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請問我們是事業(yè)單位,有一筆業(yè)務(wù)是23年從零余額賬戶借款20000,已做財務(wù)會計和預(yù)算會計,24年歸還基本戶,財務(wù)會計做其他應(yīng)收款,請問預(yù)算會計怎么做呢?
石澤芳老師
??|
提問時間:12/31 15:14
#事業(yè)單位#
同學(xué)你好,24年歸還基本戶時,由于該筆資金歸還的不是零余額賬戶,預(yù)算會計可不做處理。但若在23年借款時未做預(yù)算會計分錄,根據(jù)《政府會計準(zhǔn)則制度解釋第2號》規(guī)定,在24年歸還時,預(yù)算會計應(yīng)按照歸墊的資金金額,借記“事業(yè)支出”等科目,貸記“財政撥款預(yù)算收入”科目。
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老師你好!我在非盈利民營醫(yī)院上班。單位有個銀行賬戶是專門刷Pos的收入。這個銀行賬戶2016年開的,一直沒有對過賬。賬面數(shù)只有一部分,領(lǐng)導(dǎo)需要錢的時候就自己取取?,F(xiàn)在,他把銀行對賬單拿過來了。這個賬我怎么處理
樸老師
??|
提問時間:12/31 16:57
#事業(yè)單位#
非盈利會計準(zhǔn)則,領(lǐng)導(dǎo)不能從公司賬戶隨意取錢,都是公司的
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老師,您好,我是公辦幼兒園,年底還有發(fā)票沒有結(jié)款,我是全部掛其他應(yīng)付款,還是等明年撥款后再支付呢?
宋生老師
??|
提問時間:12/30 14:57
#事業(yè)單位#
你好,你先掛應(yīng)付賬款,年后支付
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正常入賬是做入成本了么
劉艷紅老師
??|
提問時間:12/31 13:54
#事業(yè)單位#
您好,如果是貨物是計入庫存商品,如果是服務(wù),是計入主營業(yè)務(wù)成本
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老師,報關(guān)單運抵國和指運港是巴勒斯坦,報關(guān)的時候填錯了寫成了沙特阿拉伯,然后已經(jīng)放行了。現(xiàn)在是貿(mào)易國跟付款入賬國對不上,怎么辦。還能打款進(jìn)來嗎
小菲老師
??|
提問時間:12/30 11:53
#事業(yè)單位#
同學(xué),你好 款還能打進(jìn)來。 報關(guān)單可以更正的
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老師,請問下,我去年有支付一筆借款4000,借其他應(yīng)付款,貸銀行存款。報銷的時候借業(yè)務(wù)活動費用,貸刷應(yīng)付款。忘記做預(yù)算會計了,今年我應(yīng)該怎么修正呀?
波德老師
??|
提問時間:12/31 17:42
#事業(yè)單位#
您好,稍后給您回復(fù),請稍等
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老師好,事業(yè)單位固定資產(chǎn)處置分錄怎么做?處置的費用去年都上繳非稅收入了,因為系統(tǒng)的問題,今年才做會計憑證
CK老師
??|
提問時間:12/30 23:08
#事業(yè)單位#
事業(yè)單位固定資產(chǎn)處置及相關(guān)費用去年已上繳非稅收入,今年補做會計憑證,分錄如下: - 固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入待處置資產(chǎn):借:待處置資產(chǎn)損溢;貸:固定資產(chǎn) - 固定資產(chǎn)報經(jīng)批準(zhǔn)予以處置:借:非流動資產(chǎn)基金—固定資產(chǎn);貸:待處置資產(chǎn)損溢 - 去年處置費用上繳非稅收入,今年補做分錄 - 確認(rèn)費用:借:待處置資產(chǎn)損溢;貸:其他應(yīng)付款(去年未記賬,掛其他應(yīng)付款) - 上繳非稅:借:其他應(yīng)付款;貸:銀行存款等 - 確認(rèn)應(yīng)繳國庫款:借:應(yīng)繳國庫款;貸:待處置資產(chǎn)損溢 - 若有殘料變價收入:借:銀行存款;貸:待處置資產(chǎn)損溢 - 結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)處置凈收入:借:待處置資產(chǎn)損溢;貸:應(yīng)繳國庫款
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公司將廠房租給其他公司,屬于不動產(chǎn)經(jīng)營租賃服務(wù)。需要額外繳納城鎮(zhèn)土地使用稅嗎?
