這個(gè)補(bǔ)計(jì)提的所得稅在國(guó)稅申報(bào)表里哪里反應(yīng),是填到當(dāng)季的所得稅表里,還是更改年度的表?
青老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/07 11:34
#稅務(wù)師#
你好 ; 修改年報(bào)去處理;然后做補(bǔ)稅分錄即可
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稅務(wù)師課本在哪兒買(mǎi),我忘了是哪個(gè)網(wǎng)店了
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/11 12:58
#稅務(wù)師#
你好,你報(bào)我名網(wǎng)站里面就可以的,或者是在淘寶也可以
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什么叫做進(jìn)價(jià)金額法?什么叫做售價(jià)金額法有什么區(qū)別?
樸老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:09/02 16:44
#稅務(wù)師#
進(jìn)價(jià)金額核算法亦稱(chēng)“進(jìn)價(jià)記帳、盤(pán)存計(jì)銷(xiāo)法”、“進(jìn)價(jià)核算、實(shí)物盤(pán)點(diǎn)法”。以進(jìn)價(jià)金額核算與控制各實(shí)物負(fù)責(zé)人經(jīng)管商品的進(jìn)銷(xiāo)存情況的方法
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先補(bǔ)虧,交完企業(yè)所得稅,再提取盈余公積,最后給股東分紅,是這個(gè)順序嗎?
鄒老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:08/05 08:35
#稅務(wù)師#
你好,是的,是這樣的順序
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老師 我是房地產(chǎn)開(kāi)發(fā) 一般納稅人 房屋出租 一個(gè)月 收到一個(gè)月的租金是8萬(wàn)元 那么房產(chǎn)稅 是不是 8/1.09*0.12=0.88萬(wàn)
新新老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/14 15:05
#稅務(wù)師#
你好 是的 這樣是對(duì)的
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B“形成聯(lián)營(yíng)企業(yè)的長(zhǎng)期股權(quán)投資,應(yīng)以付出對(duì)價(jià)的公允價(jià)值為基礎(chǔ)確定其入賬價(jià)值?!?這句話是不是有點(diǎn)不準(zhǔn)確??? 如果對(duì)價(jià)公允價(jià)值比聯(lián)營(yíng)所有者權(quán)益的公允價(jià)值小的話,不是要進(jìn)行調(diào)整嗎?記到營(yíng)業(yè)外收入 E“多次交易形成同一控股合并的,在個(gè)別報(bào)表中應(yīng)以享有被合并方所有者權(quán)益賬面價(jià)值份額作為初始投資成本?!?這句話是不是也不對(duì)呀。 同一控股下合并,個(gè)別報(bào)表的賬面價(jià)值不是最終控制方的所有者權(quán)益賬面價(jià)值+最終控制方購(gòu)買(mǎi)時(shí)形成商譽(yù)嘛
財(cái)會(huì)老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:10/27 22:11
#稅務(wù)師#
1、是以付出對(duì)價(jià)的公允價(jià)值為基礎(chǔ)計(jì)算,注意字眼為基礎(chǔ),而沒(méi)有表述就是以付出對(duì)價(jià)的公允價(jià)值確定入賬價(jià)值。 2、稅務(wù)師財(cái)務(wù)與會(huì)計(jì)同控合并不會(huì)涉及到商譽(yù)的問(wèn)題。
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老師,你好,我們有個(gè)產(chǎn)品,已經(jīng)出了庫(kù)結(jié)轉(zhuǎn)了成本,然后又有一個(gè)增補(bǔ)合同,這個(gè)合同的成本跟上次的結(jié)轉(zhuǎn)一起了,那我開(kāi)出去的這個(gè)票,可以不再結(jié)轉(zhuǎn)一次成本嗎,因?yàn)槲乙呀?jīng)沒(méi)有成本可以結(jié)轉(zhuǎn)的了 這份合同,我是不是借,應(yīng)收,貸,其他業(yè)務(wù)收入??就行了?
