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我們是小規(guī)模納稅人,這個(gè)季度上報(bào)了財(cái)務(wù)報(bào)表?,F(xiàn)在發(fā)現(xiàn)之前工資都直接計(jì)入管理費(fèi)用,沒(méi)有過(guò)度一下應(yīng)付職工薪酬這個(gè)科目?,F(xiàn)在想要把上個(gè)今年1-9月份的工資調(diào)整一下,過(guò)一下這個(gè)科目。到下個(gè)季度報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表時(shí)會(huì)不會(huì)有影響
小菲老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:10/28 15:43
#事業(yè)單位#
同學(xué),你好 不影響的
?閱讀? 278
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學(xué)校暑假聘請(qǐng)了短期提供軍訓(xùn)的教官,這個(gè)月給教官每個(gè)人打了軍訓(xùn)費(fèi),但沒(méi)有給他們申報(bào)個(gè)稅。他們也沒(méi)給我們學(xué)校開(kāi)發(fā)票呢。我們下個(gè)月收到發(fā)票給他們申報(bào)個(gè)稅遲不遲?會(huì)不會(huì)引起罰款?
小鎖老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:10/28 15:19
#事業(yè)單位#
您好,這個(gè)的話,不會(huì)引起罰款的,這個(gè)下個(gè)月申報(bào)也行的
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老師你好 請(qǐng)問(wèn)事業(yè)單位2023年12月31日應(yīng)繳財(cái)政款有余額,不符合事業(yè)單位哪條法規(guī)?
波德老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:10/27 21:25
#事業(yè)單位#
你好,不符合 《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》第十三條
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開(kāi)運(yùn)輸發(fā)票稅率是多少
劉艷紅老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:10/27 20:11
#事業(yè)單位#
您好,一般人是9%,小規(guī)模是1%
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被認(rèn)定為事業(yè)單位,到底用什么財(cái)務(wù)制度做賬?涉及那些稅費(fèi)?
耿老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:10/27 19:36
#事業(yè)單位#
你好!如果被認(rèn)定為事業(yè)單位,那么做賬應(yīng)該使用《事業(yè)單位財(cái)務(wù)規(guī)則》及相關(guān)制度。 根據(jù)《事業(yè)單位財(cái)務(wù)規(guī)則》,事業(yè)單位財(cái)務(wù)管理的基本原則是:執(zhí)行國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)和財(cái)務(wù)規(guī)章制度;堅(jiān)持勤儉辦事業(yè)的方針;正確處理事業(yè)發(fā)展需要和資金供給的關(guān)系,社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效益的關(guān)系,國(guó)家、單位和個(gè)人三者利益的關(guān)系。事業(yè)單位財(cái)務(wù)管理的主要任務(wù)包括合理編制單位預(yù)算,嚴(yán)格預(yù)算執(zhí)行,完整、準(zhǔn)確編制單位決算報(bào)告和財(cái)務(wù)報(bào)告,真實(shí)反映單位預(yù)算執(zhí)行情況、財(cái)務(wù)狀況和運(yùn)行情況等。 關(guān)于事業(yè)單位涉及的稅費(fèi),常見(jiàn)的有以下幾種: 1. **增值稅**:如果事業(yè)單位有銷售貨物、提供加工修理修配勞務(wù)、銷售服務(wù)、無(wú)形資產(chǎn)或者不動(dòng)產(chǎn)等應(yīng)稅行為,需要繳納增值稅。稅率根據(jù)不同業(yè)務(wù)類型而定,一般納稅人適用的稅率有 6%、9%等,小規(guī)模納稅人適用 3%的征收率。 2. **企業(yè)所得稅**:事業(yè)單位的經(jīng)營(yíng)所得和其他所得需要繳納企業(yè)所得稅,稅率一般為 25%。不過(guò),對(duì)于符合條件的小型微利企業(yè),有一定的稅收優(yōu)惠政策。 3. **個(gè)人所得稅**:對(duì)職工的工資、薪金所得需要按照個(gè)人所得稅法的規(guī)定代扣代繳個(gè)人所得稅,稅率根據(jù)工資收入水平采用超額累進(jìn)稅率,從 3%到 45%不等。 4. **房產(chǎn)稅**:如果事業(yè)單位擁有房屋產(chǎn)權(quán),可能需要繳納房產(chǎn)稅。房產(chǎn)稅的稅率為 1.2%。 5. **城鎮(zhèn)土地使用稅**:對(duì)在城鎮(zhèn)土地使用范圍內(nèi)的土地,按不同等級(jí)的土地面積和相應(yīng)的稅額標(biāo)準(zhǔn)征收。 6. **印花稅**:書立合同、產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移書據(jù)等應(yīng)稅憑證時(shí)需要繳納印花稅,稅率根據(jù)憑證類型不同而有所差異。 7. **車船稅**:對(duì)事業(yè)單位擁有的車輛和船舶征收車船稅。 8. **契稅**:在事業(yè)單位承受土地、房屋權(quán)屬轉(zhuǎn)移時(shí)需要繳納契稅,稅率一般為 3%-5%。