郭老師
??|
提問時間:12/30 22:48
#事業(yè)單位#
不用額外 還是按照之前的 是自己的房屋嗎 面積*單價 小規(guī)模小型微利減半
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老師,你好,我們是做飲料批發(fā),公司拿飲料接待客人,入成本還是費用?
樸老師
??|
提問時間:12/30 13:59
#事業(yè)單位#
同學(xué)你好 這個計入 借銷售費用
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你好,請教一個問題,現(xiàn)在的情況是這樣,公司是個餐飲業(yè)公司,有四個店,有個公戶,四個私戶(3個為一個人的的,一個為1人,)繳納社保是公司公戶代繳的,各個店的工資又獨立核算,但是各個店要繳納的金額社保金額由各店平均金額打過去的,該怎么做賬
廖君老師
??|
提問時間:12/30 12:11
#事業(yè)單位#
您好,我們對個是4個申報主體的話,公戶代繳,成本費用也記在這個主體,其他店打款過來,總要公司這個主體開服務(wù)費發(fā)票,這樣4個申報主體才會平。我們公司+4店都是有自己營業(yè)執(zhí)照,獨立核算 ,是不是這樣的呀
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公司是一般納稅人,將廠房租給其他公司,那房產(chǎn)稅是按租金收入的12%繳納嗎?(以前房產(chǎn)稅是按房產(chǎn)原值繳納的)
郭老師
??|
提問時間:12/30 21:59
#事業(yè)單位#
你好對的 小型微利企業(yè)減半
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你好,我們是商促局接到工信局劃轉(zhuǎn)固定資產(chǎn),怎么做賬務(wù)處理?
羊小羊老師
??|
提問時間:12/31 21:32
#事業(yè)單位#
商促局接收工信局劃轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)時: 確定入賬價值:優(yōu)先按評估值入賬,無評估值則按調(diào)出方賬面價值入賬。 賬務(wù)分錄:借 “固定資產(chǎn)”,貸 “無償調(diào)撥凈資產(chǎn)”。 若有相關(guān)費用:如運輸、安裝調(diào)試費,先借 “在建工程”,貸 “銀行存款” 等;資產(chǎn)可用后借 “固定資產(chǎn)”,貸 “在建工程”
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老師:我們是XX學(xué)會(非營利組織),由于2024年收到了2000元的會費,忘了開財政收據(jù),現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)在2025年1月(今天)開了去年的收據(jù),接下來該怎么財務(wù)處理呢
小菲老師
??|
提問時間:01/02 14:49
#事業(yè)單位#
同學(xué),你好 收到的會費,那你24年做賬了嗎?
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老師,請問我們單位付一筆臨時用地復(fù)墾保證金。單位開了一個專用賬戶,專門是存放該項土地復(fù)墾保證金的(跟銀行、甲方簽了監(jiān)管協(xié)議)。那么這筆保證金是我們單位跟財政的借款,財政把這筆借款轉(zhuǎn)到我們單位零余額賬戶,我們再通過零余額賬戶轉(zhuǎn)到保證金專用賬戶(都是我單位的賬戶)。①收到財政借款,借:1011 零余額賬戶用款額度 100萬,貸:其他應(yīng)付款 100萬),②付土地復(fù)墾保證金,借:102199 其他貨幣資金 100萬,貸:1011 零余額賬戶用款額度 100萬),③完工后退回財政,借:其他應(yīng)付款-保證金,貸:其他貨幣資金。老師,這筆保證金跟財政的往來是這樣帳物處理嗎?
波德老師
??|
提問時間:12/31 02:39
#事業(yè)單位#
你好,你們是用的預(yù)算一體化系統(tǒng)嗎!
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波德老師接,行政單位通過預(yù)算指標(biāo)支付電費5000元,請問怎么做財務(wù)會計和預(yù)算會計,請波德老師速答
樸老師
??|
提問時間:12/31 21:52
#事業(yè)單位#
財務(wù)會計 借:業(yè)務(wù)活動費用 - 電費 5000 貸:財政撥款收入 5000 預(yù)算會計 借:行政支出 - 基本支出 - 水電費 5000 貸:財政撥款預(yù)算收入 5000
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請問我單位事業(yè)單位,在22年的一個項目,當(dāng)時財務(wù)會計是做的在建工程145萬,預(yù)算會計做了信息網(wǎng)絡(luò)及軟件更新,在今年審減24萬,對方單位打回我單位基本戶,然后我們存回財政局國庫,請問財務(wù)會計和預(yù)算會計應(yīng)該怎么做?
