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是民非企業(yè)的幼兒園 審計的 老師你看資產(chǎn)248萬那塊我怎么做比較合適,房子是自己的房子,報告中是公司的了,如果入帳,土地和房子是折扣還是攤銷
青老師
??|
提問時間:04/03 15:03
#事業(yè)單位#
你好; 需要做折舊和攤銷的; 房子做過度正常去折舊哈
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老師,比如下題發(fā)生在實現(xiàn)中,月底做賬可否直接借經(jīng)營費用,貸銀行存款,不掛往來呢
西奧老師
??|
提問時間:04/05 22:07
#事業(yè)單位#
同學(xué)你好 看是現(xiàn)付還是遲付 如果現(xiàn)付是可以的
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老師年末我單位支出大于收入,我們是事業(yè)單位,年末決算不可以支大于收,那這部分收支差我點放哪個科目里呀?;蛘哒f怎么調(diào)整
樸老師
??|
提問時間:12/02 19:13
#事業(yè)單位#
分析收支差形成的原因 首先要明確支出大于收入的原因??赡苁怯捎陬A(yù)算安排不合理,項目支出超支,或者是有一些特殊的一次性支出等情況導(dǎo)致的。 調(diào)整思路和可使用的科目 動用以前年度盈余調(diào)整科目(如果有以前年度盈余) 如果單位有以前年度累積的盈余,可以通過 “以前年度盈余調(diào)整” 科目來平衡收支差。例如,以前年度盈余為 10 萬元,今年支出大于收入的差額為 8 萬元。 借:以前年度盈余調(diào)整 8 萬 貸:XX 支出(超支部分對應(yīng)的支出科目)8 萬 調(diào)整事業(yè)基金(在沒有其他合適科目且符合規(guī)定的情況下) 事業(yè)基金是事業(yè)單位用于彌補以后年度收支差額的一種基金。如果經(jīng)過批準(zhǔn),并且沒有其他更合適的解決辦法,可以動用事業(yè)基金來彌補收支差。假設(shè)支出大于收入的差額為 5 萬元。 借:事業(yè)基金 5 萬 貸:XX 支出(超支部分對應(yīng)的支出科目)5 萬 檢查是否有應(yīng)計未計的收入或可沖減支出的事項 重新審視財務(wù)核算過程,看是否存在一些應(yīng)計收入尚未計入,比如年末提供服務(wù)但未收款未確認(rèn)收入的情況;或者是否有一些支出可以合理沖減,如部分預(yù)付款項對應(yīng)的服務(wù)或貨物未收到,可先沖減部分支出。 例如,發(fā)現(xiàn)有一筆應(yīng)計未計的服務(wù)收入 3 萬元,會計分錄為: 借:應(yīng)收賬款 3 萬 貸:事業(yè)收入 3 萬
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工廠為什么要買承兌匯票,老師解釋一下
新新老師
??|
提問時間:03/27 09:11
#事業(yè)單位#
你好 這個要看自己實際業(yè)務(wù) 請補充一下業(yè)務(wù)背景情況
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老師,您好,我們是幼兒園事業(yè)單位。11月購買課時服務(wù)2萬,但是11月只交了1萬元,用來支付保險部分,其余的1萬工資暫未支付。發(fā)票12月開的是2萬。我財務(wù)會計和預(yù)算會計怎么入賬呢? 財務(wù)會計 借:商品服務(wù)費2萬 貸:其他應(yīng)收賬款1萬 預(yù)算會計 借:勞務(wù)費1萬 貸:財政撥款預(yù)算收入1萬 財政撥款收入1萬 12月收到發(fā)票后,再附到11月憑證里,同時做分錄 借:其他應(yīng)收1萬 貸:財政撥款收入1萬 預(yù)算會計 借:勞務(wù)費1萬 貸:財政撥款預(yù)算收入1萬
郭老師
??|
提問時間:12/02 15:31
#事業(yè)單位#
你好,第1個你沒有支付,也沒有收到這個撥款,不需要做。還有第一個分錄不平。
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老師 事業(yè)單位人員 ,多發(fā)多繳一個人一個月的工資和社保,退回社保和工資到原來賬戶,該如何記賬?之后繳庫又該如何做賬?
