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收款收據(jù)填寫錯誤整張寫錯怎么辦
郭老師
??|
提問時間:06/07 09:01
#事業(yè)單位#
你好,直接作廢了,重新開一張就可以的。
?閱讀? 943
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社保醫(yī)保斷繳有什么影響?
新新老師
??|
提問時間:06/07 08:49
#事業(yè)單位#
您好。然后就不能報銷醫(yī)保費。
?閱讀? 764
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你好,這個分錄怎么寫呀?
易 老師
??|
提問時間:06/07 08:37
#事業(yè)單位#
學(xué)員您好,提問請先提出問題,以便老師知道能否幫助你。
?閱讀? 799
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老師您好有沒有關(guān)于事業(yè)單位內(nèi)控報表的資料呢?
王超老師
??|
提問時間:06/07 07:07
#事業(yè)單位#
你好,你留一個郵箱,我發(fā)模板給你
?閱讀? 801
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醫(yī)院執(zhí)行政府會計制度,對于發(fā)出到科室的存貨,病人未結(jié)算前系統(tǒng)并未產(chǎn)生收入,類似企業(yè)準(zhǔn)則的發(fā)出商品,這類存貨發(fā)出后怎么做會計分錄?
木木老師
??|
提問時間:06/06 23:02
#事業(yè)單位#
你好,借,其他應(yīng)收款 貸,庫存物資
?閱讀? 545
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老師,什么情況下按季度計提折舊?
金金老師
??|
提問時間:06/06 21:32
#事業(yè)單位#
您好,就是說,如果月度不出報表,并且單位允許的情況下,可以季度補提
?閱讀? 763
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某事業(yè)單位管理部門2020年11月月初領(lǐng)用備用金2500元,用于日常零星支出
悠然老師01
??|
提問時間:06/06 19:26
#事業(yè)單位#
學(xué)員你好, 1.借:庫存現(xiàn)金 2500 貸:銀行存款 2500 借:資金結(jié)存-貨幣資金(庫存現(xiàn)金) 2500 貸:資金結(jié)存-貨幣資金(銀行存款) 2500
?閱讀? 970
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寫出政府會計分錄。 某醫(yī)院向上級申請報廢一臺醫(yī)療設(shè)備,已經(jīng)獲得批準(zhǔn),該設(shè)備賬面余額100萬元,已經(jīng)全額計提折舊
一鳴老師
??|
提問時間:06/06 17:38
#事業(yè)單位#
借:資產(chǎn)處置費用100 固定資產(chǎn)累計折舊 貸:固定資產(chǎn) 原值
?閱讀? 1230
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老師,往來的三方協(xié)議怎么寫
青老師
??|
提問時間:06/06 17:13
#事業(yè)單位#
你好; 你們是要債權(quán)債務(wù)抵減協(xié)議嗎
?閱讀? 769
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老師好,報銷費用時直接給對方公司打去的錢,不用填寫費用報銷單嗎?
文文老師
??|
提問時間:06/06 16:40
#事業(yè)單位#
你好, 可填寫付款申請單。
?閱讀? 770
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事業(yè)單位和義工中心搞志愿活動產(chǎn)生的費用,怎么入賬?
一鳴老師
??|
提問時間:06/06 16:35
#事業(yè)單位#
計入其他費用,預(yù)算會計為其他支出
?閱讀? 1092
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老師,行政事業(yè)單位資產(chǎn)負(fù)債表期初累計盈余金額+收入費用表的本期盈余科目是否等于期末累計盈余數(shù)?
樸老師
??|
提問時間:06/06 16:25
#事業(yè)單位#
在日常核算中,事業(yè)單位應(yīng)當(dāng)在財務(wù)會計中設(shè)置“本期盈余”科目。期末,事業(yè)單位應(yīng)當(dāng)將各類收入科目的本期發(fā)生額轉(zhuǎn)入“本期盈余”科目貸方,將各類費用科目本期發(fā)生額轉(zhuǎn)入“本期盈余”科目借方。 在資產(chǎn)負(fù)債表中,具體計算公式為:本期盈余=累計盈余的期末數(shù)-累計盈余期初數(shù)。
?閱讀? 3709
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您好老師,現(xiàn)金流量表最后一項,現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物的余額金額跟資產(chǎn)負(fù)責(zé)表貨幣資金會一致嗎
樸老師
??|
提問時間:06/06 15:10
#事業(yè)單位#
同學(xué)你好 對的 會一致的
?閱讀? 692
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一筆正常支出,應(yīng)該有哪些人簽字,他們之間的關(guān)系,簽字順序是什么?
