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老師,麻煩咨詢一個問題:2023 年有一筆支出本來該計入業(yè)務活動費用的,但錯誤計入了其他應收款了。今年需要調(diào)賬,會計分錄需要咋做呢?行政單位的
楊一老師
??|
提問時間:05/10 15:53
#事業(yè)單位#
同學,你好。 借:累計盈余 貸:其他應收款
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老師您好,請問單位新購入的轎車計入車輛原值的有車輛買價、購置稅,車輛牌照費是必須計入車輛原值嗎?裝飾費等必須計入原值嗎?
bamboo老師
??|
提問時間:08/10 20:20
#事業(yè)單位#
您好 單位新購入的轎車計入車輛原值的有車輛買價、購置稅,車輛牌照費是應該計入車輛原值 裝飾費也應該計入原值
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老師那這筆工資要怎么入賬
meizi老師
??|
提問時間:05/10 10:06
#事業(yè)單位#
你好; 你具體是什么工資;好判斷科目;‘ 是要計提嗎’
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需要用油票或者餐飲票,或者辦公用品的票來做賬嗎?
家權(quán)老師
??|
提問時間:05/10 10:08
#事業(yè)單位#
據(jù)實取得發(fā)票做賬就是,不要虛開發(fā)票
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老師,請問資產(chǎn)報廢,整個流程要怎么入賬?
廖君老師
??|
提問時間:05/11 06:17
#事業(yè)單位#
您好,分錄 借:固定資產(chǎn)清理 累計折舊 固定資產(chǎn)減值準備 貸:固定資產(chǎn) 對外轉(zhuǎn)讓,確認銷項稅額: 借:銀行存款/其他應收賬款 貸:固定資產(chǎn)清理 應交稅費——應交增值稅(銷項稅額) 上面2個分錄的 固定資產(chǎn)清理余額 結(jié)轉(zhuǎn)到 資產(chǎn)處置損益 借:固定資產(chǎn)清理 貸:資產(chǎn)處置損益 (或分錄反方向) 流程;1.申請報告,落實處置方案。資產(chǎn)報廢前,提出資產(chǎn)報廢的部門須做好以下工作:提出書面報告,填寫登記表。各部門在報廢資產(chǎn)前應向設備處申報,提出申請報廢資產(chǎn)的報告,填報有關(guān)《固定資產(chǎn)報廢申請單》,提交報廢資產(chǎn)的名稱、數(shù)量、規(guī)格、單價、損失價值清冊,以及鑒定資料和對非正常損失責任的處理意見,經(jīng)設備處審批后方可處理。填寫《固定資產(chǎn)報廢申請單》時,必須登記資產(chǎn)標簽“編號”,以便賬目的調(diào)整。儀器設備未辦理報廢批準手續(xù),各單位負責做好保護工作,不得自行處理。 2.落實報廢后的資產(chǎn)處理辦法。由提出報廢的部門與有關(guān)接受單位初擬轉(zhuǎn)讓協(xié)議,包括擬定報廢價格和收入,并按批準固定資產(chǎn)報廢的各級權(quán)限報批。 3.實地清點。經(jīng)批準報廢后,設備處負責通知有關(guān)報廢資產(chǎn)的申請部門和國資處(財務處)、教務處(負責專用資產(chǎn))或后勤管理處(負責行政、辦公資產(chǎn))等,商定實地清點辦法。清點核對結(jié)束后,由各相關(guān)部門負責人在《固定資產(chǎn)報廢申請單》上簽字。設備處負責根據(jù)《固定資產(chǎn)報廢申請單》調(diào)整部門固定資產(chǎn)實物賬目;財務處負責監(jiān)督報廢資產(chǎn)價值的變更情況,調(diào)整有關(guān)資產(chǎn)賬目。有關(guān)報廢資產(chǎn)搬運等工作由提出報廢的部門負責根據(jù)事前所訂資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓協(xié)議執(zhí)行。
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事業(yè)單位攤銷本月應承擔的取暖費預算會計和財務會計怎么做分錄大全 重點預算會計的分錄
小小霞老師
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提問時間:04/28 22:09
#事業(yè)單位#
你好, 對于事業(yè)單位攤銷本月應承擔的取暖費,預算會計和財務會計的分錄處理會有所不同。以下是預算會計和財務會計的分錄大全,并重點解釋預算會計的分錄處理。 預算會計分錄 在預算會計中,取暖費通常作為事業(yè)支出進行核算。以下是預算會計的分錄處理: 1.發(fā)生支出時: 這一分錄記錄了取暖費的實際支出,并將其歸類為事業(yè)支出。資金結(jié)存賬戶用于反映事業(yè)單位的資金流入和流出情況。 1.月末分攤時(如果取暖費涉及多個部門或項目分攤): 如果取暖費需要在多個部門或項目之間進行分攤,那么需要進行相應的分攤處理。這一分錄記錄了分攤的過程,確保取暖費在各部門或項目之間得到合理分配。 財務會計分錄 在財務會計中,取暖費的處理會涉及到應付職工薪酬、管理費用等科目。以下是財務會計的分錄處理: 1.發(fā)生支出時: 這一分錄記錄了取暖費的實際支付情況,并將其歸類為應付職工薪酬或相關(guān)福利費用。 1.