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你好,繼續(xù)教育課程,行政事業(yè)單位預(yù)算執(zhí)行與分析課程,按照老師講解的公式,人均開(kāi)支不是還應(yīng)該減去離退休人員開(kāi)支400萬(wàn)元嗎?人均開(kāi)支=(3000+5000-400)/3000=2.53萬(wàn)元。
波德老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:10/27 16:27
#事業(yè)單位#
你好,請(qǐng)截一下全圖,我看看400是什么
?閱讀? 763
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單位性質(zhì)是事業(yè)單位,但是呢做賬呢又按照新收入準(zhǔn)則做賬,稅務(wù)系統(tǒng)開(kāi)具了發(fā)票所以產(chǎn)生了增值稅,這種需要繳納企業(yè)所得稅?我看到稅務(wù)系統(tǒng)也沒(méi)有核定到企業(yè)所得稅啊,電子稅務(wù)局是申報(bào)的政府會(huì)計(jì)制度?這種到底需不需要申報(bào)企業(yè)所得稅?
小菲老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:10/27 14:14
#事業(yè)單位#
同學(xué),你好 需要繳納所得稅,你有盈利就要繳納所得稅
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政府會(huì)計(jì)這道題怎么做?財(cái)務(wù),預(yù)算雙會(huì)計(jì)分錄
暖暖老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:10/27 11:14
#事業(yè)單位#
1. 12月7日預(yù)借差旅費(fèi) - 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)分錄: - 借:其他應(yīng)收款 - 某同志 5000 - 貸:銀行存款 5000 - 預(yù)算會(huì)計(jì)分錄: - 借:行政支出 - 商品和服務(wù)支出 - 差旅費(fèi) 5000 - 貸:資金結(jié)存 - 貨幣資金 5000 2. 12月10日?qǐng)?bào)銷差旅費(fèi) - 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)分錄: - 借:?jiǎn)挝还芾碣M(fèi)用 5000 - 貸:其他應(yīng)收款 - 某同志 5000 - 預(yù)算會(huì)計(jì)分錄:此步驟不涉及預(yù)算會(huì)計(jì)分錄,因?yàn)闆](méi)有現(xiàn)金收支變動(dòng)。 3. 12月15日計(jì)提管理人員工資 - 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)分錄: - 借:?jiǎn)挝还芾碣M(fèi)用 62000 - 貸:應(yīng)付職工薪酬 62000 - 借:應(yīng)付職工薪酬 1100 - 貸:其他應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交個(gè)人所得稅 1100 - 預(yù)算會(huì)計(jì)分錄:此步驟不涉及預(yù)算會(huì)計(jì)分錄,因?yàn)闆](méi)有現(xiàn)金收支。 4. 12月16日發(fā)放工資 - 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)分錄: - 借:應(yīng)付職工薪酬 60900 - 貸:財(cái)政撥款收入 60900 - 預(yù)算會(huì)計(jì)分錄: - 借:行政支出 - 工資福利支出 60900 - 貸:財(cái)政撥款預(yù)算收入 60900 5. 12月19日預(yù)付會(huì)議費(fèi) - 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)分錄: - 借:預(yù)付賬款 3000 - 貸:財(cái)政撥款收入 3000 - 預(yù)算會(huì)計(jì)分錄: - 借:行政支出 - 商品和服務(wù)支出 - 會(huì)議費(fèi) 3000 - 貸:財(cái)政撥款預(yù)算收入 3000 6. 12月15日結(jié)算會(huì)議費(fèi)并退回多余款項(xiàng) - 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)分錄: - 借:?jiǎn)挝还芾碣M(fèi)用 2800 - 銀行存款 200 - 貸:預(yù)付賬款 3000 - 預(yù)算會(huì)計(jì)分錄: - 借:行政支出 - 商品和服務(wù)支出 - 會(huì)議費(fèi) -200(用負(fù)數(shù)沖減原支出) - 貸:資金結(jié)存 - 貨幣資金 200 7. 