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房屋翻修花了40萬,是記長期待攤費用,還是固定資產
劉艷紅老師
??|
提問時間:12/24 14:00
#事業(yè)單位#
您好,這個計入長期待攤費用里面
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村經濟聯合社補助收入市級財政補助包括哪些??
東老師
??|
提問時間:12/26 09:16
#事業(yè)單位#
您好,您這個是村里的村委會嗎
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老師,您好,事業(yè)單位跨年的發(fā)票能入賬嗎?比如2025年能報銷2024年11月份的發(fā)票嗎?發(fā)票已開具,今年付不出去了,準備明年支付,但是跨年了,是讓對方作廢,明年再開具,還是能正常入賬,作廢發(fā)票是不是有風險?
小菲老師
??|
提問時間:12/17 09:47
#事業(yè)單位#
同學,你好 有合理理由,跨年發(fā)票能正常入賬的。 你這個情況是可以的
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老師,我們單位收到銀行利息:分錄,借:銀行存款500,袋:應繳國庫款:500(利息收入要上繳財政),支付手續(xù)費錢也是用利息收入來支付的:借:應繳國庫款:100,袋:銀行利息:100.。這樣的話,沒有錄費用可以嗎?如果支付利息要錄費用,怎么入帳呢
樸老師
??|
提問時間:12/24 02:15
#事業(yè)單位#
老師正在計算中,請同學耐心等待哦
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老師您好,事業(yè)單位之前非流動資產基金科目轉入到累計盈余科目,累計盈余科目是要帶項目的,所以就設了一個非流動基金這個項目,那么計提折舊時,業(yè)務活動費用-累計折舊,當時折舊時不帶項目,做結轉時是從當時設的非流動基金這個科目出么
小鎖老師
??|
提問時間:12/22 21:05
#事業(yè)單位#
您好,對的,是計入這個科目的,1沒錯
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因項目建設需要,我們單位要付一筆臨時用地復墾保證金。我單位開了一個專用賬戶,專門是存放該項土地復墾保證金的(跟銀行、甲方簽了監(jiān)管協議)。那么這筆保證金是財政轉到我們單位零余額賬戶(財政撥款),我們再通過零余額賬戶轉到保證金專用賬戶(都是我單位的賬戶),。①收到財政轉入資金,(財務會計,借:1011 零余額賬戶用款額度,貸:4001 財政撥款收入),(預算會計,借:800101 零余額賬戶用款額度,貸:600102 項目支出)。②付土地復墾保證金,(財務會計,借:102199 其他貨幣資金,貸:1011 零余額賬戶用款額度),(預算會計,借:80010203 其他貨幣資金,貸:800101 零余額賬戶用款額度),③完工后退回財政(直接上繳國庫),借:應繳國庫款,貸:102199 其他貨幣資金。老師請問會計科目是這樣做嗎?
樸老師
??|
提問時間:12/24 11:30
#事業(yè)單位#
收到財政轉入資金時,財務會計和預算會計處理正確。支付保證金時,財務會計和預算會計處理也正確。完工后退回財政,財務會計建議借 “累計盈余”,貸 “其他貨幣資金”;預算會計建議借 “財政撥款預算收入 - 項目支出(負數)”,貸 “資金結存 - 其他貨幣資金(負數)”。
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涉及事業(yè)單位會計。本單位2019年收到6699元,當年財務會計、預算會計,正常做賬結轉。2021年,預算會計將這筆錢支出,財務會計未做賬,還在累積盈余。我現在應該怎么調賬
宋生老師
??|
提問時間:12/25 11:24
#事業(yè)單位#
你好,這筆錢支出是用在哪里去了?
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研發(fā)用的固定資產,折舊會計分錄怎么做
劉艷紅老師
??|
提問時間:12/24 13:04
#事業(yè)單位#
研究階段的折舊會計分錄: 借:研發(fā)支出——費用化支出 貸:累計折舊
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出差差旅費機票在哪可以開可以抵扣的增值稅專用發(fā)票?在飛豬上開的是經紀代理是普通發(fā)票,能開可以抵扣的專用發(fā)票嗎?
