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請(qǐng)問(wèn)我們是事業(yè)單位,有一筆業(yè)務(wù)是23年從零余額賬戶借款20000,已做財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)和預(yù)算會(huì)計(jì),24年歸還基本戶,財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)做其他應(yīng)收款,請(qǐng)問(wèn)預(yù)算會(huì)計(jì)怎么做呢?
石澤芳老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:12/31 15:14
#事業(yè)單位#
同學(xué)你好,24年歸還基本戶時(shí),由于該筆資金歸還的不是零余額賬戶,預(yù)算會(huì)計(jì)可不做處理。但若在23年借款時(shí)未做預(yù)算會(huì)計(jì)分錄,根據(jù)《政府會(huì)計(jì)準(zhǔn)則制度解釋第2號(hào)》規(guī)定,在24年歸還時(shí),預(yù)算會(huì)計(jì)應(yīng)按照歸墊的資金金額,借記“事業(yè)支出”等科目,貸記“財(cái)政撥款預(yù)算收入”科目。
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老師你好!我在非盈利民營(yíng)醫(yī)院上班。單位有個(gè)銀行賬戶是專門(mén)刷Pos的收入。這個(gè)銀行賬戶2016年開(kāi)的,一直沒(méi)有對(duì)過(guò)賬。賬面數(shù)只有一部分,領(lǐng)導(dǎo)需要錢(qián)的時(shí)候就自己取取?,F(xiàn)在,他把銀行對(duì)賬單拿過(guò)來(lái)了。這個(gè)賬我怎么處理
樸老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:12/31 16:57
#事業(yè)單位#
非盈利會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,領(lǐng)導(dǎo)不能從公司賬戶隨意取錢(qián),都是公司的
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老師,您好,我是公辦幼兒園,年底還有發(fā)票沒(méi)有結(jié)款,我是全部掛其他應(yīng)付款,還是等明年撥款后再支付呢?
宋生老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:12/30 14:57
#事業(yè)單位#
你好,你先掛應(yīng)付賬款,年后支付
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正常入賬是做入成本了么
劉艷紅老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:12/31 13:54
#事業(yè)單位#
您好,如果是貨物是計(jì)入庫(kù)存商品,如果是服務(wù),是計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
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老師,報(bào)關(guān)單運(yùn)抵國(guó)和指運(yùn)港是巴勒斯坦,報(bào)關(guān)的時(shí)候填錯(cuò)了寫(xiě)成了沙特阿拉伯,然后已經(jīng)放行了。現(xiàn)在是貿(mào)易國(guó)跟付款入賬國(guó)對(duì)不上,怎么辦。還能打款進(jìn)來(lái)嗎
小菲老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:12/30 11:53
#事業(yè)單位#
同學(xué),你好 款還能打進(jìn)來(lái)。 報(bào)關(guān)單可以更正的
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老師,請(qǐng)問(wèn)下,我去年有支付一筆借款4000,借其他應(yīng)付款,貸銀行存款。報(bào)銷的時(shí)候借業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi)用,貸刷應(yīng)付款。忘記做預(yù)算會(huì)計(jì)了,今年我應(yīng)該怎么修正呀?
波德老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:12/31 17:42
#事業(yè)單位#
您好,稍后給您回復(fù),請(qǐng)稍等
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老師好,事業(yè)單位固定資產(chǎn)處置分錄怎么做?處置的費(fèi)用去年都上繳非稅收入了,因?yàn)橄到y(tǒng)的問(wèn)題,今年才做會(huì)計(jì)憑證
CK老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:12/30 23:08
#事業(yè)單位#
事業(yè)單位固定資產(chǎn)處置及相關(guān)費(fèi)用去年已上繳非稅收入,今年補(bǔ)做會(huì)計(jì)憑證,分錄如下: - 固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入待處置資產(chǎn):借:待處置資產(chǎn)損溢;貸:固定資產(chǎn) - 固定資產(chǎn)報(bào)經(jīng)批準(zhǔn)予以處置:借:非流動(dòng)資產(chǎn)基金—固定資產(chǎn);貸:待處置資產(chǎn)損溢 - 去年處置費(fèi)用上繳非稅收入,今年補(bǔ)做分錄 - 確認(rèn)費(fèi)用:借:待處置資產(chǎn)損溢;貸:其他應(yīng)付款(去年未記賬,掛其他應(yīng)付款) - 上繳非稅:借:其他應(yīng)付款;貸:銀行存款等 - 確認(rèn)應(yīng)繳國(guó)庫(kù)款:借:應(yīng)繳國(guó)庫(kù)款;貸:待處置資產(chǎn)損溢 - 若有殘料變價(jià)收入:借:銀行存款;貸:待處置資產(chǎn)損溢 - 結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)處置凈收入:借:待處置資產(chǎn)損溢;貸:應(yīng)繳國(guó)庫(kù)款
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公司將廠房租給其他公司,屬于不動(dòng)產(chǎn)經(jīng)營(yíng)租賃服務(wù)。需要額外繳納城鎮(zhèn)土地使用稅嗎?