月末分配時: 這一分錄將取暖費從應付職工薪酬科目轉(zhuǎn)移到管理費用科目,反映了取暖費作為管理費用的一部分。 1.結(jié)轉(zhuǎn)損益時: 這一分錄將管理費用(包括取暖費)結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤科目,用于計算事業(yè)單位的年度盈利或虧損情況。 注意事項 ● 預算會計和財務會計的分錄處理應遵循相關(guān)會計準則和事業(yè)單位財務管理規(guī)定。 ● 分錄的具體科目設置可能因事業(yè)單位的具體情況和會計制度的不同而有所差異。因此,在實際操作中,應根據(jù)事業(yè)單位的具體情況和會計制度要求進行調(diào)整。 ● 取暖費的分攤和處理應確保公平、合理,并符合事業(yè)單位的實際情況和財務管理要求。 綜上所述,預算會計和財務會計在取暖費的處理上有所不同,但都應遵循相關(guān)會計準則和規(guī)定,確保取暖費的核算和處理準確、合規(guī)。
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老師,公司同一采購業(yè)務可以同時和兩家公司合作嗎?
宋生老師
??|
提問時間:05/11 16:01
#事業(yè)單位#
你好,可以的,這個沒關(guān)系。
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老師,我們是外貿(mào)企業(yè),比如說2023年出口報關(guān)的,但是進項發(fā)票是今年才開的,這樣還能申請出口退稅嗎。
郭老師
??|
提問時間:06/29 09:35
#事業(yè)單位#
可以的,可以申請的。
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老師:你好!公司里有一位員工不要交社保,現(xiàn)在老板讓我想辦法來解決這筆工資
小菲老師
??|
提問時間:05/10 10:03
#事業(yè)單位#
同學,你好 私下支付
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想問問老師們 學校會計的賬目處理中哪些賬需要做預算會計?學校繳納社保醫(yī)保的預算會計部分應該是哪一部分呢?謝謝老師
樸老師
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提問時間:05/11 16:30
#事業(yè)單位#
在學校會計的賬目處理中,需要做預算會計的賬目通常包括與財政資金的籌集和分配直接相關(guān)的項目。具體來說,預算會計主要用于記錄、分類和報告學校的預算執(zhí)行情況,以反映政府活動的范圍、方向和重點。 關(guān)于學校繳納社保醫(yī)保的預算會計部分,這通常屬于學校的職工薪酬支出的一部分,因此應該在預算會計中進行處理。具體來說,當學校支付社保醫(yī)保費用時,會計會將其視為一種支出,并在預算會計中記錄這筆支出。同時,由于社保醫(yī)保費用是由學校和職工共同承擔的,因此還需要在財務會計中記錄職工個人承擔的部分。 在預算會計中,社保醫(yī)保費用的處理通常包括以下幾個步驟: 1.記錄支出:當學校支付社保醫(yī)保費用時,會計會將其視為一種支出,并在預算會計中記錄這筆支出。這通常涉及到借記“事業(yè)支出”科目,貸記“資金結(jié)存——貨幣資金”科目。 2.分配費用:由于社保醫(yī)保費用是由學校和職工共同承擔的,因此還需要在預算會計中將這筆費用分配到不同的部門或項目中。這通常需要根據(jù)學校的具體情況和會計政策來確定。 3.報告預算執(zhí)行情況:預算會計的另一個重要任務是報告預算執(zhí)行情況。因此,學校需要定期編制預算執(zhí)行情況報告,以反映社保醫(yī)保費用的實際支出與預算之間的差異,以及原因和解決方案。
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工資10000元,罰款100元,社保422.2元,扣回預支款800元,實發(fā)工資8677.8元,發(fā)放工資分錄怎樣做
王曉曉老師
??|
提問時間:04/28 23:43
#事業(yè)單位#
借:應付職工薪酬10000 貸:其他應收款100+800=900 其他應收款-個人422.2 銀行存款10000-900-422.2=8677.8
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問老師政府會計中部門預算經(jīng)濟分類和政府預算經(jīng)濟分類的運用
暖暖老師
??|
提問時間:04/13 20:43
#事業(yè)單位#
政府收支分類是財政預算管理的一項重要的基礎性工作,是進行預算編制和執(zhí)行、會計核算和統(tǒng)計分析等個各項預算管理工作的前提和基礎。科學規(guī)范的政府收支分類體系,對于全面、準確地反映政府的各項經(jīng)濟活動,提高財政預算管理的透明度、科學性和規(guī)范化,構(gòu)建完善、科學的公共財政體制,推進依法行政、依法理財,具有十分重要的意義。 本次課程主要準備了四個方面的問題進行講述,第一是政府收支分類與政府收支分類科目介紹,第二是現(xiàn)行政府收支分類科目設置情況,第三是針對部分人員在會計核算過程中對政府收支分類科目的運用上的存在不規(guī)范的問題進行解答,第四是根據(jù)實際工作中常發(fā)生的問題進行解釋
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收到小額支付系統(tǒng)外來怎么掛帳呢?