小寶老師
??|
提問時間:06/06 15:09
#事業(yè)單位#
你好,一般是經(jīng)辦人,部門負(fù)責(zé)人,財務(wù)會計,財務(wù)經(jīng)理,總經(jīng)理,關(guān)系的話就是必須按順序簽字不能越級
?閱讀? 1029
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老師,請問單位發(fā)工資條給員工,然后需不需要簽字確認(rèn)的呢
新新老師
??|
提問時間:06/06 14:39
#事業(yè)單位#
你好,發(fā)現(xiàn)金的需要簽字,銀行發(fā)的不用。
?閱讀? 1435
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老師您好,填報工商企業(yè)年報時“企業(yè)是否有投資信息或購買其他公司股權(quán)”這一條其中無償劃轉(zhuǎn)的股權(quán)算嗎?
郭老師
??|
提問時間:06/06 14:22
#事業(yè)單位#
屬于的 只要你是對方企業(yè)的股東填寫。
?閱讀? 1246
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請問老師工商登記是什么? 請問老師提供工商年度報告? CPA是什么?
東老師
??|
提問時間:06/06 11:52
#事業(yè)單位#
你好,您說的是不是在公司成立的手續(xù)
?閱讀? 560
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從零余額賬戶轉(zhuǎn)各項保險費到基本戶,預(yù)算一體化會計核算怎么做分錄?
王超老師
??|
提問時間:06/06 11:46
#事業(yè)單位#
你好 借:資金結(jié)存-貨幣資金,貸:資金結(jié)存-零余額賬戶用款額度;借:銀行存款,貸:零余額賬戶用款額度。
?閱讀? 1455
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不含稅單價怎么計算?
新新老師
??|
提問時間:06/06 11:14
#事業(yè)單位#
不含稅單價等于含稅單價,除以一加稅率。
?閱讀? 740
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2.某事業(yè)單位2021年發(fā)生下列有關(guān)采用財政直接支付方式的業(yè)務(wù),請根據(jù)有關(guān)憑證制作會計分錄。 (1)2月27日,按人事部門提供考勤等相關(guān)資料,計提當(dāng)月行政后勤管理人員的基本工資90000元。(2)3月3日,收到財政部門工資發(fā)放代理銀行轉(zhuǎn)來“財政直接支付入賬通知書”及蓋章轉(zhuǎn)回的2月份工資發(fā)放明細(xì)表,上述工資90000元全部打入個人工資卡。 (3)5月10日,收到代理銀行轉(zhuǎn)來的“財政直接支付到賬通知書”及相關(guān)憑證,支付業(yè)務(wù)部門開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動的費用1000元 (4)31日,結(jié)轉(zhuǎn)本月收入類賬戶的發(fā)生額 (5)31日,結(jié)轉(zhuǎn)本月費用類賬戶的發(fā)生額要求:根據(jù)上述業(yè)務(wù)回答下列問題 (1)寫出業(yè)務(wù)(1)的會計分錄(6分)(2)寫出業(yè)務(wù)(2)的會計分錄(6分) (3)寫出業(yè)務(wù)(3)的會計分錄(6分) (4)寫出業(yè)務(wù)(4)的會計分錄(6分) (5)寫出業(yè)務(wù)(5)的會討分錄(6分)
小奇老師
??|
提問時間:06/06 11:04
#事業(yè)單位#
同學(xué)您好, (1)財務(wù)會計分錄, 借:單位管理費用 90000 貸:應(yīng)付職工薪酬 90000 無預(yù)算會計分錄, (2)財務(wù)會計分錄, 借:應(yīng)付職工薪酬 90000 貸:財政撥款收入 90000 預(yù)算會計分錄, 借:事業(yè)支出 90000 貸:財政撥款預(yù)算收入 90000 (3)財務(wù)會計分錄, 借:業(yè)務(wù)活動費用 1000 貸:財政撥款收入 1000 預(yù)算會計分錄, 借:事業(yè)支出 1000 貸:財政撥款預(yù)算收入 1000 (4)財務(wù)會計分錄, 借:財政撥款收入 91000 (90000+1000) 貸:本期盈余 91000 預(yù)算會計分錄, 借:財政撥款預(yù)算收入 91000 貸:財政撥款結(jié)轉(zhuǎn) 91000 (5)財務(wù)會計分錄: 借:本期盈余 91000 貸:單位管理費用 90000 業(yè)務(wù)活動費用 1000 預(yù)算會計分錄, 借:財政撥款結(jié)轉(zhuǎn) 91000 貸:事業(yè)支出 91000
?閱讀? 927
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麻煩老師回答后面問的問題感謝!