12月31日計(jì)提管理部門固定資產(chǎn)折舊 - 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)分錄: - 借:?jiǎn)挝还芾碣M(fèi)用 6400 - 貸:固定資產(chǎn)累計(jì)折舊 6400 - 預(yù)算會(huì)計(jì)分錄:此步驟不涉及預(yù)算會(huì)計(jì)分錄,因?yàn)闆](méi)有現(xiàn)金收支。 8. 12月31日領(lǐng)用庫(kù)存A產(chǎn)品 - 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)分錄: - 借:?jiǎn)挝还芾碣M(fèi)用 900 - 貸:庫(kù)存物品 - A產(chǎn)品 900 - 預(yù)算會(huì)計(jì)分錄:此步驟不涉及預(yù)算會(huì)計(jì)分錄,因?yàn)闆](méi)有現(xiàn)金收支。
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政府會(huì)計(jì)這題怎么做,財(cái)務(wù),預(yù)算雙會(huì)計(jì)分錄
暖暖老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:10/27 11:13
#事業(yè)單位#
1. 12月1日支付會(huì)議室租賃費(fèi) - 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)分錄: - 借:業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi)用 12000 - 貸:銀行存款 12000 - 預(yù)算會(huì)計(jì)分錄: - 借:事業(yè)支出 - 財(cái)政基本撥款支出 - 商品和服務(wù)支出 - 租賃費(fèi) 12000 - 貸:資金結(jié)存 - 貨幣資金 12000 2. 12月5日計(jì)提工資 - 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)分錄: - 借:業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi)用 65000 - 貸:應(yīng)付職工薪酬 65000 - 借:應(yīng)付職工薪酬 1000 - 貸:其他應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交個(gè)人所得稅 1000 - 預(yù)算會(huì)計(jì)分錄:此步驟不涉及預(yù)算會(huì)計(jì)分錄,因?yàn)闆](méi)有現(xiàn)金收支。 3. 12月6日發(fā)放工資 - 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)分錄: - 借:應(yīng)付職工薪酬 64000 - 貸:財(cái)政撥款收入 64000 - 預(yù)算會(huì)計(jì)分錄: - 借:事業(yè)支出 - 財(cái)政基本撥款支出 - 工資福利支出 64000 - 貸:財(cái)政撥款預(yù)算收入 64000 4. 12月10日預(yù)付培訓(xùn)費(fèi) - 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)分錄: - 借:預(yù)付賬款 9000 - 貸:零余額賬戶用款額度 9000 - 預(yù)算會(huì)計(jì)分錄: - 借:事業(yè)支出 - 財(cái)政基本撥款支出 - 商品和服務(wù)支出 - 培訓(xùn)費(fèi) 9000 - 貸:資金結(jié)存 - 零余額賬戶用款額度 9000 5. 12月11日計(jì)提固定資產(chǎn)折舊 - 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)分錄: - 借:業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi)用 91000 - 貸:固定資產(chǎn)累計(jì)折舊 91000 - 預(yù)算會(huì)計(jì)分錄:此步驟不涉及預(yù)算會(huì)計(jì)分錄,因?yàn)闆](méi)有現(xiàn)金收支。 6. 12月12日收到辦公用品退貨款 - 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)分錄: - 借:銀行存款 200 - 貸:業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi)用 200 - 預(yù)算會(huì)計(jì)分錄: - 借:資金結(jié)存 - 貨幣資金 200 - 貸:事業(yè)支出 - 財(cái)政基本撥款支出(相應(yīng)明細(xì)科目,用負(fù)數(shù)表示)200 7. 12月20日結(jié)算培訓(xùn)費(fèi)并補(bǔ)付 - 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)分錄: - 借:業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi)用 10000 - 貸:預(yù)付賬款 9000 - 零余額賬戶用款額度 1000 - 預(yù)算會(huì)計(jì)分錄: - 借:事業(yè)支出 - 財(cái)政基本撥款支出 - 商品和服務(wù)支出 - 培訓(xùn)費(fèi) 1000 - 貸:資金結(jié)存 - 零余額賬戶用款額度 1000
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會(huì)計(jì)報(bào)表制作怎么操作?
