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所得稅問題,辛苦老師解答
小鑫老師
??|
提問時間:06/19 17:46
#稅務(wù)#
同學(xué),您好,很高興為您解答!
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老師登錄電子稅務(wù)局全電發(fā)票顯示:訪問數(shù)據(jù)支撐平臺響應(yīng): 錯誤碼: 1010010099000004,錯誤信息:通過納稅人識別 詢主體登記序號結(jié) 果為空! 是怎么回事
羅雯老師
??|
提問時間:06/20 10:28
#稅務(wù)#
你好,意思是該納稅人沒有在金四系統(tǒng)登記辦稅人員,納稅人可以去稅局大廳核對是否登記了辦稅人員。
?閱讀? 12351
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老師,為什么車輛購置稅沒有紙質(zhì)的?
易 老師
??|
提問時間:02/25 19:12
#稅務(wù)#
同學(xué)您好,以前有,隨著電子憑證的應(yīng)用,2019年就沒有紙質(zhì)的了,取消了
?閱讀? 12350
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這題加工費(fèi)不是直接告訴我們了嗎?為什么要再算加工費(fèi)?
小林老師
??|
提問時間:08/20 14:35
#稅務(wù)#
您好,題目是含增值稅加工費(fèi),需要換算不含增值稅加工費(fèi)計(jì)算組價
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老師好!我們公司辦公樓,有個會議室有人租的時候就按天收取租金,沒人租的時候就空著或者自己用,出租率很低,房產(chǎn)稅可以選擇從租申報嗎
小菲老師
??|
提問時間:09/30 14:35
#稅務(wù)#
同學(xué)你好 不租的時候按照房產(chǎn)原值申報房產(chǎn)稅
?閱讀? 12345
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將委托乙企業(yè)加工高檔化妝品收回后,其中5%用于繼續(xù)加工成套化妝品,94%通過各直播帶貨平臺銷售,不含稅銷售額6000萬,1%作為帶貨主播,直播時試用樣品,算出來乙企業(yè)代扣代繳的消費(fèi)稅是550.59,老師,他這個帶貨主播自行繳納的消費(fèi)稅,為什么是用6000除以94%再乘94%再減去550.59乘以5%加94%呀
小林老師
??|
提問時間:07/22 20:09
#稅務(wù)#
您好,麻煩您把計(jì)算過程用計(jì)算式發(fā)下
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全電發(fā)票在電子稅務(wù)局哪里可以查詢到開票明細(xì)和匯總數(shù)據(jù)?
向陽老師
??|
提問時間:04/13 16:09
#稅務(wù)#
通過【電子稅務(wù)局】-【我要辦稅】-【稅務(wù)數(shù)字賬戶】進(jìn)入電子發(fā)票服務(wù)平臺稅務(wù)數(shù)字賬戶,點(diǎn)擊【發(fā)票查詢統(tǒng)計(jì)】-【全量發(fā)票查詢】,選擇【全量】,查詢類型選擇“開具發(fā)票”,并選擇對應(yīng)的開票日期起始時間,點(diǎn)擊“查詢”,再點(diǎn)擊“導(dǎo)出”按鈕,選擇“全部導(dǎo)出”即可導(dǎo)出該段時間開票明細(xì)。
?閱讀? 12335
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寧波市酒店的稅負(fù)率一般是多少
小菲老師
??|
提問時間:08/11 12:20
#稅務(wù)#
同學(xué),你好 稅負(fù)率一般是2%-3%
?閱讀? 12329
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老師,個體工商戶需要繳納殘保金嗎?
meizi老師
??|
提問時間:06/21 15:52
#稅務(wù)#
你好; 不用的 ;個體工商戶不屬于規(guī)定的殘疾人就業(yè)保障金的征收對象范圍,不需要繳納殘疾人就業(yè)保障金。
?閱讀? 12327
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A公司發(fā)生以下業(yè)務(wù),請根據(jù)業(yè)務(wù)內(nèi)容編制對應(yīng)的會計(jì)分錄 計(jì)算本月應(yīng)納稅,增值稅,其中應(yīng)交增值稅,進(jìn)項(xiàng)稅額,115600
廖君老師
??|
提問時間:06/18 11:44
#稅務(wù)#
您好,這個業(yè)務(wù)的具體內(nèi)容沒有寫上
?閱讀? 12321
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老師,3月購買符合個人所得稅稅前扣除規(guī)定的商業(yè)健康保險,保費(fèi)每年4000元,并于當(dāng)月向公司提交保險憑證 ,那我本年度能扣除多少,是2400元 ,還是200元/月*10個月
劉寶志老師
??|
提問時間:02/24 17:06
#稅務(wù)#
你好,是200元/月*10個月這個
?閱讀? 12318
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農(nóng)民專業(yè)合作社免企業(yè)所得稅和增值稅,需要在稅務(wù)備案嗎
郭老師
??|
提問時間:07/17 20:19
#稅務(wù)#
不需要備案 自己留存好資料就可以
?閱讀? 12299
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老師,針對給客戶銷售返利,如何賬務(wù)處理,能夠稅前扣除呢?