小菲老師
??|
提問時間:12/20 14:13
#事業(yè)單位#
同學,你好 出差差旅費機票在哪可以開可以抵扣的增值稅專用發(fā)票? 你在哪里買的,就在哪里申請開具專票 在飛豬上開的是經紀代理是普通發(fā)票,能開可以抵扣的專用發(fā)票嗎? 可以開專票抵扣
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老師,員工工資怎么算
宋生老師
??|
提問時間:12/18 10:21
#事業(yè)單位#
你好這個一,這個一般是按工資除以應出勤天數乘以實際出勤天數。
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老師,有件事想您這邊給我提一下建議, 如我們公司名稱為大海 現在又注冊公司名稱為黃河 現在要將大海的固定資產除了建筑物,車,其余的都要轉入黃河這個公司賬套,我應該考慮哪些因素呢
郭老師
??|
提問時間:12/18 09:15
#事業(yè)單位#
銷售固定資產 需要考慮處置價格,這個需要按照公允價值來,需要交稅。
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老師,在實際工作中,母公司長期股權投資,成本法要調整成權益法嗎?
宋生老師
??|
提問時間:12/23 13:48
#事業(yè)單位#
你好,一般持股20~50%之間,就按照權益法
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經濟聯合社公積公益金二級科目公積金是核算什么
宋生老師
??|
提問時間:12/23 09:52
#事業(yè)單位#
你好,公積金一般是填法定公積金。公益金
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老師機關單位處置固定資產分錄是這樣嗎,已經都計提完折舊了
小鎖老師
??|
提問時間:12/24 21:03
#事業(yè)單位#
你好,請問一下分錄是在哪呢
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單位墊付的個人所得稅怎么記賬?
劉艷紅老師
??|
提問時間:12/24 20:30
#事業(yè)單位#
借:應付職工 借:應交稅費-個稅 銀行存款
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事業(yè)單位開具的票據金額是以預收金額開取,還是預收金額-退回金額
廖君老師
??|
提問時間:12/25 13:03
#事業(yè)單位#
您好,事業(yè)單位開具的票據金額是 以 預收金額開取,這也是對方支付的金額
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原材料入庫時單位成本件,啟用單位輔助單位為噸,月末結轉銷售成本時單位成本用噸,可以嗎
阿宇老師
??|
提問時間:12/21 13:58
#事業(yè)單位#
可以。但需要注意在轉換單位成本時,要保證成本核算的準確性。
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事業(yè)單位,不是預付,發(fā)票已開具,財務人員失誤,支付金額大與發(fā)票金額,這種情況是不是只能讓收款方退回?能不能寫個情況說明,抵扣下次款項?
宋生老師
??|
提問時間:12/24 10:54
#事業(yè)單位#
你好是的,讓對方退回來。 抵減也可以,看你的主管領導同不同意。
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生產制造業(yè),月末有未完工的,老師給我發(fā)個制造業(yè)完整分錄
樸老師
??|
提問時間:12/23 12:57
#事業(yè)單位#
采購原材料 借:原材料 應交稅費 - 應交增值稅(進項稅額) 貸:銀行存款 / 應付賬款等 例如,購入鋼材一批,價款 100,000 元,增值稅稅率 13%,以銀行存款支付。 借:原材料 - 鋼材 100,000 應交稅費 - 應交增值稅(進項稅額)13,000 貸:銀行存款 113,000 領用原材料用于生產 借:生產成本 - 直接材料 貸:原材料 假設領用上述鋼材 50,000 元用于產品生產。 借:生產成本 - 直接材料 50,000 貸:原材料 - 鋼材 50,000 計算和分配直接人工成本 借:生產成本 - 直接人工 貸:應付職工薪酬 例如,本月應付生產工人工資 30,000 元。 