小寶老師
??|
提問時間:06/06 10:39
#事業(yè)單位#
你好,要計入銷售費用,這個扣點對方要給你開發(fā)票
?閱讀? 799
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2020年有一筆現(xiàn)金沖賬,但是沒有得登記,現(xiàn)在要怎么做會計處理?
李老師(1)
??|
提問時間:06/06 10:08
#事業(yè)單位#
你好同學(xué),您能詳細(xì)說一下你的業(yè)務(wù),你的意思是2020年你沒有做這筆憑證,但是現(xiàn)在你還要沖減。
?閱讀? 649
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我們跟客戶公司對賬的時候,客戶是有提點的,我們公司對賬的時候客戶會把提前扣掉后金額打入我們賬戶,這個賬怎么做
羽飛老師
??|
提問時間:06/06 09:56
#事業(yè)單位#
你好,這個提點計入銷售費用
?閱讀? 847
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在資產(chǎn)負(fù)債表中,總資產(chǎn),流動資產(chǎn)和非流動資產(chǎn)近3年都增加了,說明企業(yè)怎么了
易 老師
??|
提問時間:06/05 16:32
#事業(yè)單位#
你好,說明企業(yè)效益提高,同時通過外部欠債增加總資產(chǎn)
?閱讀? 1617
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為什么融資租賃的財務(wù)風(fēng)險?。?/a>
易 老師
??|
提問時間:06/05 15:10
#事業(yè)單位#
融資租賃你用最少的錢就盤回了設(shè)備開始使用,自然是財務(wù)風(fēng)險最小的,流出現(xiàn)金少嘛。
?閱讀? 859
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老師,我想問一下:什么叫待抵扣進(jìn)項稅額的輔導(dǎo)期?
易 老師
??|
提問時間:06/05 11:12
#事業(yè)單位#
就是一般納稅人輔導(dǎo)期 輔導(dǎo)期進(jìn)項延遲抵扣一個月 比如這月認(rèn)證要下下個月抵扣
?閱讀? 800
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一、寫出以下政府會計業(yè)務(wù)的分錄 1、接受捐贈一項公共基礎(chǔ)設(shè)施,相關(guān)憑據(jù)金額150萬元,以財政授權(quán)支付方式支付運輸費1500元。 2、接受上級單位無償調(diào)入一批防汛抗旱器材,調(diào)出方的賬面價值為20000元,授權(quán)支付方式支付運雜費5000元。 3、收到銀行簽章的“授權(quán)支付額度到賬通知書”,財政部門為本單位核定的零余額賬戶用款額度為15萬元。 4、當(dāng)年通過零余額賬戶采購材料一批,價值1萬元,因?qū)Ψ皆驘o法提供,現(xiàn)解除合同,款項原渠道退回。 5、某事業(yè)單位年末結(jié)轉(zhuǎn)出租房屋的收入120000元。 6、年初,某體育管理中心退回一批上年底在途尚未入庫的問題運動器材,零余額賬戶代理銀行通知已收到對方返還的款項,增加單位財政應(yīng)返還額度8000元。
木木老師
??|
提問時間:06/04 21:50
#事業(yè)單位#
借,固定資產(chǎn)150.15萬 貸,無償調(diào)撥凈資產(chǎn)150萬 零余額賬戶用款額度0.15 借,事業(yè)支出0.15 貸,資金結(jié)存0.15
?閱讀? 808
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融資租賃必須要通過租賃公司嗎?我能不能不通過租賃公司 直接自己親自找合適的開展融資租賃業(yè)務(wù)呢
王超老師
??|
提問時間:06/04 18:15
#事業(yè)單位#
你好 這個想法很好,但是實際上行不通。 因為一方面融資租賃需要比較專業(yè)的,另一方面,融資租賃需要的資金都是比較多的,起碼是幾百萬起步,一般的公司無法承擔(dān)這樣的業(yè)務(wù)
?閱讀? 1001