bamboo老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:10/26 15:04
#事業(yè)單位#
您好 請(qǐng)問(wèn)是財(cái)務(wù)軟件生成報(bào)表嗎
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員工自己花錢買公司采購(gòu)的工作服,然后費(fèi)用記在其他業(yè)務(wù)收入,現(xiàn)金流量應(yīng)該選什么啊
鐘存老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:10/26 14:17
#事業(yè)單位#
屬于銷售貨物收到的現(xiàn)金
?閱讀? 350
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個(gè)人繳納前月社?;鶖?shù)差額怎么做賬
小菲老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:10/26 13:37
#事業(yè)單位#
同學(xué),你好 是個(gè)人要補(bǔ)繳納嗎??是個(gè)人把這個(gè)錢打給公司嗎?
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10月份10號(hào)上班的月休4天,老板說(shuō)工資除以月總天數(shù)減去4,休假正常休,我不太懂,我如果接下來(lái)還休假會(huì)不會(huì)影響工資呀,工資3500呢,有沒(méi)有老師幫忙算一下
宋生老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:10/26 09:12
#事業(yè)單位#
你好,這個(gè)這么說(shuō)吧,按勞動(dòng)法是用工資除以應(yīng)出勤天數(shù),然后乘以實(shí)際出勤天數(shù)就行。
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您好老師,請(qǐng)問(wèn)私車公用,給員工按一定金額報(bào)銷(作為對(duì)油費(fèi)的補(bǔ)助),能稅前扣除嗎?
劉艷紅老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:10/25 16:46
#事業(yè)單位#
您好, 這種最好有租車合同,這樣就可以抵扣了
?閱讀? 594
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有采血漿站的相關(guān)賬務(wù)處理可以參加嗎?
劉艷紅老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:10/25 15:23
#事業(yè)單位#
收入處理 捐贈(zèng)血漿補(bǔ)貼收入: 會(huì)計(jì)分錄: 借:銀行存款/庫(kù)存現(xiàn)金 貸:營(yíng)業(yè)外收入——捐贈(zèng)血漿補(bǔ)貼收入 說(shuō)明:當(dāng)收到捐贈(zèng)血漿補(bǔ)貼時(shí),按照實(shí)際收到的金額計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入。 銷售血漿收入: 會(huì)計(jì)分錄: 借:銀行存款/庫(kù)存現(xiàn)金/應(yīng)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入——血漿銷售收入 說(shuō)明:如果采血漿站有銷售血漿的業(yè)務(wù),則按照銷售合同或協(xié)議約定的價(jià)格確認(rèn)收入。 2. 支出處理 支付給供血漿者的補(bǔ)償款: 會(huì)計(jì)分錄: 借:制造費(fèi)用(或管理費(fèi)用,具體取決于內(nèi)部成本分配策略) 貸:應(yīng)付職工薪酬——血漿補(bǔ)償款 說(shuō)明:記錄支付給供血漿者的補(bǔ)償款,根據(jù)企業(yè)內(nèi)部的成本分配策略,可能計(jì)入不同的費(fèi)用科目。 其他運(yùn)營(yíng)支出: 包括但不限于人員工資、設(shè)備購(gòu)置、維修費(fèi)、水電費(fèi)、辦公費(fèi)等。 會(huì)計(jì)分錄: 借:相應(yīng)費(fèi)用科目(如管理費(fèi)用、銷售費(fèi)用、財(cái)務(wù)費(fèi)用等) 貸:銀行存款/庫(kù)存現(xiàn)金 說(shuō)明:根據(jù)支出的性質(zhì),分別計(jì)入相應(yīng)的費(fèi)用科目。 3. 資產(chǎn)管理 固定資產(chǎn): 對(duì)于新購(gòu)入的醫(yī)療設(shè)備、車輛等固定資產(chǎn),需按照實(shí)際支付的價(jià)款和相關(guān)稅費(fèi)進(jìn)行入賬。 會(huì)計(jì)分錄: 借:固定資產(chǎn) 貸:銀行存款/庫(kù)存現(xiàn)金 說(shuō)明:定期對(duì)固定資產(chǎn)進(jìn)行折舊計(jì)提,反映其價(jià)值損耗。 庫(kù)存物資: 包括藥品、試劑、一次性耗材等。 會(huì)計(jì)分錄: 購(gòu)入時(shí):借:庫(kù)存商品,貸:銀行存款/應(yīng)付賬款 使用時(shí):借:相應(yīng)費(fèi)用科目(如醫(yī)療成本),貸:庫(kù)存商品 說(shuō)明:確保庫(kù)存物資的進(jìn)出記錄準(zhǔn)確無(wú)誤。