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:12/30 22:48
#事業(yè)單位#
不用額外 還是按照之前的 是自己的房屋嗎 面積*單價(jià) 小規(guī)模小型微利減半
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老師,你好,我們是做飲料批發(fā),公司拿飲料接待客人,入成本還是費(fèi)用?
樸老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:12/30 13:59
#事業(yè)單位#
同學(xué)你好 這個(gè)計(jì)入 借銷售費(fèi)用
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你好,請(qǐng)教一個(gè)問(wèn)題,現(xiàn)在的情況是這樣,公司是個(gè)餐飲業(yè)公司,有四個(gè)店,有個(gè)公戶,四個(gè)私戶(3個(gè)為一個(gè)人的的,一個(gè)為1人,)繳納社保是公司公戶代繳的,各個(gè)店的工資又獨(dú)立核算,但是各個(gè)店要繳納的金額社保金額由各店平均金額打過(guò)去的,該怎么做賬
廖君老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:12/30 12:11
#事業(yè)單位#
您好,我們對(duì)個(gè)是4個(gè)申報(bào)主體的話,公戶代繳,成本費(fèi)用也記在這個(gè)主體,其他店打款過(guò)來(lái),總要公司這個(gè)主體開(kāi)服務(wù)費(fèi)發(fā)票,這樣4個(gè)申報(bào)主體才會(huì)平。我們公司+4店都是有自己營(yíng)業(yè)執(zhí)照,獨(dú)立核算 ,是不是這樣的呀
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公司是一般納稅人,將廠房租給其他公司,那房產(chǎn)稅是按租金收入的12%繳納嗎?(以前房產(chǎn)稅是按房產(chǎn)原值繳納的)
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:12/30 21:59
#事業(yè)單位#
你好對(duì)的 小型微利企業(yè)減半
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你好,我們是商促局接到工信局劃轉(zhuǎn)固定資產(chǎn),怎么做賬務(wù)處理?
羊小羊老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:12/31 21:32
#事業(yè)單位#
商促局接收工信局劃轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)時(shí): 確定入賬價(jià)值:優(yōu)先按評(píng)估值入賬,無(wú)評(píng)估值則按調(diào)出方賬面價(jià)值入賬。 賬務(wù)分錄:借 “固定資產(chǎn)”,貸 “無(wú)償調(diào)撥凈資產(chǎn)”。 若有相關(guān)費(fèi)用:如運(yùn)輸、安裝調(diào)試費(fèi),先借 “在建工程”,貸 “銀行存款” 等;資產(chǎn)可用后借 “固定資產(chǎn)”,貸 “在建工程”
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老師:我們是XX學(xué)會(huì)(非營(yíng)利組織),由于2024年收到了2000元的會(huì)費(fèi),忘了開(kāi)財(cái)政收據(jù),現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)在2025年1月(今天)開(kāi)了去年的收據(jù),接下來(lái)該怎么財(cái)務(wù)處理呢
小菲老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/02 14:49
#事業(yè)單位#
同學(xué),你好 收到的會(huì)費(fèi),那你24年做賬了嗎?