小林老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/10 11:28
#稅務(wù)師#
您好,是的,您的理解非常正確
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想問(wèn)一個(gè)關(guān)于籌建期的開(kāi)辦費(fèi)問(wèn)題:第一籌建期是不是公司成立之日到?jīng)]有開(kāi)票或者沒(méi)有申報(bào)收入之前,這段期間的招待費(fèi)可以按照總金額的60%扣除?第二,是否一單有了收入后就不屬于籌建期了,就需要按照正常的規(guī)定扣除招待費(fèi)
青老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/07 08:51
#稅務(wù)師#
你好;1.是的2. 對(duì)的; 取得第一筆收入之后就是營(yíng)業(yè)期了。 就要正常扣除的
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老師,老板問(wèn)我稅收率,我改怎么回答?
劉倩老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/19 16:31
#稅務(wù)師#
你好,這個(gè)要問(wèn)清楚他問(wèn)的具體是什么。 增值稅稅率也有很多種,不同的業(yè)務(wù)稅率不一樣。
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破產(chǎn)法中不得抵消之例外劃線的是什么意思?
小天老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/07 19:20
#稅務(wù)師#
您好,比如債權(quán)人有工程價(jià)款與債務(wù)人的一般貨款抵銷(xiāo),這個(gè)是能獲得支持的,因?yàn)楣こ炭钍莾?yōu)先受償?shù)?,但這個(gè)工程款金額不能小于貨款
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請(qǐng)問(wèn)老師,固定資產(chǎn)計(jì)提減值,后出售了,請(qǐng)問(wèn)出售當(dāng)年要調(diào)減嗎?
獨(dú)情
??|
提問(wèn)時(shí)間:03/20 22:05
#稅務(wù)師#
你好,這個(gè)不用調(diào)減的呢
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老師,倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù)和物流輔助服務(wù),簡(jiǎn)易計(jì)稅的話,稅率是多少
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:11/18 14:16
#稅務(wù)師#
你好一般納稅人3%的稅率的
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請(qǐng)問(wèn)老師: 如果我們食堂領(lǐng)用鴨子 我們從來(lái)就沒(méi)賣(mài)過(guò) 這種產(chǎn)品視同銷(xiāo)售 銷(xiāo)售價(jià)格怎么定?比如我們銷(xiāo)售的禮盒 只有禮盒有價(jià)格 但是禮盒里的明細(xì)產(chǎn)品沒(méi)有銷(xiāo)售價(jià) 這個(gè)怎么定呀?
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:11/28 11:38
#稅務(wù)師#
你好,這是自己養(yǎng)殖的嗎? 禮盒錢(qián)加上里面的產(chǎn)品的銷(xiāo)售價(jià)。
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10個(gè)年度一點(diǎn)印象也沒(méi)有
廖君老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/03 20:26
#稅務(wù)師#
您好,這里是非居民企業(yè)哦,就是10年 根據(jù)《企業(yè)所得稅法實(shí)施條例》的規(guī)定,居民企業(yè)以其擁有的資產(chǎn)或股權(quán)向其100%直接控股的非居民企業(yè)進(jìn)行投資,其資產(chǎn)或股權(quán)轉(zhuǎn)讓收益,假如選擇特殊性稅務(wù)處理,可以在10個(gè)納稅年度內(nèi)均勻計(jì)入各年度應(yīng)納稅所得額。比如說(shuō),一家居民企業(yè)在2021年將其資產(chǎn)或股權(quán)轉(zhuǎn)讓給其100%直接控股的非居民企業(yè),收回投資收益,如果選擇特殊性稅務(wù)處理,可以將該收益均勻分配到2021至2030年度,每年計(jì)入應(yīng)納稅所得額。
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借:應(yīng)交稅費(fèi)一未交增值稅(2980/1.06*0.06-65)*10000=1036792.45貸:銀行存款1004292.45其他收益65*0.05*10000=32500
小林老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:08/21 21:12
#稅務(wù)師#
您好,您的計(jì)算過(guò)程與題目圖片不一致
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643540是什么數(shù)呢?題目中算出來(lái)的利潤(rùn)不是這個(gè)數(shù)呢?
金金老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:08/22 10:15
#稅務(wù)師#
您好,請(qǐng)問(wèn)一下題目是在哪里呢
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