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老師你好,如果事業(yè)單位計(jì)提的限定性凈資產(chǎn)用于基建支出,在支出時(shí),會(huì)計(jì)分錄怎樣做,求解,謝謝
宋生老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:10/25 15:20
#事業(yè)單位#
借:在建工程(或相關(guān)支出科目) XXX 貸:限定性凈資產(chǎn) XXX
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老師你好,我是一般納稅人,我收到了來(lái)自對(duì)方3%的專票,那這個(gè)3%的專票我可以用來(lái)抵扣嗎?
文文老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:10/25 14:59
#事業(yè)單位#
這個(gè)3%的專票 可以用來(lái)抵扣
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老師錄期初余額時(shí)實(shí)收資本/股東/自然錄不錯(cuò)了,應(yīng)是實(shí)收資本/股東/法人,怎么調(diào)賬做分錄
宋生老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:10/25 14:25
#事業(yè)單位#
你好,你借實(shí)收資本股東,貸實(shí)收資本股東/法人
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政府會(huì)計(jì)制度下,幼兒園采購(gòu)低價(jià)值的教具、玩具,應(yīng)該入什么科目?
小鎖老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:10/25 13:23
#事業(yè)單位#
您好那些的話,其實(shí)正常來(lái)說(shuō)可以作為業(yè)務(wù)活動(dòng)成本,這個(gè)是,或者是經(jīng)營(yíng)支出
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制造業(yè)企業(yè),產(chǎn)品入庫(kù),銷售出庫(kù),結(jié)轉(zhuǎn)成本,入庫(kù)單價(jià)跟銷售單價(jià)是不是一致
家權(quán)老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:10/25 11:44
#事業(yè)單位#
入庫(kù)單價(jià)就是結(jié)轉(zhuǎn)的成本單價(jià)
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事業(yè)單位的房屋因?yàn)榈卣鹛幹?。怎么做?huì)計(jì)分錄
家權(quán)老師
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提問(wèn)時(shí)間:10/25 11:06
#事業(yè)單位#
借:資產(chǎn)處置費(fèi)用 累計(jì)折舊 貸:固定資產(chǎn)
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可以幫忙求解答嗎
樸老師
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提問(wèn)時(shí)間:10/25 11:03
#事業(yè)單位#
一、8 月 1 日購(gòu)入考勤打卡系統(tǒng) 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)分錄: 借:固定資產(chǎn) 100500 應(yīng)交增值稅 — 應(yīng)交稅金(進(jìn)項(xiàng)稅額)1300 貸:其他貨幣資金 — 銀行本票存款 101800 預(yù)算會(huì)計(jì)分錄: 借:行政支出 101800 貸:資金結(jié)存 — 其他貨幣資金 101800 二、8 月 2 日預(yù)付軟件開(kāi)發(fā)費(fèi)用 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)分錄: 借:預(yù)付賬款 50000 貸:財(cái)政撥款收入 50000 借:事業(yè)支出 50000 貸:財(cái)政撥款預(yù)算收入 50000 三、2023 年 8 月軟件開(kāi)發(fā)完畢支付剩余費(fèi)用 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)分錄: 借:無(wú)形資產(chǎn) 250000 貸:預(yù)付賬款 50000 財(cái)政撥款收入 200000 預(yù)算會(huì)計(jì)分錄: 借:行政支出 200000 貸:財(cái)政撥款預(yù)算收入 200000 四、8 月 5 日自行研發(fā)業(yè)績(jī)考核系統(tǒng)完成 研發(fā)階段: 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)分錄: 借:研發(fā)支出 — 資本化支出 210000 費(fèi)用化支出 70000 貸:庫(kù)存物品 150000 應(yīng)付職工薪酬 100000 零余額賬戶用款額度 30000 預(yù)算會(huì)計(jì)分錄(支付設(shè)備租金): 借:行政支出 3000 貸:資金結(jié)存 — 零余額賬戶用款額度 3000 申請(qǐng)專利階段: 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)分錄: 借:無(wú)形資產(chǎn) 7000 貸:零余額賬戶用款額度 7000 預(yù)算會(huì)計(jì)分錄: 借:行政支出 7000 貸:資金結(jié)存 — 零余額賬戶用款額度 7000