東老師
??|
提問時間:02/24 11:12
#稅務(wù)#
您好,需要對方開票你們才能扣除
?閱讀? 12285
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老師,請教一下,您當(dāng)前存在增值稅、消費(fèi)稅申報比對不符或逾期未申報的記錄,已暫停賦額且不可開具增值稅發(fā)票。查看詳情 像這種情況,開不了發(fā)票,如何處理
玲老師
??|
提問時間:10/10 12:14
#稅務(wù)#
這種情況。把逾期申報的申報處理交費(fèi)之后再開發(fā)票。
?閱讀? 12264
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現(xiàn)在發(fā)放去年的工資,在匯算清繳時,應(yīng)該怎么做?
鄒剛得老師
??|
提問時間:02/25 17:26
#稅務(wù)#
你好,是發(fā)放工資的分錄,還是表格的填寫?
?閱讀? 12247
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2013年多交所得稅2014年未申請退稅,次年沒有申請退稅, 現(xiàn)在稅務(wù)系統(tǒng)已經(jīng)查不到信息,現(xiàn)在能申請退稅嗎
小鎖老師
??|
提問時間:06/18 21:09
#稅務(wù)#
您好,這個目前是不可以的了
?閱讀? 12241
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公司股權(quán)轉(zhuǎn)移去交印花稅 人工把兩人都寫成一個人名字了 相當(dāng)于一個人交了兩份稅 這有影響嗎 該怎么辦呢
易 老師
??|
提問時間:02/24 19:53
#稅務(wù)#
同學(xué)您好,更正申報一下就可以了
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有限責(zé)任,無限責(zé)任,無限連帶責(zé)任,連帶責(zé)任,區(qū)別是什么,可以舉例一下嗎。它們對應(yīng)的什么知識點(diǎn)
廖君老師
??|
提問時間:10/02 16:02
#稅務(wù)#
您好,1、有限責(zé)任: 有限責(zé)任是社會主義市場經(jīng)濟(jì)中的專用語,一般在經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域提及。有限責(zé)任是與無限責(zé)任相對而言的,二者是投資者對其投資企業(yè)的債務(wù)承擔(dān)責(zé)任的形式。 2、無限責(zé)任: 無限責(zé)任是指當(dāng)企業(yè)的全部財產(chǎn)不足以清償?shù)狡趥鶆?wù)時,投資人應(yīng)以個人的全部財產(chǎn)用于清償,實(shí)際上就是將企業(yè)的責(zé)任與投資人的責(zé)任連為一體。 3、連帶責(zé)任: 有限連帶責(zé)任則是在一定的財產(chǎn)范圍內(nèi),比如登記的出資數(shù)量限度以內(nèi),和其他連帶責(zé)任人共同承擔(dān)責(zé)任。 目前我國法律不承認(rèn)有限連帶責(zé)任,但是以個人全部財產(chǎn)償還債務(wù)的應(yīng)為債務(wù)人保留基本生活費(fèi)用。 4、無限連帶責(zé)任: 無限連帶責(zé)任,是指投資人除承擔(dān)企業(yè)債務(wù)分到自己名下的份額外,還需對企業(yè)其他投資人名下的債務(wù)份額承擔(dān)連帶性義務(wù),即其他投資人名下的債務(wù)份額自己有義務(wù)代其償還債務(wù)份額。
?閱讀? 12173
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其他相關(guān)費(fèi)用的計(jì)算不明白為什么是/0.9呢
wu老師
??|
提問時間:07/17 15:01
#稅務(wù)#
你好 假設(shè)除其他費(fèi)用外的可加計(jì)扣除金額為X,其他相關(guān)費(fèi)用為Y,則總的可加計(jì)扣除=X+Y,則 Y≤(X+Y)*0.1 0.9Y≤X*0.1 Y≤X/0.9*0.1
?閱讀? 12169
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求解答很急很急謝謝
鄒剛得老師
??|
提問時間:06/19 19:39
#稅務(wù)#
你好 1,借:庫存商品 ,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額), 貸:銀行存款 2,借:待處理財產(chǎn)損益,貸:庫存商品,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 借:其他應(yīng)收款,貸:待處理財產(chǎn)損益 3,借:應(yīng)收票據(jù) ,貸:主營業(yè)務(wù)收入 , 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 4,借:應(yīng)收賬款,貸:應(yīng)收票據(jù)
?閱讀? 12116
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某企業(yè)擬進(jìn)行一項(xiàng)投資,希望進(jìn)行該項(xiàng)投資后每半年都可以獲得1000元的收入,年收益率為10%,則目前的投資額應(yīng)該是多少元?
