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老師您幫我看下這個(gè)題和這個(gè)知識點(diǎn)我也搞混了
余倩老師
??|
提問時(shí)間:05/20 15:22
#稅務(wù)師#
你好,你是C選項(xiàng)不懂嗎,專門借款在資本化期間是資本化的,不是計(jì)入當(dāng)期損益。
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老師,公司之前一直做建筑勞務(wù),開的都是三個(gè)點(diǎn)的勞務(wù)發(fā)票,這個(gè)月想開13個(gè)點(diǎn)的材料發(fā)票,有風(fēng)險(xiǎn)嗎
文文老師
??|
提問時(shí)間:05/22 15:34
#稅務(wù)師#
開13個(gè)點(diǎn)的材料發(fā)票,有實(shí)際業(yè)務(wù),沒有風(fēng)險(xiǎn)
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通過政府部門向貧困地區(qū)捐贈可以扣除嗎,怎么扣除
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:05/21 09:27
#稅務(wù)師#
必須取得公益捐贈收據(jù)才能按利潤總額12%限額扣除,
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問題:別的公司怎么給我代開啊,難道別的公司還能開出我公司的發(fā)票??? 答:別的公司是無法直接為您的公司代開發(fā)票的,這是違法行為。發(fā)票的開具必須遵循真實(shí)交易的原則,即發(fā)票的開具方必須是與交易實(shí)際發(fā)生的銷售方或服務(wù)提供方。如果別的公司為您代開您公司的發(fā)票,這將是虛開發(fā)票的行為,是違法的,并可能導(dǎo)致嚴(yán)重的法律后果。因此,您應(yīng)該確保您的公司發(fā)票是由您公司自己合法、真實(shí)地開具,以反映真實(shí)的交易情況。 問題:也就是說別的公司根本無法代開出我司發(fā)票,所以這個(gè)罪很奇怪
王曉曉老師
??|
提問時(shí)間:05/22 11:59
#稅務(wù)師#
你好,你這個(gè)理解錯(cuò)了,這個(gè)的意思是比如a跟b簽合同,也發(fā)生了業(yè)務(wù),本來應(yīng)該a開發(fā)票給b,但是a找了個(gè)c以c的名字給b開了個(gè)發(fā)票
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提問:老師,柜子是全包價(jià)格 其中的清關(guān)費(fèi)付款可以不開票么
文文老師
??|
提問時(shí)間:05/21 09:49
#稅務(wù)師#
柜子是全包價(jià)格,其中的清關(guān)費(fèi)付款可以不開票
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老師,異地工程預(yù)交附加稅怎么入賬
廖君老師
??|
提問時(shí)間:05/19 08:37
#稅務(wù)師#
您好,隨增值稅交的 預(yù)繳稅款: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——預(yù)繳增值稅 貸:銀行存款 計(jì)提附加: 借:營業(yè)稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交城建稅 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交教育費(fèi)附加 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交地方教育費(fèi)附加 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交城建稅 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交教育費(fèi)附加 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交地方教育費(fèi)附加 貸:銀行
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老師利潤表上的稅金及附加項(xiàng)目為負(fù)數(shù)是什么意思喃?
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:05/19 11:55
#稅務(wù)師#
說明你當(dāng)月沖減了計(jì)提的稅金及附加
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解釋下e為什么,,解釋下e為什么
wency老師
??|
提問時(shí)間:04/11 23:37
#稅務(wù)師#
旅游服務(wù)提供商差額征稅的方法下不能開具增值稅專用發(fā)票
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請問,公司車輛維修費(fèi) 繳印花稅嗎
宋生老師
??|
提問時(shí)間:05/20 18:11
#稅務(wù)師#
您好!這個(gè)嚴(yán)格來說需要
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調(diào)整以前年度的研發(fā)費(fèi)用,專利使用成本耗材,已抵扣增值稅,這部分需要增值稅轉(zhuǎn)出嗎
宋生老師
??|
提問時(shí)間:05/24 12:09
#稅務(wù)師#
你好這個(gè)可以不用轉(zhuǎn)出。
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老師,公司買的車輛折舊年限是幾年
郭老師
??|
提問時(shí)間:05/19 17:49
#稅務(wù)師#
運(yùn)輸?shù)淖畹退哪?其他的生產(chǎn)經(jīng)營用的工具器具
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A104000期間費(fèi)用明細(xì)表 16行修理費(fèi) 包括公司車輛的維修費(fèi) 跟公司花園的裝飾費(fèi)用嗎
宋生老師
??|
提問時(shí)間:05/21 15:18
#稅務(wù)師#
你好,是的,是包括的。
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老師外地項(xiàng)目預(yù)交企業(yè)所得稅怎么納稅申報(bào)
宋生老師
??|
提問時(shí)間:05/20 11:57
#稅務(wù)師#
你好,你這個(gè)是季度申報(bào)的時(shí)候,是吧?
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老師,買的名表可以把發(fā)票開到公司入賬嗎?
文文老師
??|
提問時(shí)間:05/20 15:24
#稅務(wù)師#
買的名表可以把發(fā)票開到公司入賬
?閱讀? 9042
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老師,公司買車30萬怎么做賬,增值稅怎么報(bào),所得稅怎么申報(bào),怎么納稅調(diào)增
王曉曉老師
??|
提問時(shí)間:05/19 12:51
#稅務(wù)師#
借:固定資產(chǎn) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn) 貸:銀行存款
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老師好,下圖中如果行權(quán)年度19年有13萬工資,假如不考慮扣除事項(xiàng),那應(yīng)納所得稅=(18萬+13萬)*25%-3192 嗎?