借:生產成本 - 直接人工 30,000 貸:應付職工薪酬 - 工資 30,000 分配制造費用(如車間水電費、設備折舊等) 先歸集制造費用: 借:制造費用 貸:銀行存款 / 累計折舊等 假設車間本月水電費 2,000 元,以銀行存款支付。 借:制造費用 2,000 貸:銀行存款 2,000 再分配制造費用(假設按生產工時分配,本月總工時 1,000 小時,A 產品工時 600 小時,B 產品工時 400 小時)。 制造費用分配率 = 制造費用總額 ÷ 總工時 假設本月制造費用總額為 10,000 元(包括上述水電費等),分配率 = 10,000÷1,000 = 10(元 / 小時) A 產品應分配的制造費用 = 600×10 = 6,000 元 B 產品應分配的制造費用 = 400×10 = 4,000 元 借:生產成本 - A 產品 - 制造費用 6,000 生產成本 - B 產品 - 制造費用 4,000 貸:制造費用 10,000 產品完工入庫 借:庫存商品 - A 產品 庫存商品 - B 產品 貸:生產成本 - A 產品 生產成本 - B 產品 假設 A 產品完工成本為 80,000 元(直接材料 + 直接人工 + 制造費用),B 產品完工成本為 60,000 元。 借:庫存商品 - A 產品 80,000 庫存商品 - B 產品 60,000 貸:生產成本 - A 產品 80,000 生產成本 - B 產品 60,000 銷售產品 借:應收賬款 / 銀行存款等 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費 - 應交增值稅(銷項稅額) 同時結轉成本: 借:主營業(yè)務成本 貸:庫存商品 假設銷售 A 產品一批,售價 120,000 元,增值稅稅率 13%,成本為 70,000 元。 借:應收賬款 135,600 貸:主營業(yè)務收入 120,000 應交稅費 - 應交增值稅(銷項稅額)15,600 借:主營業(yè)務成本 70,000 貸:庫存商品 - A 產品 70,000 處理未完工產品(月末有在產品) 生產成本賬戶余額即為未完工產品成本,不需要額外的結轉分錄,它會在生產成本賬戶中體現,等待后續(xù)繼續(xù)生產加工。例如,生產成本 - A 產品賬戶余額為 30,000 元(表示 A 產品未完工部分的成本),留在生產成本賬戶中即可。
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老師,新接賬的時候發(fā)現對不上,我就掛了一筆其他應付款,初始數據做平了,那這筆款之后往出做的時候,怎么弄才合理
宋生老師
??|
提問時間:12/17 17:34
#事業(yè)單位#
你好,你要想合理的話就要看之前的憑證,是看什么原因引起的不對。
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政府會計,以前年度漏記固定資產現在補記固定資產需要什么附件
樸老師
??|
提問時間:12/24 00:01
#事業(yè)單位#
老師正在計算中,請同學耐心等待哦
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事業(yè)單位,支付數大與發(fā)票數,怎么辦?寫個情況說明,下次少支付行不行?
樸老師
??|
提問時間:12/24 10:44
#事業(yè)單位#
《關于事業(yè)單位支付金額大于發(fā)票金額的情況說明》 一、情況概述 本單位在 [具體業(yè)務事項] 的財務處理過程中,出現了支付金額大于發(fā)票金額的情況。具體為在 [支付日期] 向 [收款方名稱] 支付了 [X] 元,但收到的發(fā)票金額為 [Y] 元(X > Y),差額為 [X - Y] 元。 二、原因分析 預估誤差 在開展 [業(yè)務名稱] 業(yè)務時,由于業(yè)務的特殊性,部分費用需要預先支付。當時根據業(yè)務預算和預估的費用范圍進行了支付安排,但實際業(yè)務開展后,最終確定的費用金額(以發(fā)票為準)低于預先支付的金額。例如,在 [項目名稱] 項目中,需要預先采購一批物資,考慮到可能的價格波動、運輸損耗等因素,提前支付了較多的款項,而實際結算時,物資的實際價格和損耗情況都好于預期,導致發(fā)票金額低于支付金額。 合同條款調整 在業(yè)務執(zhí)行過程中,合同條款發(fā)生了變更。原本的支付計劃是基于初始合同約定,但由于一些不可預見的情況,如 [具體變更原因,如服務范圍縮小、質量標準變更等],使得最終的結算金額(發(fā)票金額)減少,而之前的支付已經按照原合同執(zhí)行,從而出現支付金額大于發(fā)票金額的情況。 