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老師,請(qǐng)問(wèn)我們單位付一筆臨時(shí)用地復(fù)墾保證金。單位開(kāi)了一個(gè)專用賬戶,專門(mén)是存放該項(xiàng)土地復(fù)墾保證金的(跟銀行、甲方簽了監(jiān)管協(xié)議)。那么這筆保證金是我們單位跟財(cái)政的借款,財(cái)政把這筆借款轉(zhuǎn)到我們單位零余額賬戶,我們?cè)偻ㄟ^(guò)零余額賬戶轉(zhuǎn)到保證金專用賬戶(都是我單位的賬戶)。①收到財(cái)政借款,借:1011 零余額賬戶用款額度 100萬(wàn),貸:其他應(yīng)付款 100萬(wàn)),②付土地復(fù)墾保證金,借:102199 其他貨幣資金 100萬(wàn),貸:1011 零余額賬戶用款額度 100萬(wàn)),③完工后退回財(cái)政,借:其他應(yīng)付款-保證金,貸:其他貨幣資金。老師,這筆保證金跟財(cái)政的往來(lái)是這樣帳物處理嗎?
波德老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:12/31 02:39
#事業(yè)單位#
你好,你們是用的預(yù)算一體化系統(tǒng)嗎!
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波德老師接,行政單位通過(guò)預(yù)算指標(biāo)支付電費(fèi)5000元,請(qǐng)問(wèn)怎么做財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)和預(yù)算會(huì)計(jì),請(qǐng)波德老師速答
樸老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:12/31 21:52
#事業(yè)單位#
財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) 借:業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi)用 - 電費(fèi) 5000 貸:財(cái)政撥款收入 5000 預(yù)算會(huì)計(jì) 借:行政支出 - 基本支出 - 水電費(fèi) 5000 貸:財(cái)政撥款預(yù)算收入 5000
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請(qǐng)問(wèn)我單位事業(yè)單位,在22年的一個(gè)項(xiàng)目,當(dāng)時(shí)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)是做的在建工程145萬(wàn),預(yù)算會(huì)計(jì)做了信息網(wǎng)絡(luò)及軟件更新,在今年審減24萬(wàn),對(duì)方單位打回我單位基本戶,然后我們存回財(cái)政局國(guó)庫(kù),請(qǐng)問(wèn)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)和預(yù)算會(huì)計(jì)應(yīng)該怎么做?
樸老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:12/31 15:36
#事業(yè)單位#
財(cái)務(wù)會(huì)計(jì):收到審減款時(shí)借銀行存款,貸在建工程;存回國(guó)庫(kù)時(shí)借累計(jì)盈余,貸銀行存款。預(yù)算會(huì)計(jì):收到款時(shí)借資金結(jié)存,貸財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)(或結(jié)余);存回國(guó)庫(kù)時(shí)借財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)(或結(jié)余),貸資金結(jié)存。具體科目根據(jù)單位制度調(diào)整。
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上交收費(fèi)局的銀行利息如何記會(huì)計(jì)分錄
波德老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:12/31 17:42
#事業(yè)單位#
您好,借應(yīng)繳財(cái)政款,貸銀行存款。
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應(yīng)交稅費(fèi)下的待抵扣稅額是借加貸減還是借減貸加?
劉艷紅老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:12/31 12:51
#事業(yè)單位#
您好,應(yīng)交稅費(fèi)下的待抵扣稅額是借加貸減
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你好,老師請(qǐng)問(wèn)政府單位計(jì)提折舊預(yù)算會(huì)計(jì)分錄是什么
羊小羊老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:12/31 21:16
#事業(yè)單位#
政府單位計(jì)提折舊時(shí),預(yù)算會(huì)計(jì)通常不做分錄。政府會(huì)計(jì)中,財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)計(jì)提折舊的分錄為借記 “業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi)用”“單位管理費(fèi)用”“經(jīng)營(yíng)費(fèi)用” 等科目,貸記 “固定資產(chǎn)累計(jì)折舊”。
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老師,行政單位購(gòu)買固定資產(chǎn)已付款開(kāi)票未驗(yàn)收如何記賬
樸老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:12/31 13:48
#事業(yè)單位#
付款時(shí),財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)記借 “預(yù)付賬款”,貸 “財(cái)政撥款收入”;預(yù)算會(huì)計(jì)記借 “行政支出 - 基本支出 - 資本性支出(設(shè)備購(gòu)置)”,貸 “財(cái)政撥款預(yù)算收入”。 收到發(fā)票,暫不處理固定資產(chǎn)相關(guān)賬務(wù),將發(fā)票附在預(yù)付賬款記賬憑證后。 驗(yàn)收合格后,財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)記借 “固定資產(chǎn)”,貸 “預(yù)付賬款”;預(yù)算會(huì)計(jì)不做處理。
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老師公司買了一批牛肉出庫(kù)單,出庫(kù)是要想不產(chǎn)生稅的話,出庫(kù)原因怎么填寫(xiě)
暖暖老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:12/31 13:37
#事業(yè)單位#
你好,自己繼續(xù)生產(chǎn)產(chǎn)品可以
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老師,請(qǐng)教一下政府單位的績(jī)效預(yù)算決算是怎么做的?