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(4)省物理研究所取得銀行存款利息1447元。 (5)年末,省物理研究所將利息收入5000元轉(zhuǎn)入“本期盈余”科目。 (6)省物理研究所出租臨街房屋,預(yù)收一年房租60000元,存入銀行。 3.文化宮采用后付租金方式出租劇場,每月租金3000元,年終一次結(jié)清。每月確認(rèn)收入及年終收到租金的分錄。 4.市經(jīng)貿(mào)學(xué)校采用分期收取租金方式出租臨街房屋,每月租金4000元,存入銀行。 5.年末,省物理研究所將租金收入70000元轉(zhuǎn)入“本期盈余”科目。 6.省物理研究所盤盈現(xiàn)金500元,無法查明原因,報經(jīng)批準(zhǔn)后轉(zhuǎn)入“待處理財產(chǎn)損溢”科目。
小奇老師
??|
提問時間:06/04 17:51
#事業(yè)單位#
同學(xué)您好,以下的業(yè)務(wù),如果有兩個分錄,第一個分錄是財務(wù)會計分錄,第二個分錄是預(yù)算會計分錄;如果只有一個分錄,則僅用做財務(wù)會計分錄,不用做預(yù)算會計分錄, (4)借:銀行存款 1447 貸:利息收入 1447 借:資金結(jié)存—貨幣資金 1447 貸:其他預(yù)算收入 1447 (5)借:利息收入 5000 貸:本期盈余 5000 (6)借:銀行存款 60000 貸:預(yù)收賬款 60000 借:資金結(jié)存—貨幣資金 60000 貸:其他預(yù)算收入 60000 第3題, 每月確認(rèn)收入, 借:應(yīng)收賬款 3000 貸:租金收入 3000 年終收到租金, 借:銀行存款 36000 (3000*12) 貸:應(yīng)收賬款 36000 借:資金結(jié)存—貨幣資金 36000 貸:其他預(yù)算收入 36000 第4題, 借:銀行存款 4000 貸:租金收入 4000 借:資金結(jié)存—貨幣資金 4000 貸:其他預(yù)算收入 4000 第5題, 借:租金收入 70000 貸:本期盈余 70000 第6題, 借:庫存現(xiàn)金 500 貸:待處理財產(chǎn)損益 500
?閱讀? 985
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2.某省物流研究所發(fā)生下列業(yè)務(wù): (1)省物理研究所接受一民營企業(yè)捐贈50000元,存入銀行。 (2)省物理研究所接受國外研究機(jī)構(gòu)捐贈的實驗設(shè)備1臺,估值180000元,發(fā)生運輸費月9000元,以銀行存款支付。 (3)年末,省物理研究所將捐贈收入300000元轉(zhuǎn)入“本期盈余”科目。 (4)省物理研究所取得銀行存款利息1447元。 (5)年末,省物理研究所將利息收入5000元轉(zhuǎn)入“本期盈余”科目。 (6)省物理研究所出租臨街房屋,預(yù)收一年房租60000元,存入銀行。 3.文化宮采用后付租金方式出租劇場,每月租金3000元,年終一次結(jié)清。每月確認(rèn)收入及年終收到租金的分錄。
小奇老師
??|
提問時間:06/04 17:48
#事業(yè)單位#
同學(xué)您好,以下的業(yè)務(wù),如果有兩個分錄,第一個分錄是財務(wù)會計分錄,第二個分錄是預(yù)算會計分錄;如果只有一個分錄,則僅用做財務(wù)會計分錄,不用做預(yù)算會計分錄 第2題, (1)借:銀行存款 50000 貸:捐贈收入 50000 借:資金結(jié)存—貨幣資金 50000 貸:其他預(yù)算收入 50000 (2)借:固定資產(chǎn) 189000 貸:捐贈收入 180000 銀行存款 9000 借:事業(yè)支出 189000 貸:其他預(yù)算收入 180000 資金結(jié)存—貨幣資金 9000 (3)借:捐贈收入 300000 貸:本期盈余 300000 (4)借:銀行存款 1447 貸:利息收入 1447 借:資金結(jié)存—貨幣資金 1447 貸:其他預(yù)算收入 1447 (5)借:利息收入 5000 貸:本期盈余 5000 (6)借:銀行存款 60000 貸:預(yù)收賬款 60000 借:資金結(jié)存—貨幣資金 60000 貸:經(jīng)營預(yù)算收入 60000 第3題, 每月確認(rèn)收入, 借:應(yīng)收賬款 3000 貸:經(jīng)營收入 3000 年終收到租金, 借:銀行存款 36000 (3000*12) 貸:應(yīng)收賬款 36000 借:資金結(jié)存—貨幣資金 36000 貸:經(jīng)營預(yù)算收入 36000
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