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老師事業(yè)單位滅火器加壓入專用材料可以嗎
小智老師
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提問(wèn)時(shí)間:10/25 10:25
#事業(yè)單位#
請(qǐng)直接提問(wèn)財(cái)會(huì)問(wèn)題,老師這邊幫您解答。
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這個(gè)題目咋做啊
樸老師
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提問(wèn)時(shí)間:10/25 10:25
#事業(yè)單位#
外購(gòu)一項(xiàng)專利權(quán): 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)分錄: 借:無(wú)形資產(chǎn) 30000 貸:零余額賬戶用款額度 30000 預(yù)算會(huì)計(jì)分錄: 借:行政支出 30000 貸:資金結(jié)存 —— 零余額賬戶用款額度 30000 委托軟件公司開(kāi)發(fā)財(cái)務(wù)軟件: 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)分錄: 借:無(wú)形資產(chǎn) 60000 貸:銀行存款 60000 預(yù)算會(huì)計(jì)分錄: 借:行政支出 60000 貸:資金結(jié)存 —— 貨幣資金 60000 自行開(kāi)發(fā)專利技術(shù): 研發(fā)階段: 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)分錄: 借:研發(fā)支出 —— 資本化支出 230000 費(fèi)用化支出 42000 貸:庫(kù)存物品 160000 應(yīng)付職工薪酬 100000 零余額賬戶用款額度 12000 預(yù)算會(huì)計(jì)分錄(支付設(shè)備租金): 借:行政支出 12000 貸:資金結(jié)存 —— 零余額賬戶用款額度 12000 申請(qǐng)專利階段: 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)分錄: 借:無(wú)形資產(chǎn) 8500 貸:零余額賬戶用款額度 8500 預(yù)算會(huì)計(jì)分錄: 借:行政支出 8500 貸:資金結(jié)存 —— 零余額賬戶用款額度 8500 取得政府無(wú)償提供的土地使用權(quán): 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)分錄: 借:無(wú)形資產(chǎn) 1500000(500×3000) 貸:無(wú)償調(diào)撥凈資產(chǎn) 1500000 預(yù)算會(huì)計(jì)無(wú)需做分錄。 本月計(jì)提專利權(quán)攤銷額: 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)分錄: 借:業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi)用 800 貸:無(wú)形資產(chǎn)累計(jì)攤銷 800 預(yù)算會(huì)計(jì)無(wú)需做分錄。 轉(zhuǎn)讓一項(xiàng)專利權(quán): 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)分錄: 借:資產(chǎn)處置費(fèi)用 18000(30000 - 12000) 無(wú)形資產(chǎn)累計(jì)攤銷 12000 貸:無(wú)形資產(chǎn) 30000 借:銀行存款 3000 貸:應(yīng)繳財(cái)政款 3000 預(yù)算會(huì)計(jì)無(wú)需做分錄。 核銷無(wú)形資產(chǎn): 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)分錄: 借:資產(chǎn)處置費(fèi)用 14000(30000 - 16000) 無(wú)形資產(chǎn)累計(jì)攤銷 16000 貸:無(wú)形資產(chǎn) 30000 預(yù)算會(huì)計(jì)無(wú)需做分錄
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行政事業(yè)單位職工去世慰問(wèn)金從工會(huì)賬支出還是行政賬支出?