胡芳芳老師
??|
提問時間:02/26 20:47
#稅務(wù)#
同學(xué)你好,稍等為你計(jì)算
?閱讀? 12101
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為什么我買了手機(jī),資產(chǎn)增加就是借方了? 我賣了手機(jī),就是貸方了?
郭老師
??|
提問時間:09/30 17:35
#稅務(wù)#
你好 買來銷售的 購入增加庫存商品 屬于存貨 銷售出去 得出庫 減少庫存商品
?閱讀? 12101
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電子普票是否開票給自然人一定要勾選嗎
郭老師
??|
提問時間:06/23 13:49
#稅務(wù)#
如果你開給個人需要這么做的
?閱讀? 12074
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老師好,增值稅多繳納0.04,怎么做分錄呀
小鎖老師
??|
提問時間:06/19 16:10
#稅務(wù)#
您好,這個作為財務(wù)費(fèi)用就可以
?閱讀? 12071
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員工在同一個老板名下的多家公司任職,個人所得稅怎么申報
樸老師
??|
提問時間:02/24 15:45
#稅務(wù)#
同學(xué)你好 只能兩家公司申報工資個稅 一家扣除五千 另一家全額交稅 其他的得按照勞務(wù)申報
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求解答會計(jì)很急很急
bamboo老師
??|
提問時間:06/19 19:29
#稅務(wù)#
您好 不含稅銷售凈額2150/1.13-300=1602.65 銷售毛利率(1602.65-1300)/1602.65=18.88% 1月銷售成本130*(1-0.1888)=105.46
?閱讀? 12057
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2023年,餐飲個體戶開普通電子發(fā)票的稅率是1%嗎
一鳴老師
??|
提問時間:02/02 16:32
#稅務(wù)#
是的,餐飲個體戶開普通電子發(fā)票的稅率是1%
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甲公司為一家居民企業(yè),符合小型微利企業(yè)的條件,本年度會計(jì)利潤為60萬元,當(dāng)年1月購入一件辦公家具,價值4 800元,未計(jì)提折舊,并在計(jì)算會計(jì)利潤時全額扣除;當(dāng)年2月取得國債利息收入8萬元,并在計(jì)算會計(jì)利潤時作為投資收益。假設(shè)除上述事項(xiàng)外該公司無納稅調(diào)整項(xiàng)目。 要求:計(jì)算甲令司本年度應(yīng)繳納的企業(yè)所得稅稅額。
鄒剛得老師
??|
提問時間:02/24 09:02
#稅務(wù)#
你好,本年度(按2022年計(jì)算)應(yīng)繳納的企業(yè)所得稅稅額=(60萬—4800—8萬)*2.5%
?閱讀? 12021
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全年一次性獎金范圍如何界定
宋生老師
??|
提問時間:10/06 16:17
#稅務(wù)#
你好!這個就相當(dāng)于年終獎一類。這個實(shí)操中企業(yè)自己定,反正只能申報一次
?閱讀? 12017
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你好,請問有2022年固定資產(chǎn)一次性扣除政策延期的政策文件或公告嗎?2023年固定資產(chǎn)還可以一次性加計(jì)扣除嗎
文文老師
??|
提問時間:04/24 15:29
#稅務(wù)#
財政部 稅務(wù)總局關(guān)于設(shè)備 器具扣除有關(guān)企業(yè)所得稅政策的通知 ( 財稅〔2018〕54號 ) 企業(yè)在2018年1月1日至2023年12月31日期間新購進(jìn)的設(shè)備、器具,單位價值不超過500萬元的,允許一次性計(jì)入當(dāng)期成本費(fèi)用在計(jì)算應(yīng)納稅所得額時扣除
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