宋生老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/02 11:57
#事業(yè)單位#
績(jī)效預(yù)算決算的主要步驟和方法: 預(yù)算績(jī)效管理實(shí)施: 根據(jù)《中共中央、國(guó)務(wù)院關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理的意見(jiàn)》 ,各級(jí)政府收支預(yù)算全面納入績(jī)效管理???jī)效管理包括政府預(yù)算、部門(mén)和單位預(yù)算、政策和項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效管理。這要求從數(shù)量、質(zhì)量、時(shí)效、成本、效益等方面綜合衡量政策和項(xiàng)目預(yù)算資金使用效果,并實(shí)行全周期跟蹤問(wèn)效。 績(jī)效評(píng)估機(jī)制建立: 各部門(mén)各單位要結(jié)合預(yù)算評(píng)審、項(xiàng)目審批等,對(duì)新出臺(tái)重大政策、項(xiàng)目開(kāi)展事前績(jī)效評(píng)估,重點(diǎn)論證立項(xiàng)必要性、投入經(jīng)濟(jì)性、績(jī)效目標(biāo)合理性等 。 績(jī)效目標(biāo)管理: 各地區(qū)各部門(mén)編制預(yù)算時(shí)要全面設(shè)置部門(mén)和單位整體績(jī)效目標(biāo)、政策及項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)。績(jī)效目標(biāo)不僅要包括產(chǎn)出、成本,還要包括經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響和服務(wù)對(duì)象滿意度等績(jī)效指標(biāo) 。 決算報(bào)表編制: 根據(jù)《部門(mén)決算管理辦法》 ,部門(mén)決算報(bào)告體系包括決算報(bào)表、報(bào)表說(shuō)明和決算分析等。決算報(bào)表反映部門(mén)和單位收支預(yù)算執(zhí)行結(jié)果以及與預(yù)算管理相關(guān)的機(jī)構(gòu)人員、存量資產(chǎn)等信息。
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請(qǐng)問(wèn)財(cái)政局撥給事業(yè)單位的工程款,事業(yè)單位又交給上級(jí)主管部門(mén)代為管理,事業(yè)單位應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理(財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)和預(yù)算會(huì)計(jì))?