樸老師
??|
提問時間:12/31 15:36
#事業(yè)單位#
財務(wù)會計:收到審減款時借銀行存款,貸在建工程;存回國庫時借累計盈余,貸銀行存款。預(yù)算會計:收到款時借資金結(jié)存,貸財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)(或結(jié)余);存回國庫時借財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)(或結(jié)余),貸資金結(jié)存。具體科目根據(jù)單位制度調(diào)整。
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上交收費局的銀行利息如何記會計分錄
波德老師
??|
提問時間:12/31 17:42
#事業(yè)單位#
您好,借應(yīng)繳財政款,貸銀行存款。
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應(yīng)交稅費下的待抵扣稅額是借加貸減還是借減貸加?
劉艷紅老師
??|
提問時間:12/31 12:51
#事業(yè)單位#
您好,應(yīng)交稅費下的待抵扣稅額是借加貸減
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你好,老師請問政府單位計提折舊預(yù)算會計分錄是什么
羊小羊老師
??|
提問時間:12/31 21:16
#事業(yè)單位#
政府單位計提折舊時,預(yù)算會計通常不做分錄。政府會計中,財務(wù)會計計提折舊的分錄為借記 “業(yè)務(wù)活動費用”“單位管理費用”“經(jīng)營費用” 等科目,貸記 “固定資產(chǎn)累計折舊”。
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老師,行政單位購買固定資產(chǎn)已付款開票未驗收如何記賬
樸老師
??|
提問時間:12/31 13:48
#事業(yè)單位#
付款時,財務(wù)會計記借 “預(yù)付賬款”,貸 “財政撥款收入”;預(yù)算會計記借 “行政支出 - 基本支出 - 資本性支出(設(shè)備購置)”,貸 “財政撥款預(yù)算收入”。 收到發(fā)票,暫不處理固定資產(chǎn)相關(guān)賬務(wù),將發(fā)票附在預(yù)付賬款記賬憑證后。 驗收合格后,財務(wù)會計記借 “固定資產(chǎn)”,貸 “預(yù)付賬款”;預(yù)算會計不做處理。
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老師公司買了一批牛肉出庫單,出庫是要想不產(chǎn)生稅的話,出庫原因怎么填寫
暖暖老師
??|
提問時間:12/31 13:37
#事業(yè)單位#
你好,自己繼續(xù)生產(chǎn)產(chǎn)品可以
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老師,請教一下政府單位的績效預(yù)算決算是怎么做的?
宋生老師
??|
提問時間:01/02 11:57
#事業(yè)單位#
績效預(yù)算決算的主要步驟和方法: 預(yù)算績效管理實施: 根據(jù)《中共中央、國務(wù)院關(guān)于全面實施預(yù)算績效管理的意見》 ,各級政府收支預(yù)算全面納入績效管理??冃Ч芾戆ㄕA(yù)算、部門和單位預(yù)算、政策和項目預(yù)算績效管理。這要求從數(shù)量、質(zhì)量、時效、成本、效益等方面綜合衡量政策和項目預(yù)算資金使用效果,并實行全周期跟蹤問效。 績效評估機制建立: 各部門各單位要結(jié)合預(yù)算評審、項目審批等,對新出臺重大政策、項目開展事前績效評估,重點論證立項必要性、投入經(jīng)濟性、績效目標(biāo)合理性等 。 績效目標(biāo)管理: 各地區(qū)各部門編制預(yù)算時要全面設(shè)置部門和單位整體績效目標(biāo)、政策及項目績效目標(biāo)??冃繕?biāo)不僅要包括產(chǎn)出、成本,還要包括經(jīng)濟效益、社會效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響和服務(wù)對象滿意度等績效指標(biāo) 。 決算報表編制: 根據(jù)《部門決算管理辦法》 ,部門決算報告體系包括決算報表、報表說明和決算分析等。決算報表反映部門和單位收支預(yù)算執(zhí)行結(jié)果以及與預(yù)算管理相關(guān)的機構(gòu)人員、存量資產(chǎn)等信息。
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請問財政局撥給事業(yè)單位的工程款,事業(yè)單位又交給上級主管部門代為管理,事業(yè)單位應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理(財務(wù)會計和預(yù)算會計)?