三、解決方案 溝通協商退款 本單位已與收款方進行積極溝通,協商退還多支付的金額。收款方表示理解,并承諾在 [預計退款日期] 前完成退款手續(xù)。退款金額將直接退還至本單位的 [收款賬戶名稱] 賬戶。 財務調整計劃(下次少支付) 若退款流程由于某些原因無法順利進行,本單位計劃在后續(xù)與該收款方的業(yè)務往來中,對多支付的金額進行合理扣除。在下次支付相關款項時,會根據本次多支付的金額(X - Y),相應減少支付額度,確保整體支付金額與實際業(yè)務發(fā)生的費用(發(fā)票金額)相符。同時,在財務記賬過程中,會詳細記錄每次支付和扣除的情況,保證財務數據的準確性和合規(guī)性。 四、風險評估與防范 法律風險 雖然目前與收款方溝通良好,但仍存在一定的法律風險。如果收款方拒絕退款或對退款金額、方式等存在爭議,可能會引發(fā)法律糾紛。為避免這種情況,本單位將保留所有與業(yè)務相關的合同、支付憑證、發(fā)票以及溝通記錄等文件,作為法律依據。 財務風險 在下次少支付的過程中,需要確保扣除金額的合理性和準確性,避免因計算錯誤等原因導致支付不足或過多的情況。同時,要嚴格按照財務制度和相關規(guī)定進行記賬和核算,防止財務數據混亂。本單位財務部門將加強對這部分業(yè)務的監(jiān)管,設立專門的臺賬記錄支付和扣除情況,定期進行核對。 五、結論 通過以上情況說明,本單位已清晰闡述了支付金額大于發(fā)票金額的原因、解決方案和風險防范措施。在今后的工作中,本單位將加強財務預算管理和合同執(zhí)行監(jiān)督,盡量避免此類情況的發(fā)生,確保財務工作的規(guī)范和嚴謹。 [單位名稱] [日期]
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老師,事業(yè)單位員工家是外省的,有探親報銷路費一說么,除了路費還有別的差旅費報銷么
家權老師
??|
提問時間:12/24 10:12
#事業(yè)單位#
探親報銷路費那個計入管理費用-福利費
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生產成本有余額,是不是就是在產品
廖君老師
??|
提問時間:12/22 23:40
#事業(yè)單位#
您好,是的,是這么理解的
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我們是事業(yè)單位,財務公司給我們提供的服務費是否屬于辦公費
家權老師
??|
提問時間:12/18 11:15
#事業(yè)單位#
是的,那個就是屬于辦公費的
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預算編制的時候公益崗工資編入哪個科目?
宋生老師
??|
提問時間:12/25 08:11
#事業(yè)單位#
你好,你們是用的什么會計制度?
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醫(yī)療執(zhí)業(yè)許可證書里面,固定資金和流動資金是指啥,是固定資產和流動資產嗎
宋生老師
??|
提問時間:12/17 09:06
#事業(yè)單位#
你好,是的,你就填這個就好了。
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?老師,對公進賬40785.54.開的普票,所里扣除管理費.百分之10%,這筆錢一共交多少稅,怎么算,
宋生老師
??|
提問時間:12/23 15:06
#事業(yè)單位#
你好,你這是什么業(yè)務的收入?你們是一般納稅人還是小規(guī)模?
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比如公司營利100萬,公司多少稅,個人交多少
劉艷紅老師
??|
提問時間:12/25 17:02
#事業(yè)單位#
您好,如果公司是小微企業(yè),就是用100*5%來交企稅,如果不是,就是乘以25%
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老師,您好,請問一下,事業(yè)單位,財務會計銀行存款和庫存現金總額,需要跟預算會計資金結存中貨幣資金總額一致嗎?
耿老師
??|
提問時間:12/26 20:51
#事業(yè)單位#
你好,這個并不一定必須相符
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