劉艷紅老師
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提問時間:02/06 16:54
#事業(yè)單位#
您好, 這個是長期借款還是短期借款了
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老師 這個應該繳納多少稅?
姜再斌 老師
??|
提問時間:05/10 09:22
#事業(yè)單位#
你好,按申報顯示5.99元
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老師,請問下,縣級紅會收到捐贈轉(zhuǎn)到上級紅會,這個怎么寫分錄啊
miao
??|
提問時間:06/29 17:27
#事業(yè)單位#
同學您好,收到捐贈: 借:銀行存款 貸:其他應付款 轉(zhuǎn)到上級紅會: 借:其他應付款 貸:銀行存款
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老師沒有診斷書蓋章,是不是在這個醫(yī)花的錢都不能報銷???
樸老師
??|
提問時間:05/11 15:20
#事業(yè)單位#
同學你好 這不會呀 我這里現(xiàn)在簽約了都可以報呢 按比例報
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老師,請問無償調(diào)出固定資產(chǎn)怎么入賬,我們屬于事業(yè)單位
藍小天老師
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提問時間:05/11 06:37
#事業(yè)單位#
事業(yè)單位無償調(diào)出固定資產(chǎn)時,應按照調(diào)出固定資產(chǎn)的成本,借記“無償調(diào)撥凈資產(chǎn)”科目,貸記“固定資產(chǎn)”科目
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老師 這個給他報銷多少錢?乙類自付的那個給他報嗎?
小菲老師
??|
提問時間:05/11 11:56
#事業(yè)單位#
同學,你好 一般要看企業(yè)自己的規(guī)定 一般是個人自付部分
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事業(yè)單位攤銷本月應承擔的取暖費預算會計和財務會計怎么做分錄
何萍香老師
??|
提問時間:04/28 21:02
#事業(yè)單位#
您好!麻煩您稍等一下
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有沒有事業(yè)單位可以外聘會計的文件?
宋生老師
??|
提問時間:04/29 10:18
#事業(yè)單位#
你好!這個學堂沒有了
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請問累計盈余 ……醫(yī)療支出-藥品款貸方負數(shù)表示什么意思?