樸老師
??|
提問時間:01/02 13:12
#事業(yè)單位#
退回工資和社保時的記賬 退回工資 事業(yè)單位財務(wù)會計: 借:應(yīng)付職工薪酬 - 基本工資等(退回的工資部分) 貸:銀行存款(退回工資的金額) 預(yù)算會計: 借:財政撥款結(jié)轉(zhuǎn) - 年初余額調(diào)整(如果是財政撥款資金)或事業(yè)支出 - 基本工資等(退回工資部分,用負(fù)數(shù)表示,非財政撥款資金情況) 貸:資金結(jié)存 - 貨幣資金(退回工資的金額) 退回社保 事業(yè)單位財務(wù)會計: 借:應(yīng)付職工薪酬 - 社會保險費(退回的社保部分) 貸:銀行存款(退回社保的金額) 預(yù)算會計: 借:財政撥款結(jié)轉(zhuǎn) - 年初余額調(diào)整(如果是財政撥款資金)或事業(yè)支出 - 社會保險費(退回社保部分,用負(fù)數(shù)表示,非財政撥款資金情況) 貸:資金結(jié)存 - 貨幣資金(退回社保的金額) 繳庫時的記賬 工資繳庫(假設(shè)退回工資需要繳庫) 事業(yè)單位財務(wù)會計: 借:應(yīng)繳財政款(退回工資金額) 貸:銀行存款(將工資繳庫的金額) 預(yù)算會計: 借:財政撥款結(jié)轉(zhuǎn) - 歸集上繳(如果是財政撥款資金)或非財政撥款結(jié)轉(zhuǎn) - 歸集上繳(非財政撥款資金) 貸:資金結(jié)存 - 貨幣資金(將工資繳庫的金額) 社保繳庫(假設(shè)退回社保需要繳庫) 事業(yè)單位財務(wù)會計: 借:應(yīng)繳財政款(退回社保金額) 貸:銀行存款(將社保繳庫的金額) 預(yù)算會計: 借:財政撥款結(jié)轉(zhuǎn) - 歸集上繳(如果是財政撥款資金)或非財政撥款結(jié)轉(zhuǎn) - 歸集上繳(非財政撥款資金) 貸:資金結(jié)存 - 貨幣資金(將社保繳庫的金額)
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事業(yè)單位從非金融機構(gòu)取得的借款,預(yù)算會計怎么做?
小A老師
??|
提問時間:03/23 10:06
#事業(yè)單位#
預(yù)算會計分錄為: 借:資金結(jié)存 貸:債務(wù)預(yù)算收入
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以前多收的客戶的貨款,可能還欠著老板的私人款項,現(xiàn)在老板娘想要調(diào)平,應(yīng)該怎么做會計分錄?
東老師
??|
提問時間:04/04 11:44
#事業(yè)單位#
欠老板的錢是需要歸還的。
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按政府會計制度,無償調(diào)撥固定資產(chǎn),調(diào)出單位和調(diào)入單位財務(wù)會計的會計分錄應(yīng)該是什么?
宋生老師
??|
提問時間:12/02 10:33
#事業(yè)單位#
對于調(diào)出單位: 財務(wù)會計分錄: 借:無償調(diào)撥凈資產(chǎn) 借:固定資產(chǎn)累計折舊 貸:固定資產(chǎn) 如果調(diào)出過程中發(fā)生相關(guān)費用,還應(yīng)做如下分錄: 借:資產(chǎn)處置費用 貸:銀行存款等(歸屬于調(diào)出方的相關(guān)費用) 預(yù)算會計分錄: 借:其他支出 貸:資金結(jié)存 對于調(diào)入單位: 財務(wù)會計分錄: 借:固定資產(chǎn)/在建工程 貸:銀行存款/零余額賬戶用款額度等(發(fā)生的相關(guān)稅費、運輸費等) 貸:無償調(diào)撥凈資產(chǎn)(差額) 預(yù)算會計分錄: 借:其他支出(支付的相關(guān)稅費、運輸費等) 貸:資金結(jié)存
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老師,我們公司是生產(chǎn)型企業(yè),內(nèi)銷大于外銷根本退不了稅,還需要在國家稅務(wù)總局網(wǎng)上說備案登記嗎?
東老師
??|
提問時間:03/21 19:26
#事業(yè)單位#
您好,該備案還是需要備案的。
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銀行實務(wù)問題 請問老師每期含已結(jié)罰息那種 不是單純的復(fù)利 應(yīng)該怎么算?注會有學(xué)過哪個模型可以解決嗎? 這個是示例 實際要算兩千多天的 不能從17年按一百多次計算器下來呀
史興軍老師
??|
提問時間:01/07 22:18
#事業(yè)單位#
同學(xué),你好,可以用Excel試下。 FV 是一個財務(wù)函數(shù),用于根據(jù)固定利率計算投資的未來值。 語法: FV(rate,nper,pmt,[pv],[type]) 如:趙鐵錘有一筆金額 1 萬,為期 5 年的定存,年利率為 3.2%,請問 5 年后,連本帶利一共有多少? 公式如下: =FV(3.2%,5,,-10000) 公式釋義: 3.2%:年利率 5:總期數(shù) 第三個參數(shù)是每期應(yīng)付金額,此處留空是因為本案例的存款是一次性整存整取,不需要每年持續(xù)繳; -10000:現(xiàn)值,因為存款是支出項,所以需要用負(fù)數(shù)表示
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資本負(fù)債率的公司是什么?