暖暖老師
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提問(wèn)時(shí)間:10/25 10:11
#事業(yè)單位#
行政事業(yè)單位職工去世慰問(wèn)金從工會(huì)賬支出
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行政事業(yè)單位從行政賬轉(zhuǎn)錢到工會(huì)賬戶,請(qǐng)問(wèn)行政賬這邊怎么做賬?
樸老師
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提問(wèn)時(shí)間:10/25 09:15
#事業(yè)單位#
行政事業(yè)單位從行政賬轉(zhuǎn)錢到工會(huì)賬戶,行政賬這邊的賬務(wù)處理如下: 一、如果是撥繳工會(huì)經(jīng)費(fèi) 計(jì)提工會(huì)經(jīng)費(fèi)時(shí): 借:業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi)用 / 單位管理費(fèi)用等 貸:應(yīng)付職工薪酬 —— 工會(huì)經(jīng)費(fèi) 向工會(huì)賬戶轉(zhuǎn)款時(shí): 借:應(yīng)付職工薪酬 —— 工會(huì)經(jīng)費(fèi) 貸:銀行存款 二、如果是對(duì)工會(huì)的專項(xiàng)補(bǔ)助等其他情況 借:對(duì)附屬單位補(bǔ)助費(fèi)用(或其他相關(guān)科目) 貸:銀行存款
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老師,您好,我是幼兒園食堂,供貨商實(shí)際送貨時(shí)隨貨來(lái)的單據(jù)和開(kāi)發(fā)票的內(nèi)容不一致。原因是有些物品沒(méi)法開(kāi)發(fā)票,就用其他的米或者肉替代的,例如買的腰果400元,發(fā)票是米400元。這樣可以嗎?
家權(quán)老師
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提問(wèn)時(shí)間:10/25 08:56
#事業(yè)單位#
不可以的,那個(gè)是屬于虛開(kāi)發(fā)票
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甲方委托乙方利用乙方自身資源,為甲方招商引資,然后乙方收入一定的推廣服務(wù)費(fèi),這種事業(yè)單位小規(guī)模納稅人需要繳納增值稅?幾個(gè)點(diǎn)的增值稅?我們是全額撥款事業(yè)單位!
宋生老師
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提問(wèn)時(shí)間:10/25 08:01
#事業(yè)單位#
這個(gè)是1個(gè)點(diǎn)的稅,是需要納稅的。不過(guò)如果沒(méi)有達(dá)到起征點(diǎn)可以免稅
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事業(yè)單位是沒(méi)有增值稅跟企業(yè)所得稅的?
小林老師
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提問(wèn)時(shí)間:10/24 22:44
#事業(yè)單位#
你好,這個(gè)要看具體業(yè)務(wù)
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以前一直有進(jìn)項(xiàng)稅額留抵,都抵扣完了,但是賬面上一直顯示進(jìn)項(xiàng)有余額。這個(gè)怎么沖銷掉,是不是在下面的分錄里面加一筆→貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額的負(fù)數(shù)??? 平常的分錄是: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額100 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額90 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅10 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅10 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-未交增值稅10
廖君老師
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提問(wèn)時(shí)間:10/24 20:46
#事業(yè)單位#
您好,我們的分錄不規(guī)范,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-未交增值稅這個(gè)科目都不對(duì),這是二級(jí)科目的 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)10 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 10 月末把應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅 這個(gè)二級(jí)科目余額結(jié)轉(zhuǎn)到 應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅,用 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交/多交增值稅)科目來(lái)結(jié)轉(zhuǎn),不用把進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)科目結(jié)轉(zhuǎn), 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)10 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 10 , 看應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅的余額方向,上面分錄可以是反分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)
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