樸老師
??|
提問時間:05/11 08:52
#事業(yè)單位#
“醫(yī)療支出-藥品款貸方負數(shù)”,這通常表示在醫(yī)療支出的藥品款方面,貸方余額為負數(shù),意味著賬戶的支出大于收入,即資金缺失。這可能是由于藥品款的支出超出了預算,或者資金被轉(zhuǎn)移到了其他賬戶。在財務上,這可能需要管理者及時關(guān)注并補充資金,以確保醫(yī)療機構(gòu)的正常運行。
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污水處理廠,都是按什么比例做成本
姜再斌 老師
??|
提問時間:02/07 05:06
#事業(yè)單位#
你好,通常按處理污水的噸數(shù)或者處理每立方米污水或每噸污水的定額成本進行分攤各項成本費用。
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本月收到融資營業(yè)外收入700多萬,可以多出一點庫存,減少利潤嗎
郭老師
??|
提問時間:04/29 11:36
#事業(yè)單位#
你好,你的庫存它都是有數(shù)量的,他是用銷售數(shù)量乘以入庫單價。你現(xiàn)在多出了,那你以后銷售出去,它也是少了成本。所以你還是增加一部分費用。
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某行政單位2023年發(fā)生如下經(jīng)濟業(yè)務: (1)按照規(guī)定向其他單位調(diào)出財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)資金15000元,相應調(diào)減財政應返還額度。 (2)年末,“本年盈余分配”科目借方余額為6500元,將其轉(zhuǎn)入“累計盈余”科目。 (3)年末,“無償調(diào)撥凈資產(chǎn)”科目貸方余額為96000元,將其轉(zhuǎn)入“累計盈余”科目。 要求:根據(jù)以上經(jīng)濟業(yè)務,為該行政單位編制有關(guān)的會計分錄。分財務會計和預算會計
小奇老師
??|
提問時間:05/03 17:36
#事業(yè)單位#
同學您好,請稍等,馬上為您解答
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你好,老師我是事業(yè)單位會計上年有一筆款支付出去,后來退回來了,但是退回來的金額少了三角錢,但是做賬的沖減時寫的是和支付出去的金額一樣,出納今年又把3角錢存到本年賬戶,今年賬怎么調(diào)整
CC橙老師
??|
提問時間:04/13 20:42
#事業(yè)單位#
你好,那去年賬實不符,補上后相符了,不用做賬的
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單位的一位同志,要下鄉(xiāng),組織部支付相關(guān)下鄉(xiāng)補貼,這個下鄉(xiāng)補貼是組織部付給這個單位,單位代付補貼,賬務處理是代收代付,那這個補貼的代扣代繳個人所得稅是由誰進行申報,是做支出的組織部還是代收代付的單位。
薇老師
??|
提問時間:04/13 18:02
#事業(yè)單位#
您好,正在解答中請稍等。
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是我想問一下,c和d選項為什么不屬于混合銷售行為?
盛宇老師
??|
提問時間:06/13 00:47
#事業(yè)單位#
您好,選項C均為銷售服務。
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請問A公司分錄怎么做?
廖君老師
??|
提問時間:04/28 23:32
#事業(yè)單位#
您好,就是圖中老師寫的分錄,代收是記往來,以后要給B 借:銀行 貸:其他應付款-B
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2022年武漢市黃陂區(qū)五七工喪葬補助金和撫恤金辦理流程怎樣?
青老師
??|
提問時間:10/14 13:28
#事業(yè)單位#
你好; 大概步驟參考; 各地有差異的; 比如 1、帶上戶口本,死者身份證,醫(yī)保兩證一卡(卡要全部消費掉,卡交上去,就不發(fā)回來了),火化大廳開據(jù)的三張收據(jù)到死者單位調(diào)檔。 2、如死者檔案不在原單位,原單位會根據(jù)你所提供的單據(jù)給你辦理一個綠色調(diào)檔證,同時,將留下三張收據(jù)中的一張收據(jù)。你可持綠色調(diào)檔證到所在地區(qū)的勞動就業(yè)局(部門)的檔案室調(diào)個人檔案。 3、如子女辦理調(diào)檔,得先讓死者配偶寫出委托書,才能辦理,其中檔案部門的工作人員會讓你將死者的戶身份證、火化收據(jù)復印交予檔案室。調(diào)出死者檔案后,此時,你的手中還剩下兩張收據(jù)。其中一張自己保存,拿著最后一張收據(jù)(火化收據(jù))到死者所在的社區(qū),讓社區(qū)主任在收據(jù)背面蓋上所在社區(qū)的圓印章。你可以拿著死者的火化證、蓋有印單的收據(jù)、個人檔案、身份證到社會保險公司專門的辦理喪葬的辦公室結(jié)算一次性的喪葬補助。 4、工作人員會根據(jù)你提供的個人檔案里的工資數(shù)據(jù)與電腦里的數(shù)據(jù)進行核對,核對后打出四張表,表的內(nèi)容為喪葬費400元(地區(qū)略有不同)加上10個月的工資。辦理該事的人會在四張表上蓋上個人名章,后到社保大廳結(jié)算處進行復核后,再蓋上復核的工作人員的個人名章,爾后再回到先蓋章的地方讓部門主管領導再蓋上個人名章。辦理完后,歸還個人檔案到勞動部門,歸還檔案后,讓檔案部門在四張表上再蓋上圓印章,此時表有有三個個人名章和一個圓印章。其中一張存放在檔案里,另處三張再送到社會保險公司進行結(jié)算。 5、工作人員會告之你在辦理完后的一個月后,全部喪葬費打到死者的工資卡中(注:當月工資正常發(fā)放)。
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老師 單位里工會經(jīng)費按月收還是季度收?
家權(quán)老師
??|
提問時間:04/29 15:18
#事業(yè)單位#
你好,那個是按季度申報的
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