venus老師
??|
提問時間:03/21 11:02
#事業(yè)單位#
資產(chǎn)負(fù)債率=負(fù)債總額/資產(chǎn)總額*100%
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老師,您好,我是幼兒園事業(yè)單位,今年交取暖費4.3萬,只有收據(jù),發(fā)票是根據(jù)當(dāng)月氣量下個月開發(fā)票 會計分錄如下; 借:其他應(yīng)收款4.3 貸:財政撥款收入4.3 預(yù)算會計 借:財政撥款支出(取暖費)4.3 貸:財政撥款收入4.3 收到發(fā)票,根據(jù)發(fā)票金額 借:商品服務(wù)支出 貸:其他應(yīng)收款 這樣對嗎?
郭老師
??|
提問時間:12/02 15:46
#事業(yè)單位#
你好,你支付的賬務(wù)處理是正確的。你當(dāng)月使用的借事業(yè)支出貸其他應(yīng)收款, 收到了發(fā)票紅沖這個的再做發(fā)票的。
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公付給個人款,對方去稅務(wù)局代開發(fā)票。這種情況合法嗎?
文文老師
??|
提問時間:12/02 14:48
#事業(yè)單位#
有實際業(yè)務(wù),這是合法的
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意思就是只統(tǒng)計全年公司繳納的部分,是嗎?
新新老師
??|
提問時間:03/21 15:14
#事業(yè)單位#
你好 具體業(yè)務(wù)背景是什么
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你好老師,之前在給一家有限責(zé)任公司做簡易注銷,然后的話,因為他到時間沒有去工商局去注銷,于是對方說讓我先把那個公式給他撤銷掉,再重新申請,我現(xiàn)在給她,在注銷公告那一欄當(dāng)中,把解散公式填報做了,但是我現(xiàn)在再申請簡易注銷填報卻填不過去。
樸老師
??|
提問時間:12/02 02:25
#事業(yè)單位#
老師正在計算中,請同學(xué)耐心等待哦
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老師,您好,我是幼兒園食堂,我們12月水費共繳款2000元,(行政1800,食堂200元),刷卡是刷了2次,每次各1000元,兩張分割單分別200元和1800元。 我現(xiàn)在粘單據(jù),我都是附著2000元的發(fā)票,和兩張1000元的POS小票。分別附著分割單。這樣對嗎?
小菲老師
??|
提問時間:12/02 10:35
#事業(yè)單位#
同學(xué),你好 是對的,可以的
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河北省企業(yè)單位病假工資如何支付
家權(quán)老師
??|
提問時間:12/03 15:29
#事業(yè)單位#
《企業(yè)職工患病或非因工負(fù)傷醫(yī)療期規(guī)定》第四條 職工患病,醫(yī)療期內(nèi)停工治療在6個月以內(nèi)的,其病假工資按以下辦法計發(fā): (一)連續(xù)工齡不滿10年的,按本人工資的70%發(fā)給; (二)連續(xù)工齡滿10年不滿20年的,按本人工資的80%發(fā)給; (三)連續(xù)工齡滿20年不滿30年的,按本人工資的90%發(fā)給; (四)連續(xù)工齡滿30年及其以上的,按本人工資的95%發(fā)給。 第五條 職工患病,醫(yī)療期內(nèi)停工治療在6個月以上的,其病假工資按以下辦法計發(fā): (一)連續(xù)工齡不滿10年的,按本人工資的60%發(fā)給; (二)連續(xù)工齡滿10年不滿20年的,按本人工資的65%發(fā)給; (三)連續(xù)工齡滿20年及其以上的,按本人工資的70%發(fā)給。
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老師,您好,我是幼兒園,和小學(xué)共用一個取暖賬戶,11月預(yù)存取暖費4.3萬元,收據(jù)抬頭是小學(xué),我需要附什么憑證入賬呢?
家權(quán)老師
??|
提問時間:12/02 16:11
#事業(yè)單位#
那么可以小學(xué)開分割單給幼兒園,
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怎么查一家公司是否干凈,比如貸款那些,債務(wù)糾紛
家權(quán)老師
??|
提問時間:12/02 08:28
#事業(yè)單位#
直接在企查查的官網(wǎng)上查
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錢打錯了,會計做賬第1個憑證附什么附件?