小林老師
??|
提問時(shí)間:05/20 18:02
#稅務(wù)師#
你好,可以獨(dú)立非合并核算
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個(gè)體工商戶經(jīng)營所得 一年賺了49萬 應(yīng)該怎么算個(gè)稅 麻煩老師寫清楚過程
暖暖老師
??|
提問時(shí)間:05/21 15:27
#稅務(wù)師#
你好生產(chǎn)經(jīng)營所得個(gè)稅的計(jì)算是490000*30%-40500
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老師,40萬買車,賬怎么記,折舊怎么提,匯算清繳怎么報(bào)
夏春燕老師
??|
提問時(shí)間:05/19 17:21
#稅務(wù)師#
買車 借,固定資產(chǎn)40 貸,銀行存款或應(yīng)付賬款40 車按4年折舊 每月折舊 借,管理費(fèi)用或銷售費(fèi)用 貸,累計(jì)折舊 匯算清繳 如果會計(jì)的折舊年限和稅法一致 賬載金額和稅收金額就填一致
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老師,收入減成本是毛利嗎
小鎖老師
??|
提問時(shí)間:05/19 10:41
#稅務(wù)師#
您好,對的,這個(gè)是沒錯(cuò)的
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請問老師,房地產(chǎn)開發(fā)項(xiàng)目中,建安工程合同造價(jià)為3600萬,審計(jì)定案為4300萬,建設(shè)方僅向開發(fā)公司提供3600萬發(fā)票,是否合理?對土增清算扣除開發(fā)成本是否有影響?
小林老師
??|
提問時(shí)間:05/23 23:25
#稅務(wù)師#
你好,3600與4300差異原因?實(shí)際支付多少錢?
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老師,費(fèi)用發(fā)票入賬能直接沖減其他應(yīng)收款-個(gè)人嗎
郭老師
??|
提問時(shí)間:05/19 14:23
#稅務(wù)師#
可以的,可以這么做的
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投資給另外一個(gè)公司的投資款,可以從納稅所得額中扣除嗎?
鄒剛得老師
??|
提問時(shí)間:05/21 20:15
#稅務(wù)師#
你好,投資給另外一個(gè)公司的投資款,是不可以 從納稅所得額中扣除的
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老師,請教一下,這個(gè)各類基本社會保障性繳費(fèi)指什么,員工社保嗎?
冉老師
??|
提問時(shí)間:05/20 15:44
#稅務(wù)師#
你好,同學(xué) 就是社保的,同學(xué)
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D是什么意思?我不理解
廖君老師
??|
提問時(shí)間:05/23 20:31
#稅務(wù)師#
您好,就是我們支付時(shí)不用計(jì)算終值,原需要支付多少就是實(shí)際收到的資產(chǎn),不會因?yàn)橐院笾Ц队?jì)算終值變大了,這是歷史成本。
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老師,所得稅匯算清繳納稅申報(bào)表資產(chǎn)怎么計(jì)算
郭老師
??|
提問時(shí)間:05/22 11:49
#稅務(wù)師#
第一季度平均值=(上年12月末余額+3月期末余額)/2 第二季度=(3月期末余額+6月期末余額)/2 第三季度=(6月期末余額+9月期末余額)/2 第四季度=(9月期末余額+12月期末余額)/2 四個(gè)季度平均合計(jì)/4
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所得稅匯算表里職工薪酬支出及納稅調(diào)整表里的,工會經(jīng)費(fèi)支出,是填計(jì)提工會經(jīng)費(fèi)支出,還是給員工發(fā)福利支出的工會經(jīng)費(fèi)
小菲老師
??|
提問時(shí)間:04/19 12:19
#稅務(wù)師#
同學(xué),你好 你是問賬載金額嘛
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請教一下,待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額記入哪個(gè)會計(jì)科目,需要抵扣時(shí)怎么轉(zhuǎn)出,會計(jì)分錄怎么寫
宋生老師
??|
提問時(shí)間:05/21 10:15
#稅務(wù)師#
您好這個(gè)是計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額。 你可以,轉(zhuǎn)入到進(jìn)項(xiàng)稅額里面。 借,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額。貸,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額。
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請教一下 特殊性稅務(wù)處理下債務(wù)重組確認(rèn)的應(yīng)納稅所得額占當(dāng)年應(yīng)納稅所得額50%以上,可以在5個(gè)年度內(nèi)均勻計(jì)入個(gè)年度。然后后面還有一句債轉(zhuǎn)股業(yè)務(wù),不確認(rèn)所得與損失。是不是有點(diǎn)矛盾?
小鎖老師
??|
提問時(shí)間:06/14 16:14
#稅務(wù)師#
您好,他不矛盾的,只是說,債務(wù)重組,不僅僅包括債轉(zhuǎn)股,還有很多方式這個(gè)
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老師,異地工程預(yù)交所得稅怎么入賬
廖君老師
??|
提問時(shí)間:05/19 08:36
#稅務(wù)師#
您好,借:所得稅費(fèi)用 貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交所得稅 借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交所得稅 貸:銀行
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老師,打印費(fèi)怎么入賬
廖君老師
??|
提問時(shí)間:05/19 14:26
#稅務(wù)師#
您好,借:管理費(fèi)用-辦公費(fèi)
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