東老師
??|
提問時間:01/02 09:34
#事業(yè)單位#
以下是事業(yè)單位在這種情況下的賬務(wù)處理: 財務(wù)會計 - 收到財政局撥款時:借:銀行存款,貸:財政撥款收入。 - 將工程款交給上級主管部門時:借:其他應(yīng)收款—上級主管部門,貸:銀行存款。 預(yù)算會計 - 收到財政局撥款時:借:資金結(jié)存—貨幣資金,貸:財政撥款預(yù)算收入。 - 將工程款交給上級主管部門時:借:事業(yè)支出,貸:資金結(jié)存—貨幣資金。 需注意,以上賬務(wù)處理僅供參考,具體應(yīng)根據(jù)實際情況和相關(guān)會計制度進(jìn)行調(diào)整。 是事業(yè)單位在這種情況下的賬務(wù)處理: 財務(wù)會計 - 收到財政局撥款時:借:銀行存款,貸:財政撥款收入。 - 將工程款交給上級主管部門時:借:其他應(yīng)收款—上級主管部門,貸:銀行存款。 預(yù)算會計 - 收到財政局撥款時:借:資金結(jié)存—貨幣資金,貸:財政撥款預(yù)算收入。 - 將工程款交給上級主管部門時:借:事業(yè)支出,貸:資金結(jié)存—貨幣資金。 需注意,以上賬務(wù)處理僅供參考,具體應(yīng)根據(jù)實際情況和相關(guān)會計制度進(jìn)行調(diào)整。
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事業(yè)單位,開立工資代發(fā)戶時,支付15元用銀行存款支付了,做的賬務(wù)處理是,借:支出,貸:銀行存款,現(xiàn)在開戶的15元,回到單位工資代發(fā)戶中,單位要支付工資19578,零余額本生賬戶有17400元,轉(zhuǎn)入到代發(fā)戶中,加上賬戶退回的15元,一共有17415元,用銀行存款支付了2163元,請問怎么做賬
廖君老師
??|
提問時間:01/01 16:07
#事業(yè)單位#
您好, 1.支付開戶費時: ·借:業(yè)務(wù)活動費用 15 貸:銀行存款 15 2.開戶費退回時 ·借:銀行存款 15 ·貸:業(yè)務(wù)活動費用 15 3.從零余額賬戶轉(zhuǎn)入工資代發(fā)戶! ·借:其他貨幣資金-工資代發(fā)戶 17400 貸:零余額賬戶用款額度 17400 4.用銀行存款補足工資差額 借:其他貨幣資金-工資代發(fā)戶 2163 貸:銀行存款 2163 5.實際發(fā)放工資時! ·借:應(yīng)付職工薪酬 19578 貸:其他貨幣資金-工資代發(fā)戶 19578
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老師,請問下,我去年有支付一筆借款4000,借其他應(yīng)付款,貸銀行存款。報銷的時候借業(yè)務(wù)活動費用,貸刷應(yīng)付款。忘記做預(yù)算會計了,今年我應(yīng)該怎么修正呀?資金結(jié)存發(fā)現(xiàn)差這4000
廖君老師
??|
提問時間:01/01 20:19
#事業(yè)單位#
您好, 由于是去年的業(yè)務(wù),今年補充做預(yù)算會計分錄時,需要使用“以前年度盈余調(diào)整科目。預(yù)算會計分錄為:借:資金結(jié)存 4000,貸:以前年度盈余調(diào)整4000。 調(diào)整財務(wù)報表,補充預(yù)算會計分錄后,需要調(diào)整去年的財務(wù)報表,包括資產(chǎn)負(fù)債表和收入支出表。在資產(chǎn)負(fù)債表中,增加“資金結(jié)存”4000元,減少“以前年度盈余調(diào)整”4000元。在收入支出表中,增加“業(yè)務(wù)活動費用”4000元。
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你好,請問事業(yè)單位發(fā)生的費用支,如維修費等,達(dá)到多少金額要求必須簽訂合同?是否有相關(guān)規(guī)定予以參考?謝謝
聽風(fēng)老師
??|
提問時間:01/02 19:14
#事業(yè)單位#
這個要看你們單位的級別以及上級單位規(guī)定。 你們維修費應(yīng)該是集中采購的。中央預(yù)算單位50萬以上要有集采合同。
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玻璃加工廠,領(lǐng)玻璃的時候是塊,有的時候還有破損,進(jìn)銷存怎么做賬
郭老師
??|
提問時間:01/02 16:56
#事業(yè)單位#
破損的,你們單位承擔(dān)的嗎
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