宋生老師
??|
提問時間:12/02 08:53
#事業(yè)單位#
你好,錢不管有沒打錯,只要打了錢,就按銀行賬單做附件。
?閱讀? 325
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老師您好,請問事業(yè)單位(高校)為一般納稅人,給拆遷戶蓋房子,拆遷戶要辦房產(chǎn)證,學(xué)校給其開具了普通發(fā)票,但又沒有收入,請問怎樣進(jìn)行賬務(wù)處理。
樸老師
??|
提問時間:12/13 08:43
#事業(yè)單位#
發(fā)生建筑成本等相關(guān)支出時: 借:在建工程 - 拆遷房建設(shè) 貸:銀行存款等相關(guān)科目 房屋完工時: 借:固定資產(chǎn) - 拆遷房 貸:在建工程 - 拆遷房建設(shè) 開具普通發(fā)票但無收入時: 借:其他應(yīng)收款 - 拆遷戶 貸:固定資產(chǎn) - 拆遷房 同時,計算增值稅(假設(shè)稅率為 9%): 借:其他應(yīng)收款 - 拆遷戶 貸:應(yīng)交稅費 - 應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 若拆遷戶支付款項時: 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)收款 - 拆遷戶
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老師,請問我們單位跟國土和銀行簽了三方監(jiān)管協(xié)議。今年上半年財政借了一筆錢給我們付這筆土地復(fù)墾保證金(付到保證金專用戶,我們單位開的賬戶),現(xiàn)在年底了財政催我們還回這筆借款,但是工程還未完工。現(xiàn)在我們同事跟國土溝通讓企業(yè)轉(zhuǎn)一筆錢進(jìn)去保證金賬戶,原來財政借款就還回去。這樣可行嗎?他們說國土同意了,但是協(xié)議里面沒有這家公司
樸老師
??|
提問時間:12/03 13:25
#事業(yè)單位#
這種操作有合規(guī)風(fēng)險。 從協(xié)議看,三方監(jiān)管協(xié)議沒提及企業(yè)轉(zhuǎn)錢操作,雖國土口頭同意但仍可能違反協(xié)議。 從資金監(jiān)管來說,財政借款有特定用途,隨意替換資金來源會影響監(jiān)管,企業(yè)資金轉(zhuǎn)入也需要明確與項目關(guān)系,否則易引發(fā)質(zhì)疑和資金管理混亂。 建議修改協(xié)議補充條款,明確企業(yè)資金轉(zhuǎn)入條件等,且要獲得財政部門書面同意并報備相關(guān)部門。
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老師,您好,我是幼兒園食堂,我們是收預(yù)收一個月飯費,下個月根據(jù)上個月吃的餐費,家長繳費。但上級文件要求學(xué)校孩子餐費按月退費,可是幼兒園孩子出勤不像中小學(xué)那樣穩(wěn)定。每個月收預(yù)收,每個月再退費,太繁瑣,這種情況幼兒園應(yīng)該用什么方法記賬,符合上級要求呢?
樸老師
??|
提問時間:12/03 10:02
#事業(yè)單位#
同學(xué)你好 是公辦的嗎
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老師,我們醫(yī)院租其他單位的房子,交了5萬押金,當(dāng)時出租房給我們開了個收據(jù)?,F(xiàn)在我們要收回押金,應(yīng)該怎么操作。
波德老師
??|
提問時間:12/19 20:45
#事業(yè)單位#
你好,讓對方把5萬押金給你們打過來。
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預(yù)算會計把那部分增值稅也當(dāng)收入,那年末時還需怎么處理
樸老師
??|
提問時間:12/12 10:23
#事業(yè)單位#
財政總預(yù)算會計:年末把 “增值稅收入” 結(jié)轉(zhuǎn)到 “一般公共預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余” 等科目,如借記 “增值稅收入”,貸記 “一般公共預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余”。 行政事業(yè)單位預(yù)算會計: 先核對清理全年增值稅相關(guān)收支。 與財務(wù)會計核對數(shù)據(jù)。 把 “事業(yè)預(yù)算收入” 中的增值稅部分和相關(guān) “事業(yè)支出” 結(jié)轉(zhuǎn)到 “財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)”“非財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)”“其他結(jié)余” 等科目。
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公司簽勞動合同上面寫的地址和身份證地址不一樣能報社保嗎?
文文老師
??|
提問時間:12/12 10:27
#事業(yè)單位#
能。公司簽勞動合同上面寫的地址和身份證地址不一樣,能報社保
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合同地址與身份證地址不一樣,怎么辦怎么報保險
東老師
??|
提問時間:12/12 10:42
#事業(yè)單位#
你好您指的是什么保險呢?
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收到主管部門撥入未到固定資產(chǎn)的物資如何處理
郭老師
??|
提問時間:12/12 06:46
#事業(yè)單位#
還沒到不需要 收到之后再做借:固定資產(chǎn) 貸:無償調(diào)撥凈資產(chǎn) 計提折舊, 借:業(yè)務(wù)活動費用(或單位管理費用) 貸:固定資產(chǎn)累計折舊
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電腦上開的電子發(fā)票很多張怎么一次性發(fā)到微信
家權(quán)老師
??|
提問時間:12/04 16:27
#事業(yè)單位#
先選中要發(fā)的所有電子發(fā)票,拖到威信就發(fā)送
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