東老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/02 09:34
#事業(yè)單位#
以下是事業(yè)單位在這種情況下的賬務(wù)處理: 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) - 收到財(cái)政局撥款時(shí):借:銀行存款,貸:財(cái)政撥款收入。 - 將工程款交給上級(jí)主管部門(mén)時(shí):借:其他應(yīng)收款—上級(jí)主管部門(mén),貸:銀行存款。 預(yù)算會(huì)計(jì) - 收到財(cái)政局撥款時(shí):借:資金結(jié)存—貨幣資金,貸:財(cái)政撥款預(yù)算收入。 - 將工程款交給上級(jí)主管部門(mén)時(shí):借:事業(yè)支出,貸:資金結(jié)存—貨幣資金。 需注意,以上賬務(wù)處理僅供參考,具體應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況和相關(guān)會(huì)計(jì)制度進(jìn)行調(diào)整。 是事業(yè)單位在這種情況下的賬務(wù)處理: 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) - 收到財(cái)政局撥款時(shí):借:銀行存款,貸:財(cái)政撥款收入。 - 將工程款交給上級(jí)主管部門(mén)時(shí):借:其他應(yīng)收款—上級(jí)主管部門(mén),貸:銀行存款。 預(yù)算會(huì)計(jì) - 收到財(cái)政局撥款時(shí):借:資金結(jié)存—貨幣資金,貸:財(cái)政撥款預(yù)算收入。 - 將工程款交給上級(jí)主管部門(mén)時(shí):借:事業(yè)支出,貸:資金結(jié)存—貨幣資金。 需注意,以上賬務(wù)處理僅供參考,具體應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況和相關(guān)會(huì)計(jì)制度進(jìn)行調(diào)整。
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事業(yè)單位,開(kāi)立工資代發(fā)戶時(shí),支付15元用銀行存款支付了,做的賬務(wù)處理是,借:支出,貸:銀行存款,現(xiàn)在開(kāi)戶的15元,回到單位工資代發(fā)戶中,單位要支付工資19578,零余額本生賬戶有17400元,轉(zhuǎn)入到代發(fā)戶中,加上賬戶退回的15元,一共有17415元,用銀行存款支付了2163元,請(qǐng)問(wèn)怎么做賬
廖君老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/01 16:07
#事業(yè)單位#
您好, 1.支付開(kāi)戶費(fèi)時(shí): ·借:業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi)用 15 貸:銀行存款 15 2.開(kāi)戶費(fèi)退回時(shí) ·借:銀行存款 15 ·貸:業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi)用 15 3.從零余額賬戶轉(zhuǎn)入工資代發(fā)戶! ·借:其他貨幣資金-工資代發(fā)戶 17400 貸:零余額賬戶用款額度 17400 4.用銀行存款補(bǔ)足工資差額 借:其他貨幣資金-工資代發(fā)戶 2163 貸:銀行存款 2163 5.實(shí)際發(fā)放工資時(shí)! ·借:應(yīng)付職工薪酬 19578 貸:其他貨幣資金-工資代發(fā)戶 19578
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老師,請(qǐng)問(wèn)下,我去年有支付一筆借款4000,借其他應(yīng)付款,貸銀行存款。報(bào)銷的時(shí)候借業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi)用,貸刷應(yīng)付款。忘記做預(yù)算會(huì)計(jì)了,今年我應(yīng)該怎么修正呀?資金結(jié)存發(fā)現(xiàn)差這4000
廖君老師
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提問(wèn)時(shí)間:01/01 20:19
#事業(yè)單位#
您好, 由于是去年的業(yè)務(wù),今年補(bǔ)充做預(yù)算會(huì)計(jì)分錄時(shí),需要使用“以前年度盈余調(diào)整科目。預(yù)算會(huì)計(jì)分錄為:借:資金結(jié)存 4000,貸:以前年度盈余調(diào)整4000。 調(diào)整財(cái)務(wù)報(bào)表,補(bǔ)充預(yù)算會(huì)計(jì)分錄后,需要調(diào)整去年的財(cái)務(wù)報(bào)表,包括資產(chǎn)負(fù)債表和收入支出表。在資產(chǎn)負(fù)債表中,增加“資金結(jié)存”4000元,減少“以前年度盈余調(diào)整”4000元。在收入支出表中,增加“業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi)用”4000元。
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你好,請(qǐng)問(wèn)事業(yè)單位發(fā)生的費(fèi)用支,如維修費(fèi)等,達(dá)到多少金額要求必須簽訂合同?是否有相關(guān)規(guī)定予以參考?謝謝
聽(tīng)風(fēng)老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/02 19:14
#事業(yè)單位#
這個(gè)要看你們單位的級(jí)別以及上級(jí)單位規(guī)定。 你們維修費(fèi)應(yīng)該是集中采購(gòu)的。中央預(yù)算單位50萬(wàn)以上要有集采合同。
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玻璃加工廠,領(lǐng)玻璃的時(shí)候是塊,有的時(shí)候還有破損,進(jìn)銷存怎么做賬
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/02 16:56
#事業(yè)單位#
破損的,你們單位承擔(dān)的嗎
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